• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 3021910643 STRAVNE LISTKY 548,70 s DPH ZMLUVA DOXX stravné lístky s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 3021411348 poplatky 604,80 s DPH DOXX stravné lístky s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 3020935092 stravovanie SL 507,90 s DPH zmluva DOXX stravné lístky s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 3020926404 stravné lístky 445,50 s DPH zmluva DOXX stravné lístky s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 3012013408 DOPRAVA 74,40 s DPH 29.06.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. 26.10.2022
      Faktúra 3012013310 DOPRAVA 76,80 s DPH 23.06.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. 26.10.2022
      Zmluva 03/2015/PZS Vykonávanie zdravotného dohľadu 35štvrťročne s DPH 30.12.2014 Beáta Kolenčíková Huráková 08.01.2015
      Zmluva 03/2015/PZS ukončenie zmluvy s DPH 30.06.2015 Beáta Kolenčíková Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.07.2015
      Faktúra 2795051764 telefón 20,58 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2300106846 FOLIA LAMINOVACIA 216X303 80 MIC A4 LESKLá, KOPIROVACI PAPIER A4 80 G MULTILASER, ZOSIVACKA PLUC MINI, ZELENA 264,59 s DPH 21.08.2023 XEPAP s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2251040911 materiál 177,50 s DPH 12.05.2022 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín 26.10.2022
      Faktúra 2242201122 TLACIVA 31,10 s DPH 08.02.2024 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.03.2024
      Faktúra 2239901190 kniha príchodov a odcvhodov 23,10 s DPH 21.09.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.03.2024
      Faktúra 2222001078 UC. POMOCKY DOBR. CINNOST 44,05 s DPH 11.04.2022 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 2203309800 uč. pomôcky 230,89 s DPH 11.05.2022 4home, as. 26.10.2022
      Faktúra 2151092608 KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA 1 138,50 s DPH TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín 22.11.2021
      Faktúra 2024100497 POTRAVINY 223,94 s DPH 29.02.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 2024100185 POTRAVINY 185,69 s DPH 31.01.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 2023103501 POTRAVINY 227,58 s DPH 22.12.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 2023103204 POTRAVINY 274,26 s DPH 30.11.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/4785