|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny
|
195,43 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
diktáty pre 1. a 2. ročník
|
4,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
kartónový pákový zakladač 7,5 cm
|
83,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
kniha Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
stravovanie
|
165,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
Zmluva |
9
|
školské ovocie
|
10,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
MAT
|
67,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny
|
119,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
128,15 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
kniha Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
OPRAVA PRAčKY
|
28,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Elektroopravovňa Tomčík Ján |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny
|
79,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
TELEFÓN
|
31,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny
|
51,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
oprava automatickej práčky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Elektroopravovňa Tomčík Ján |
|
|
|
|
20.02.2019 |