|
|
Faktúra |
3416594017
|
telefón
|
32,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017058
|
telefón
|
32,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170322
|
školské ovocie 4/2017
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750219
|
potraviny šj
|
188,75 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201701923
|
školské mlieko
|
16,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230715291
|
potraviny šj
|
52,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4797004573
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170308
|
potraviny
|
152,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170160
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
2017016
|
|
08.06.2017 |
Puschapson s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170453
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
2017016
|
|
08.06.2017 |
Puschapson s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230715045
|
potraviny šj
|
68,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017016
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Puschapson s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700017
|
potraviny šj
|
77,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201704
|
stravovanie
|
142,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
stravovanie
|
175,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2017 |