|
Zmluva |
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011011
|
Virtuálna knižnica 1/2011
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
14.02.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011016
|
kanc. kreslá 2 ks
|
238,00 |
s DPH |
4/2011
|
|
14.02.2011 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011008
|
vysvedčenia tlačivá
|
13,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Zmluva |
20939
|
licencia programu VEMA MZDY
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Vema, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011014
|
programové vybavenie VEMA
|
783,60 |
s DPH |
3/2011
|
|
07.02.2011 |
Vema, s.r.o. |
škola |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011012
|
telefón
|
66,00 |
s DPH |
0722984363
|
|
07.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011013
|
nájom rohoží 1/2011
|
16,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011004
|
el. energia
|
231,00 |
s DPH |
|
3208421 3
|
31.01.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011002
|
telefon 12/2010
|
35,88 |
s DPH |
5721873425
|
|
31.01.2011 |
Slovak telekom, a.s. |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011003
|
BOZP a PO
|
90,00 |
s DPH |
33/2009
|
|
31.01.2011 |
Štefan Kolenčík |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011006
|
vodné, stočné 9-12/2010
|
443,94 |
s DPH |
1672006
|
1672006
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011005
|
prenájom rohoží 2010
|
11,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
obec Vasiľov |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011007
|
bio čistenie odpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Petr Mrázek |
obec Vasiľov |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
2011009
|
PC, tlačiareň, win
|
778,02 |
s DPH |
1/2011
|
|
25.01.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Zmluva |
004/2011
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.01.2011 |
|
Zmluva |
852011
|
zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.01.2011 |
|
Faktúra |
2012044
|
telefón
|
34,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2002 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |