|
|
Faktúra |
2016153
|
IT služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
predplatné Zriaďovateľ 2014
|
99,00 |
s DPH |
2016076
|
|
14.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
taška na florbal.hokejky, siete na lopty
|
62,64 |
s DPH |
2016077
|
|
14.12.2016 |
Firma Košík-siete, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016153
|
IT služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
predplatné Zriaďovateľ 2014
|
99,00 |
s DPH |
2016076
|
|
14.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
taška na florbal.hokejky, siete na lopty
|
62,64 |
s DPH |
2016077
|
|
14.12.2016 |
Firma Košík-siete, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
náhradné diely k stolnému hokeju
|
13,00 |
s DPH |
2016075
|
|
14.12.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016150
|
školské ovocie
|
11,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016150
|
školské ovocie
|
11,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
telefón
|
34,49 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
telefón
|
34,49 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
učebné pomôcky
|
150,24 |
s DPH |
2016074
|
|
12.12.2016 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
učebné pomôcky
|
150,24 |
s DPH |
2016074
|
|
12.12.2016 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
Vozík ESO na mapy
|
169,00 |
s DPH |
2016064
|
|
09.12.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
Vozík ESO na mapy
|
169,00 |
s DPH |
2016064
|
|
09.12.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
tonery
|
197,88 |
s DPH |
2016071
|
|
09.12.2016 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
tonery
|
197,88 |
s DPH |
2016071
|
|
09.12.2016 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
kancelársky materiál
|
174,18 |
s DPH |
2016068
|
|
07.12.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
kancelársky materiál
|
174,18 |
s DPH |
2016068
|
|
07.12.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
Plastová postielka žltá, červená, plachta, poštovné a balné
|
161,90 |
s DPH |
2016065
|
30/2012
|
07.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |