|
|
Faktúra |
515
|
POTRAVINY
|
169,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
514
|
POTRAVINY
|
285,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350050
|
POTRAVINY
|
169,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
POTRAVINY
|
285,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230304951
|
POTRAVINY
|
732,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230304926
|
POTRAVINY
|
286,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202300143
|
SERVIS IT
|
116,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.03.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023032005
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.03.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8323820198
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230190
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5590041077
|
LICENCIA PROGRAMU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
SERVIS IT
|
116,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
LICENCIA PROGRAMU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100494
|
POTRAVINY
|
238,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |