|
Faktúra |
2012038
|
elektrická energia
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
16.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012037
|
telefón
|
37,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012036
|
školské potrey škd
|
34,95 |
s DPH |
11/2012
|
|
11.04.2012 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012035
|
ochranné odevy
|
66,22 |
s DPH |
9/2012
|
|
03.04.2012 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012034
|
vodné,stočné 1-3/2012
|
235,32 |
s DPH |
852011
|
|
02.04.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012033
|
virtuálna knižnica 3-12/2012
|
36,56 |
s DPH |
VK09/09/016
|
|
29.03.2012 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012032
|
školské potreby mš
|
74,99 |
s DPH |
10/2012
|
|
29.03.2012 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012030
|
uhlie
|
529,20 |
s DPH |
9/2012
|
|
28.03.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012031
|
oprava ovládanie kotla
|
78,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
24.03.2012 |
ELPEHU |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012029
|
lavička 2,m
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Maquita, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012028
|
telefón
|
22,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012022
|
služby APV 2012
|
83,65 |
s DPH |
775714439 R49/2011
|
|
21.03.2012 |
IVES |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012027
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Daffer, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012026
|
smernice a organizačné predpisy 2012
|
46,79 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012039
|
kanc.potreby
|
93,36 |
s DPH |
14/2012
|
|
16.03.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012025
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
VPV-ARVA |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012023
|
účtovné súvzťažnosti 2012
|
24,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012021
|
telefón
|
40,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012020
|
kanc. potreby dobr. činnosť
|
25,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Daffer, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012019
|
ND bojler v šj
|
53,40 |
s DPH |
8/2012
|
|
29.02.2012 |
Matkulčík Zdeno elektroservis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |