|
Zmluva |
|
školské ovocie 3/2018
|
6,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206024508
|
telefon
|
22,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
stravovanie
|
211,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1850099
|
potraviny
|
163,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
stravovanie
|
211,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180242
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018011
|
skriňa spisová
|
302,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180143
|
potraviny
|
260,71 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18406046
|
skriňa spisová
|
302,40 |
s DPH |
2018011
|
|
05.04.2018 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
skriňa spisová
|
302,40 |
s DPH |
2018011
|
|
05.04.2018 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
licencia Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5590027492
|
licencia Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5518000299
|
VODA
|
170,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
VODA
|
170,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180012
|
mäso
|
142,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100251
|
potraviny
|
125,99 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230807276
|
potraviny
|
35,23 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021
|
vstupenky Muzikál Atlantída
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
darčekové poukážky na masáž chrba
|
120,00 |
s DPH |
2018010
|
|
26.03.2018 |
Bandíková Milada |
|
|
|
|
24.04.2018 |