|
|
Faktúra |
5520013266
|
mat
|
104,84 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2071121
|
prenájom rohoží
|
56,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230005920
|
POTRAVINY
|
186,42 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230005153
|
POTRAVINY
|
36,12 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230005217
|
POTRAVINY
|
217,53 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2050064
|
POTRAVINY
|
70,68 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200668
|
mäso
|
138,87 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
, TONER EPSON WF-C5890 XL, CIERNY, ADAPTER ACER 45W 19V, SERVIS SIETE A PROGRAMOV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20200171
|
zelenina, ovocie
|
243,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2050093
|
POTRAVINY
|
48,04 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200477
|
mäso
|
88,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
zelenina, ovocie
|
234,67 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |