|
|
Faktúra |
230109325
|
potraviny
|
36,93 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230107421
|
potraviny šj
|
487,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101174
|
potraviny
|
199,92 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210248
|
ovocie, zelenina
|
461,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109894
|
potraviny
|
133,67 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109906
|
potraviny
|
102,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211266
|
POTRAVINY
|
130,31 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230110610
|
potraviny
|
149,94 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187
|
POTRAVINY
|
414,51 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100891
|
potraviny
|
209,26 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150166
|
POTRAVINY
|
147,20 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293674848
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213304
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU
|
37,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000324
|
UCEBNE POMôCKY HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292193666
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8702021
|
čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA
|
103,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100036
|
UHLIE
|
969,40 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211110
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112171
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230106846
|
potraviny
|
207,23 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |