|
|
Faktúra |
230803780
|
potraviny
|
99,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230803704
|
potraviny
|
103,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny
|
103,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1010
|
mäso
|
152,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
mäso
|
152,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1850033
|
potraviny
|
217,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny
|
217,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5570027718
|
vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU
|
24,00 |
s DPH |
2018007
|
|
09.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU
|
24,00 |
s DPH |
2018007
|
|
09.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny
|
202,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180046
|
potraviny
|
202,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
Zmluva |
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
DSI DATA, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180064
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202067872
|
telefon
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
telefon
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180070
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018007
|
vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie 1/2018
|
12,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.02.2018 |