|
Faktúra |
2013053
|
telefón
|
29,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
2013051
|
stravovanie šj réžia 4/2013
|
160,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
2013052
|
stravovanie šj réžia 5/2013
|
160,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň |
škola |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
2013050
|
telefón
|
10,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
2013049
|
oprava el. spotrebičov
|
58,62 |
s DPH |
20/2013
|
|
22.05.2013 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
škola |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
2013048
|
služby IT
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
2013047
|
telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
2013046
|
el.energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
2013045
|
predplatné Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
19,/2013
|
|
14.05.2013 |
Pamiko spol. s r.o. |
škola |
|
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
2013044
|
usb
|
20,54 |
s DPH |
18/2013
|
|
10.05.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
2013043
|
náplň tonera
|
15,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
07.05.2013 |
|
Faktúra |
2013042
|
telefón
|
26,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
07.05.2013 |
|
Faktúra |
2013041
|
vodné, stočné
|
53,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
06.05.2013 |
|
Faktúra |
2013039
|
uč. pomôcky mš
|
99,84 |
s DPH |
16/2013
|
|
02.05.2013 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
02.05.2013 |
|
Faktúra |
2013038
|
služby BOZP a PO I.Q. 2013
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
02.05.2013 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
02.05.2013 |
|
Faktúra |
2013040
|
telefón
|
21,32 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
2013036
|
telefón
|
13,19 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
2013035
|
stravovanie šj réžia 3/2013
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
2013037
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.04.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
2013032
|
opravy el. rozvádzača a kotlov
|
240,00 |
s DPH |
11/2013
|
|
15.04.2013 |
Peter Hurák |
škola |
|
|
|
15.04.2013 |