|
Faktúra |
2013129
|
žalúzie, sieťky, elektrozámok, izolačné sklo
|
397,08 |
s DPH |
33/2013
|
|
02.12.2013 |
Herplast, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
2011043
|
štátny znak
|
8,40 |
s DPH |
16/2011
|
|
29.04.2011 |
Tlačiareň Kubík |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Objednávka |
|
športové tričko, športová mikina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
2011144
|
športové potreby Florbal - dresy,hokejky,bránky
|
223,03 |
s DPH |
74/2011
|
|
23.12.2011 |
Sport Obchod cz.s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011062
|
športové náradie
|
62,30 |
s DPH |
27/2011
|
|
30.06.2011 |
Trinet Corp, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
2019153
|
šnek
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
Objednávka |
2019062
|
šnek
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
2011127
|
školský manažment vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Škola plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012070
|
školské tlačivá
|
39,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Faktúra |
110
|
školské stoly 1/1
|
1 257,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
Faktúra |
20210472
|
školské stoly 1/1
|
1 257,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2012036
|
školské potrey škd
|
34,95 |
s DPH |
11/2012
|
|
11.04.2012 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011096
|
školské potreby školský klub
|
50,23 |
s DPH |
45/2011
|
|
03.10.2011 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
2014059
|
školské potreby škd
|
99,84 |
s DPH |
2014019
|
|
27.06.2014 |
COOP Jednota |
Huráková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
Faktúra |
2011019
|
školské potreby mš
|
134,05 |
s DPH |
5/2011
|
|
23.02.2011 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
2012032
|
školské potreby mš
|
74,99 |
s DPH |
10/2012
|
|
29.03.2012 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011101
|
školské potreby mš
|
108,01 |
s DPH |
48/2011
|
|
13.10.2011 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2012125
|
školské potreby do MŠ
|
80,60 |
s DPH |
53/2012
|
|
21.12.2012 |
COOP Jednota |
Huráková |
|
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
2012027
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Daffer, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011117
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
59/2011
|
|
14.11.2011 |
Daffer, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |