Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 148 VYMENA IZOLACNEHO SKLA 56,5X97,5 60,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.09.2024 Juraj Michalčík 09.10.2024
Faktúra 147 PRACOVNA OBUV, KUCHARSKE NOHAVICE + KOSELA, GUMOVA ZASTERA, OCHRANA HLAVY, RUKAVICE GUMOVE 249,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.09.2024 BORTEX, s.r.o. 09.10.2024
Faktúra 146 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.09.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 09.10.2024
Faktúra 145 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.09.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 09.10.2024
Faktúra 144 PZS 144,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.09.2024 ErgoWork s.r.o. 09.10.2024
Faktúra 143 VODA 4-8 488,35 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.09.2024 OVS, a.s., Dolný Kubín 09.10.2024
Faktúra 141 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.09.2024 Ing. Miroslav Rabčan 09.10.2024
Faktúra 142 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 02.09.2024 osobnýúdaj.sk 09.10.2024
Faktúra 139 TELEFON 70,96 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.09.2024 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2024
Faktúra 140 KORKOVA TABULA 100X200 64,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.09.2024 INSGRAF s.r.o. 09.10.2024
Faktúra 138 vývoz kontajnera z Vasiľova do Širokej 75,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.08.2024 BREZAN, s.r.o. 09.10.2024
Faktúra 137 DEKORACIA VYUKOVE NALEPKY 218,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.08.2024 DIMEX-SLOVENSKO 09.10.2024
Zmluva 77 Školské mlieko ay mliečne výrobky s DPH 27.08.2024 Organika s,.r.o. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 27.08.2024
Zmluva 76 nákup masa s DPH 27.08.2024 Mäsovýroba Skurčák s.r.o. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 27.08.2024
Faktúra 136 PISMENKOVY VLAK 32,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30/2012 22.08.2024 NOMIland, s.r.o. 28.08.2024
Faktúra 135 TELEFON 27,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
Faktúra 564 POTRAVINY 381,69 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.08.2024
Faktúra 566 POTRAVINY 298,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
Faktúra 565 POTRAVINY 565,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
Faktúra 134 PLASTOVA PALETA TAZKA 120X80 83,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.08.2024 TBA Plastové obaly s.r.o. 28.08.2024
zobrazené záznamy: 361-380/4701