• Horné menu
  • Obsah
  • Prihlásenie
  • Päta
    • Úvodná stránka
    • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
    • Slovenčina (Slovak)
      + -
      Prihlásenie
  • Úvodná stránka
    Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
    • O škole
      • Profil školy
      • Základná škola
      • Materská škola
      • Elektronická prihláška do MŠ
      • Školský klub
      • Školská jedáleň
      • Jedálny lístok
      • Rada školy
      • Novinky ZŠ
      • GDPR
      • Zmluvy, faktúry
      • Voľné pracovné miesta
      • Školské prázdniny
    • Žiaci a rodičia
      • Každodenné záležitosti
        • Novinky ZŠ
        • Kalendár
        • Rozvrh
        • Známky
        • Písomky / DÚ
      • Život na škole
        • Fotoalbum
        • Knižnica
        • Projekty
      • Zoznamy
        • Krúžky
        • Učitelia
        • Predmety
        • Triedy
    • Dokumenty na stiahnutie
    • Kontakt
    • Prihlásenie
  • Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 2/2025/6 Alianz zmluva o poistení majetku 365,91 s DPH 27.05.2025 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 27.05.2025
      Zmluva 2/2025/5 Preberací protokol na základe kúpnej zmluvy 19 769,36 s DPH 15.05.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 27.05.2025
      Zmluva 2/2025/4 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 15.05.2025 Stredná odborná škola pedagogická 15.05.2025
      Zmluva 2/2025/3 Zmluva o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi a BOZP s DPH 15.05.2025 Emil Kurtulík 27.05.2025
      Zmluva 2/2025/2 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 15.05.2025 AQ PLUS 2, s.r.o. Mgr. Stanislava Kotúľová 15.05.2025
      Faktúra 71 switch 16 62,30 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.05.2025 Dávid Vorčák 15.05.2025
      Faktúra 70 ELEKTRICKA ENERGIA 505,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.05.2025 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 15.05.2025
      Faktúra 68 kuchárske nohavice, pracovná obuv, pokrývka hlavy, gumové rukavice, zástera 181,14 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.05.2025 BORTEX, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra 67 TELEFON 27,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.05.2025 Slovak Telekom, a.s., 15.05.2025
      Faktúra 69 FUNKCNE VZDELAVANIE ZAKLADNY PROGRAM 179,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.05.2025 Katolícka univerzita 15.05.2025
      Zmluva 2/2025/1 Zmluva o nájme priestorov s DPH 07.05.2025 Žaneta Hrbková 27.05.2025
      Faktúra SJ/44 POTRAVINY 131,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.05.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/45 POTRAVINY 686,88 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.05.2025 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 15.05.2025
      Faktúra 66 STRAVOVANIE 257,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.05.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 15.05.2025
      Faktúra 64 SOFTVER 35,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.05.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra 63 TELEFON 67,42 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s., 15.05.2025
      Faktúra 62 VODA 1-3 470,33 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.05.2025 OVS, a.s., Dolný Kubín 15.05.2025
      Faktúra SJ/42 POTRAVINY 333,61 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.05.2025 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 15.05.2025
      Faktúra SJ/43 POTRAVINY 343,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra 65 SLUŽBY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 02.05.2025 osobnýúdaj.sk 15.05.2025
      Faktúra 60 SLUŽBY 43,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.04.2025 Ing. Miroslav Rabčan 15.05.2025
      Faktúra 61 Tričko + potlač 50,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.04.2025 Tlačiareň Kubík, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/41 POTRAVINY 256,47 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.04.2025 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 15.05.2025
      Faktúra SJ/40 POTRAVINY 598,32 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.04.2025 Inmedia, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/39 POTRAVINY 182,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.04.2025 Inmedia, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/38 POTRAVINY 81,96 s DPH Mgr.S. Kotúľová 24.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra 59 TELEFON 29,19 s DPH Mgr.S. Kotúľová 23.04.2025 Slovak Telekom, a.s., 15.05.2025
      Faktúra SJ/37 POTRAVINY 110,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 23.04.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra 58 Gold Cytrus na riad 5 l, savo 4 kg, Savo na povrchy 5 kg, WC gel Q-Pover 750 ml, Cif nerez 435 ml, Savo odmasťovač, špongia na riad Maxi 10 ks, tekuté mydflo Oriental spa 5 l, rukavica nitrik 100 ks M, drotenka nerez 14 g špirála, kuch. utierky Harmony 2 ks 110,98 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.04.2025 WorldOffice Orava, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/36 POTRAVINY 156,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.04.2025 Inmedia, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra 57 TELEFON 27,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s., 15.05.2025
      Faktúra 56 ELEKTRICKA ENERGIA 505,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.04.2025 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 15.05.2025
      Faktúra SJ/34 POTRAVINY 116,77 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.04.2025 Inmedia, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/35 POTRAVINY 453,18 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.04.2025 Inmedia, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra 53 KUCH. ODPAD I.Q 193,01 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.04.2025 Peter Bolek - EKORAY 15.05.2025
      Faktúra 54 SOFTVER 35,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.04.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra 55 MOBILNY VYPLATNY LISTOK 6,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 15.05.2025
      Faktúra 49 SLUŽBY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 03.04.2025 osobnýúdaj.sk 15.05.2025
      Faktúra 50 čerpanie SF 235,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.04.2025 Pavol Lazovský ml. 15.05.2025
      Faktúra 51 UCTOVNE SUVSTAZBNOSTI 2025 48,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.04.2025 RVC Martin 15.05.2025
      Faktúra 52 CIERNE UHLIE EKO HRASOK 1 085,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.04.2025 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 15.05.2025
      Faktúra SJ/33 POTRAVINY 196,57 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.04.2025 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 15.05.2025
      Faktúra 48 STRAVOVANIE 184,14 s DPH Mgr.S. Kotúľová 01.04.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 15.05.2025
      Faktúra SJ/32 POTRAVINY 451,85 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.03.2025 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 15.05.2025
      Faktúra 47 SLUŽBY 43,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.03.2025 Ing. Miroslav Rabčan 15.05.2025
      Faktúra SJ/31 POTRAVINY 74,29 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.03.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/30 POTRAVINY 236,11 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.03.2025 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 15.05.2025
      Faktúra SJ/29 POTRAVINY 362,33 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra 46 ŠKOLA EFEKTIVNE PROFI PLUS PREDPLATNE 2025 6,02 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.03.2025 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/27 POTRAVINY 359,13 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.03.2025 Inmedia, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/28 POTRAVINY 219,86 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.03.2025 Inmedia, spol. s r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/26 POTRAVINY 27,98 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.03.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra 45 SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV 121,77 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.03.2025 DIVES Košice 15.05.2025
      Faktúra 44 TELEFON 33,09 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.03.2025 Slovak Telekom, a.s., 15.05.2025
      Zmluva 25 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe s DPH 14.03.2025 SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.03.2025
      Faktúra SJ/25 POTRAVINY 21,53 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.03.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 43 NAPLN EPSON 101 CIERNA DVOJBALENIE, NAPLN EPSON PURPUROVA, NAPLN EPSON ZLTA, NAPLN EPSON MODRA, DOPRAVA 24,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.03.2025 Gigaprint s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra SJ/24 POTRAVINY 258,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.03.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/23 POTRAVINY 273,29 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.03.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 39 REVIZIAHASIACICH PRISTROJOV, TLAKOVA SKUSKA 123,50 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Ing. Emil Kurtulík 13.03.2025
      Faktúra 40 STRAVOVANIE 213,84 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.03.2025
      Faktúra 41 TELEFON 27,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra 42 ELEKTRICKA ENERGIA 505,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13.03.2025
      Faktúra SJ/22 POTRAVINY 582,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.03.2025
      Faktúra SJ/21 POTRAVINY 215,22 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.03.2025
      Faktúra 34 DOPRAVA VASILOV - VYCHYLOVKA A SPAT 24.2.2025 150,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 František Hrkeľ - Autobusová doprava 13.03.2025
      Faktúra 35 SOFTVER 35,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 36 SLUŽBY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 06.03.2025 osobnýúdaj.sk 13.03.2025
      Faktúra 37 Notbook repas Fujitsu LifeBok U749 Core i5 1 734,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 Dávid Vorčák 13.03.2025
      Faktúra 38 TELEFON 67,42 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra SJ/20 POTRAVINY 320,53 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.02.2025 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 13.03.2025
      Faktúra 33 SLUŽBY 43,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.02.2025 Ing. Miroslav Rabčan 13.03.2025
      Faktúra SJ/19 POTRAVINY 239,61 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.02.2025 Nordfood, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 32 erevízia bleskozvodu, elektroinštalácie a spotrebičov 738,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.02.2025 WENIZ s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 30 CIERNE UHLIE EKO HRASOK 997,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.02.2025 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 13.03.2025
      Faktúra 31 SOFTVER 103,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 29 MATERIAL 6,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.02.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/18 POTRAVINY 260,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.02.2025 Bidffod Slovakia s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/16 POTRAVINY 145,92 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.02.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/17 POTRAVINY 429,86 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.02.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 28 TELEFON 26,58 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.02.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra SJ/15 POTRAVINY 532,24 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 27 VYKONANIE ROCNEJ UCTOVNEJ UZAVIERKY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.02.2025 DIVES Košice 13.03.2025
      Faktúra 26 TELEFON 27,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra 25 MOBILNY VYPLATNY LISTOK 400,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 13.03.2025
      Faktúra 24 STRAVOVANIE 227,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.03.2025
      Faktúra 22 ELEKTRICKA ENERGIA 505,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2025 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13.03.2025
      Faktúra 23 SOFTVER 35,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/13 POTRAVINY 172,16 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.02.2025 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.03.2025
      Faktúra SJ/14 POTRAVINY 174,46 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.02.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/12 POTRAVINY 147,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.02.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/11 POTRAVINY 203,88 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.02.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/10 POTRAVINY 532,44 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.02.2025 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.03.2025
      Faktúra 21 TELEFON 67,42 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra 20 POPLATOK ZA SUTAZ MATEMATICKY KLOKAN 40,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.02.2025 TALENTIDA, n.o. 13.03.2025
      Faktúra 19 SLUŽBY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 03.02.2025 osobnýúdaj.sk 13.03.2025
      Faktúra SJ/9 POTRAVINY 324,16 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.01.2025 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 13.03.2025
      Faktúra 18 SLUŽBY 43,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.01.2025 Ing. Miroslav Rabčan 13.03.2025
      Faktúra SJ/8 POTRAVINY 220,77 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 16 HISTORICKY ATLAS OKRESU NAMESTOVO 226,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.01.2025 CBS, s.r..o. 13.03.2025
      Faktúra 17 RADA SKOLY - OTAZKY A ODPOVEDE, RADA SKOLY A VYBEROVE KONANIE NA FUNKCIU RIADITELA 31,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.01.2025 WOLTERS KLUWER SR 15.05.2025
      Faktúra 17 RADA SKOLY - OTAZKY A ODPOVEDE 31,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.01.2025 WOLTERS KLUWER SR 13.03.2025
      Faktúra 15 UCEBNE POMOCKY 70,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 24.01.2025 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/6 POTRAVINY 111,65 s DPH Mgr.S. Kotúľová 21.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/7 POTRAVINY 337,43 s DPH Mgr.S. Kotúľová 21.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/5 POTRAVINY 150,07 s DPH Mgr.S. Kotúľová 21.01.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 14 CIERNE UHLIE EKO HRASOK 1 023,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.01.2025 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 13.03.2025
      Faktúra SJ/4 POTRAVINY 414,17 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 13 TELEFON 26,54 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.01.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra 12 INTERNETOVA OBJEDNAVA CISTIACE PROSTRIEDKY 565,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.01.2025 dm drogerie markt 13.03.2025
      Faktúra 11 KANC. PAPIER, BINDER KLIP 25 MM, RYCHLOVIAZAC MODRY EKO BAL 50 KS, ZASIVACKA MAPED ADVANCED COLLECTOR 24 DO 25 LISTOV BIELA, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI FIALOVY, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI RUZOVY, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI MODRY, ZAKLADAC BASIC MRAMOROVY A4/75 MM, STABILO BOSS SADA 4 KS PASTEL ZVYRAZNOVAC 378,88 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2025 TOP OFFFICE s.r.o. 15.05.2025
      Faktúra 8 cTG PRE EPSON C13T11E140 YELLOW, MAGENTA, CYAN 192,99 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2025 Dávid Vorčák 13.03.2025
      Faktúra 5 PAPIEROVE UTERAKY ZZ ZELENE 25X23 HRUBSIE 35G/M2 - 5000 KS 114,09 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2025 EXACT Invest, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 8 cTG PRE EPSON C13T11E140 YELLOW, MAGENTA, CYAN, CTG BLACK PRE EPSON C13T11E140, CTG KOMP WF-5890 BLACK 192,99 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2025 Dávid Vorčák 15.05.2025
      Faktúra 11 KANC. PAPIER 378,88 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2025 TOP OFFFICE s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 10 SLUŽBY 67,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2025 RVC Martin 13.03.2025
      Faktúra 9 ŠKOLA EFEKTIVNE PROFI PLUS PREDPLATNE 2025 240,65 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2025 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 4 SLUŽBY 70,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.01.2025 Pavol Gustiňák - kominár 13.03.2025
      Faktúra 6 ELEKTRICKA ENERGIA 932,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.01.2025 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13.03.2025
      Faktúra 7 SOFTVER 206,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/3 POTRAVINY 143,29 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Zmluva 1 Nájom priestorov s DPH 13.01.2025 Mgr. Žaneta Hrbková Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.01.2025
      Faktúra SJ/2 POTRAVINY 233,45 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/1 POTRAVINY 503,75 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Zmluva 14 Platforma SmartBooks licencia 1 rok 503,81 s DPH 10.01.2025 SmartBooks, a.s. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 10.01.2025
      Faktúra 3 SOFTVER 35,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.01.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 2 MOBILNY VYPLATNY LISTOK 6,73 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 13.03.2025
      Faktúra 1 SLUŽBY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 02.01.2025 osobnýúdaj.sk 13.03.2025
      Faktúra 213 nájom priestorov 13.12.2024 142,50 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Betíková Ivana 28.01.2025
      Faktúra 608 POTRAVINY 100,81 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.01.2025
      Faktúra 209 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 210 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 211 likvidácia kuch. odpadu 179,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Peter Bolek - EKORAY 28.01.2025
      Faktúra 212 TELEFON 27,47 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 208 STRAVOVANIE 235,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.12.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 28.01.2025
      Faktúra 606 POTRAVINY 254,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.12.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 28.01.2025
      Faktúra 607 POTRAVINY 419,41 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.12.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.01.2025
      Faktúra 207 VODA 4-8 439,19 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.12.2024 OVS, a.s., Dolný Kubín 28.01.2025
      Faktúra 605 POTRAVINY 183,27 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.12.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 206 TELEFON 39,30 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 204 DIAGNOSTIKA CHYBY TLACIARNE 31,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.12.2024 Dávid Vorčák 28.01.2025
      Faktúra 205 STRAVOVANIE 306,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.12.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 28.01.2025
      Faktúra 604 POTRAVINY 194,16 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.12.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 603 POTRAVINY 161,43 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.12.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 202 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.12.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 203 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.12.2024 Ing. Miroslav Rabčan 28.01.2025
      Faktúra 200 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.12.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 28.01.2025
      Faktúra 201 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 602 POTRAVINY 615,32 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.12.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.01.2025
      Faktúra 600 POTRAVINY 161,58 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.12.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 199 soľ do umývačky 6,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.12.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 601 POTRAVINY 325,06 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.12.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.01.2025
      Faktúra 598 POTRAVINY 152,84 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.12.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 599 POTRAVINY 368,56 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.12.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 198 obložený chlebík, croissant, kanapka 134,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.12.2024 M.A.K.S-Bet 28.01.2025
      Faktúra 197 SLUŽBY 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 01.12.2024 osobnýúdaj.sk 28.01.2025
      Faktúra 195 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.11.2024 Ing. Miroslav Rabčan 28.01.2025
      Faktúra 196 Servis a oprava umývačky v školskej jedálni 124,56 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.11.2024 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 597 POTRAVINY 372,98 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.11.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 28.01.2025
      Faktúra 596 POTRAVINY 27,72 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 594 POTRAVINY 104,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.11.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 595 POTRAVINY 334,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 194 KRTKOVANIE 296,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.11.2024 Rastislav Baník 28.01.2025
      Faktúra 193 plastová tabuľa k 40. výročiu školy 80x60x cm 43,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 22.11.2024 Václav Kotúľ 28.01.2025
      Faktúra 593 POTRAVINY 197,99 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 592 POTRAVINY 419,91 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 192 TELEFON 24,85 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.11.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 190 STARTOVNE SUTAZ YPSILON 41,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.11.2024 LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 191 VYROBA A MONTAZ POLICOVEJ ZOSTAVY NA OBUV A DVERE 1 100,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.11.2024 Dušan Kováč 28.01.2025
      Faktúra 189 SLUŽBY 199,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.11.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 188 SLUŽBY 83,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.11.2024 Ján Štajer DERATO 28.01.2025
      Faktúra 590 POTRAVINY 222,89 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 591 POTRAVINY 245,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 589 POTRAVINY 632,68 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.01.2025
      Faktúra 187 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 186 UHLIE EKOHRASOK CIERNY 1 770,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 28.01.2025
      Faktúra 185 ZBOROVNA KOMPLET 2025 63,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 28.01.2025
      Faktúra 588 POTRAVINY 174,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.11.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 184 KVETINAC SIVY, TVAR LODE, PLAST 36X69X26,5 36,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.11.2024 BARCA s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 183 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.11.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 182 VYMENA PLATNE EL. SPORAK 3500 W 419,52 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.11.2024 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 585 POTRAVINY 375,23 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.11.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.01.2025
      Faktúra 586 POTRAVINY 296,72 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.11.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.01.2025
      Faktúra 587 POTRAVINY 538,89 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 181 Montérková súprava, pracovné rukavice 207,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.11.2024 BORTEX, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 179 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 180 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.11.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 28.01.2025
      Faktúra 178 STRAVOVANIE 314,82 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 28.01.2025
      Faktúra 177 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.11.2024 Ing. Miroslav Rabčan 28.01.2025
      Faktúra 176 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 04.11.2024 osobnýúdaj.sk 28.01.2025
      Faktúra 584 POTRAVINY 209,38 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.10.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 175 LAMPA S MODULOM PROJEKTOR EPSON EB-530 135,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.10.2024 Dávid Vorčák 28.01.2025
      Faktúra 583 POTRAVINY 261,44 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 174 TLACIAREN EPSON L6290 349,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.10.2024 Dávid Vorčák 28.01.2025
      Faktúra 173 LOPTA POLY, LOPTA ODRAZACIA POGO, LOPTA PIRAMIDOVA, LOPTA SAMODOFUKOVACIA VEL 15, LOPTA SAMODOFUKOVACIA VEL 18, SCOOPBALL, VAK NA LOPTY, LOPTA SPOMALOVACIA, DOPRAVA 505,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.10.2024 KOCJAK INVEST s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 172 MOBILNY VYPLATNY LISTOK 6-8/2024 49,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 28.01.2025
      Faktúra 171 MOBILNY VYPLATNY LISTOK 6-8/2024 6,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 28.01.2025
      Faktúra 170 TELEFON 23,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.10.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 582 POTRAVINY 185,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.10.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 579 POTRAVINY 304,10 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.10.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.01.2025
      Faktúra 580 POTRAVINY 365,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.10.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 581 POTRAVINY 204,68 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.10.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
      Faktúra 169 ON-LINE SMERNICE 190,08 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.10.2024 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 168 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 15.10.2024 osobnýúdaj.sk 28.01.2025
      Faktúra 167 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.10.2024 Ing. Miroslav Rabčan 28.01.2025
      Faktúra 166 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.10.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 165 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.10.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 578 POTRAVINY 156,28 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.10.2024 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 164 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 3.Q 68,74 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.10.2024 Peter Bolek - EKORAY 09.10.2024
      Faktúra 577 POTRAVINY 630,28 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.10.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 09.10.2024
      Zmluva 83 Nájom priestorov, energie 40,00 s DPH 07.10.2024 Mgr. Žaneta Hrbková Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.10.2024
      Faktúra 162 TELEFON 70,96 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.10.2024 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2024
      Faktúra 163 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.10.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 09.10.2024
      Faktúra 575 POTRAVINY 235,78 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 160 MAPA SR 140X100 97,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.10.2024 Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 161 POPLATOK ZA SUTAZ VSEVEDKO 40,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.10.2024 TALENTIDA, n.o. 09.10.2024
      Faktúra 576 POTRAVINY 193,74 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.10.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 574 POTRAVINY 253,86 s DPH Mgr.S. Kotúľová 01.10.2024 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 159 STRAVOVANIE 298,98 s DPH Mgr.S. Kotúľová 01.10.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.10.2024
      Zmluva 82 úrazové poistenie detí MŠ 64,40 s DPH 01.10.2024 Alianz Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 01.10.2024
      Zmluva 81 úrazové poistenie žiakov ZŠ 106,40 s DPH 01.10.2024 Alianz Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 01.10.2024
      Faktúra 573 POTRAVINY 374,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.09.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 09.10.2024
      Faktúra 158 MONTAZ A DODAVKA MADIEL NA SCHODISKO 480,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.09.2024 DK nábytok s.r,.o. 09.10.2024
      Faktúra 156 TELEFON 70,96 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.09.2024 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2024
      Faktúra 157 servírovací vozík, panvica titanová, naberačka, krájacie podložky 400,75 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.09.2024 GASTROMANIA CZ s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 572 POTRAVINY 251,46 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. 09.10.2024
      Zmluva 80 Zmluva o nájme priestorov 180,00 s DPH 26.09.2024 ZUŠ Jánoš Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 26.09.2024
      Faktúra 570 POTRAVINY 306,11 s DPH Mgr.S. Kotúľová 24.09.2024 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 155 MATERIAL 9,61 s DPH Mgr.S. Kotúľová 24.09.2024 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 571 POTRAVINY 644,92 s DPH Mgr.S. Kotúľová 24.09.2024 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 154 TELEFON 23,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.09.2024 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2024
      Faktúra 569 POTRAVINY 154,58 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.09.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 153 POPLATOK ZA SUTAZ MAKSIK 50,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.09.2024 TALENTIDA, n.o. 09.10.2024
      Faktúra 152 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.09.2024 Ing. Miroslav Rabčan 09.10.2024
      Faktúra 151 CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA 482,65 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.09.2024 dm drogerie markt 09.10.2024
      Faktúra 150 tabuľa plastová 50x70 20,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.09.2024 Václav Kotúľ 09.10.2024
      Faktúra 568 POTRAVINY 491,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.09.2024 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 567 POTRAVINY 154,27 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.09.2024 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 149 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.09.2024 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2024
      Faktúra 147 PRACOVNA OBUV, KUCHARSKE NOHAVICE + KOSELA, GUMOVA ZASTERA, OCHRANA HLAVY, RUKAVICE GUMOVE 249,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.09.2024 BORTEX, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 148 VYMENA IZOLACNEHO SKLA 56,5X97,5 60,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.09.2024 Juraj Michalčík 09.10.2024
      Faktúra 146 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.09.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 145 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.09.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 09.10.2024
      Faktúra 143 VODA 4-8 488,35 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.09.2024 OVS, a.s., Dolný Kubín 09.10.2024
      Faktúra 144 PZS 144,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.09.2024 ErgoWork s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 142 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 02.09.2024 osobnýúdaj.sk 09.10.2024
      Faktúra 141 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.09.2024 Ing. Miroslav Rabčan 09.10.2024
      Faktúra 140 KORKOVA TABULA 100X200 64,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.09.2024 INSGRAF s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 139 TELEFON 70,96 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.09.2024 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2024
      Faktúra 138 vývoz kontajnera z Vasiľova do Širokej 75,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.08.2024 BREZAN, s.r.o. 09.10.2024
      Zmluva 76 nákup masa s DPH 27.08.2024 Mäsovýroba Skurčák s.r.o. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 27.08.2024
      Faktúra 137 DEKORACIA VYUKOVE NALEPKY 218,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.08.2024 DIMEX-SLOVENSKO 09.10.2024
      Zmluva 77 Školské mlieko ay mliečne výrobky s DPH 27.08.2024 Organika s,.r.o. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 27.08.2024
      Faktúra 136 PISMENKOVY VLAK 32,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30/2012 22.08.2024 NOMIland, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 566 POTRAVINY 298,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 565 POTRAVINY 565,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 564 POTRAVINY 381,69 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 135 TELEFON 27,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.08.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 134 PLASTOVA PALETA TAZKA 120X80 83,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.08.2024 TBA Plastové obaly s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 563 POTRAVINY 281,14 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.08.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.08.2024
      Faktúra 133 TRIEDNA KNIHA, EVIDENCIA DOCHADZKY MS, TRIEDNY VYKAZ 87,18 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.08.2024 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 28.08.2024
      Faktúra 131 kanc. materiál internetová objednávka, výkresy, bloky, lepidlá, zakladače 345,21 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.08.2024 DAFFER spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 132 STRAVOVANIE 33,66 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.08.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 28.08.2024
      Faktúra 130 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.08.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 129 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.08.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 28.08.2024
      Faktúra 128 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.08.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 562 POTRAVINY 110,58 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.08.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.08.2024
      Faktúra 561 POTRAVINY 13,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.08.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 127 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 05.08.2024 osobnýúdaj.sk 28.08.2024
      Faktúra 126 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.08.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 560 POTRAVINY 33,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.07.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.08.2024
      Faktúra 125 TELEFON 24,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.07.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 559 POTRAVINY 52,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.07.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 28.08.2024
      Faktúra 124 SLUŽBY 7,26 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.07.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 28.08.2024
      Faktúra 123 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.07.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 121 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.07.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 122 SKLADKOVANIE ODPADU 790,75 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.07.2024 Technické služby, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 120 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 204,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.07.2024 Peter Bolek - EKORAY 28.08.2024
      Faktúra 119 ZAKLADAC PáKOVY MRAMOC BASIC 7,5 CM CIERNY, ZAKLADAC PAKOVY DONAU POLOPLASTOVY 5 CM, ZAKLADAC PAKOVY Q-CONNECT 4,7 CM FIALOVY, ZAKLADAC PAKOVY DONAU POLOPLASTOVY 7,5 CM RUZOVY 108,12 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.07.2024 LAMITEC, spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 558 POTRAVINY 369,22 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.07.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.08.2024
      Faktúra 116 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 02.07.2024 osobnýúdaj.sk 28.08.2024
      Faktúra 117 skriňa pre upratovačky svetlošedá 184,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.07.2024 ABAmet, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 557 POTRAVINY 29,66 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.07.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 118 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.07.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 28.08.2024
      Faktúra 115 STRAVOVANIE 188,10 s DPH Mgr.S. Kotúľová 01.07.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 28.08.2024
      Faktúra 114 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 01.07.2024 Ing. Miroslav Rabčan 28.08.2024
      Faktúra 556 POTRAVINY 279,95 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.06.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 28.08.2024
      Faktúra 113 školenie hygiena potravín 150,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.06.2024 Ing. Martina Bakošová - HACCP 28.08.2024
      Faktúra 112 SIET NA PIESKOVISKO 5,2X5,2 238,17 s DPH Mgr.S. Kotúľová 24.06.2024 Lefay, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 555 POTRAVINY 133,42 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.06.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 111 TELEFON 23,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.06.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 554 POTRAVINY 164,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 110 SLUZBA PERISKOP PRE RIADITELOV 9,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.06.2024 PERISKOP s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 109 autokorektívne kartičky z matematiky, zošit A, autokorektívne kartičky z matematiky, zošit B, autokorektívne kartičky z matematiky, zošit C 150,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.06.2024 ABCedu, a.s. 09.10.2024
      Faktúra 552 POTRAVINY 257,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.06.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 553 POTRAVINY 142,99 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.06.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 106 SLUŽBY PO 66,10 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.06.2024 RABČAN-GROUP, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 107 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.06.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 108 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.06.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 105 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.08.2024
      Faktúra 551 POTRAVINY 465,68 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.06.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.08.2024
      Faktúra 104 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.06.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 28.08.2024
      Faktúra 549 POTRAVINY 192,66 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.06.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.08.2024
      Faktúra 550 POTRAVINY 82,13 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.06.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 102 Lila dvojhojdačka s montážou, Piškvorky drevené vrátane montáže, skákacia škôlka, lavička, drevená koca 8023 s montážou 3 700,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.06.2024 Mestský mobiliár spol. s r.o. 09.10.2024
      Faktúra 103 STRAVOVANIE 168,30 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.06.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 28.08.2024
      Faktúra 101 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 03.06.2024 osobnýúdaj.sk 28.08.2024
      Faktúra 99 EDUKACNE PUBLIKACIE PODLA PRILOZENEJ INTERNETOVEJ OBJEDNAVKY 955,13 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.05.2024 Aitec, s.r.o.. 28.08.2024
      Faktúra 100 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.05.2024 Ing. Miroslav Rabčan 28.08.2024
      Faktúra 548 POTRAVINY 236,04 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.05.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 28.08.2024
      Faktúra 546 POTRAVINY 215,71 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.05.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 98 KARST STOL SKOLSKY JEDNOMIESTNY SEDY, HACIK NA UCHYTENIE NA LAVEJ STRANE, STOLICKA SKOLSKA SEDA KARST 149,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.05.2024 Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 547 POTRAVINY 599,08 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.05.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.08.2024
      Faktúra 545 POTRAVINY 68,43 s DPH Mgr.S. Kotúľová 24.05.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.08.2024
      Faktúra 97 TELEFON 23,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.05.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 96 CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA 57,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.05.2024 dm drogerie markt 16.05.2024
      Faktúra 95 papierové uteráky zz 41,84 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.05.2024 internet Mall Slovakia, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 542 POTRAVINY 89,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.05.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 543 POTRAVINY 297,49 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.05.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 544 POTRAVINY 156,99 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.05.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 94 STRAVOVANIE 211,86 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.05.2024
      Faktúra 93 SOL DO UMYACKY 6,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.05.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 91 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.05.2024
      Faktúra 92 MEGA MIKADO, PREKAZKY A PODLIEZANIE, POSTOVNE 127,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28/2012 10.05.2024 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 540 POTRAVINY 229,46 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.05.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 16.05.2024
      Faktúra 90 SOFTVER 118,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.05.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 89 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 541 POTRAVINY 533,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.05.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 16.05.2024
      Faktúra 84 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 82 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.05.2024 Ing. Miroslav Rabčan 16.05.2024
      Faktúra 85 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 06.05.2024 osobnýúdaj.sk 16.05.2024
      Faktúra 86 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.05.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 88 čerpanie SF 356,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.05.2024 PD Hruštín 16.05.2024
      Faktúra 87 HODINY PRE STUDENTOV SADA 20,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30/2012 06.05.2024 NOMIland, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 83 vedenie plaveckého výcviku pre žiakov zš podľa zoznamu 165,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.05.2024 AQ PLUS 1 s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 539 POTRAVINY 289,76 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.04.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 16.05.2024
      Faktúra 538 POTRAVINY 146,07 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 537 POTRAVINY 26,24 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 536 POTRAVINY 241,02 s DPH Mgr.S. Kotúľová 30.04.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 535 POTRAVINY 439,84 s DPH Mgr.S. Kotúľová 23.04.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 534 POTRAVINY 169,69 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.04.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 81 TELEFON 23,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.04.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 533 POTRAVINY 366,79 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.04.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 532 POTRAVINY 93,16 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.04.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 80 KLAVESNICA K PC 50,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.04.2024 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 16.05.2024
      Faktúra 531 POTRAVINY 397,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 78 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 77 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.05.2024
      Faktúra 76 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.04.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 79 CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA 598,45 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.04.2024 dm drogerie markt 16.05.2024
      Faktúra 530 POTRAVINY 245,25 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.04.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 16.05.2024
      Faktúra 528 POTRAVINY 98,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.04.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 74 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 172,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.04.2024 Peter Bolek - EKORAY 16.05.2024
      Faktúra 529 POTRAVINY 666,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.04.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 16.05.2024
      Faktúra 75 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 73 vodné,stočné 388,22 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.04.2024 OVS, a.s., Dolný Kubín 16.05.2024
      Faktúra 69 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.04.2024 Ing. Miroslav Rabčan 16.05.2024
      Faktúra 72 STRAVOVANIE 201,96 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.05.2024
      Faktúra 71 kuchárske nohavice + blúza, pokrývka hlavy, gumová zástera, gumové rukavice, VESTA, PONOžKY 268,44 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.04.2024 BORTEX, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 70 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 03.04.2024 osobnýúdaj.sk 16.05.2024
      Faktúra 68 licencia Verejná správa SR ročný prístup 228,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.03.2024 Poradca podnikateľa, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 67 Hoopr set 20+25, prekážka bránka tah - 02, švédska lavička 2,5 m s kladinkou 352,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.03.2024 KRIMAR s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 66 ZDRAVOTNICKA BRASNA S NAPLNOU 123,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.03.2024 B2Bpartner 16.05.2024
      Faktúra 527 POTRAVINY 315,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.03.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 16.05.2024
      Faktúra 526 POTRAVINY 53,68 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.03.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 65 115,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 21.03.2024 GASTROLUX s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 63 KOPIROVACI PAPIER, LAMINOVACIE FOLIE, PERO PILOT CERVENE, PERO PILOT MODRE, POPISOVAC DECOR PEN SADA, FARBY PRSTOVE SADA, OREZAVACI STROJCEK, POPISOVAC DECOR PEN SUPRAVA, POPISOVAC ACRYLIC MARKER, 12 KS, SKOLSKE KRIEDY MAPED MIX FARIEB, 100 KS, NAHRADNA CEPEL DO OREZAVACA CERUZIEK 177,88 s DPH Mgr.S. Kotúľová 21.03.2024 XEPAP s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 64 pokládka PVC schody a trieda 4 363,64 s DPH Mgr.S. Kotúľová 21.03.2024 JANETT s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 524 POTRAVINY 224,58 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.03.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 523 POTRAVINY 61,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.03.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 525 POTRAVINY 777,78 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.03.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 61 kvetináč s príslušenstvom kod 46 85,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.03.2024 SOBEX PLUS S.R.O. 16.05.2024
      Faktúra 62 TELEFON 24,74 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.03.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 60 IMPLEMENTACIA MOBILNEHO VYPLATNEHO LISTKA 30,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.03.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 16.05.2024
      Faktúra 58 vyroba peciatky 138,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.03.2024 Expresta s.r.o. 16.05.2024
      Zmluva 4 Výplatný lístok na mobilný telefón 0.11/ks bez DPH 14.03.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.03.2024
      Zmluva 3 Licenčná zmluva s DPH 14.03.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.03.2024
      Faktúra 59 UHLIE 928,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.03.2024 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 16.05.2024
      Faktúra 56 Príručka prvej pomoci 15,63 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.03.2024 ELIBRO s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 57 kanc. papier 203,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.03.2024 XEPAP s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 55 KNIHY šK. KNIžNICA 412,09 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.03.2024 Knihy pre každého, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 54 TELEFON 36,42 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 244077 PC - Ahoj, prvá trieda 61,34 s DPH 07.03.2024 Vydavateľstvo Matys s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2402099 RESUSCITACNA FIGURINA 386,82 s DPH 07.03.2024 HomeGym s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 241000001 PREDPLATNE DATAKABINET 1 R + 6 MESIACOV 120,00 s DPH 07.03.2024 Datakabinet, s.r.o. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.03.2024
      Faktúra 51 PC - Ahoj, prvá trieda 61,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.03.2024 Vydavateľstvo Matys s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 53 PREDPLATNE DATAKABINET 1 R + 6 MESIACOV 120,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.03.2024 Datakabinet, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 52 RESUSCITACNA FIGURINA 386,82 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.03.2024 HomeGym s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 520 POTRAVINY 263,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 519 POTRAVINY 120,23 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 522 POTRAVINY 201,76 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 16.05.2024
      Faktúra 46 SLUŽBY 144,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 ErgoWork s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 521 POTRAVINY 392,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 16.05.2024
      Faktúra 518 POTRAVINY 62,69 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 2403047 OTOCNA KRIEDOVA TABULA NA KOLIESKACH, LAKOVANA, KORKOVA TABULA V HLINIKOVOM RAMA 90X120, JEDNODUCHA SKOLSKA TABULA BEZ POTLACE - LAKOVANA, DOPRAVA 520,50 s DPH 05.03.2024 INSGRAF s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 47 on-line seminár 27.3.2024 Zmena a ukončenie PP 60,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 JUDr. Danica Bedlovičová 16.05.2024
      Faktúra 20240108 POTRAVINY 392,40 s DPH 05.03.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 8345140807 TELEFON 67,65 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 572024 on-line seminár 27.3.2024 Zmena a ukončenie PP 60,00 s DPH 05.03.2024 JUDr. Danica Bedlovičová 08.03.2024
      Faktúra 240718 POTRAVINY 62,69 s DPH 05.03.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230405428 POTRAVINY 120,23 s DPH 05.03.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230405406 POTRAVINY 263,39 s DPH 05.03.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2450064 POTRAVINY 201,76 s DPH 05.03.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 20240097 SLUŽBY 144,00 s DPH 05.03.2024 ErgoWork s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 112400841 SOFTVER 34,80 s DPH 05.03.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 50 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 49 OTOCNA KRIEDOVA TABULA NA KOLIESKACH, LAKOVANA, KORKOVA TABULA V HLINIKOVOM RAMA 90X120, JEDNODUCHA SKOLSKA TABULA BEZ POTLACE - LAKOVANA, DOPRAVA 520,50 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 INSGRAF s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 48 TELEFON 67,65 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Zmluva 2 DAROVACIA ZMLUVA - SUŠIČKA 538,00 s DPH 04.03.2024 Jana Baraniaková Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.03.2024
      Faktúra 45 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 01.03.2024 osobnýúdaj.sk 16.05.2024
      Faktúra 1024031858 GDPR 1 36,00 s DPH 15 01.03.2024 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 44 STRAVOVANIE REZIA 148,50 s DPH Mgr.S. Kotúľová 01.03.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.05.2024
      Faktúra 41 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 16.05.2024
      Faktúra 20231334 SLUŽBY 42,00 s DPH 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 42 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 16.05.2024
      Faktúra 39 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 438,86 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.02.2024 DAFFER spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 40 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 16.05.2024
      Faktúra 20231305 SLUŽBY 42,00 s DPH 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 20240148 SLUŽBY 42,00 s DPH 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 20240041 SLUŽBY 42,00 s DPH 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 43 SLUŽBY 42,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.02.2024 Ing. Miroslav Rabčan 16.05.2024
      Faktúra 2024100497 POTRAVINY 223,94 s DPH 29.02.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 517 POTRAVINY 223,94 s DPH Mgr.S. Kotúľová 29.02.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 16.05.2024
      Faktúra 242000793 UCEBNE POMOCKY 438,86 s DPH 29.02.2024 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 38 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.05.2024
      Faktúra 3208421803 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH 28.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 516 POTRAVINY 67,54 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.02.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 514 POTRAVINY 227,01 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 230404696 POTRAVINY 227,01 s DPH 27.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230404701 POTRAVINY 281,75 s DPH 27.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 240545 POTRAVINY 67,54 s DPH 27.02.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 3208421802 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH 27.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 515 POTRAVINY 281,75 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 37 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.05.2024
      Faktúra 24004971 UCEBNE POMOCKY 257,58 s DPH 26.02.2024 Knihy pre každého, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 1024021864 GDPR 1 36,00 s DPH 15 26.02.2024 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 35 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 26.02.2024 osobnýúdaj.sk 16.05.2024
      Faktúra 36 UCEBNE POMOCKY 257,58 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.02.2024 Knihy pre každého, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 513 POTRAVINY 552,72 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.02.2024 AG FOODS SK s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 1312410120 POTRAVINY 552,72 s DPH 26.02.2024 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 34 STRAVOVANIE 162,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.02.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.05.2024
      Faktúra 8343813217 TELEFON 31,00 s DPH 19.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 33 TELEFON 31,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 32 SOFTVER 373,44 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.02.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 16.05.2024
      Faktúra 8412401051 SOFTVER 373,44 s DPH 15.02.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 08.03.2024
      Faktúra 20739285 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 111,92 s DPH 13.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 202402005 Dental Alarm 750,00 s DPH 13.02.2024 Občianske združenie Zdravé ďasná 08.03.2024
      Faktúra 31 Dental Alarm 750,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.02.2024 Občianske združenie Zdravé ďasná 16.05.2024
      Faktúra 30 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 111,92 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 29 POPLATOK ZA SUTAZ MATEMATICKY KLOKAN 35,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.02.2024 TALENTIDA, n.o. 16.05.2024
      Faktúra 224310090 POPLATOK ZA SUTAZ MATEMATICKY KLOKAN 35,00 s DPH 12.02.2024 TALENTIDA, n.o. 08.03.2024
      Faktúra 524011975 UCEBNE POMOCKY 35,83 s DPH 12.02.2024 preskoly.sk s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 28 UCEBNE POMOCKY 35,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.02.2024 preskoly.sk s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 26 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 119,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 8343603958 TELEFON 37,00 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 20693653 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 119,83 s DPH 09.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 27 TELEFON 37,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 25 TLACIVA 31,10 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.02.2024 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 16.05.2024
      Faktúra 2242201122 TLACIVA 31,10 s DPH 08.02.2024 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.03.2024
      Faktúra 511 POTRAVINY 518,63 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 240353 POTRAVINY 139,67 s DPH 06.02.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230403138 POTRAVINY 518,63 s DPH 06.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 107,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 21 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 120,31 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 23 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 1034751721 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 107,40 s DPH 06.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 24 DREVENY STOL + STOLICKA, DEKORACIA PASTELIEK DL 44 CM 150,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Ing. Marián Hutira 16.05.2024
      Faktúra 22 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 121,44 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 20686303 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 120,31 s DPH 06.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20679951 INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST 121,44 s DPH 06.02.2024 Martinus, sk, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 1152400453 SOFTVER 34,80 s DPH 06.02.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 512 POTRAVINY 173,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 2012024 DREVENY STOL + STOLICKA, DEKORACIA PASTELIEK DL 44 CM 150,00 s DPH 06.02.2024 Ing. Marián Hutira škola 08.03.2024
      Faktúra 510 POTRAVINY 139,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.02.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 230403124 POTRAVINY 173,34 s DPH 06.02.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8341558557 TELEFON 68,60 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 8343347555 TELEFON 74,65 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 2450022 POTRAVINY 178,35 s DPH 05.02.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 20240047 UHLIE 1 033,20 s DPH 05.02.2024 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 08.03.2024
      Faktúra 19 UHLIE 1 033,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.02.2024 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 16.05.2024
      Faktúra 17 TELEFON 68,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 509 POTRAVINY 178,35 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.02.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 16.05.2024
      Faktúra 18 TELEFON 74,65 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 202400074 toner Brother tn-2320 45,99 s DPH 02.02.2024 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 16 toner Brother tn-2320 45,99 s DPH Mgr.S. Kotúľová 02.02.2024 Dávid Vorčák 16.05.2024
      Faktúra 5570046759 VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023 36,00 s DPH 31.01.2024 IVES Košice 08.03.2024
      Faktúra 20240031 POTRAVINY 432,60 s DPH 31.01.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 2024100185 POTRAVINY 185,69 s DPH 31.01.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 508 POTRAVINY 432,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.01.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 16.05.2024
      Faktúra 506 POTRAVINY 185,69 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.01.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 16.05.2024
      Faktúra 15 VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.01.2024 IVES Košice 16.05.2024
      Faktúra 230401853 POTRAVINY 308,41 s DPH 23.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 505 POTRAVINY 308,41 s DPH Mgr.S. Kotúľová 23.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 230401846 POTRAVINY 173,39 s DPH 23.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 504 POTRAVINY 173,39 s DPH Mgr.S. Kotúľová 23.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 1240177 PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM 33,66 s DPH 22.01.2024 WIKI, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 14 PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM 33,66 s DPH Mgr.S. Kotúľová 22.01.2024 WIKI, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 13 plastový obrus 11,57 s DPH Mgr.S. Kotúľová 22.01.2024 U.T.C. spo. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 4436 plastový obrus 11,57 s DPH 22.01.2024 U.T.C. spo. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 202301802 REPRODUKTOR JBL PARTYBOX ON-THE ESSENTIAL 259,00 s DPH 19.01.2024 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 12 REPRODUKTOR JBL PARTYBOX ON-THE ESSENTIAL 259,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.01.2024 Dávid Vorčák 16.05.2024
      Faktúra 21204616 CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA 621,56 s DPH 18.01.2024 dm drogerie markt 08.03.2024
      Faktúra 11 CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA 621,56 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.01.2024 dm drogerie markt 16.05.2024
      Faktúra 1312410046 POTRAVINY 234,19 s DPH 17.01.2024 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 507 POTRAVINY 234,19 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.01.2024 AG FOODS SK s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 240149 POTRAVINY 111,29 s DPH 17.01.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 501 POTRAVINY 111,29 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.01.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 8342018231 TELEFON 26,00 s DPH 15.01.2024 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 1202400584 profesionálne 3d pero s LCD displejom + 134m náplní, modrá, profesionálne 3D pero s LCD displejom + 134 m, ružová 599,80 s DPH 15.01.2024 NATURZON, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8 SLUŽBY 70,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2024 Pavol Gustiňák - kominár 16.05.2024
      Faktúra 10 profesionálne 3d pero s LCD displejom + 134m náplní, modrá, profesionálne 3D pero s LCD displejom + 134 m, ružová 599,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2024 NATURZON, s.r.o. 09.10.2024
      Faktúra 9 TELEFON 26,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15.01.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 72024 SLUŽBY 70,00 s DPH 15.01.2024 Pavol Gustiňák - kominár 08.03.2024
      Faktúra 9240283717 ELEKTRICKA ENERGIA 847,92 s DPH 11.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 7 ELEKTRICKA ENERGIA 847,92 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.05.2024
      Faktúra 5 SOFTVER 189,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 16.05.2024
      Faktúra 6 UHLIE 979,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.01.2024 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 16.05.2024
      Faktúra 9124000144 SOFTVER 189,00 s DPH 09.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 502 POTRAVINY 540,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 503 POTRAVINY 228,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 20240006 UHLIE 979,20 s DPH 09.01.2024 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 08.03.2024
      Faktúra 230400473 POTRAVINY 540,60 s DPH 09.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230400443 POTRAVINY 228,62 s DPH 09.01.2024 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 202455 SLUŽBY 67,45 s DPH 08.01.2024 RVC Martin 08.03.2024
      Faktúra 112400266 SOFTVER 34,80 s DPH 08.01.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 3 SLUŽBY 67,45 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.01.2024 RVC Martin 16.05.2024
      Faktúra 4 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.01.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 16.05.2024
      Faktúra 1024011922 GDPR 1 36,00 s DPH 15 07.01.2024 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 1 GDPR 1 36,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 07.01.2024 osobnýúdaj.sk 16.05.2024
      Faktúra 2 TELEFON 37,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 07.01.2024 Slovak Telekom, a.s., 16.05.2024
      Faktúra 8341811767 TELEFON 37,00 s DPH 07.01.2024 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 2312246 KORKOVA TABULA 90X150, DOPRAVA 134,70 s DPH 31.12.2023 INSGRAF s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 233431 likvidácia kuch. odpadu 184,08 s DPH 31.12.2023 Peter Bolek - EKORAY 08.03.2024
      Faktúra 20230671 POTRAVINY 389,75 s DPH 31.12.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 2350472 POTRAVINY 143,86 s DPH 31.12.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 5523027356 VODA 286,58 s DPH 28.12.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 08.03.2024
      Faktúra 230377775 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 122,97 s DPH 22.12.2023 4home, as. 08.03.2024
      Faktúra 21232011 Znak Sr brúsený hliník, znak SR drevený, farbený,m 30x39, doprava 113,80 s DPH 22.12.2023 2U spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2023103501 POTRAVINY 227,58 s DPH 22.12.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 233911 POTRAVINY 120,80 s DPH 22.12.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 231814 UCEBNICE ANJ 27,00 s DPH 20.12.2023 Richard Šrobár - Littera 08.03.2024
      Faktúra 70697674 ZBOROVNA KOMPLET 2024 56,59 s DPH 19.12.2023 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 08.03.2024
      Faktúra 3040205118 Dirfektor Premium 169,00 s DPH 19.12.2023 WOLTERS KLUWER SR 08.03.2024
      Faktúra 8340227984 TELEFÓN 26,00 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 12392023 OPRAVA UMYVACKY - ODPADOVEJ HADICE 71,16 s DPH 13.12.2023 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230325690 POTRAVINY 58,79 s DPH 12.12.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230325704 POTRAVINY 290,74 s DPH 12.12.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230325703 MATERIAL 13,19 s DPH 12.12.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 202301710 TONER EPSON WF-C5890,MAGENTA A CYAN 168,00 s DPH 11.12.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 8340020455 TELEFÓN 37,00 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 2350412 POTRAVINY 180,19 s DPH 07.12.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 112304061 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.12.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 23100377 ZIMNA PRACOVNA BUNDA 63,40 s DPH 07.12.2023 BORTEX, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20231459 MANDATNY CERTIFIKAT 108,00 s DPH 07.12.2023 Disig, a.s. 08.03.2024
      Faktúra 20230601 VERIFIKACIA OSCD 150,00 s DPH 07.12.2023 BROS Computing, ,s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 4201670407 tlačiareň EPSON ECOTANK L62, MYS LENOVO 530 WIRELESS STRIEBORNA, TASKA NA NOTBOOK LENOVO TOPLOADE T210, F-SECURE 969,50 s DPH 05.12.2023 ELEKTROSPED, a.s. 08.03.2024
      Faktúra 20230075 prenájom priestorov 30.11.2023 100,00 s DPH 05.12.2023 SOLEMA s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 241310518 učebné pomôcky - internetová objednávka 559,00 s DPH 28/2012 05.12.2023 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8339768387 TELEFÓN 61,58 s DPH 05.12.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 1023121903 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 05.12.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 233670 POTRAVINY 125,99 s DPH 05.12.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20230606 POTRAVINY 486,21 s DPH 05.12.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 9123005836 SLUŽBY 199,00 s DPH 05.12.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2023103204 POTRAVINY 274,26 s DPH 30.11.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 23437166 Kanc. kreslo Derry 1+1 zadarmo 228,00 s DPH 29.11.2023 B2Bpartner 08.03.2024
      Faktúra 230096914 ZAKLADAC PAKOVY MRAMOR BASIC 5 CM, ZAKLADAC PAKOVY MRAMOR BASIC 7,5 CM, KARTONOVY ROZRADOVAC UZKY MODRY, PLASTOVY OBAL A4 SO ZIPSOM DONAU, KOREKCNY ROLLER OFFICE JEDNORAZOVY, LEPIACA TYCINKA OFFICE 36G, BLOCEK KOCKA 400 KS ZLTA 140,35 s DPH 29.11.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 1312310481 POTRAVINY 305,04 s DPH 29.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230324413 POTRAVINY 374,45 s DPH 28.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230324396 POTRAVINY 251,32 s DPH 28.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 23000050 prenájom priestorov na 24.11.2023 220,00 s DPH 27.11.2023 Betíková Ivana 08.03.2024
      Faktúra 202311024 Geometrické tvary, počítanie do 10, ukrajinsko-slovenské slovíčka - ovociea zelenina, protiklady 303,50 s DPH 24.11.2023 E-GO, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 142023 SAD AKTIVIT PRE DETI 40,00 s DPH 23.11.2023 Mgr. Ivan Sklenka 08.03.2024
      Faktúra 180 SADA AKTIVIT PRE DETI 40,00 s DPH 23.11.2023 Mgr. Ivan Sklenka 23.11.2023
      Faktúra 177 set profi xl + náhrada static plus 109,40 s DPH 21.11.2023 DOMO-SLOVAKIA, s.r.o. 23.11.2023
      Faktúra 179 CIERNE UHLIE EKOHRASOK 946,81 s DPH 21.11.2023 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 23.11.2023
      Faktúra 233482 POTRAVINY 124,90 s DPH 21.11.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20230400 CIERNE UHLIE EKOHRASOK 946,81 s DPH 21.11.2023 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 08.03.2024
      Faktúra 261233280 set profi xl + náhrada static plus 109,40 s DPH 21.11.2023 DOMO-SLOVAKIA, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 584 POTRAVINY 124,90 s DPH 21.11.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 23.11.2023
      Faktúra 178 telefón 24,32 s DPH 20.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 23.11.2023
      Faktúra 8338438881 telefón 24,32 s DPH 20.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 172 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 429,20 s DPH 16.11.2023 dm drogerie markt 23.11.2023
      Faktúra 21106650 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 429,20 s DPH 16.11.2023 dm drogerie markt 08.03.2024
      Faktúra 176 STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA 67,60 s DPH 15.11.2023 LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. 23.11.2023
      Zmluva 89 NOTBOOK Lenovo,mobilný internet, sim karta 369,00 s DPH 15.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2023
      Faktúra 1020230128 STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA 67,60 s DPH 15.11.2023 LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2023274 SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia 73,50 s DPH 15.11.2023 Ján Štajer DERATO 08.03.2024
      Faktúra 175 SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia 73,50 s DPH 15.11.2023 Ján Štajer DERATO 23.11.2023
      Faktúra 230323316 POTRAVINY 305,13 s DPH 14.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 583 POTRAVINY 305,13 s DPH 14.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 23.11.2023
      Faktúra 174 RM Clean umývací 12 kg 76,80 s DPH 10.11.2023 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 23.11.2023
      Faktúra 10842023 RM Clean umývací 12 kg 76,80 s DPH 10.11.2023 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 173 telefón 37,00 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 23.11.2023
      Faktúra 8338230714 telefón 37,00 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 171 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.11.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 23.11.2023
      Faktúra 580 POTRAVINY 312,77 s DPH 07.11.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 23.11.2023
      Faktúra 581 POTRAVINY 190,13 s DPH 07.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 23.11.2023
      Faktúra 582 POTRAVINY 587,37 s DPH 07.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 23.11.2023
      Faktúra 230322683 POTRAVINY 190,13 s DPH 07.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 112303679 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.11.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2350359 POTRAVINY 312,77 s DPH 07.11.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 230322741 POTRAVINY 587,37 s DPH 07.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 579 POTRAVINY 27,50 s DPH 06.11.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 23.11.2023
      Faktúra 233312 POTRAVINY 27,50 s DPH 06.11.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 233125 POTRAVINY 157,16 s DPH 06.11.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 1312310426 POTRAVINY 298,85 s DPH 06.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20230534 POTRAVINY 475,48 s DPH 06.11.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 170 telefón 38,68 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 23.11.2023
      Faktúra 577 POTRAVINY 298,85 s DPH 06.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 23.11.2023
      Faktúra 578 POTRAVINY 157,16 s DPH 06.11.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 23.11.2023
      Faktúra 8337989439 telefón 38,68 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 576 POTRAVINY 475,48 s DPH 06.11.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 23.11.2023
      Faktúra 169 STRAVOVANIE 138,60 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 23.11.2023
      Faktúra 3208421400 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 03.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 168 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 03.11.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 23.11.2023
      Faktúra 166 Divadelné predstavenie Danka a Janka 119,00 s DPH 02.11.2023 DIVADLO NA PREDMESTI 23.11.2023
      Faktúra 167 OPTICKE RISENIE INTERNETU NA SKOLE 127,60 s DPH 02.11.2023 DSI DATA 23.11.2023
      Faktúra 923002739 PUBLIKACIA RADA SKOLY 16,30 s DPH 02.11.2023 WOLTERS KLUWER SR 08.03.2024
      Faktúra 1023111912 služby 36,00 s DPH 15 02.11.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 1230031 Divadelné predstavenie Danka a Janka 119,00 s DPH 02.11.2023 DIVADLO NA PREDMESTI 08.03.2024
      Faktúra 230000889 OPTICKE RISENIE INTERNETU NA SKOLE 127,60 s DPH 02.11.2023 DSI DATA 08.03.2024
      Faktúra 2023102902 POTRAVINY 275,00 s DPH 31.10.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 575 POTRAVINY 275,00 s DPH 31.10.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 23.11.2023
      Faktúra 23031219 NOTBOOK AUSUS X1504ZA, MYS, OS OFFICE, INSTALACIA, KOREKCNY STROJCEK 621,49 s DPH 26.10.2023 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 230321636 POTRAVINY 79,20 s DPH 24.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 574 POTRAVINY 79,20 s DPH 24.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 230321078 POTRAVINY 373,46 s DPH 17.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 160 STRAVOVANIE 65,34 s DPH 17.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.10.2023
      Faktúra 159 telefón 24,00 s DPH 17.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 573 POTRAVINY 373,46 s DPH 17.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 161 STRAVOVANIE 106,92 s DPH 17.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.10.2023
      Faktúra 158 tvorba a úprava rozvrhu hodín v edupage, úprava triednej knihy 112,00 s DPH 16.10.2023 ASTATIUM, s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 2310002 112,00 s DPH 16.10.2023 ASTATIUM, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 157 LAMINATOR FELLOWES ION A3, SKARTOVAĆKA 182,38 s DPH 13.10.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 230082857 LAMINATOR FELLOWES ION A3 182,38 s DPH 13.10.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8336448230 telefón 37,00 s DPH 10.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 23430038 KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA 134,40 s DPH 10.10.2023 B2Bpartner 08.03.2024
      Faktúra 20023818 SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW, OVERENIE ODBORNYCH VEDOMOSTI NA OBSLUHU VTZ, DOPRAVNE 120,00 s DPH 10.10.2023 PYROKOMPLEX s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2301440 VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD 26,90 s DPH 10.10.2023 ELSPO BB s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 202301148 TONER CTG EPSON, CIERNY 72,00 s DPH 10.10.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 20230342 CIERNE UHLIE EKOHRASOK 907,20 s DPH 10.10.2023 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 08.03.2024
      Faktúra 112303279 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 10.10.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 150 telefón 37,00 s DPH 10.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 230320453 POTRAVINY 361,85 s DPH 10.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 571 POTRAVINY 361,85 s DPH 10.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 151 KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA, 2 ks 134,40 s DPH 10.10.2023 B2Bpartner 24.10.2023
      Faktúra 152 SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW 120,00 s DPH 10.10.2023 PYROKOMPLEX s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 153 VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD 26,90 s DPH 10.10.2023 ELSPO BB s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 154 CIERNE UHLIE EKOHRASOK 907,20 s DPH 10.10.2023 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 24.10.2023
      Faktúra 155 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 10.10.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 156 TONER CTG EPSON, CIERNY 72,00 s DPH 10.10.2023 Dávid Vorčák 24.10.2023
      Faktúra 572 POTRAVINY 277,68 s DPH 10.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 149 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 10.10.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.10.2023
      Faktúra 320842110 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 10.10.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 230320378 POTRAVINY 277,68 s DPH 10.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 570 POTRAVINY 303,20 s DPH 06.10.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.10.2023
      Faktúra 2350311 POTRAVINY 303,20 s DPH 06.10.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 146 MANDATNY CERTIFIKAT 36,00 s DPH 05.10.2023 Disig, a.s. 24.10.2023
      Faktúra 8336209755 telefón 38,58 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 145 telefón 38,58 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 20230489 POTRAVINY 518,60 s DPH 05.10.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 233316 SLUŽBY 66,48 s DPH 05.10.2023 Peter Bolek - EKORAY 08.03.2024
      Faktúra 20230560 VERIFIKACIA OSCD 210,00 s DPH 05.10.2023 BROS Computing, ,s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20231128 MANDATNY CERTIFIKAT 36,00 s DPH 05.10.2023 Disig, a.s. 08.03.2024
      Faktúra 147 VERIFIKACIA OSCD 210,00 s DPH 05.10.2023 BROS Computing, ,s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 148 SLUŽBY 66,48 s DPH 05.10.2023 Peter Bolek - EKORAY 24.10.2023
      Faktúra 569 POTRAVINY 518,60 s DPH 05.10.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.10.2023
      Faktúra 144 OBAL A4 SO ZIPSOM 102,85 s DPH 04.10.2023 DAFFER spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 232014382 OBAL A4 SO ZIPSOM, RYCHLOVIAZAC ECO 102X240 MM MODRY, ROZRADOVAC ECO ZELENY 100 KS/BAL, ETIKETA SAMOLELPIACA A4 68X36 MM, 24KS, PORADAC A4 2-KRUZKOVY SUMMER FLOWER, KALENDAR STOLOVY, ETIKETA SAMOLEPIACA A4 105X57 MM, 10 KS/ 102,85 s DPH 04.10.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 143 BOZP A PO 42,00 s DPH 03.10.2023 Ing. Miroslav Rabčan 24.10.2023
      Faktúra 142 vodné,stočné 151,10 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 24.10.2023
      Faktúra 141 služby 36,00 s DPH 15 03.10.2023 osobnýúdaj.sk 24.10.2023
      Faktúra 568 POTRAVINY 196,60 s DPH 03.10.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 1023101937 služby 36,00 s DPH 15 03.10.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 5523020291 vodné,stočné 151,10 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 08.03.2024
      Faktúra 20231034 BOZP A PO 42,00 s DPH 03.10.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 232774 POTRAVINY 196,60 s DPH 03.10.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2023102584 POTRAVINY 237,82 s DPH 29.09.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 567 POTRAVINY 237,82 s DPH 29.09.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 24.10.2023
      Zmluva 77 Optický internet s DPH 29.09.2023 DSI DATA, s.r.o. Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.09.2023
      Zmluva 81 Nájom priestorov, energie 180,00 s DPH 29.09.2023 ZUŠ Jánoš Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.09.2023
      Zmluva 80 poistenie žiakov ZŠ 88,40 s DPH 29.09.2023 Alianz Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.09.2023
      Zmluva 78 Nájom priestorov, energie 50,00 s DPH 29.09.2023 ZUŠ Babuliaková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.09.2023
      Zmluva 79 poistenie detí MŠ 77,60 s DPH 29.09.2023 Alianz Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 29.09.2023
      Faktúra 140 SLUŽBY 200,40 s DPH 27.09.2023 Rastislav Baník 24.10.2023
      Faktúra 8223 SLUŽBY 200,40 s DPH 27.09.2023 Rastislav Baník 08.03.2024
      Faktúra 230319134 POTRAVINY 497,15 s DPH 26.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230319060 POTRAVINY 256,67 s DPH 26.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 1312310349 POTRAVINY 431,21 s DPH 26.09.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 566 POTRAVINY 431,21 s DPH 26.09.2023 AG FOODS SK s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 565 POTRAVINY 256,67 s DPH 26.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 564 POTRAVINY 497,15 s DPH 26.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 139 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 206,40 s DPH 25.09.2023 dm drogerie markt 24.10.2023
      Faktúra 21048487 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 206,40 s DPH 25.09.2023 dm drogerie markt 08.03.2024
      Faktúra 232014162 MATERIAL 74,22 s DPH 21.09.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2239901190 kniha príchodov a odcvhodov 23,10 s DPH 21.09.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.03.2024
      Faktúra 20230084 REVíZIA ELEKTROZARIADENI 352,02 s DPH 21.09.2023 WENIZ s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 137 kniha príchodov a odcvhodov 23,10 s DPH 21.09.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 24.10.2023
      Faktúra 138 REVíZIA ELEKTROZARIADENI 352,02 s DPH 21.09.2023 WENIZ s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 136 MATERIAL 74,22 s DPH 21.09.2023 DAFFER spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 135 telefón 24,00 s DPH 18.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 8334878278 telefón 24,00 s DPH 18.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 563 POTRAVINY 245,73 s DPH 13.09.2023 AG FOODS SK s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 1312310318 POTRAVINY 245,73 s DPH 13.09.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 561 POTRAVINY 51,41 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 562 POTRAVINY 249,97 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 230317894 POTRAVINY 51,41 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 23500102 pracovný plášť, pracovný plášť/košeľa +nohavice, ochrana hlavy/čiapka, šiltovka, zástera pogumovaná, pracovné rukavice 303,30 s DPH 12.09.2023 BORTEX, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230317901 POTRAVINY 249,97 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 133 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 12.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.10.2023
      Faktúra 134 telefón 37,00 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 130 pracovný plášť 303,30 s DPH 12.09.2023 BORTEX, s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 3208421809 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 12.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 8334675802 telefón 37,00 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 230900082 PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo, pracovný zošit 4. ročník náboženstvo 40,00 s DPH 08.09.2023 Vydavateľstvo Don Bosco 08.03.2024
      Faktúra 112302885 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 08.09.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 131 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 08.09.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 132 PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo 40,00 s DPH 08.09.2023 Vydavateľstvo Don Bosco 24.10.2023
      Faktúra 126 PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA 144,00 s DPH 05.09.2023 ErgoWork s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 127 telefón 38,80 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 1123332006 nálepky na stenu - veľká abeceda v kruhoch, 9357f, nálepky na stenu- čísla v kruhoch, 9358f 85,00 s DPH 05.09.2023 INSPIO 08.03.2024
      Faktúra 128 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 05.09.2023 osobnýúdaj.sk 24.10.2023
      Faktúra 129 nálepky na stenu - veľká abeceda v kruhoch, 9357f 85,00 s DPH 05.09.2023 INSPIO 24.10.2023
      Faktúra 20230403 PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA 144,00 s DPH 05.09.2023 ErgoWork s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8334436814 telefón 38,80 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 1023091937 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 05.09.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 125 hnetacia nádoba KW714762 48,90 s DPH 04.09.2023 ELSPO BB s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 20230419 POTRAVINY 49,35 s DPH 04.09.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 560 POTRAVINY 49,35 s DPH 04.09.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.10.2023
      Faktúra 2301259 hnetacia nádoba KW714762 48,90 s DPH 04.09.2023 ELSPO BB s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230316755 POTRAVINY 212,19 s DPH 28.08.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230426 fAMILY AND fRIENDS 2ND eDITION 1 wb SK, Family and Friends 2nd Edition 2 WB sk 109,20 s DPH 28.08.2023 Richard Šrobár - Littera 08.03.2024
      Faktúra 124 fAMILY AND fRIENDS 2ND eDITION 1 wb SK 109,20 s DPH 28.08.2023 Richard Šrobár - Littera 24.10.2023
      Faktúra 559 POTRAVINY 212,19 s DPH 28.08.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 122 ocot 9,61 s DPH 22.08.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 558 POTRAVINY 611,40 s DPH 22.08.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 123 propagačné tričká 103,68 s DPH 22.08.2023 Tlačiareň Kubík, s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 230316503 POTRAVINY 611,40 s DPH 22.08.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230101164 propagačné tričká 103,68 s DPH 22.08.2023 Tlačiareň Kubík, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230316497 ocot 9,61 s DPH 22.08.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2300106846 FOLIA LAMINOVACIA 216X303 80 MIC A4 LESKLá, KOPIROVACI PAPIER A4 80 G MULTILASER, ZOSIVACKA PLUC MINI, ZELENA 264,59 s DPH 21.08.2023 XEPAP s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 121 FOLIA LAMINOVACIA 216X303 80 MIC A4 LESKLá 264,59 s DPH 21.08.2023 XEPAP s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 8332900083 TELEFON 37,00 s DPH 16.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 8333101493 TELEFON 24,00 s DPH 16.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 1212307090 INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC 47,88 s DPH 16.08.2023 Aitec, s.r.o.. 08.03.2024
      Faktúra 1212307089 INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC 607,53 s DPH 16.08.2023 Aitec, s.r.o.. 08.03.2024
      Faktúra 117 TELEFON 37,00 s DPH 16.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 118 TELEFON 24,00 s DPH 16.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 119 INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC 47,88 s DPH 16.08.2023 Aitec, s.r.o.. 24.10.2023
      Faktúra 120 INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC 607,53 s DPH 16.08.2023 Aitec, s.r.o.. 24.10.2023
      Faktúra 116 MATERIAL 104,98 s DPH 14.08.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 24.10.2023
      Faktúra 115 tabuľa prírodná 18,00 s DPH 14.08.2023 VENTRADE s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 1232207300 MATERIAL 104,98 s DPH 14.08.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.03.2024
      Faktúra 70438 tabuľa prírodná 18,00 s DPH 14.08.2023 VENTRADE s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 111 intenetová objednávka 339,60 s DPH 30/2012 08.08.2023 NOMIland, s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra 112 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 08.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.10.2023
      Faktúra 231010486 VYUKOVE NALEPKY FL-HPOD-051 85X85CM 42,90 s DPH 08.08.2023 DIMEX-SLOVENSKO 08.03.2024
      Faktúra 3208421408 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 08.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 113 VYUKOVE NALEPKY FL-HPOD-051 85X85CM 42,90 s DPH 08.08.2023 DIMEX-SLOVENSKO 24.10.2023
      Faktúra 22401286 intenetová objednávka 339,60 s DPH 30/2012 08.08.2023 NOMIland, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 108 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 07.08.2023 osobnýúdaj.sk 24.10.2023
      Faktúra 112302535 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 07.08.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 109 telefón 38,58 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
      Faktúra 110 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 07.08.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 24.10.2023
      Faktúra 2350261 POTRAVINY 93,49 s DPH 07.08.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 8332665706 telefón 38,58 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 1023081964 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 07.08.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 107 drevené záhony 200x40x70 cm 100,00 s DPH 07.08.2023 Škombár František 24.10.2023
      Faktúra 0192023 drevené záhony 200x40x70 cm 100,00 s DPH 07.08.2023 Škombár František 08.03.2024
      Faktúra 557 POTRAVINY 93,49 s DPH 07.08.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.10.2023
      Faktúra 202300805 SERVIS WEB STRANOK 115,00 s DPH 26.07.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 106 SERVIS WEB STRANOK 115,00 s DPH 26.07.2023 Dávid Vorčák 26.07.2023
      Faktúra 3208421807 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 21.07.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 104 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 21.07.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.07.2023
      Faktúra 3030200532 Dirfektor Premium 70,42 s DPH 20.07.2023 WOLTERS KLUWER SR 08.03.2024
      Faktúra 230057646 SANONY 92,98 s DPH 20.07.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 105 Dirfektor Premium 70,42 s DPH 20.07.2023 WOLTERS KLUWER SR 26.07.2023
      Faktúra 103 SANONY 92,98 s DPH 20.07.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 102 INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY 82,05 s DPH 17.07.2023 dm drogerie markt 26.07.2023
      Faktúra 101 INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC 15,96 s DPH 17.07.2023 Aitec, s.r.o.. 26.07.2023
      Faktúra 100 INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC 558,69 s DPH 17.07.2023 Aitec, s.r.o.. 26.07.2023
      Faktúra 99 telefón 24,00 s DPH 17.07.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 453005340 INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY 82,05 s DPH 17.07.2023 dm drogerie markt 08.03.2024
      Faktúra 1212306370 INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC 15,96 s DPH 17.07.2023 Aitec, s.r.o.. 08.03.2024
      Faktúra 1212306369 INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC 558,69 s DPH 17.07.2023 Aitec, s.r.o.. 08.03.2024
      Faktúra 8331302968 telefón 24,00 s DPH 17.07.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 556 POTRAVINY 53,51 s DPH 14.07.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
      Faktúra 2023101905 POTRAVINY 53,51 s DPH 14.07.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 97 vzory dokumentov 83,00 s DPH 14.07.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 202310302 vzory dokumentov 83,00 s DPH 14.07.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20969845 INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY 356,65 s DPH 13.07.2023 dm drogerie markt 08.03.2024
      Faktúra 98 INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY 356,65 s DPH 13.07.2023 dm drogerie markt 26.07.2023
      Faktúra 8331020121 telefón 37,00 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 96 telefón 37,00 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 23006015 DOPRAVNE 94,20 s DPH 07.07.2023 JOZEF SOCHA 08.03.2024
      Faktúra 9123004635 LICENCIA ROZVRHY ASC 30,00 s DPH 07.07.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 112302167 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.07.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 95 LICENCIA ROZVRHY ASC 30,00 s DPH 07.07.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 94 DOPRAVNE 94,20 s DPH 07.07.2023 JOZEF SOCHA 26.07.2023
      Faktúra 2350231 POTRAVINY 245,83 s DPH 07.07.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 20230373 POTRAVINY 535,28 s DPH 07.07.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 555 POTRAVINY 245,83 s DPH 07.07.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
      Faktúra 554 POTRAVINY 535,28 s DPH 07.07.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
      Faktúra 93 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.07.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 92 intenetová objednávka 1 497,20 s DPH 30/2012 06.07.2023 NOMIland, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 22401057 intenetová objednávka 1 497,20 s DPH 30/2012 06.07.2023 NOMIland, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 553 POTRAVINY 84,42 s DPH 06.07.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 232069 POTRAVINY 84,42 s DPH 06.07.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 90 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q 204,00 s DPH 04.07.2023 Peter Bolek - EKORAY 26.07.2023
      Faktúra 91 CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2 212,99 s DPH 04.07.2023 Dávid Vorčák 26.07.2023
      Faktúra 202300700 CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2, TONER EPSON WF-C5890 XL, CIERNY, ADAPTER ACER 45W 19V, SERVIS SIETE A PROGRAMOV 212,99 s DPH 04.07.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 233206 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q 204,00 s DPH 04.07.2023 Peter Bolek - EKORAY 08.03.2024
      Faktúra 86 pracovný plášť 55,42 s DPH 03.07.2023 BORTEX, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 84 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 6/2023 166,32 s DPH 03.07.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.07.2023
      Faktúra 85 SLUŽBY 42,00 s DPH 03.07.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
      Faktúra 5523015385 VODA 254,47 s DPH 03.07.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 08.03.2024
      Faktúra 87 VODA 254,47 s DPH 03.07.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 26.07.2023
      Faktúra 1023072005 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 03.07.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 8330897635 telefón 38,58 s DPH 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 23000035 pracovný plášť 55,42 s DPH 03.07.2023 BORTEX, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20230711 SLUŽBY 42,00 s DPH 03.07.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 88 telefón 38,58 s DPH 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 89 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 03.07.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
      Faktúra 2023101699 POTRAVINY 335,59 s DPH 30.06.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 552 POTRAVINY 335,59 s DPH 30.06.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
      Faktúra 83 doprava autobusom Vasiľov - Oravská Lelsná - železnička a späť 20.6.2023 147,24 s DPH 28.06.2023 František Hrkeľ - Autobusová doprava 26.07.2023
      Faktúra 2360022 doprava autobusom Vasiľov - Oravská Lelsná - železnička a späť 20.6.2023 147,24 s DPH 28.06.2023 František Hrkeľ - Autobusová doprava 08.03.2024
      Faktúra 551 POTRAVINY 80,68 s DPH 26.06.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 231881 POTRAVINY 80,68 s DPH 26.06.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230313614 POTRAVINY 53,22 s DPH 20.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230313647 POTRAVINY 222,76 s DPH 20.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 550 POTRAVINY 222,76 s DPH 20.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 549 POTRAVINY 53,22 s DPH 20.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 82 telefón 24,00 s DPH 19.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 8329527472 telefón 24,00 s DPH 19.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 231712 POTRAVINY 118,50 s DPH 15.06.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 202306025 mTiny Discover Kit, doplnková mapa - Môj svet, Kniha s metodikou mTiny 399,00 s DPH 13.06.2023 UNIKOR trade s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 512023 Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023 165,00 s DPH 12.06.2023 Michal Pánis 08.03.2024
      Faktúra 8329246936 telefón 37,00 s DPH 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 79 Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023 165,00 s DPH 12.06.2023 Michal Pánis 26.07.2023
      Faktúra 78 telefón 37,00 s DPH 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 112301800 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 08.06.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 75 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 08.06.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 3208421806 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 08.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 545 POTRAVINY 244,16 s DPH 06.06.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
      Faktúra 23500054 pracovná obuv, košeľa kuchárska, ochrana hlavy, plášť pracovný, zástera kuchárska, pracovné rukavice 215,60 s DPH 06.06.2023 BORTEX, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20230302 POTRAVINY 563,10 s DPH 06.06.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 2350171 POTRAVINY 244,16 s DPH 06.06.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 546 POTRAVINY 147,49 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 547 POTRAVINY 240,94 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 230312551 POTRAVINY 240,94 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230312434 POTRAVINY 147,49 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 544 POTRAVINY 563,10 s DPH 06.06.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
      Faktúra 71 GDPR 36,00 s DPH 15 05.06.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
      Faktúra 1023063000 GDPR 36,00 s DPH 15 05.06.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 8329126308 telefón 38,58 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 23240380 PREDPLATNE VRABCEK 32,80 s DPH 05.06.2023 ARES, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 72 telefón 38,58 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 1312310226 POTRAVINY 161,96 s DPH 02.06.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 543 POTRAVINY 161,96 s DPH 02.06.2023 AG FOODS SK s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 2350202 učebné pomôcky podľa vlastného výberu 247,18 s DPH 01.06.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 76 učebné pomôcky podľa vlastného výberu 247,18 s DPH 01.06.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
      Faktúra 10231129 Clean umývací prostriedok do myčky 79,20 s DPH 31.05.2023 GASTROLUX s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 20230569 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 68 Clean umývací prostriedok do myčky 79,20 s DPH 31.05.2023 GASTROLUX s.r.o. 31.05.2023
      Faktúra 68 Clean umývací prostriedok do myčky 79,20 s DPH 31.05.2023 GASTROLUX s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 2023101387 POTRAVINY 340,31 s DPH 31.05.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 542 POTRAVINY 340,31 s DPH 31.05.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
      Faktúra 69 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
      Faktúra 69 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 31.05.2023
      Zmluva 4439009140 Poistenie osôb 110,75 s DPH 31.05.2023 Komunálna poisťovňa Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 31.05.2023
      Faktúra 70 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2023 164,34 s DPH 31.05.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 31.05.2023
      Faktúra 67 škola v prírode - obstarnie zájazdu 1 600,00 s DPH 2314 30.05.2023 CK Lobelka s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 66 podľa priložernej internetovej objednávky 295,80 s DPH 28/2012 30.05.2023 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 541 POTRAVINY 329,97 s DPH 30.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 67 škola v prírode - obstarnie zájazdu 1 600,00 s DPH 2314 30.05.2023 CK Lobelka s.r.o. 31.05.2023
      Faktúra 2023021 škola v prírode - obstarnie zájazdu 1 600,00 s DPH 2314 30.05.2023 CK Lobelka s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 231311648 podľa priložernej internetovej objednávky 295,80 s DPH 28/2012 30.05.2023 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230311806 POTRAVINY 329,97 s DPH 30.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 66 podľa priložernej internetovej objednávky 295,80 s DPH 28/2012 30.05.2023 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 31.05.2023
      Faktúra 22400482 NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM ZLTE, NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM CERVENE, VINYLOVY SEDAK, PAPIEROVE UTERAKY DO ZASOBNIKA 250 KS/ 554,00 s DPH 30/2012 26.05.2023 NOMIland, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 65 NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM ZLTE 554,00 s DPH 30/2012 26.05.2023 NOMIland, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 65 NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM ZLTE 554,00 s DPH 30/2012 26.05.2023 NOMIland, s.r.o. 31.05.2023
      Faktúra 231512 POTRAVINY 86,96 s DPH 24.05.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 539 POTRAVINY 100,84 s DPH 23.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 230311227 POTRAVINY 100,84 s DPH 23.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 64 VYMENA LAMPY PROJEKTOR EPSON 139,00 s DPH 22.05.2023 APM Technik, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 64 VYMENA LAMPY PROJEKTOR EPSON 139,00 s DPH 22.05.2023 APM Technik, s.r.o. 31.05.2023
      Faktúra 63 WHIRPOOL UW8 F2C XBI N 2 ZASUVKOVA MRAZNICKA 563,90 s DPH 22.05.2023 FAST PLUS a.s. 31.05.2023
      Faktúra 1020230134 VYMENA LAMPY PROJEKTOR EPSON 139,00 s DPH 22.05.2023 APM Technik, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2012743584 WHIRPOOL UW8 F2C XBI N 2 ZASUVKOVA MRAZNICKA 563,90 s DPH 22.05.2023 FAST PLUS a.s. 08.03.2024
      Faktúra 62 telefón 24,00 s DPH 17.05.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 8327754071 telefón 24,00 s DPH 17.05.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 62 telefón 24,00 s DPH 17.05.2023 Slovak Telekom, a.s., 31.05.2023
      Faktúra 230310607 POTRAVINY 175,75 s DPH 16.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 538 POTRAVINY 175,75 s DPH 16.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 537 POTRAVINY 407,26 s DPH 16.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 230310619 POTRAVINY 407,26 s DPH 16.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 536 POTRAVINY 147,00 s DPH 15.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 535 POTRAVINY 51,82 s DPH 15.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 1312310187 POTRAVINY 51,82 s DPH 15.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 1312310186 POTRAVINY 147,00 s DPH 15.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 231346 POTRAVINY 154,93 s DPH 11.05.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8327476016 telefón 37,00 s DPH 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 112301447 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 10.05.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 60 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 10.05.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 60 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 10.05.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 31.05.2023
      Faktúra 61 telefón 37,00 s DPH 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 531 POTRAVINY 394,99 s DPH 09.05.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
      Faktúra 2350124 POTRAVINY 232,80 s DPH 09.05.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 8327355677 telefón 38,58 s DPH 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 532 POTRAVINY 232,80 s DPH 09.05.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
      Faktúra 533 POTRAVINY 70,28 s DPH 09.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 230310051 POTRAVINY 70,28 s DPH 09.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 59 telefón 38,58 s DPH 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 20230234 POTRAVINY 394,99 s DPH 09.05.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Zmluva 2314 POBYT SKOLA V PRIRODE 2 652.50 s DPH 07.05.2023 CK LOBELKA, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2023
      Faktúra 3208421205 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 04.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 55 SLUŽBY 42,00 s DPH 02.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
      Faktúra 230309430 POTRAVINY 453,54 s DPH 02.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2023101090 POTRAVINY 264,47 s DPH 02.05.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 20230441 SLUŽBY 42,00 s DPH 02.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 1023051997 GDPR 36,00 s DPH 15 02.05.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 56 GDPR 36,00 s DPH 15 02.05.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
      Faktúra 529 POTRAVINY 264,47 s DPH 02.05.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
      Faktúra 530 POTRAVINY 453,54 s DPH 02.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 1312310146 POTRAVINY 148,01 s DPH 24.04.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 528 POTRAVINY 148,01 s DPH 24.04.2023 AG FOODS SK s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 202300330 Tlačiareň Epson WorkForce WF-C5890DWF, TONER EPSON WF 490,00 s DPH 18.04.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 230308257 POTRAVINY 214,16 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 54 Tlačiareň Epson WorkForce WF-C5890DWF 490,00 s DPH 18.04.2023 Dávid Vorčák 26.07.2023
      Faktúra 230308279 POTRAVINY 615,17 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 526 POTRAVINY 615,17 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 527 POTRAVINY 214,16 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 8325984928 telefón 24,00 s DPH 17.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 53 telefón 24,00 s DPH 17.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 2023331 UCTOVNE SUVSTAZNOSTI V SAMOSPRAVE OD 1.1.2023 45,00 s DPH 13.04.2023 RVC Martin 08.03.2024
      Faktúra 50 UCTOVNE SUVSTAZNOSTI V SAMOSPRAVE OD 1.1.2023 45,00 s DPH 13.04.2023 RVC Martin 26.07.2023
      Faktúra 8325587903 telefón 38,58 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 51 telefón 38,58 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 45 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 12.04.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 112301092 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 12.04.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2350106 POTRAVINY 170,63 s DPH 12.04.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 8325708767 telefón 37,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 525 POTRAVINY 170,63 s DPH 12.04.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
      Faktúra 3208421800 ELEKTRICKA ENERGIA 618,00 s DPH 12.04.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 230857 POTRAVINY 77,16 s DPH 12.04.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 49 telefón 37,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 44 GDPR 36,00 s DPH 15 05.04.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
      Faktúra 233092 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I.Q 172,20 s DPH 05.04.2023 Peter Bolek - EKORAY 08.03.2024
      Faktúra 1023042010 GDPR 36,00 s DPH 15 05.04.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 9232111285 STORNO 1,59 s DPH 05.04.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 523 POTRAVINY 602,15 s DPH 05.04.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
      Faktúra 20230176 POTRAVINY 602,15 s DPH 05.04.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 20230301 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.03.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 5523000115 VODNE, STOCNE 221,53 s DPH 31.03.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 08.03.2024
      Faktúra 42 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.03.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
      Faktúra 231044 POTRAVINY 218,14 s DPH 31.03.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 521 POTRAVINY 348,18 s DPH 30.03.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
      Faktúra 2023100791 POTRAVINY 348,18 s DPH 30.03.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 41 UHLIE 994,52 s DPH 27.03.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 10230025 UHLIE 994,52 s DPH 27.03.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 40 REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV 31,20 s DPH 22.03.2023 RABČAN-GROUP, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 20230035 REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV 31,20 s DPH 22.03.2023 RABČAN-GROUP, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230306244 OCOT 8 % 9,04 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230306206 POTRAVINY 186,01 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230306245 POTRAVINY 714,24 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 520 POTRAVINY 714,24 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 519 POTRAVINY 186,01 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 8324216347 telefón 26,00 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 38 telefón 26,00 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 37 PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX 37,00 s DPH 13.03.2023 DAFFER spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 232000980 PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX 37,00 s DPH 13.03.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8323941841 telefón 38,20 s DPH 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 36 telefón 38,20 s DPH 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 230636 POTRAVINY 20,57 s DPH 08.03.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 517 POTRAVINY 732,26 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 516 POTRAVINY 286,89 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 20230103 POTRAVINY 285,33 s DPH 07.03.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 514 POTRAVINY 285,33 s DPH 07.03.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
      Faktúra 515 POTRAVINY 169,49 s DPH 07.03.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
      Faktúra 230304951 POTRAVINY 732,26 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 112300762 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.03.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230304926 POTRAVINY 286,89 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2350050 POTRAVINY 169,49 s DPH 07.03.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 33 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.03.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 27 SERVIS IT 116,97 s DPH 06.03.2023 Dávid Vorčák 26.07.2023
      Faktúra 28 LICENCIA PROGRAMU 118,80 s DPH 06.03.2023 IVES Košice 26.07.2023
      Faktúra 20230190 SLUŽBY 42,00 s DPH 06.03.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
      Faktúra 1023032005 GDPR 36,00 s DPH 15 06.03.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 30 ZDRAVOTNA SLUZBA 144,00 s DPH 06.03.2023 ErgoWork s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 20230095 ZDRAVOTNA SLUZBA 144,00 s DPH 06.03.2023 ErgoWork s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 513 POTRAVINY 238,53 s DPH 06.03.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
      Faktúra 5590041077 LICENCIA PROGRAMU 118,80 s DPH 06.03.2023 IVES Košice 08.03.2024
      Faktúra 8323820198 telefón 38,58 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 202300143 SERVIS IT 116,97 s DPH 06.03.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
      Faktúra 29 SLUŽBY 42,00 s DPH 06.03.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
      Faktúra 2023100494 POTRAVINY 238,53 s DPH 06.03.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 32 GDPR 36,00 s DPH 15 06.03.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
      Faktúra 31 telefón 38,58 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 36252023 vlajka SR 100x150 80,35 s DPH 23.02.2023 VLAJKY.EU s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 25 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 23.02.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 112300446 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 23.02.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230527 POTRAVINY 117,79 s DPH 22.02.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 24 UHLIE 1 063,33 s DPH 20.02.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 10230015 UHLIE 1 063,33 s DPH 20.02.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 8322435715 telefón 28,00 s DPH 16.02.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 22 telefón 28,00 s DPH 16.02.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 23 telefón 38,65 s DPH 16.02.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 1232201632 Evidencia dochádzky detí MŠ 6,58 s DPH 16.02.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 16.02.2023
      Faktúra 8322041625 telefón 38,65 s DPH 16.02.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 230303428 POTRAVINY 345,36 s DPH 14.02.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 511 POTRAVINY 345,36 s DPH 14.02.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 20 VYKONANIE ROCNEJ UCTOVNEJ UZAVIERKY 36,00 s DPH 13.02.2023 IVES Košice 26.07.2023
      Faktúra 5570043705 VYKONANIE ROCNEJ UCTOVNEJ UZAVIERKY 36,00 s DPH 13.02.2023 IVES Košice 08.03.2024
      Faktúra 19 telefón 42,00 s DPH 10.02.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 8322162421 telefón 42,00 s DPH 10.02.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 8412300883 licencia programu 350,28 s DPH 09.02.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 08.03.2024
      Faktúra 17 licencia programu 350,28 s DPH 09.02.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 26.07.2023
      Faktúra 2350015 POTRAVINY 152,91 s DPH 08.02.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
      Faktúra 508 POTRAVINY 152,91 s DPH 08.02.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
      Faktúra 507 POTRAVINY 339,61 s DPH 08.02.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
      Faktúra 20230046 POTRAVINY 339,61 s DPH 08.02.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
      Faktúra 509 POTRAVINY 148,48 s DPH 07.02.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 230353 POTRAVINY 141,69 s DPH 07.02.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.02.2023
      Faktúra 230302740 POTRAVINY 148,48 s DPH 07.02.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 16 GDPR 36,00 s DPH 15 06.02.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
      Faktúra 1023022009 GDPR 36,00 s DPH 15 06.02.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 112023 vysokotlakové čistenie kanalizácie počas víkendu 405,00 s DPH 02.02.2023 Rastislav Mikoláš 08.03.2024
      Faktúra 15 vysokotlakové čistenie kanalizácie počas víkendu 405,00 s DPH 02.02.2023 Rastislav Mikoláš 26.07.2023
      Faktúra 505 POTRAVINY 246,09 s DPH 31.01.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
      Faktúra 230302164 POTRAVINY 321,24 s DPH 31.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 2023100186 POTRAVINY 246,09 s DPH 31.01.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
      Faktúra 232000376 ODVIJAC PASKY, šPAGAT POLYPROP, 100 G BIELY, LEPIACA PASKA, ETIKETA SMOLEPIACA 23,86 s DPH 31.01.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 13 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.01.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
      Faktúra 506 POTRAVINY 321,24 s DPH 31.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 232000334 podľa priloženej internetovej objednávky 257,05 s DPH 30.01.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 12 podľa priloženej internetovej objednávky 257,05 s DPH 30.01.2023 DAFFER spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 10 UHLIE 1 003,91 s DPH 27.01.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 112300238 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 27.01.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 9 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 27.01.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 10230007 UHLIE 1 003,91 s DPH 27.01.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 222232 stolička, dopravné 293,04 s DPH 27.01.2023 LINEA SK, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 3208421801 ELEKTRICKA ENERGIA 618,00 s DPH 25.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.02.2023
      Faktúra 9123000152 LICENCIE PROGRAMOV 149,00 s DPH 25.01.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 5 LICENCIE PROGRAMOV 149,00 s DPH 25.01.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 26.07.2023
      Faktúra 230301618 POTRAVINY 162,91 s DPH 24.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 504 POTRAVINY 162,91 s DPH 24.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 2023127 vzdeláavacie služby rvc na rok 2023 67,60 s DPH 23.01.2023 RVC Martin 08.03.2024
      Faktúra 7 vzdeláavacie služby rvc na rok 2023 67,60 s DPH 23.01.2023 RVC Martin 26.07.2023
      Faktúra 1232201073 osvedčenie o získaní predprim. vzdelania MŠ, List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné 29,75 s DPH 20.01.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.03.2024
      Faktúra 6 osvedčenie o získaní predprim. vzdelania MŠ, List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné 29,75 s DPH 20.01.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 26.07.2023
      Faktúra 230300994 POTRAVINY 61,71 s DPH 17.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230149 POTRAVINY 83,67 s DPH 17.01.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.02.2023
      Faktúra 230301053 SOľ 5,48 s DPH 17.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230301051 POTRAVINY 419,20 s DPH 17.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
      Faktúra 503 POTRAVINY 419,20 s DPH 17.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 4 SOľ 5,48 s DPH 17.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 3 telefón 24,94 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
      Faktúra 2 služby 36,00 s DPH 15 17.01.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
      Faktúra 1023012058 služby 36,00 s DPH 15 17.01.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
      Faktúra 8320652822 telefón 24,94 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
      Faktúra 502 POTRAVINY 61,71 s DPH 17.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
      Faktúra 9230357762 el. energia 252,51 s DPH 12.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.02.2023
      Zmluva 1 zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 09.01.2023 Stredná odborná škola pedagogická Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 09.01.2023
      Faktúra 588 potraviny šj 93,39 s DPH 31.12.2022 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 18.01.2023
      Faktúra 591 POTRAVINY 97,75 s DPH 31.12.2022 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 18.01.2023
      Faktúra 589 POTRAVINY 53,15 s DPH 31.12.2022 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 18.01.2023
      Faktúra 218 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU IV.Q 175,20 s DPH 31.12.2022 Peter Bolek - EKORAY 18.01.2023
      Faktúra 219 telefón 38,65 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom, a.s., 18.01.2023
      Faktúra 220 virt. knižnica 4,14 s DPH 31.12.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 18.01.2023
      Faktúra 590 POTRAVINY 49,10 s DPH 31.12.2022 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 221 telefón 61,43 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom, a.s., 18.01.2023
      Faktúra 215 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 12 40,92 s DPH 20.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 18.01.2023
      Faktúra 216 VODA 181,43 s DPH 20.12.2022 OVS, a.s., Dolný Kubín 18.01.2023
      Faktúra 217 školské dokumenty 52,15 s DPH 20.12.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 212 telefón 24,00 s DPH 19.12.2022 Slovak Telekom, a.s., 18.01.2023
      Faktúra 214 DREVENA SATNOVA SKRINA SIVA/ZELENA 361,20 s DPH 16.12.2022 B2Bpartner 18.01.2023
      Faktúra 213 dvere interiérové STANDARD DUB HALIFAX L-80 501,00 s DPH 13.12.2022 JANETT 18.01.2023
      Zmluva 84 telekomunikačné služby s DPH 13.12.2022 Slovak telekom, a.s. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 13.12.2022
      Faktúra 211 pracovný plášť 251,90 s DPH 13.12.2022 BORTEX, s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 210 PIKNIKOVY STOL 134,90 s DPH 13.12.2022 INSGRAF s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 209 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 404,89 s DPH 12.12.2022 INSGRAF s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 208 telefón 29,00 s DPH 09.12.2022 Slovak Telekom, a.s., 18.01.2023
      Faktúra 207 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 09.12.2022 Ing. Miroslav Rabčan 18.01.2023
      Faktúra 205 DETSKé KROJE 400,00 s DPH 09.12.2022 Marta Sochová 18.01.2023
      Faktúra 204 ORGANIZER NA HRACKY 103,80 s DPH 09.12.2022 WILTEC 18.01.2023
      Faktúra 206 elektrická energia 2 318,00 s DPH 09.12.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 18.01.2023
      Faktúra 203 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 100,00 s DPH 08.12.2022 OFFICE DEPOT, s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 587 potraviny šj 156,04 s DPH 07.12.2022 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 18.01.2023
      Faktúra 202 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 316,75 s DPH 30/2012 07.12.2022 NOMIland, s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 586 POTRAVINY 86,89 s DPH 06.12.2022 Inmedia, spol. s r.o. 18.01.2023
      Faktúra 585 POTRAVINY 269,13 s DPH 06.12.2022 Inmedia, spol. s r.o. 18.01.2023
      Faktúra 201 SADA KVETOV - TABULE 185,00 s DPH 30/2012 06.12.2022 NOMIland, s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 200 LES PLNY ZVIERATIE - SAMOLEPKY 54,00 s DPH 06.12.2022 INSPIO 18.01.2023
      Faktúra 197 telefón 38,58 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s., 18.01.2023
      Faktúra 194 SLAHACIA METLA 250 MM 109,00 s DPH 05.12.2022 EXPONDO 18.01.2023
      Faktúra 198 virt. knižnica 4,14 s DPH 05.12.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 18.01.2023
      Faktúra 199 LEKANICKA SWISSMED S VYBAVOU PRE SK. AKCIE 66,17 s DPH 05.12.2022 TRAIVA 18.01.2023
      Faktúra 196 KARCHER TEPOVAC INJECTPLKUS SE 6100 340,50 s DPH 02.12.2022 MONTES 18.01.2023
      Faktúra 195 LEGO 10942 97,00 s DPH 02.12.2022 Dráčik DIVI 18.01.2023
      Faktúra 193 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 11 97,68 s DPH 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 18.01.2023
      Faktúra 192 šKOLENIE OBSLUHA KOTLOV DO 100 KW 78,00 s DPH 02.12.2022 PYROKOMPLEX s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 191 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 02.12.2022 osobnýúdaj.sk 18.01.2023
      Faktúra 190 kartónový domček 1300x100x1230 bielo-hnedý 148,54 s DPH 02.12.2022 Paketo Group 18.01.2023
      Faktúra 189 BOZP A PO 1/2022 42,00 s DPH 30.11.2022 Ing. Miroslav Rabčan 18.01.2023
      Faktúra 185 4home jersey prestieradlo marhuľová 467,48 s DPH 28.11.2022 4home, as. 18.01.2023
      Faktúra 186 bavlnený froté uteráčik 30x50, medvedík Labka 122,46 s DPH 28.11.2022 PovlečemeVás 18.01.2023
      Faktúra 187 licencia programu šj 11 34,80 s DPH 28.11.2022 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 18.01.2023
      Faktúra 188 doprava Vasiľov - Námestovo a späť 80,00 s DPH 28.11.2022 František Hrkeľ - Autobusová doprava 18.01.2023
      Faktúra 181 telefón 24,00 s DPH 18.11.2022 Slovak Telekom, a.s., 18.01.2023
      Faktúra 184 uhlie HNED ORECH 2 1 250,52 s DPH 18.11.2022 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 183 skriňa S1 BUK CELA, V 1800 H570 4 POLICE PRESTRAVITELNE, SOKEL 360,00 s DPH 18.11.2022 DAFFER spol. s r.o. 18.01.2023
      Faktúra 182 NOTBOOK ACER EXTENSA 15NX.EGJEC.00J 1 328,49 s DPH 18.11.2022 Dávid Vorčák 18.01.2023
      Zmluva 83 Prax pre mladých s DPH 11.11.2022 ÚPSVR Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.11.2022
      Zmluva 81 Nájom priestorov 560,00 s DPH 08.11.2022 ZUŠ Jánoš Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.11.2022
      Faktúra 574 POTRAVINY 146,04 s DPH 31.10.2022 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 18.01.2023
      Faktúra 573 POTRAVINY 259,36 s DPH 31.10.2022 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 18.01.2023
      Faktúra 2250352 učebné pomôcky predškoláci 950,48 s DPH 25.10.2022 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.10.2022
      Faktúra 12200052 učebné pomôcky predškoláci 102,00 s DPH 25.10.2022 Ján Pecho 26.10.2022
      Faktúra 220086830 KARTONOVY ROZURADOVAC UZKJY MODRY 243,71 s DPH 24.10.2022 LAMITEC, spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 2290016 DOPRAVA OD 19.9.-23.9.2022 VASIľOV - D. KUBIN A SPAT 287,50 s DPH 18.10.2022 František Hrkeľ - Autobusová doprava 26.10.2022
      Faktúra 570 POTRAVINY 103,11 s DPH 18.10.2022 Inmedia, spol. s r.o. 18.01.2023
      Faktúra 20221022 vystúpenie sokolov 17.10.2022 150,00 s DPH 18.10.2022 FALCONARII s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 572 POTRAVINY 108,63 s DPH 18.10.2022 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 571 POTRAVINY 281,83 s DPH 18.10.2022 Inmedia, spol. s r.o. 18.01.2023
      Faktúra 8314859657 telefón 29,00 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 10220043 uhlie HNEDE ORECH 2 1 141,51 s DPH 17.10.2022 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 3208421810 elektrická energia 2 318,00 s DPH 15.10.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2022
      Faktúra 22425941 OTOčNé KOLIESKA NA VOZIK SJ 28,32 s DPH 13.10.2022 B2Bpartner 26.10.2022
      Faktúra 569 POTRAVINY 55,55 s DPH 11.10.2022 Inmedia, spol. s r.o. 18.01.2023
      Faktúra 202211618 virt. knižnica 4,14 s DPH 06.10.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 568 potraviny šj 152,05 s DPH 06.10.2022 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 18.01.2023
      Faktúra 223329 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 3.Q 66,52 s DPH 06.10.2022 Peter Bolek - EKORAY 26.10.2022
      Faktúra 1022102063 GDPR 9 36,00 s DPH 15 06.10.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 8314740730 telefón 38,65 s DPH 06.10.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 2200064 SZP PLAV. VYCVIK KRATON JURAJ 45,00 s DPH 06.10.2022 Tulipánik s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 567 POTRAVINY 93,22 s DPH 05.10.2022 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 18.01.2023
      Faktúra 5522019968 VODA 107,72 s DPH 03.10.2022 OVS, a.s., Dolný Kubín 26.10.2022
      Faktúra 20221008 BOZP A PO 1/2022 42,00 s DPH 30.09.2022 Ing. Miroslav Rabčan 26.10.2022
      Faktúra 2022110 DERATIZACIA A DEZINFEKCIA 68,50 s DPH 27.09.2022 Ján Štajer DERATO 26.10.2022
      Faktúra 202200845 licencia programu MS Office 129,00 s DPH 26.09.2022 Dávid Vorčák 26.10.2022
      Faktúra 3222816855 POPLATKY 67,44 s DPH 20.09.2022 DOXX stravné lístky s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 202212450 školské dokumenty 51,75 s DPH 20.09.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 22425301 Nerezový policový vozík, 3 police, 710x410 mm 129,60 s DPH 19.09.2022 B2Bpartner 26.10.2022
      Faktúra 8313290002 telefón 24,00 s DPH 19.09.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 8312906403 telefón 38,68 s DPH 14.09.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 8313019953 telefón 29,00 s DPH 14.09.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 3222816652 POPLATKY 681,60 s DPH 14.09.2022 DOXX stravné lístky s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 22500145 PLAST PRAC 94,50 s DPH 09.09.2022 BORTEX, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 1022092072 GDPR 9 36,00 s DPH 15 06.09.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 20220421 PZS 144,00 s DPH 06.09.2022 ErgoWork s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 202210329 virt. knižnica 4,14 s DPH 06.09.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Zmluva 76 Dodávka mäsa s DPH 02.09.2022 Mäsovýroba Skurčák s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.09.2022
      Faktúra 8311058395 telefón 38,58 s DPH 30.08.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 202200762 PC ACER VERITON ES2740G I3-10100/EGB/256GB SSD/W10P 851,99 s DPH 30.08.2022 Dávid Vorčák 26.10.2022
      Faktúra 1220338 TRIEDNA KNIHA č. 186 37,52 s DPH 25.08.2022 CART PRINT s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 220579 First Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019 423,15 s DPH 22.08.2022 Richard Šrobár - Littera 26.10.2022
      Faktúra 8311445060 telefón 24,00 s DPH 22.08.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 8311175869 telefón 29,00 s DPH 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 20220045 výmena ventila bojler v šj 58,32 s DPH 05.08.2022 G-therm s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 202207914 virt. knižnica 4,14 s DPH 04.08.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 1222 OPRAVA UZEMNENIA V šJ 211,03 s DPH 04.08.2022 František Vlžák SERVISELEKTRIK 26.10.2022
      Faktúra 3208421808 EL. ENERGIA 318,00 s DPH 04.08.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2022
      Faktúra 202209053 virt. knižnica 4,14 s DPH 04.08.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 1022082067 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 04.08.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 8309574261 telefón 24,00 s DPH 25.07.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 1222206152 tlačivá podľa súpisu 89,47 s DPH 25.07.2022 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 26.10.2022
      Faktúra 1022 výmena stropného osvetlenia v priestoroch šj 558,08 s DPH 25.07.2022 František Vlžák SERVISELEKTRIK 26.10.2022
      Faktúra 1022072109 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 25.07.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 8309501833 telefón 29,00 s DPH 13.07.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 223203 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 2.Q 75,00 s DPH 08.07.2022 Peter Bolek - EKORAY 26.10.2022
      Faktúra 2223695 MAXIK 29,00 s DPH 07.07.2022 ARES, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 22230079 MAXIK LETO 3,00 s DPH 07.07.2022 ARES, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 8309178710 telefón 38,58 s DPH 07.07.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 5522015391 voda 2.Q 229,78 s DPH 01.07.2022 OVS, a.s., Dolný Kubín 26.10.2022
      Faktúra 20220661 BOZP A PO 1/2022 42,00 s DPH 30.06.2022 Ing. Miroslav Rabčan 26.10.2022
      Faktúra 22230599 VRABCEK 21,00 s DPH 30.06.2022 ARES, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 22113240 MATERIAL PODLA INTERNETOVEJ OBJEDNAVKY 100,03 s DPH 29.06.2022 FUEGO SK 26.10.2022
      Faktúra 3012013408 DOPRAVA 74,40 s DPH 29.06.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. 26.10.2022
      Faktúra 202210347 školské dokumenty 51,35 s DPH 27.06.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 5292022 VYMENA TESNENIA EL. RURY 64,56 s DPH 27.06.2022 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 10220107 MATERIAL 50,00 s DPH 24.06.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN 26.10.2022
      Faktúra 3012013310 DOPRAVA 76,80 s DPH 23.06.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. 26.10.2022
      Faktúra 0112022 vstupenky Lúčnica 240,00 s DPH 22.06.2022 Dom Kultúry - knižnica 26.10.2022
      Faktúra 22030526 výroba pečiatok 83,92 s DPH 22.06.2022 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 26.10.2022
      Faktúra 8307715211 telefón 24,60 s DPH 17.06.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 8307441818 telefón 29,00 s DPH 17.06.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 2260010 autobusová doprava Or. Lesná a späť 111,10 s DPH 16.06.2022 František Hrkeľ - Autobusová doprava 26.10.2022
      Faktúra 220418 First Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019 369,60 s DPH 16.06.2022 Richard Šrobár - Littera 26.10.2022
      Faktúra 202202673 MATERIAL 141,52 s DPH 10.06.2022 Dušan Valentovič 26.10.2022
      Faktúra 4822022 OPRAVA UMYVACKY ELEKTRICKEJ RURY 129,48 s DPH 10.06.2022 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 222001901 uč. pomôcky DOBR. CINNOST 63,94 s DPH 08.06.2022 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 202207028 virt. knižnica 2/2022 4,14 s DPH 03.06.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 522028627 uč. pomôcky 368,67 s DPH 03.06.2022 preskoly.sk s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 1022062116 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 03.06.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 10221420 clean umývací prostriedok do umývačky 75,96 s DPH 02.06.2022 GASTROLUX s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 522028459 KNIHY SJ 1. ROCNIK 284,30 s DPH 02.06.2022 preskoly.sk s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 20220010 služby 320,00 s DPH 01.06.2022 Divadelný svet 26.10.2022
      Faktúra 8307326161 telefón 38,58 s DPH 01.06.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 220238 MATERIAL 445,68 s DPH 01.06.2022 ENES s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 20220554 BOZP A PO 42,00 s DPH 31.05.2022 Ing. Miroslav Rabčan 26.10.2022
      Faktúra 202200430 služby 48,00 s DPH 31.05.2022 Dávid Vorčák 26.10.2022
      Faktúra 1212203485 uč. pomôcky 584,39 s DPH 30.05.2022 Aitec, s.r.o.. 26.10.2022
      Faktúra 20220025 OPRAVA KOTLA 340,80 s DPH 25.05.2022 G-therm s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 202201231 uč. pomôcky 278,88 s DPH 24.05.2022 Maquita, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 5590038537 licencia programu 118,80 s DPH 19.05.2022 IVES Košice 26.10.2022
      Faktúra 8305859193 telefón 23,47 s DPH 18.05.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 52597118 ZáKONY 13,20 s DPH 18.05.2022 Poradca. s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 220552330 uč. pomôcky 63,27 s DPH 17.05.2022 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 2002060835 uč. pomôcky 243,33 s DPH 16.05.2022 LEAN COMMERCE 26.10.2022
      Faktúra 202535 uč. pomôcky 38,25 s DPH 16.05.2022 RADANSPORT 26.10.2022
      Faktúra 222001533 uč. pomôcky 333,55 s DPH 13.05.2022 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 2251040911 materiál 177,50 s DPH 12.05.2022 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín 26.10.2022
      Faktúra 2203309800 uč. pomôcky 230,89 s DPH 11.05.2022 4home, as. 26.10.2022
      Faktúra 3208421805 EL. ENERGIA 318,00 s DPH 11.05.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2022
      Faktúra 202206237 virt. knižnica 2/2022 4,14 s DPH 10.05.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 8305587679 telefón 28,23 s DPH 10.05.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 230210413 spotreba materiálu 7,42 s DPH 10.05.2022 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 8303999900 telefón 23,00 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 1022052105 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 06.05.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 8305470886 telefón 37,58 s DPH 05.05.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 20220427 BOZP A PO 1/2022 42,00 s DPH 03.05.2022 Ing. Miroslav Rabčan 26.10.2022
      Faktúra 2200002 SZP PLAV. VYCVIK KRATON JURAJ 45,00 s DPH 25.04.2022 Tulipánik s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 22000018 OOPP DOBR. CINNOST 18,96 s DPH 22.04.2022 BORTEX, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 202206410 školské dokumenty 51,35 s DPH 22.04.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 26.10.2022
      Zmluva 21 zvýšenie poplatku za likvidáciu kuch. odpadu 170,00 bez DPH 22.04.2022 Peter Bolek - EKORAY Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 22.04.2022
      Faktúra 8303731021 telefón 28,00 s DPH 20.04.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 202205139 virt. knižnica 2/2022 4,14 s DPH 20.04.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 223112 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I. Q 75,00 s DPH 20.04.2022 Peter Bolek - EKORAY 26.10.2022
      Faktúra 8303614907 telefón 37,58 s DPH 20.04.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 2222001078 UC. POMOCKY DOBR. CINNOST 44,05 s DPH 11.04.2022 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 3208421804 EL. ENERGIA 318,00 s DPH 08.04.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2022
      Faktúra 1022042116 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 08.04.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 2452022 čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKY 109,20 s DPH 07.04.2022 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 5522000129 VODA 188,39 s DPH 31.03.2022 OVS, a.s., Dolný Kubín 26.10.2022
      Faktúra 20220285 BOZP A PO 1/2022 42,00 s DPH 31.03.2022 Ing. Miroslav Rabčan 26.10.2022
      Faktúra 22500048 OOPP SJ 167,30 s DPH 30.03.2022 BORTEX, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 10220019 uhlie čierne eko hrášok 996,73 s DPH 29.03.2022 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 22500042 HN šk. potreby 16,60 s DPH 22.03.2022 BORTEX, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 22500043 OOPP DOBR. CINNOST 50,00 s DPH 22.03.2022 BORTEX, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 8301871024 telefón 28,00 s DPH 18.03.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 22105690 spotreba materiálu 223,26 s DPH 18.03.2022 FUEGO SK 26.10.2022
      Faktúra 022022 údržba interiéru zš 850,00 s DPH 17.03.2022 Rudolf Žilák 26.10.2022
      Faktúra 220022565 spotreba materiálu 13,19 s DPH 17.03.2022 LAMITEC, spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 8302143280 telefón 23,00 s DPH 17.03.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 20220093 ZDRAVOTNA SLUZBA 144,00 s DPH 08.03.2022 ErgoWork s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 202204143 virt. knižnica 2/2022 4,14 s DPH 08.03.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 8301755855 telefón 37,68 s DPH 04.03.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 10220015 uhlie čierne eko hrášok 1 190,14 s DPH 04.03.2022 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 1022032109 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 02.03.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 20220183 BOZP A PO 1/2022 42,00 s DPH 28.02.2022 Ing. Miroslav Rabčan 26.10.2022
      Faktúra 20220012 služby 25,20 s DPH 28.02.2022 RABČAN-GROUP, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 2022404152 spotreba materiálu 250,50 s DPH 23.02.2022 GROUPE SEB Slovensko, s.r.o. 26.10.2022
      Zmluva 22/21/21/054/22 Dobrovoľnícka činnosť 253,08 s DPH 22.02.2022 ÚPSVR Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 22.02.2022
      Faktúra 1210168741 knihy 62,19 s DPH 21.02.2022 Martinus, sk, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 220015816 spotreba materiálu 639,83 s DPH 21.02.2022 LAMITEC, spol. s r.o. 26.10.2022
      Zmluva 5190052509 úrazové poistenie dobr. činnosť 10,00 s DPH 17.02.2022 Komunálna poisťovňa Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2022
      Faktúra 202202174 školské dokumenty 50,15 s DPH 16.02.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 8299241036 telefón 37,58 s DPH 16.02.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 8300284215 telefón 23,20 s DPH 15.02.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 8412200867 LICENCIA PROGRAMU VEMA 310,56 s DPH 15.02.2022 SOLITEA VEMA 26.10.2022
      Faktúra 202202723 virt. knižnica 2/2022 4,14 s DPH 14.02.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2022
      Faktúra 8300018386 telefón 28,00 s DPH 11.02.2022 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2022
      Faktúra 5570040268 služby 30,00 s DPH 10.02.2022 IVES Košice 26.10.2022
      Faktúra 220011501 spotreba materiálu 74,99 s DPH 09.02.2022 LAMITEC, spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 230202977 spotreba materiálu 3,40 s DPH 08.02.2022 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2022
      Faktúra 1022022115 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 02.02.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Faktúra 1222200316 tlačivá podľa súpisu 32,08 s DPH 31.01.2022 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 26.10.2022
      Faktúra 20216057 ZASOBNIKY 104,00 s DPH 31.01.2022 EXACT Invest, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 9220068291 EL. ENERGIA VYUCT 2021 503,71 s DPH 31.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2022
      Faktúra 20220078 BOZP A PO 1/2022 42,00 s DPH 31.01.2022 Ing. Miroslav Rabčan 26.10.2022
      Faktúra 10220003 uhlie čierne eko hrášok 1 289,30 s DPH 25.01.2022 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 312022 KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2022 50,00 s DPH 18.01.2022 Ivan Hubik, kominárstvo 26.10.2022
      Faktúra 9122000118 LICENCIA ASC 2022 129,00 s DPH 11.01.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 26.10.2022
      Faktúra 1022012152 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 01.01.2022 osobnýúdaj.sk 26.10.2022
      Zmluva 95 TELEFONNE SLUZBY 17,00 s DPH 21.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2021
      Zmluva 90 DODATOK K ZMLUVE 23,00 s DPH 30.11.2021 Slovak telekom, a.s. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 30.11.2021
      Faktúra 163 respirátory 108,00 s DPH 22.11.2021 pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
      Zmluva 89 TELEFONNE SLUZBY/ZNIZENIE 19,99 s DPH 22.11.2021 Slovak telekom, a.s. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 22.11.2021
      Faktúra 162 náplne do far. tlačiarní 80,40 s DPH 22.11.2021 DAMEDIS S.R.O. 22.11.2021
      Faktúra 159 TELEFON 23,00 s DPH 18.11.2021 Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 1077 POTRAVINY 62,23 s DPH 18.11.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 161 tonery 182,52 s DPH 18.11.2021 DAMEDIS S.R.O. 22.11.2021
      Faktúra 160 LICENCIA PROGRAMU 129,00 s DPH 18.11.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1075 potraviny 144,33 s DPH 16.11.2021 Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1076 potraviny 101,94 s DPH 16.11.2021 Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Zmluva 88 prenájom priestorov pre ZUŠ Jánoš 140,00 s DPH 16.11.2021 ZUŠ Jánoš Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 16.11.2021
      Faktúra 158 KANC. MATERIAL 111,46 s DPH 16.11.2021 LAMITEC, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1073 POTRAVINY 90,54 s DPH 09.11.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 1074 potraviny 218,40 s DPH 09.11.2021 Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 155 TELEFON 30,59 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 156 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 08.11.2021 osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 157 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH 05.11.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.11.2021
      Faktúra 154 BOZP A PO 42,00 s DPH 02.11.2021 Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 1070 ovocie, zelenina 222,46 s DPH 31.10.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 1072 POTR 174,65 s DPH 31.10.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 1071 POTRAVINY 37,40 s DPH 31.10.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 152 stravovanie 9/2021 93,72 s DPH 27.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 22.11.2021
      Faktúra 153 stravovanie 4/2021 72,60 s DPH 27.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 22.11.2021
      Faktúra 1068 potraviny 88,77 s DPH 26.10.2021 Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1069 potraviny 269,47 s DPH 26.10.2021 Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 150 čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA 103,20 s DPH 25.10.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 151 UHLIE 969,40 s DPH 25.10.2021 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 148 UCEBNE POMôCKY HN 16,60 s DPH 18.10.2021 BORTEX, s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 149 TELEFON 23,00 s DPH 18.10.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
      Faktúra 147 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 37,50 s DPH 18.10.2021 Peter Bolek - EKORAY 26.10.2021
      Faktúra 146 TELEFON 30,59 s DPH 15.10.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
      Faktúra 145 MATERIAL 167,45 s DPH 15.10.2021 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 142 LIKVIDACIA ODPADU 596,28 s DPH 14.10.2021 Technické služby Námestovo 26.10.2021
      Faktúra 143 TELEFON 28,00 s DPH 14.10.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
      Faktúra 144 GDPR 500,00 s DPH 14.10.2021 PC Support, s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 1066 potraviny 100,31 s DPH 12.10.2021 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 1067 potraviny 301,32 s DPH 12.10.2021 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 1065 POTRAVINY 135,65 s DPH 07.10.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.10.2021
      Faktúra 1064 ovocie, zelenina 300,25 s DPH 04.10.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.10.2021
      Faktúra 135 overenie váh 36,00 s DPH 04.10.2021 Slovenská legálna metrológie, n.o. 26.10.2021
      Faktúra 1063 POTRAVINY 122,11 s DPH 04.10.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 136 voda II.Q 118,42 s DPH 04.10.2021 OVS, a.s., Dolný Kubín 26.10.2021
      Faktúra 137 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 04.10.2021 osobnýúdaj.sk 26.10.2021
      Faktúra 138 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 04.10.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2021
      Faktúra 139 LICENCIA PROGRAMU 90,00 s DPH 04.10.2021 Dávid Vorčák 26.10.2021
      Faktúra 141 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH 04.10.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2021
      Faktúra 1062 POTR 163,58 s DPH 30.09.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 26.10.2021
      Faktúra 132 školské dokumenty 45,35 s DPH 29.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 134 rúška, respirátory 87,60 s DPH 29.09.2021 pre Vás, s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 1061 potraviny 77,52 s DPH 28.09.2021 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 1060 potraviny 326,80 s DPH 28.09.2021 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 140 KENWOOD ROBOT 295,44 s DPH 28.09.2021 ALZA,sk 26.10.2021
      Faktúra 131 Učebné pomôcky 26,44 s DPH 27.09.2021 Aitec, s.r.o.. 26.10.2021
      Faktúra 1058 potraviny 167,32 s DPH 21.09.2021 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 1059 potraviny 90,05 s DPH 21.09.2021 Inmedia, spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 130 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 20.09.2021 osobnýúdaj.sk 26.10.2021
      Faktúra 126 poplatky 604,80 s DPH 20.09.2021 DOXX stravné lístky s.r.o. 26.10.2021
      Faktúra 127 notbook 559,00 s DPH 17.09.2021 Dávid Vorčák 26.10.2021
      Faktúra 128 TELEFON 23,00 s DPH 17.09.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
      Faktúra 129 TELEFON 28,00 s DPH 17.09.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
      Faktúra 1057 POTRAVINY 81,55 s DPH 16.09.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 133 učebné pomôcky 593,00 s DPH 10.09.2021 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2021
      Faktúra 125 kanc. materiál 232,72 s DPH 08.09.2021 LAMITEC, spol. s r.o. 16.09.2021
      Faktúra 122 OOPP SJ 133,56 s DPH 07.09.2021 BORTEX, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 124 rúška 38,28 s DPH 07.09.2021 pre Vás, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 1056 ovocie, zelenina 36,11 s DPH 06.09.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 16.09.2021
      Faktúra 119 PZS 144,00 s DPH 06.09.2021 PZS ORAVA s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 120 TELEFON 30,59 s DPH 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s., 16.09.2021
      Faktúra 121 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 06.09.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 16.09.2021
      Faktúra 123 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH 06.09.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.09.2021
      Zmluva 84 úrazové poistenie dobr. činnosť 10,00 s DPH 01.09.2021 Komunálna poisťovňa Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 01.09.2021
      Faktúra 1054 potraviny 152,72 s DPH 31.08.2021 Inmedia, spol. s r.o. 16.09.2021
      Faktúra 118 soľ do umývačky 5,52 s DPH 31.08.2021 Inmedia, spol. s r.o. 16.09.2021
      Faktúra 1055 potraviny 334,34 s DPH 31.08.2021 Inmedia, spol. s r.o. 16.09.2021
      Faktúra 116 oprava umývačky 93,84 s DPH 30.08.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 117 učebnice 24,20 s DPH 30.08.2021 Aitec, s.r.o.. 16.09.2021
      Zmluva 85 nákup mäsa s DPH 24.08.2021 Mäsovýroba Skurčák s.r.o. Muťková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 24.08.2021
      Zmluva 83 Dobrovoľnícka činnosť 355,62 s DPH 24.08.2021 ÚPSVR Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 24.08.2021
      Faktúra 115 triedne knihy, klasif. záznamy 36,70 s DPH 24.08.2021 CART PRINT s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 114 stravovanie 7/2021 27,72 s DPH 24.08.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.09.2021
      Faktúra 112 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 17.08.2021 osobnýúdaj.sk 16.09.2021
      Faktúra 113 koberec do mš 354,39 s DPH 17.08.2021 DAVS s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 111 TELEFON 23,00 s DPH 17.08.2021 Slovak Telekom, a.s., 16.09.2021
      Faktúra 110 školské stoly 1/1 1 257,60 s DPH 16.08.2021 Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 108 KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA 1 138,50 s DPH 16.08.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín 16.09.2021
      Faktúra 109 pc stoly 276,50 s DPH 16.08.2021 IDEA Nábytok, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 107 pvc lišty na schody a lepidlo 30,60 s DPH 11.08.2021 INTERIER INVEST s.r.o 16.09.2021
      Faktúra 106 TELEFON 28,00 s DPH 10.08.2021 Slovak Telekom, a.s., 16.09.2021
      Faktúra 1053 POTRAVINY 14,39 s DPH 09.08.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 16.09.2021
      Faktúra 104 TELEFON 30,59 s DPH 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s., 16.09.2021
      Faktúra 105 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 09.08.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 16.09.2021
      Faktúra 103 el. energia 252,00 s DPH 29.07.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.09.2021
      Faktúra 102 TELEFON 23,00 s DPH 19.07.2021 Slovak Telekom, a.s., 16.09.2021
      Faktúra 1052 ovocie, zelenina 32,00 s DPH 16.07.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 16.09.2021
      Faktúra 1051 POTR 36,65 s DPH 16.07.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 16.09.2021
      Faktúra 101 tlačivá podľa súpisu 45,59 s DPH 15.07.2021 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 16.09.2021
      Faktúra 100 LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q 66,00 s DPH 14.07.2021 Peter Bolek - EKORAY 16.09.2021
      Faktúra 99 TELEFON 28,00 s DPH 12.07.2021 Slovak Telekom, a.s., 16.09.2021
      Faktúra 97 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 08.07.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 16.09.2021
      Faktúra 1050 ovocie, zelenina 508,05 s DPH 08.07.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 16.09.2021
      Faktúra 1049 POTRAVINY 185,26 s DPH 08.07.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 16.09.2021
      Faktúra 98 el. energia 252,00 s DPH 06.07.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16.09.2021
      Faktúra 96 stravovanie v šj 69,96 s DPH 06.07.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.09.2021
      Faktúra 95 TELEFON 30,59 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s., 16.09.2021
      Faktúra 94 BOZP A PO 42,00 s DPH 06.07.2021 Ing. Miroslav Rabčan 16.09.2021
      Faktúra 93 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 01.07.2021 osobnýúdaj.sk 16.09.2021
      Faktúra 92 voda II.Q 269,14 s DPH 30.06.2021 OVS, a.s., Dolný Kubín 16.09.2021
      Faktúra 1046 potraviny 107,87 s DPH 30.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 16.09.2021
      Faktúra 91 MATERIAL 67,20 s DPH 30.06.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 1048 POTRAVINY 28,34 s DPH 30.06.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 1047 POTRAVINY 105,15 s DPH 30.06.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 1045 potraviny 49,79 s DPH 30.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 16.09.2021
      Faktúra 1044 POTR 207,48 s DPH 30.06.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 16.09.2021
      Faktúra 90 MAT 37,90 s DPH 29.06.2021 REBIZ s.r.o. 16.09.2021
      Faktúra 89 MAT 139,46 s DPH 28.06.2021 Marián Ondrejka 16.09.2021
      Faktúra 88 MATERIAL 52,78 s DPH 28.06.2021 DAFFER spol. s r.o. 16.09.2021
      Faktúra 87 vlajky 41,20 s DPH 24.06.2021 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 24.06.2021
      Faktúra 86 TELEFON 25,00 s DPH 23.06.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 1042 potraviny 120,25 s DPH 22.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1043 potraviny 27,05 s DPH 22.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 85 školské dokumenty 46,05 s DPH 21.06.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 84 SKOLSKE MLIEKO 4,32 s DPH 21.06.2021 Organika, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 83 SKOLSKE MLIEKO 4,40 s DPH 21.06.2021 Organika, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 81 OFFINE CD 105,60 s DPH 14.06.2021 Aitec, s.r.o.. 24.06.2021
      Faktúra 82 UCEBNICE 869,11 s DPH 11.06.2021 Aitec, s.r.o.. 24.06.2021
      Faktúra 80 TELEFON 28,00 s DPH 11.06.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 79 KANC. MAT 87,79 s DPH 11.06.2021 OFFICE DEPOT, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1040 potraviny 83,07 s DPH 08.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1039 potraviny 149,94 s DPH 08.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1038 POTRAVINY 130,31 s DPH 08.06.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1041 POTRAVINY 147,20 s DPH 08.06.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.06.2021
      Faktúra 76 GDPR 3/2021 36,00 s DPH 15 08.06.2021 osobnýúdaj.sk 24.06.2021
      Faktúra 77 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 08.06.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 24.06.2021
      Faktúra 78 el. energia 252,00 s DPH 07.06.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.06.2021
      Faktúra 74 demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom 235,00 s DPH 07.06.2021 IVAN JANIGA 24.06.2021
      Faktúra 75 TELEFON 30,59 s DPH 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 73 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2021 62,04 s DPH 03.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.06.2021
      Faktúra 71 KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021 25,00 s DPH 02.06.2021 Ivan Hubik, kominárstvo 24.06.2021
      Faktúra 72 BOZP A PO 42,00 s DPH 02.06.2021 Ing. Miroslav Rabčan 24.06.2021
      Faktúra 1037 potraviny 102,70 s DPH 01.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1036 potraviny 133,67 s DPH 01.06.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 69 TELEFON 23,00 s DPH 31.05.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 1035 ovocie, zelenina 461,15 s DPH 31.05.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.06.2021
      Faktúra 1034 potraviny 199,92 s DPH 31.05.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 24.06.2021
      Faktúra 70 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH 28.05.2021 Organika, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 68 mat 32,68 s DPH 27.05.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.06.2021
      Faktúra 1032 potraviny 95,90 s DPH 25.05.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1033 potraviny 36,93 s DPH 25.05.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 67 knihy 97,97 s DPH 24.05.2021 preskoly.sk s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1030 potraviny 74,02 s DPH 18.05.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1031 potraviny 159,88 s DPH 18.05.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 65 MAPY 208,80 s DPH 18.05.2021 WORD MAPS 24.06.2021
      Faktúra 66 KANC. MAT 142,49 s DPH 18.05.2021 OFFICE DEPOT, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1029 POTRAVINY 19,82 s DPH 17.05.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 64 NáJOM 18,19 s DPH 17.05.2021 Lindstrom, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 62 TELEFON 28,00 s DPH 13.05.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 63 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 13.05.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 24.06.2021
      Faktúra 1028 potraviny 79,81 s DPH 11.05.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 59 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 07.05.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 24.06.2021
      Faktúra 61 TELEFON 30,59 s DPH 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 60 GDPR 3/2021 36,00 s DPH 15 07.05.2021 osobnýúdaj.sk 24.06.2021
      Faktúra 1027 POTRAVINY 239,27 s DPH 07.05.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.06.2021
      Faktúra 1026 POTRAVINY 132,34 s DPH 06.05.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 58 INVENTAR SJ 258,78 s DPH 06.05.2021 IRIS NAGY 24.06.2021
      Faktúra 57 TELEFON 114,88 s DPH 06.05.2021 ALZA,sk 24.06.2021
      Faktúra 1025 POTRAVINY 414,51 s DPH 05.05.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.06.2021
      Faktúra 56 el. energia 252,00 s DPH 05.05.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.06.2021
      Faktúra 1024 potraviny šj 487,49 s DPH 04.05.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1023 potraviny 209,26 s DPH 30.04.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 24.06.2021
      Faktúra 53 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH 30.04.2021 Organika, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 54 SKOLSKE MLIEKO 9,72 s DPH 30.04.2021 Organika, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 55 BOZP A PO 42,00 s DPH 30.04.2021 Ing. Miroslav Rabčan 24.06.2021
      Zmluva 27 školské ovocie 16,80 s DPH 28.04.2021 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 28.04.2021
      Faktúra 1022 potraviny 207,23 s DPH 27.04.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1021 potraviny 151,00 s DPH 27.04.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 52 TELEFON 23,00 s DPH 20.04.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 1020 POTRAVINY 61,20 s DPH 20.04.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 51 LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q 37,50 s DPH 20.04.2021 Peter Bolek - EKORAY 24.06.2021
      Faktúra 50 školské dokumenty 45,35 s DPH 19.04.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 49 OOPP SJ 139,12 s DPH 16.04.2021 BORTEX, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1019 potraviny 111,46 s DPH 13.04.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1018 potraviny 294,64 s DPH 13.04.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 48 TELEFON 28,00 s DPH 13.04.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 47 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2021 77,88 s DPH 12.04.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.06.2021
      Faktúra 46 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2021 42,24 s DPH 12.04.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.06.2021
      Faktúra 45 TELEFON 30,70 s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 44 GDPR 3/2021 36,00 s DPH 15 12.04.2021 osobnýúdaj.sk 24.06.2021
      Faktúra 43 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 12.04.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 24.06.2021
      Faktúra 42 mat 15,48 s DPH 12.04.2021 Dva, s. r. o. 24.06.2021
      Faktúra 1017 POTRAVINY 133,62 s DPH 12.04.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.06.2021
      Faktúra 41 VODA I.Q 2021 115,74 s DPH 31.03.2021 OVS, a.s., Dolný Kubín 24.06.2021
      Faktúra 1016 POTRAVINY 80,84 s DPH 31.03.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1015 POTRAVINY 350,89 s DPH 31.03.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.06.2021
      Faktúra 1014 potraviny 169,29 s DPH 31.03.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 24.06.2021
      Faktúra 40 BOZP A PO ZA 3/21 42,00 s DPH 31.03.2021 Ing. Miroslav Rabčan 24.06.2021
      Faktúra 39 služby 61,32 s DPH 29.03.2021 Lindstrom, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 38 HN šk. potreby 16,60 s DPH 29.03.2021 BORTEX, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 37 ROHOžE 98,40 s DPH 26.03.2021 B2Bpartner 24.06.2021
      Faktúra 36 UHLIE 998,90 s DPH 23.03.2021 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 34 el. energia 252,00 s DPH 23.03.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.06.2021
      Faktúra 35 spotreba materiálu 798,00 s DPH 23.03.2021 B2Bpartner 24.06.2021
      Faktúra 1013 potraviny 255,00 s DPH 23.03.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 33 spotreba materiálu 225,00 s DPH 22.03.2021 EMI - Sabinov, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1012 POTRAVINY 80,63 s DPH 18.03.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 32 TELEFON 33,11 s DPH 18.03.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 31 TELEFON 35,43 s DPH 18.03.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 29 LICENCIE 83,65 s DPH 15.03.2021 IVES Košice 24.06.2021
      Faktúra 30 TELEFON 23,00 s DPH 15.03.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 1011 POTRAVINY 103,31 s DPH 12.03.2021 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1009 ovocie, zelenina 16,93 s DPH 12.03.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.06.2021
      Faktúra 1010 POTRAVINY 113,13 s DPH 12.03.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.06.2021
      Faktúra 1008 ovocie, zelenina 139,74 s DPH 10.03.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.06.2021
      Faktúra 1006 potraviny 257,73 s DPH 09.03.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 26 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH 09.03.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.06.2021
      Faktúra 28 UHLIE 990,58 s DPH 09.03.2021 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1007 potraviny 106,92 s DPH 09.03.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 27 BOZP A PO 2/2021 42,00 s DPH 09.03.2021 Ing. Miroslav Rabčan 24.06.2021
      Faktúra 1004 potraviny 75,34 s DPH 08.03.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1005 potraviny 67,15 s DPH 08.03.2021 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 24.06.2021
      Faktúra 1003 potraviny 210,48 s DPH 08.03.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 25 SKRINA ARCHIV 188,40 s DPH 08.03.2021 B2Bpartner 24.06.2021
      Faktúra 24 služby 63,86 s DPH 08.03.2021 Lindstrom, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 23 šKOLSKé DOKUMENTY 46,05 s DPH 08.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 20 GDPR 3/2021 36,00 s DPH 15 02.03.2021 osobnýúdaj.sk 24.06.2021
      Faktúra 22 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH 02.03.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.06.2021
      Faktúra 21 PZS 144,00 s DPH 02.03.2021 PZS ORAVA s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 19 SKOLSKE MLIEKO 3,24 s DPH 23.02.2021 Organika, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 18 TELEFON 23,00 s DPH 18.02.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 17 STRAVNE LISTKY 548,70 s DPH 16.02.2021 DOXX stravné lístky s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 16 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 15.02.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 24.06.2021
      Faktúra 15 KANC. MATERIAL 84,20 s DPH 11.02.2021 OFFICE DEPOT, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 14 OPRAVA VCHODOVYCH DVERI 276,00 s DPH 10.02.2021 ALUWING s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 13 TELEFON 29,00 s DPH 10.02.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 12 TELEFON 30,59 s DPH 10.02.2021 Slovak Telekom, a.s., 24.06.2021
      Faktúra 11 LICENCIA PROGRAMU VEMA 300,60 s DPH 09.02.2021 SOLITEA VEMA 24.06.2021
      Faktúra 8 vykonanie ročnej uzávierky 30,00 s DPH 09.02.2021 IVES Košice 24.06.2021
      Faktúra 1001 potraviny 77,20 s DPH 09.02.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1002 potraviny 107,00 s DPH 09.02.2021 Inmedia, spol. s r.o. 24.06.2021
      Faktúra 10 LICENCIA 119,90 s DPH 09.02.2021 E-LICENCIE 24.06.2021
      Faktúra 9 SKOLSKE OVOCIE 12/2020 16,80 s DPH 09.02.2021 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.06.2021
      Faktúra 7 služby 59,41 s DPH 08.02.2021 Lindstrom, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 6 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 02.02.2021 osobnýúdaj.sk 24.06.2021
      Faktúra 5 BOZP A PO 42,00 s DPH 02.02.2021 Ing. Miroslav Rabčan 24.06.2021
      Faktúra 206 telefón 23,00 s DPH 20.01.2021 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
      Faktúra 204 pakova rezačka 31,81 s DPH 11.01.2021 OFFICE DEPOT, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 4 elektrická energia 670,33 s DPH 11.01.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.06.2021
      Faktúra 3 členstvo RVC 2021 67,66 s DPH 11.01.2021 RVC Martin 24.06.2021
      Faktúra 2 licencia programu asc 2021 129,00 s DPH 11.01.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 24.06.2021
      Faktúra 1 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 11.01.2021 osobnýúdaj.sk 24.06.2021
      Faktúra 2019183 ELEKTRICKá ENERGIA 74,21 s DPH 31.12.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 207 pakova rezačka 84,60 s DPH 31.12.2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 201 telefón 30,59 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
      Faktúra 202 PERISKOP PRE RIADITEľOV 6,00 s DPH 31.12.2020 PERISKOP s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 203 služby 69,30 s DPH 31.12.2020 Lindstrom, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 1082 POTRAVINY 75,62 s DPH 31.12.2020 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 02.02.2021
      Faktúra 205 kuch. odpad 4. Q 75,00 s DPH 31.12.2020 Peter Bolek - EKORAY 02.02.2021
      Faktúra 1083 zelenina, ovocie 293,60 s DPH 31.12.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 02.02.2021
      Faktúra 208 telefón 29,00 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
      Faktúra 200 REVíZIA HAS. PRISTROJOV 26,88 s DPH 29.12.2020 RABČAN-GROUP, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 199 BOZP A PO 42,00 s DPH 29.12.2020 Ing. Miroslav Rabčan 02.02.2021
      Faktúra 198 školské dokumenty 46,05 s DPH 29.12.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 1081 POTR 126,66 s DPH 22.12.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 02.02.2021
      Faktúra 197 OST. SLUžBY 156,00 s DPH 22.12.2020 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 02.02.2021
      Faktúra 196 STRAVOVANIE 12 100,32 s DPH 22.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.02.2021
      Faktúra 1079 mäso 254,17 s DPH 18.12.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 195 licencia programu 210,00 s DPH 18.12.2020 AGEMSOFT a.s. 02.02.2021
      Faktúra 1080 mäso 49,13 s DPH 18.12.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 194 uhlie, palivá 994,48 s DPH 17.12.2020 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 193 ruska, dezinf. 119,00 s DPH 17.12.2020 EXACT Invest, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 192 VODA 172,25 s DPH 17.12.2020 OVS, a.s., Dolný Kubín 02.02.2021
      Faktúra 191 mat 340,55 s DPH 30/2012 17.12.2020 NOMIland, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 188 DVERE 248,00 s DPH 17.12.2020 ZUZANA OVSAKOVA 02.02.2021
      Faktúra 189 LISTA ZALUZIE 2 KS 186,00 s DPH 17.12.2020 ZUZANA OVSAKOVA 02.02.2021
      Faktúra 190 mat 152,51 s DPH 17.12.2020 TOP OFFFICE s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 187 telefon 24,20 s DPH 17.12.2020 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
      Faktúra 186 MAT 82,85 s DPH 17.12.2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 185 TONERY 123,00 s DPH 16.12.2020 DAMEDIS S.R.O. 02.02.2021
      Faktúra 184 OBLIEčKY 297,60 s DPH 16.12.2020 EMI - Sabinov, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 1078 POTRAVINY 4,78 s DPH 15.12.2020 Inmedia, spol. s r.o. 02.02.2021
      Faktúra 183 PRACKA MIELE 763,99 s DPH 14.12.2020 ALZA,sk 02.02.2021
      Faktúra 182 MAT 151,85 s DPH 14.12.2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 181 DARCEKOVE POUKAZKY NA MASAZ 225,00 s DPH 14.12.2020 Bandíková Milada 02.02.2021
      Faktúra 178 telefon 29,00 s DPH 10.12.2020 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
      Faktúra 177 skrine so zásuvkami 520,00 s DPH 10.12.2020 DAFFER spol. s r.o. 02.02.2021
      Faktúra 179 SKOLSKE MLIEKO 12/2020 4,00 s DPH 10.12.2020 Organika, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 180 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 6/2020 93,72 s DPH 10.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.02.2021
      Faktúra 172 telefon 30,59 s DPH 09.12.2020 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
      Faktúra 171 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 09.12.2020 osobnýúdaj.sk 02.02.2021
      Faktúra 174 MAT 151,01 s DPH 09.12.2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 173 BOZP A PO 42,00 s DPH 09.12.2020 Ing. Miroslav Rabčan 02.02.2021
      Faktúra 176 TLACIAREN 169,00 s DPH 09.12.2020 Dávid Vorčák 02.02.2021
      Faktúra 175 NOTBOOK 655,00 s DPH 09.12.2020 Dávid Vorčák 02.02.2021
      Faktúra 170 výmena vch. dveri šj sklad 846,00 s DPH 04.12.2020 ALUWING s.r.o. 04.12.2020
      Faktúra 169 prenájom rohoží 60,48 s DPH 03.12.2020 Lindstrom, s.r.o. 04.12.2020
      Faktúra 168 elektrická energia 318,00 s DPH 02.12.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 04.12.2020
      Faktúra 167 11/2020 101,64 s DPH 01.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 04.12.2020
      Faktúra 166 10/2020 91,08 s DPH 27.11.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 04.12.2020
      Faktúra 164 uteráky papierové, kanc. papier, pák. zakladač 335,90 s DPH 27.11.2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. 04.12.2020
      Faktúra 165 LAMPA DO PROJEKTORA 90,00 s DPH 27.11.2020 APM Technik, s.r.o. 04.12.2020
      Faktúra 1057 zelenina, ovocie 342,65 s DPH 08.10.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 04.12.2020
      Faktúra 1056 POTRAVINY 128,45 s DPH 07.10.2020 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 04.12.2020
      Faktúra 1054 POTRAVINY 60,23 s DPH 06.10.2020 Inmedia, spol. s r.o. 04.12.2020
      Faktúra 1055 mäso 245,41 s DPH 06.10.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 04.12.2020
      Zmluva 83, 202008700 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 105,60 s DPH 02.10.2020 Disig, a.s. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.10.2020
      Faktúra 125 mandátny certifikát 105,60 s DPH 02.10.2020 Disig, a.s. 04.12.2020
      Faktúra 1053 POTR 162,90 s DPH 30.09.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 04.12.2020
      Faktúra 1052 školské mlieko 2,52 s DPH 30.09.2020 Organika, s.r.o. 04.12.2020
      Faktúra 124 PREDPLATNé čASOPISY šKD 18,50 s DPH 30.09.2020 Slovenská pošta, a.s 04.12.2020
      Faktúra 1050 POTRAVINY 112,95 s DPH 29.09.2020 Inmedia, spol. s r.o. 04.12.2020
      Faktúra 1051 POTRAVINY 281,83 s DPH 29.09.2020 Inmedia, spol. s r.o. 04.12.2020
      Faktúra 123 oopp 49,00 s DPH 24.09.2020 Kobukrav 04.12.2020
      Faktúra 1049 POTRAVINY 165,97 s DPH 22.09.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 120 elektrická energia 2 318,00 s DPH 22.09.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 04.12.2020
      Faktúra 121 uteráky papierové, kanc. papier, pák. zakladač 88,98 s DPH 22.09.2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. 04.12.2020
      Faktúra 122 UčEBNICE 5,06 s DPH 22.09.2020 Aitec, s.r.o.. 04.12.2020
      Faktúra 118 misa na kuch. robot Kenwood FP970 62,58 s DPH 21.09.2020 Pavel Dvořák 22.09.2020
      Zmluva 82 dodávka potravín a mrazeného tovaru s DPH 21.09.2020 Inmedia, spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.09.2020
      Faktúra 119 monitorovanie deratizácia 45,00 s DPH 21.09.2020 Ján Štajer DERATO 22.09.2020
      Faktúra 1048 POTRAVINY 104,64 s DPH 18.09.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1047 zelenina, ovocie 26,72 s DPH 08.09.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1046 POTRAVINY 140,17 s DPH 04.09.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1045 POTRAVINY 154,66 s DPH 04.09.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1044 potraviny šj 18,75 s DPH 03.09.2020 KaMa Orava s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1043 potraviny 11,98 s DPH 02.09.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra 1042 POTRAVINY 292,58 s DPH 25.08.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1041 POTRAVINY 63,57 s DPH 25.08.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 98 pracovný poriadok prepracovanie 30,00 s DPH 18.08.2020 JUDr. Danica Bedlovičová 22.09.2020
      Faktúra 100 čítanka pre 1. roč + abeceda 117,00 s DPH 18.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 97 prenájom rohoží 30,24 s DPH 18.08.2020 Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 101 318,00 s DPH 18.08.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.09.2020
      Faktúra 1039 POTRAVINY 7,62 s DPH 18.08.2020 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 99 telefón 23,94 s DPH 18.08.2020 Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 1038 mäso 156,19 s DPH 18.08.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1040 zelenina, ovocie 20,50 s DPH 18.08.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 95 telefón 46,07 s DPH 10.08.2020 Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 96 telefón 29,00 s DPH 10.08.2020 Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 94 zdravotná obuv, košeľa kuchárska, sieťka na vlasy, zástera do pása 221,93 s DPH 05.08.2020 BORTEX, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 92 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 05.08.2020 osobnýúdaj.sk 22.09.2020
      Faktúra 93 pracovná obuv 89,74 s DPH 05.08.2020 BORTEX, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 89 tlačivá podľa súpisu 66,40 s DPH 20.07.2020 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 22.09.2020
      Faktúra 90 telefón 23,00 s DPH 20.07.2020 Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 91 obloženie stien a radiátorov v telocvični 2 000,00 s DPH 20.07.2020 Oravia Wood s. r.o. 22.09.2020
      Faktúra 88 VODA 75,36 s DPH 10.07.2020 OVS, a.s., Dolný Kubín 22.09.2020
      Faktúra 1036 POTRAVINY 85,59 s DPH 06.07.2020 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 1037 zelenina, ovocie 338,67 s DPH 03.07.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1034 potraviny 158,18 s DPH 30.06.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra 1035 POTRAVINY 37,39 s DPH 30.06.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1032 POTRAVINY 68,79 s DPH 23.06.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1033 POTRAVINY 111,57 s DPH 23.06.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1031 školské mlieko 2,37 s DPH 19.06.2020 Organika, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1030 POTRAVINY 76,41 s DPH 16.06.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1029 POTRAVINY 194,05 s DPH 16.06.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1027 POTRAVINY 75,60 s DPH 02.06.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1028 POTRAVINY 107,96 s DPH 02.06.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 5 elektrická energia 2 318,00 s DPH 15.05.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 15.05.2020
      Zmluva 16 školské ovocie 3,29 s DPH 23.04.2020 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 23.04.2020
      Faktúra 3 2/2020 128,04 s DPH 17.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 15.05.2020
      Faktúra 4 3/2020 87,12 s DPH 17.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 15.05.2020
      Zmluva 15 činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 36,00 s DPH 17.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 17.04.2020
      Faktúra 1026 potraviny 76,32 s DPH 07.04.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra 1025 POTRAVINY 48,04 s DPH 07.04.2020 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 4 elektrická energia 2 318,00 s DPH 02.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 15.05.2020
      Faktúra 1024 zelenina, ovocie 243,26 s DPH 31.03.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1023 mäso 138,87 s DPH 31.03.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1206289202 telefón 23,00 s DPH 15.03.2020 Slovak Telekom, a.s., 15.05.2020
      Faktúra 1022 POTRAVINY 186,42 s DPH 10.03.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1021 POTRAVINY 70,68 s DPH 09.03.2020 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 1020 POTRAVINY 217,53 s DPH 03.03.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1019 POTRAVINY 36,12 s DPH 03.03.2020 Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1018 mäso 88,84 s DPH 03.03.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1017 zelenina, ovocie 234,67 s DPH 03.03.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1016 potraviny 77,80 s DPH 21.02.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Zmluva 7 pracovná zdravotná služba 2020 240,00 s DPH 19.02.2020 PZS Orava, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2020
      Zmluva 8 dodávka materiálu a montáž na podlahu v telocvični 2 114.36 bez DPH 19.02.2020 František Nemec STAVREM s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2020
      Zmluva 9 dodávka a montáž nivelizácie podláh v telocvični ZŠ 1 300.00 bez DPH 19.02.2020 František Nemec STAVREM s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2020
      Zmluva 11 školské ovocie 1/2020 6,57 s DPH 19.02.2020 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2020
      Zmluva 12 balík 1P 30,00 s DPH 19.02.2020 Slovak telekom, a.s. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2020
      Faktúra 1014 POTRAVINY 91,87 s DPH 18.02.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1015 POTRAVINY 100,08 s DPH 18.02.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1013 POTRAVINY 136,60 s DPH 11.02.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2 elektrická energia 2 318,00 s DPH 06.02.2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 15.05.2020
      Faktúra 1012 POTRAVINY 196,92 s DPH 04.02.2020 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 1011 POTRAVINY 211,03 s DPH 04.02.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1008 potraviny 142,44 s DPH 31.01.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 20.02.2020
      Faktúra 1009 mäso 208,99 s DPH 31.01.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1010 zelenina, ovocie 436,60 s DPH 31.01.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1007 POTRAVINY 87,90 s DPH 28.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1006 POTRAVINY 23,40 s DPH 28.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1005 POTRAVINY 96,04 s DPH 21.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1004 POTRAVINY 112,41 s DPH 21.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1003 školské mlieko 3,96 s DPH 17.01.2020 Organika, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1002 POTRAVINY 174,46 s DPH 14.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1001 POTRAVINY 447,01 s DPH 14.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019186 TELEFÓN 29,99 s DPH 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019185 služby 56,28 s DPH 31.12.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019184 TELEFÓN 60,56 s DPH 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019182 školské ovocie 12/2019 11,37 s DPH 31.12.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Faktúra 2019187 likvidácia kuch. odpadu za IV.Q 66,00 s DPH 31.12.2019 Peter Bolek - EKORAY 20.02.2020
      Faktúra 1123 potraviny 351,98 s DPH 31.12.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1122 potraviny 232,91 s DPH 31.12.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 2019176 TELEFÓN splátkovanie 101,00 s DPH 20.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019181 stôl nerez šj 610,00 s DPH 20.12.2019 GASTROLUX s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019178 voda 338,09 s DPH 20.12.2019 OVS, a.s., Dolný Kubín 20.02.2020
      Faktúra 2019179 vitrína 229,00 s DPH 20.12.2019 DAFFER spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019180 oprava tlačiarne valca 34,00 s DPH 20.12.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 2019177 stravovanie zamestnancov 11/2019 146,52 s DPH 20.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 20.02.2020
      Faktúra 1120 potraviny 154,60 s DPH 20.12.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 20.02.2020
      Faktúra 1121 mäso 74,66 s DPH 20.12.2019 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019175 TELEFÓN 29,00 s DPH 19.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019171 BOZP A PO 42,00 s DPH 19.12.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019172 ozvučenie 1 400,00 s DPH 19.12.2019 JMD Plus s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019173 TELEFÓN 22,00 s DPH 19.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019174 PC, myš, klávesnica office 2019 978,00 s DPH 19.12.2019 PC Slovakia, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019169 oceľový klávesový stojan DF030 254,90 s DPH 18.12.2019 MUZIKER, a.s. 20.02.2020
      Faktúra 2019170 uhlie čierne eko hrášok 990,58 s DPH 18.12.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1118 potraviny 65,20 s DPH 17.12.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1119 potraviny 80,86 s DPH 17.12.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019168 aktualizácia šk. dokumenty 46,40 s DPH 16.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019167 záložný zdroj 68,50 s DPH 16.12.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 2019165 TELEFÓN 20,00 s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019164 toner 55,12 s DPH 12.12.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 1117 potraviny 99,56 s DPH 10.12.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019166 soľ do umývačky 3,40 s DPH 10.12.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019163 TELEFÓN 60,56 s DPH 10.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019162 elektrická energia 298,00 s DPH 09.12.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 1115 mäso 210,92 s DPH 09.12.2019 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1116 potraviny 125,44 s DPH 09.12.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 2019161 služby 60,48 s DPH 09.12.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019160 stravovanie zamestnancov 11/2019 192,72 s DPH 05.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 20.02.2020
      Faktúra 2019158 BOZP A PO 42,00 s DPH 04.12.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019159 čerpanie SF vianočná kapustnica 111,00 s DPH 04.12.2019 Betíková Ivana 20.02.2020
      Faktúra 2019157 školské ovocie 11/2019 6,75 s DPH 03.12.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Faktúra 2019156 licencia programu Virtuálna knižnica 2020 39,89 s DPH 03.12.2019 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 20.02.2020
      Faktúra 1114 potraviny 123,63 s DPH 03.12.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1113 potraviny 215,26 s DPH 03.12.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1112 potraviny 403,44 s DPH 03.12.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 20.02.2020
      Zmluva 106 školské ovocie 6.75;; s DPH 02.12.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.12.2019
      Faktúra 1111 potraviny 181,89 s DPH 30.11.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 20.02.2020
      Faktúra 2019155 TELEFÓN 28,00 s DPH 26.11.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1109 potraviny 275,75 s DPH 26.11.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1110 potraviny 85,13 s DPH 26.11.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019154 deratizácia 47,00 s DPH 25.11.2019 Ján Štajer DERATO 20.02.2020
      Faktúra 1108 školské mlieko 0,52 s DPH 22.11.2019 Organika, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1108 školské mlieko 0,52 s DPH ZMLUVA 22.11.2019 Organika, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1107 školské mlieko 2,64 s DPH ZMLUVA 22.11.2019 Organika, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1107 školské mlieko 2,64 s DPH 22.11.2019 Organika, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019153 šnek 180,00 s DPH 21.11.2019 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 20.02.2020
      Faktúra 2019152 školské dokumenty 75,00 s DPH 20.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1105 potraviny 125,88 s DPH 19.11.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1106 potraviny 111,95 s DPH 19.11.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019151 vianočný stromček Jedla full 3D výška 180 cm 239,00 s DPH 15.11.2019 MilošZák - Drevofit 20.02.2020
      Zmluva 105 licencia programu VIS 127,00 bez DPH 14.11.2019 Verejná informačná služba, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.11.2019
      Zmluva 104 škola v prírode 1 911.00 s DPH 14.11.2019 CK Lobelka, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.11.2019
      Faktúra 2019149 služby 56,28 s DPH 13.11.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019150 prvouka pre druhákov 42,90 s DPH 13.11.2019 Aitec, s.r.o.. 20.02.2020
      Faktúra 2019148 zneškodnenie odpadov 335,70 s DPH 13.11.2019 Technické služby Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 2019147 kontrola komínov 40,00 s DPH 13.11.2019 Ivan Hubik, kominárstvo 20.02.2020
      Objednávka 2019061 školské dokumenty 75,00 s DPH 13.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019062 šnek 180,00 s DPH 13.11.2019 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 26.11.2019
      Objednávka 2019060 vianočný stromček Jedla full 3D výška 180 cm 239,00 s DPH 13.11.2019 MilošZák - Drevofit 26.11.2019
      Faktúra 1104 potraviny šj 347,55 s DPH 12.11.2019 Nordfood, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019146 školské ovocie 10/2019 18,10 s DPH 12.11.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Zmluva 103 školské ovocie 18,10 s DPH 11.11.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2019
      Faktúra 2019145 služby 29,00 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Objednávka 2019057 kontrola komínov 40,00 s DPH 11.11.2019 Ivan Hubik, kominárstvo 26.11.2019
      Objednávka 2019059 prvouka pre druhákov 42,90 s DPH 10.11.2019 Aitec, s.r.o.. 26.11.2019
      Faktúra 2019143 BOZP A PO 42,00 s DPH 08.11.2019 Ing. Miroslav Rabčan 26.11.2019
      Faktúra 2019144 ZDRAVOTNá SLUžBA 216,00 s DPH 08.11.2019 Ing. Miroslav Rabčan 26.11.2019
      Faktúra 2019142 elektrická energia 298,00 s DPH 08.11.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 2019141 TELEFÓN 60,56 s DPH 08.11.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1103 potraviny 117,65 s DPH 08.11.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.11.2019
      Faktúra 1102 potraviny 313,82 s DPH 07.11.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019140 vyprac. vnútorných predpisov 220,00 s DPH 06.11.2019 JUDr. Danica Bedlovičová 20.02.2020
      Faktúra 2019139 EDUPAGE LICENCIA 129,00 s DPH 06.11.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019058 zneškodnenie odpadov 335,70 s DPH 06.11.2019 Technické služby Námestovo 26.11.2019
      Faktúra 2019138 oplachovač do umývačky 10 kg 27,60 s DPH 05.11.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1100 potraviny 174,68 s DPH 05.11.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1101 potraviny 143,34 s DPH 05.11.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1099 mäso 215,33 s DPH 05.11.2019 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019137 stravovanie zamestnancov 9/2019 212,52 s DPH 04.11.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 20.02.2020
      Objednávka 2019055 oplachovač do umývačky 10 kg 27,60 s DPH 03.11.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1098 potraviny 169,68 s DPH 29.10.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 26.11.2019
      Objednávka 2019056 vyprac. vnútorných predpisov 220,00 s DPH 28.10.2019 JUDr. Danica Bedlovičová 26.11.2019
      Faktúra 2019135 kanc. papier, laminovacie fólie lesk, kalendár nástenný trojmesačný modrý s pozn, kalendár stolový Praktický kalendár 149,96 s DPH 25.10.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019134 papier kanc, kartónový pákový zakladač Niceday 5,00 cm červený, kovové klipy 25 mm, laminovacie fólie OD, A4 lesk, drôtiky do zošívačiek 24/6, 5000 ks, kalendár stolový plánovací green coll, kalendár nástenný trojmesačný zelený, podložka offic, pevná, papierový rozraďovač, mix far. 100 ks 192,78 s DPH 25.10.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019133 učebnice ANJ Family and Friends, 2and Edition 2CB 77,00 s DPH 25.10.2019 Megabooks sk, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019136 uhlie čierne eko hrášok 1 054,40 s DPH 25.10.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019052 papier kanc 192,78 s DPH 24.10.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019053 kanc. papier 149,96 s DPH 24.10.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019054 uhlie čierne eko hrášok 1 054,40 s DPH 24.10.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019130 kuchárske nohavice, obuv protišmyková dámska, ochrana hlavy, zástera kuchárska pogum., pracovný plášť 170,47 s DPH 22.10.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 26.11.2019
      Faktúra 1093 potraviny 42,49 s DPH 22.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1094 potraviny 60,71 s DPH 22.10.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019132 elektrická energia 298,00 s DPH 22.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 1095 školské mlieko 3,96 s DPH ZMLUVA 22.10.2019 Organika, s.r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019051 učebnice ANJ Family and Friends, 2and Edition 2CB 77,00 s DPH 22.10.2019 Megabooks sk, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019131 TELEFÓN 20,00 s DPH 22.10.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1095 školské mlieko 3,96 s DPH 22.10.2019 Organika, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1097 potraviny 194,63 s DPH 22.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019129 inštalácia a konfigurácia SW, školenie, licennčná zmluva 620,40 s DPH 21.10.2019 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019128 služby 60,48 s DPH 16.10.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1091 potraviny 86,96 s DPH 15.10.2019 Nordfood, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1092 potraviny 108,08 s DPH 15.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1090 potraviny 117,29 s DPH 15.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019050 toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725 35,80 s DPH 14.10.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 26.11.2019
      Faktúra 2019126 TENISKY 16,60 s DPH 14.10.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
      Faktúra 2019127 toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725 35,80 s DPH 14.10.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 2019125 UčEBNICE ANJ Z DOTáCIE 122,49 s DPH 14.10.2019 Panta Rhei 26.11.2019
      Faktúra 2019124 TELEFÓN 29,00 s DPH 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019123 likvidácia kuch. odpadu za II.Q 30,12 s DPH 11.10.2019 Peter Bolek - EKORAY 20.02.2020
      Faktúra 2019122 bozp a po 42,00 s DPH 10.10.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019120 overenie presnosti váh a závažia 36,48 s DPH 09.10.2019 Slovenská legálna metrológie, n.o. 20.02.2020
      Faktúra 1088 potraviny 244,01 s DPH 08.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1087 potraviny 238,24 s DPH 07.10.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.11.2019
      Faktúra 2019118 servis PC a oprava 133,00 s DPH 07.10.2019 APM Technik, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019117 vstupenka na predstavenie "KUBO" 392,00 s DPH 04.10.2019 Dom Kultúry - knižnica 20.02.2020
      Faktúra 2019119 TELEFÓN 60,56 s DPH 03.10.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019116 výkresy A3 74,05 s DPH 02.10.2019 DAFFER spol. s r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019048 overenie presnosti váh a závažia 36,48 s DPH 02.10.2019 Slovenská legálna metrológie, n.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019115 stravovanie zamestnancov7/2019 216,48 s DPH 02.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.11.2019
      Faktúra 2019114 stravovanie zamestnancov7/2019 51,04 s DPH 02.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.11.2019
      Objednávka 2019045 TENISKY 16,60 s DPH 01.10.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 26.11.2019
      Objednávka 2019046 výkresy A3 74,05 s DPH 01.10.2019 DAFFER spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1086 potraviny 64,16 s DPH 01.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019049 serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy 35,00 s DPH 30.09.2019 Servis váh - Pavol Mičic 26.11.2019
      Faktúra 1096 potraviny 17,56 s DPH 30.09.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019121 serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy 35,00 s DPH 30.09.2019 Servis váh - Pavol Mičic 20.02.2020
      Faktúra 1089 potraviny 171,09 s DPH 30.09.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 26.11.2019
      Faktúra 1085 potraviny 254,67 s DPH 30.09.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1084 mäso 169,26 s DPH 30.09.2019 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1083 školské mlieko 3,96 s DPH ZMLUVA 27.09.2019 Organika, s.r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019044 kuchárske nohavice 170,47 s DPH 25.09.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 26.11.2019
      Faktúra 2019113 toner 35,80 s DPH 24.09.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 1081 potraviny 143,76 s DPH 24.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Faktúra 1082 potraviny 120,38 s DPH 24.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Objednávka 2019043 toner 35,80 s DPH 24.09.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 26.11.2019
      Faktúra 2019112 TELEFÓN 29,00 s DPH 23.09.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019111 pracovný zošit náboženstvo 14,19 s DPH 23.09.2019 Vydavateľstvo Don Bosco 20.02.2020
      Faktúra 2019110 služby 17,22 s DPH 23.09.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019109 TELEFÓN 20,00 s DPH 23.09.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019108 stravné lístky 450,60 s DPH 23.09.2019 DOXX stravné lístky s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1080 potraviny 129,96 s DPH 18.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Faktúra 1079 potraviny 27,22 s DPH 17.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Objednávka 2019041 stravné lístky 450,60 s DPH 17.09.2019 DOXX stravné lístky s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019107 tovar podľa vlastného výberu 90,72 s DPH 16.09.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 2019106 tovar podľa vlastného výberu 99,18 s DPH 16.09.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2020
      Objednávka 2019042 pracovný zošit náboženstvo 14,19 s DPH 13.09.2019 Vydavateľstvo Don Bosco 26.11.2019
      Faktúra 2019105 elektrická energia 298,00 s DPH 12.09.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Zmluva 99 dodávka mäsa do zariadenia školského stravovania s DPH 11.09.2019 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2019
      Faktúra 1078 potraviny 263,52 s DPH 10.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Faktúra 1078 potraviny 265,93 s DPH 10.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1077 potraviny 120,60 s DPH 10.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Faktúra 2019103 TELEFÓN 60,56 s DPH 06.09.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1076 potraviny 26,92 s DPH 05.09.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 26.09.2019
      Objednávka 2019039 učebnice 0,00 s DPH 04.09.2019 Aitec, s.r.o.. 26.11.2019
      Objednávka 2019038 vstupenka na predstavenie "KUBO" 392,00 s DPH 04.09.2019 Dom Kultúry - knižnica 26.11.2019
      Zmluva 97 školské ovocie šk. rok 2019/2020 s DPH 04.09.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 04.09.2019
      Objednávka 2019047 servis PC a oprava 133,00 s DPH 04.09.2019 APM Technik, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1075 potraviny 27,36 s DPH 03.09.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Faktúra 2019104 čítanka pre 2.roč, matemnatika pre štvrtákov učebnica, metodické komentáre k Prvoukapre druháíkov, slovenský jazyk pre 2. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 3. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 4. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 2. roč prac. zošit 61,16 s DPH 03.09.2019 Aitec, s.r.o.. 26.09.2019
      Zmluva 96 nájom priestorov a poskytnutie služieb šk .r. 2019/20 1 200.00 s DPH 30.08.2019 ZUŠ Jánoš PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 30.08.2019
      Faktúra 1074 potraviny 131,08 s DPH 28.08.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Faktúra 2019102 pero červené stabilo, lepený stoh, biely, kovové klipy 19 mm, papierové uteráky zelené 250 ks, korekčný strojček, papierový rozraďovač 100ks modrý, konferenčná stolička, kanc. papier A4, 500 hárkov, blok A5 so špirálou, 50 listov, linajkový 196,91 s DPH 27.08.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1073 potraviny 288,99 s DPH 27.08.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.09.2019
      Faktúra 1072 mäso 73,74 s DPH 27.08.2019 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 26.09.2019
      Objednávka 2019037 tovar podľa vlastného výberu 100,00 s DPH 27.08.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.11.2019
      Faktúra 2019100 služby 30,24 s DPH 27.08.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019040 pero červené stabilo 196,91 s DPH 26.08.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019101 triedna kniha 13,82 s DPH 26.08.2019 CART PRINT s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019099 odsávač pár priestorový OPP, ventilátor WK250, regulátor otáčok turistorový MLV600, stôl pracovný PSJ 5, polica nástenná NP1 1 998,17 s DPH 20.08.2019 GASTROLUX s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019036 triedna kniha 13,82 s DPH 19.08.2019 CART PRINT s.r.o. 26.11.2019
      Zmluva 64 o poskytovaní služby Periskop pre riaditeľov škôl 6,00 s DPH 19.08.2019 Periskop, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.08.2019
      Faktúra 2019097 TELEFÓN 20,00 s DPH 19.08.2019 Slovak Telekom, a.s., 26.09.2019
      Faktúra 2019098 TELEFÓN 29,00 s DPH 19.08.2019 Slovak Telekom, a.s., 26.09.2019
      Faktúra 2019096 interaktívna tabuľaNewline Truboard 75, dataprojektor Epson EB 530, konzola, montáž, doprava 1 500,00 s DPH 12.08.2019 APM Technik, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019095 TELEFÓN 60,56 s DPH 12.08.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019094 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 06.08.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 1071 potraviny 53,76 s DPH 06.08.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 19.08.2019
      Faktúra 2019093 fórum pre riadteľov škôl od 1.9.2019 do 31.8.2020 6,00 s DPH 06.08.2019 PERISKOP s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019035 interaktívna tabuľaNewline Truboard 75, dataprojektor Epson EB 530, konzola, montáž, doprava 1 500,00 s DPH 06.08.2019 APM Technik, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019092 TELEFÓN 20,00 s DPH 22.07.2019 Slovak Telekom, a.s., 19.08.2019
      Faktúra 2019091 Family and Friends1/2 257,84 s DPH 17.07.2019 Martinus, sk, s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019033 Family and Friends1/2 257,84 s DPH 15.07.2019 Martinus, sk, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1069 mäso 19,08 s DPH 15.07.2019 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 19.08.2019
      Faktúra 2019090 TELEFÓN 29,00 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1070 potraviny 25,44 s DPH 12.07.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 19.08.2019
      Faktúra 2019088 kalibrované teplomer chladnička 51,00 s DPH 11.07.2019 Napoo, s.r.o., Dlhá nad Oravou 20.02.2020
      Faktúra 2019089 likvidácia kuch. odpadu za II.Q 68,40 s DPH 11.07.2019 Peter Bolek - EKORAY 20.02.2020
      Objednávka 2019032 kalibrované teplomer chladnička 51,00 s DPH 11.07.2019 Napoo, s.r.o., Dlhá nad Oravou 26.11.2019
      Faktúra 1068 potraviny 112,78 s DPH 10.07.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 19.08.2019
      Faktúra 2019087 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 08.07.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 2019085 voda 214,20 s DPH 08.07.2019 OVS, a.s., Dolný Kubín 20.02.2020
      Faktúra 2019086 TELEFÓN 60,95 s DPH 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019084 BOZP A PO 42,00 s DPH 08.07.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019083 triedna kniha pre mš, osobný spis dieťaťa, triedna kniha škd, rozvrh činnosti škd, osobný spis dieťaťa škd, triedny výkaz zš, kat. list žiaka, obal zš, klasif. záznam zš, rozvrh hodíin zš, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné 54,29 s DPH 04.07.2019 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 20.02.2020
      Faktúra 2019082 prvouka pre druhákov 42,90 s DPH 04.07.2019 Aitec, s.r.o.. 20.02.2020
      Faktúra 2019080 stravovanie zamestnancov 5/2019 147,32 s DPH 04.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 19.08.2019
      Faktúra 2019079 služby 60,48 s DPH 04.07.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019078 vLASTIVEDA Kraje Slovenska, Pizza, pizza - pomôckapri učení zlomkov 112,10 s DPH 30/2012 04.07.2019 NOMIland, s.r.o. 19.08.2019
      Faktúra 2019081 doprava predškoláci Vysoké Tatry, cena dohodou 100,00 s DPH 04.07.2019 František Hrkeľ - Autobusová doprava 20.02.2020
      Faktúra 1067 potraviny 215,25 s DPH 01.07.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 19.08.2019
      Objednávka 2019031 triedna kniha pre mš, osobný spis dieťaťa, triedna kniha škd, rozvrh činnosti škd, osobný spis dieťaťa škd, triedny výkaz zš, kat. list žiaka, obal zš, klasif. záznam zš, rozvrh hodíin zš, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné 54,29 s DPH 01.07.2019 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 26.11.2019
      Objednávka 2019030 prvouka pre druhákov 42,90 s DPH 28.06.2019 Aitec, s.r.o.. 26.11.2019
      Objednávka 2019028 vLASTIVEDA Kraje Slovenska, Pizza, pizza - pomôckapri učení zlomkov 112,10 s DPH 30/2012 28.06.2019 NOMIland, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1066 potraviny 120,68 s DPH 28.06.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 19.08.2019
      Objednávka 2019027 odsávač pár priestorový OPP 1 998,17 s DPH 28.06.2019 GASTROLUX s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019077 školské ovocie 6/2019 5,90 s DPH 25.06.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Faktúra 1064 potraviny 45,78 s DPH 25.06.2019 Inmedia, spol. s r.o. 19.08.2019
      Zmluva 62 školské ovocie 5,90 s DPH 25.06.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 25.06.2019
      Faktúra 1065 potraviny 129,52 s DPH 25.06.2019 Bartošová Gabriela 19.08.2019
      Faktúra 2019076 clean umývací prostriedok do umývačky 71,76 s DPH 24.06.2019 GASTROLUX s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019029 doprava predškoláci Vysoké Tatry, cena dohodou 100,00 s DPH 24.06.2019 František Hrkeľ - Autobusová doprava 26.11.2019
      Objednávka 2019034 fórum pre riadteľov škôl od 1.9.2019 do 31.8.2020 6,00 s DPH 21.06.2019 PERISKOP s.r.o. 26.11.2019
      Objednávka 2019026 clean umývací prostriedok do umývačky 71,76 s DPH 20.06.2019 GASTROLUX s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 1063 potraviny 100,80 s DPH 19.06.2019 Inmedia, spol. s r.o. 21.06.2019
      Faktúra 2019075 TELEFÓN 29,00 s DPH 18.06.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1062 potraviny 148,70 s DPH 18.06.2019 Inmedia, spol. s r.o. 21.06.2019
      Faktúra 2019074 TELEFÓN 20,00 s DPH 18.06.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1061 potraviny 3,36 s DPH 12.06.2019 Organika, s.r.o. 21.06.2019
      Faktúra 2019073 školské ovocie 3/2019 10,18 s DPH 11.06.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Zmluva 46 školské ovocie 10,18 s DPH 11.06.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 11.06.2019
      Faktúra 1057 potraviny 44,44 s DPH 11.06.2019 Inmedia, spol. s r.o. 21.06.2019
      Faktúra 1059 potraviny 27,98 s DPH 11.06.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 21.06.2019
      Faktúra 1060 potraviny 149,36 s DPH 11.06.2019 Bartošová Gabriela 21.06.2019
      Faktúra 2019072 elektrická energia 298,00 s DPH 11.06.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 1058 potraviny 107,58 s DPH 11.06.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 21.06.2019
      Faktúra 2019070 lepiaca páska, štvorktúžkový zakladač Pastelini, prospektové obaly, kriedy Milan, mix farieb, 100 ks, kresliaci kartón, laminovacie fólie, 100 ks, lepiaca tyčinka 40 g, papierové dosky s troma chlopňami, 50 ks 104,14 s DPH 07.06.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 21.06.2019
      Faktúra 2019071 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 07.06.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019069 TELEFÓN 60,56 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Objednávka 2019025 lepiaca páska 104,14 s DPH 06.06.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019068 toner eko brother tn 2320 35,80 s DPH 04.06.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Objednávka 2019024 toner eko brother tn 2320 35,80 s DPH 04.06.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 26.11.2019
      Faktúra 1055 potraviny 72,76 s DPH 04.06.2019 Inmedia, spol. s r.o. 21.06.2019
      Faktúra 1056 potraviny 259,88 s DPH 04.06.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 21.06.2019
      Faktúra 1054 potraviny 167,32 s DPH 31.05.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 21.06.2019
      Faktúra 2019067 stravovanie zamestnancov 5/2019 176,32 s DPH 31.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 21.06.2019
      Faktúra 2019066 lepiaca tyčinka, farebný papier kanc., kanc. papier 92,81 s DPH 30.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 21.06.2019
      Objednávka 2019023 lepiaca tyčinka 92,85 s DPH 29.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 30.05.2019
      Faktúra 1052 potraviny 106,14 s DPH 29.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 30.05.2019
      Faktúra 1053 potraviny 5,04 s DPH 29.05.2019 Organika, s.r.o. 30.05.2019
      Objednávka 2019023 lepiaca tyčinka 92,81 s DPH 29.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 26.11.2019
      Faktúra 2019065 soľ do umývačky riadu 3,31 s DPH 28.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1051 potraviny 95,81 s DPH 28.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 30.05.2019
      Faktúra 2019063 služby IT 161,04 s DPH 27.05.2019 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 30.05.2019
      Faktúra 2019064 služby 60,48 s DPH 27.05.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Objednávka 2019022 soľ do umývačky riadu 3,31 s DPH 27.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 30.05.2019
      Faktúra 1050 potraviny 36,62 s DPH 22.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
      Faktúra 1049 potraviny 83,64 s DPH 21.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
      Faktúra 2019062 čierne uhlie eko hrášok 450,43 s DPH 17.05.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019061 TELEFÓN 20,00 s DPH 17.05.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Objednávka 2019021 čierne uhlie eko hrášok 450,43 s DPH 16.05.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 30.05.2019
      Faktúra 2019060 TELEFÓN 29,00 s DPH 14.05.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1048 potraviny 53,34 s DPH 14.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
      Faktúra 2019057 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 09.05.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019056 toner eko hp ce 285a 67,78 s DPH 09.05.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 1047 potraviny 65,61 s DPH 09.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
      Faktúra 1045 potraviny 222,97 s DPH 07.05.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.05.2019
      Faktúra 1046 potraviny 179,56 s DPH 07.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
      Faktúra 2019059 TELEFÓN 61,20 s DPH 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019058 školské ovocie 3/2019 10,18 s DPH 07.05.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Faktúra 1044 potraviny 108,42 s DPH 06.05.2019 Bartošová Gabriela 22.05.2019
      Faktúra 1043 potraviny 136,42 s DPH 06.05.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.05.2019
      Faktúra 2019055 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 06.05.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Zmluva 45 školské ovocie 10,18 s DPH 06.05.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.05.2019
      Objednávka 2019020 toner eko hp ce 285a 67,78 s DPH 03.05.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 30.05.2019
      Faktúra 2019054 stravovanie 141,52 s DPH 03.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 22.05.2019
      Faktúra 2019053 služby 56,28 s DPH 02.05.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1040 potraviny 7,56 s DPH 30.04.2019 Organika, s.r.o. 22.05.2019
      Faktúra 1041 potraviny 149,41 s DPH 30.04.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.05.2019
      Faktúra 1042 potraviny 161,34 s DPH 30.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
      Faktúra 2019052 pracovné nohavice, plášť pracovný, čiapka/sieťka na vlasy 76,40 s DPH 24.04.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
      Faktúra 2019051 TELEFÓN 20,10 s DPH 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1038 potraviny 150,78 s DPH 17.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
      Faktúra 1039 potraviny 60,61 s DPH 16.04.2019 Nordfood, s.r.o. 24.04.2019
      Faktúra 2019049 clean umývací prostriedok do umývačky riadu 12 kg 34,92 s DPH 15.04.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019050 likvidácia kuch. odpadu I. Q 59,28 s DPH 15.04.2019 Peter Bolek - EKORAY 20.02.2020
      Faktúra 2019048 tepláková súprava 33,20 s DPH 12.04.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
      Faktúra 2019048 tepláková súprava 33,20 s DPH 2019018 12.04.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 22.05.2019
      Objednávka 2019019 clean umývací prostriedok do umývačky riadu 12 kg 34,92 s DPH 12.04.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 30.05.2019
      Faktúra 1037 potraviny 150,32 s DPH 10.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
      Faktúra 2019047 TELEFÓN 29,00 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 1036 potraviny 125,96 s DPH 09.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
      Faktúra 2019043 nájom priestorov 90,00 s DPH 09.04.2019 J.A.A.P. s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019046 tovar podľa vlastného výberu 100,27 s DPH 08.04.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 1035 potraviny 128,40 s DPH 08.04.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.04.2019
      Faktúra 2019045 TELEFÓN 67,97 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019046 tovar podľa vlastného výberu 100,27 s DPH 2019016 08.04.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.05.2019
      Faktúra 2019042 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 05.04.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Zmluva 29 školské ovocie 5,90 s DPH 05.04.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.04.2019
      Faktúra 2019044 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 05.04.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019041 školské ovocie 3/2019 5,90 s DPH 04.04.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Faktúra 1033 potraviny 191,95 s DPH 02.04.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 24.04.2019
      Faktúra 1034 potraviny 77,49 s DPH 02.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
      Faktúra 2019040 voda 208,98 s DPH 02.04.2019 OVS, a.s., Dolný Kubín 20.02.2020
      Faktúra 2019039 plavecký 54,00 s DPH 02.04.2019 Tulipánik s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019039 plavecký 54,00 s DPH 2019015 02.04.2019 Tulipánik s.r.o. 22.05.2019
      Objednávka 2019016 tovar podľa vlastného výberu 100,27 s DPH 02.04.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 30.05.2019
      Faktúra 2019038 telefon 60,80 s DPH 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s., 24.04.2019
      Faktúra 2019037 školenie 72,00 s DPH 01.04.2019 PYROKOMPLEX s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019036 služby 52,08 s DPH 01.04.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019035 stravovanie 124,12 s DPH 01.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.04.2019
      Faktúra 2019037 školenie 72,00 s DPH 2019014 01.04.2019 PYROKOMPLEX s.r.o. 22.05.2019
      Faktúra 1032 potraviny 65,86 s DPH 29.03.2019 Bartošová Gabriela 24.04.2019
      Faktúra 1031 potraviny 92,61 s DPH 29.03.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 24.04.2019
      Objednávka 2019013 pracovné nohavice 76,40 s DPH 27.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 30.05.2019
      Faktúra 1029 potraviny 137,37 s DPH 27.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
      Objednávka 2019017 nájom priestorov - Deň učiteľov a MDŽ Reštaurácia Koliba 28.3.2019 90,00 s DPH 27.03.2019 J.A.A.P. s.r.o. 30.05.2019
      Faktúra 1030 potraviny 108,13 s DPH 27.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
      Faktúra 1028 potraviny 3,36 s DPH 25.03.2019 Organika, s.r.o. 25.03.2019
      Objednávka 2019014 aktualizačná odborná príprava obsluhy kotolne V. triedy kurič 72,00 s DPH 25.03.2019 PYROKOMPLEX s.r.o. 30.05.2019
      Objednávka 2019015 plaveský výcvik Kušnierik Filip, Timotej Gemeľa od 25.-29.3.2019 54,00 s DPH 25.03.2019 Tulipánik s.r.o. 30.05.2019
      Faktúra 2019034 pracovná obuv, športové tepláky, športová mikina 62,52 s DPH 2019012 20.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 22.05.2019
      Faktúra 2019034 pracovná obuv, športové tepláky, športová mikina 62,52 s DPH 20.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
      Faktúra 1027 potraviny 66,28 s DPH 20.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 25.03.2019
      Faktúra 1026 potraviny 115,99 s DPH 19.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 25.03.2019
      Objednávka 2019018 tepláková súprava 33,20 s DPH 18.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 26.11.2019
      Faktúra 2019033 LICENCIA PROGRAMU IVES 83,65 s DPH 18.03.2019 IVES Košice 20.02.2020
      Faktúra 2019032 TELEFÓN 20,00 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s., 25.03.2019
      Objednávka 2019018 tepláková súprava pre deti v hmotnej núdzi 33,20 s DPH 18.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 30.05.2019
      Zmluva 27 plavecký výcvik 702,00 s DPH 15.03.2019 Tulipánik s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.03.2019
      Objednávka 2019012 pracovná obuv 62,52 s DPH 14.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 30.05.2019
      Faktúra 1025 potraviny 114,81 s DPH 13.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 14.03.2019
      Faktúra 2019031 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 13.03.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 2019029 TELEFÓN 29,80 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a.s., 14.03.2019
      Faktúra 1024 potraviny 154,32 s DPH 12.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 14.03.2019
      Faktúra 1023 potraviny 208,11 s DPH 12.03.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 14.03.2019
      Faktúra 2019028 školské ovocie 2/2019 13,13 s DPH 12.03.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Faktúra 2019030 čierne uhlie eko hrášok 678,59 s DPH 12.03.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019025 služby 60,48 s DPH 11.03.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 2019026 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 11.03.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
      Faktúra 2019027 služby 60,48 s DPH 11.03.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
      Faktúra 1022 potraviny 113,12 s DPH 11.03.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 14.03.2019
      Faktúra 1021 potraviny 111,91 s DPH 11.03.2019 Bartošová Gabriela 14.03.2019
      Objednávka 2019011 čierne uhlie eko hrášok 678,59 s DPH 11.03.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 30.05.2019
      Zmluva 18 darovacia 13,13 s DPH 05.03.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.03.2019
      Faktúra 1020 potraviny 95,47 s DPH 28.02.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 14.03.2019
      Faktúra 2019024 stravovanie 164,72 s DPH 28.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 14.03.2019
      Faktúra 1019 potraviny 3,36 s DPH 26.02.2019 Organika, s.r.o. 14.03.2019
      Faktúra 2019023 TELEFÓN 20,00 s DPH 26.02.2019 Slovak Telekom, a.s., 14.03.2019
      Faktúra 2019022 oprava podávacieho pásu na uhlie 35,00 s DPH 26.02.2019 Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193 20.02.2020
      Faktúra 2019021 toner TN 232 35,80 s DPH 21.02.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
      Faktúra 1018 potraviny 52,38 s DPH 20.02.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1017 potraviny 73,86 s DPH 19.02.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019020 licencia programu 279,72 s DPH 19.02.2019 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 20.02.2019
      Zmluva 20 darovacia 20,00 s DPH 18.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.02.2019
      Objednávka 2019010 oprava podávacieho pásu v kotolni 35,00 s DPH 15.02.2019 Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193 30.05.2019
      Objednávka 2019009 toner TN 232 35,80 s DPH 14.02.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 30.05.2019
      Faktúra 2019018 školské ovocie 1/2019 10,18 s DPH 12.02.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
      Faktúra 2019019 uč. pomôcky 4,18 s DPH 12.02.2019 Aitec, s.r.o.. 20.02.2019
      Faktúra 1016 potraviny 74,56 s DPH 12.02.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019015 UZAVIERKA 26,16 s DPH 11.02.2019 IVES Košice 20.02.2019
      Faktúra 2019016 služby 96,20 s DPH 11.02.2019 Ján Štajer DERATO 20.02.2020
      Faktúra 2019017 TELEFÓN 29,00 s DPH 11.02.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019014 BOZP A PO 56,02 s DPH 08.02.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2019
      Faktúra 1015 potraviny 126,08 s DPH 08.02.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2019
      Faktúra 1014 potraviny 140,40 s DPH 06.02.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019011 kanc. materiál 83,50 s DPH 06.02.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019012 TELEFÓN 61,18 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Faktúra 2019013 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 06.02.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 1009 potraviny 195,43 s DPH 05.02.2019 Bartošová Gabriela 20.02.2019
      Faktúra 1011 potraviny 230,41 s DPH 05.02.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1010 potraviny 156,52 s DPH 05.02.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Objednávka 2019007 vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 26,16 s DPH 05.02.2019 IVES Košice 20.02.2019
      Faktúra 2019009 stravovanie 165,88 s DPH 04.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 20.02.2019
      Zmluva 9 školské ovocie 10,18 s DPH 04.02.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 12.02.2019
      Faktúra 2019010 kniha Slávik 2019 3,00 s DPH 04.02.2019 ARES, s.r.o. 20.02.2019
      Objednávka 2019008 diktáty pre 1. a 2. ročník 4,18 s DPH 04.02.2019 Aitec, s.r.o.. 20.02.2019
      Objednávka 2019006 kartónový pákový zakladač 7,5 cm 83,50 s DPH 04.02.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1008 potraviny 119,00 s DPH 31.01.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 20.02.2019
      Faktúra 2019008 MAT 67,20 s DPH 31.01.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1006 potraviny 11,20 s DPH 30.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1005 potraviny 128,15 s DPH 29.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Objednávka 2019004 umývací prostriedok do umývačky riadu 67,20 s DPH 29.01.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 20.02.2019
      Objednávka 2019005 kniha Slávik 2019 3,00 s DPH 28.01.2019 ARES, s.r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1007 potraviny 6,72 s DPH 28.01.2019 Organika, s.r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019006 OPRAVA PRAčKY 28,51 s DPH 23.01.2019 Elektroopravovňa Tomčík Ján 20.02.2019
      Faktúra 2019007 TELEFÓN 20,00 s DPH 23.01.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2019
      Faktúra 1004 potraviny 79,78 s DPH 23.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1003 potraviny 100,42 s DPH 22.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019005 TELEFÓN 31,76 s DPH 18.01.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Objednávka 2019003 oprava automatickej práčky 28,51 s DPH 16.01.2019 Elektroopravovňa Tomčík Ján 20.02.2019
      Faktúra 1002 potraviny 51,91 s DPH 16.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1001 potraviny 153,89 s DPH 15.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019004 licencia 2019 99,00 s DPH 09.01.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019003 členstvo na rok 2019 67,42 s DPH 09.01.2019 RVC Martin 20.02.2019
      Faktúra 1013 potraviny 55,07 s DPH 09.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Faktúra 1012 potraviny 140,00 s DPH 08.01.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
      Objednávka 2019002 licencia programu na rok 2019 99,00 s DPH 08.01.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 20.02.2019
      Faktúra 2019001 elektrická energia 146,69 s DPH 07.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
      Faktúra 2019002 TELEFÓN 60,56 s DPH 07.01.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
      Objednávka 2019001 členstvo na rok 2019 67,42 s DPH 02.01.2019 RVC Martin 20.02.2019
      Faktúra 2018167 prenájom rohoží 52,08 s DPH zmluva 31.12.2018 Lindstrom, s.r.o. 04.02.2019
      Faktúra 2018165 seminár RZD Mihál 54,00 s DPH 2018004 22.12.2018 Ing. Milada Dutková 04.02.2019
      Faktúra 2018164 monitorovanie objektu proti škodcom 40,00 s DPH zmluva 22.12.2018 Ján Štajer DERATO 04.02.2019
      Zmluva 212 poskytnutie verejných služieb s DPH 21.12.2018 Slovak telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2018
      Faktúra 2018159 PC HP Compaq 8200, C-TECH kb 102 klávesnica, office 2019 596,00 s DPH 2018061 21.12.2018 PC Slovakia, s.r.o. 04.02.2019
      Zmluva 213 poskytnutie verejných služieb s DPH 21.12.2018 Slovak telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2018
      Faktúra 2018158 stravovanie 12/2018 125,28 s DPH 21.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 04.02.2019
      Faktúra 2018162 učebné pomôcky 12,30 s DPH 30/2012 21.12.2018 NOMIland, s.r.o. 04.02.2019
      Faktúra 2018163 BOZP a PO 42,00 s DPH 21.12.2018 Ing. Miroslav Rabčan 04.02.2019
      Faktúra 2018160 telefón 99,00 s DPH ZMLUVA 20.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 04.02.2019
      Zmluva 216 zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 20.12.2018 PZS Orava, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2018
      Zmluva 215 zdravotná služba s DPH 20.12.2018 PZS Orava, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 20.12.2018
      Faktúra 2018161 telefón 0,04 s DPH ZMLUVA 20.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 04.02.2019
      Faktúra 2018157 voda 198,53 s DPH zmluva 19.12.2018 OVS, a.s., Dolný Kubín 04.02.2019
      Faktúra 2018156 OFFICE 2016 148,00 s DPH 19.12.2018 PC Slovakia, s.r.o. 04.02.2019
      Faktúra 2018155 šKOLSKé OVOCIE 11/2018 2,95 s DPH 18.12.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 18.12.2018
      Zmluva 207 školské ovocie 12/2018 2,95 s DPH 18.12.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2018
      Faktúra 2018154 telefón 20,00 s DPH ZMLUVA 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 18.12.2018
      Faktúra 2018153 uhlie čierne ekohrášok 836,53 s DPH 2018058 14.12.2018 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 18.12.2018
      Faktúra 1109 potraviny 95,77 s DPH 14.12.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 18.12.2018
      Faktúra 2018152 uhlie čierne ekohrášok 758,53 s DPH 2018058 14.12.2018 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 18.12.2018
      Faktúra 1110 potraviny 31,52 s DPH 14.12.2018 Inmedia, spol. s r.o. 18.12.2018
      Faktúra 2018151 učebné pomôcky 203,30 s DPH 2018060 30/2012 14.12.2018 NOMIland, s.r.o. 18.12.2018
      Faktúra 2018150 telefón 38,18 s DPH ZMLUVA 14.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 18.12.2018
      Faktúra 2018149 učebné pomôcky a hračky podľa vlastného výberu 152,34 s DPH 2018056 13.12.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 18.12.2018
      Faktúra 2018146 klávesnica k PC, podložky pod myš 58,38 s DPH 11.12.2018 ALZA,sk 18.12.2018
      Zmluva 205 školské ovocie 11/2018 10,18 s DPH 11.12.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 11.12.2018
      Faktúra 1108 potraviny 187,46 s DPH 11.12.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 18.12.2018
      Faktúra 2018147 telefón 60,56 s DPH ZMLUVA 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 18.12.2018
      Faktúra 2018145 šKOLSKé OVOCIE 11/2018 10,18 s DPH 10.12.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 18.12.2018
      Faktúra 2018148 montérky, pracovné rukavice 66,86 s DPH 2018055 10.12.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 18.12.2018
      Faktúra 2018144 BOZP a PO 42,00 s DPH 07.12.2018 Ing. Miroslav Rabčan 18.12.2018
      Faktúra 1106 potraviny 54,64 s DPH 05.12.2018 Inmedia, spol. s r.o. 18.12.2018
      Faktúra 1107 potraviny 48,96 s DPH 05.12.2018 Inmedia, spol. s r.o. 18.12.2018
      Faktúra 1104 mäso 161,93 s DPH 04.12.2018 Bartošová Gabriela 18.12.2018
      Faktúra 1105 potraviny 123,92 s DPH 04.12.2018 Inmedia, spol. s r.o. 18.12.2018
      Faktúra 2018143 soľ do umývačky 3,24 s DPH 04.12.2018 Inmedia, spol. s r.o. 18.12.2018
      Faktúra 2018142 stravovanie 164,72 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 18.12.2018
      Zmluva 202 zmluva o servisnom prenájme rohoží 20,10 s DPH 03.12.2018 Lindstrom s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 03.12.2018
      Faktúra 1103 potraviny 107,51 s DPH 30.11.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 18.12.2018
      Faktúra 2018141 ELEKTRICKá ENERGIA 296,00 s DPH ZMLUVA 28.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 18.12.2018
      Faktúra 1102 šKOLSKé MLIEKO 5,88 s DPH 28.11.2018 Organika, s.r.o. 18.12.2018
      Faktúra 1101 potraviny 87,68 s DPH 28.11.2018 Inmedia, spol. s r.o. 18.12.2018
      Faktúra 1100 potraviny 114,97 s DPH 27.11.2018 Inmedia, spol. s r.o. 28.11.2018
      Faktúra 2018140 Zákony 2019 predplatné 11,20 s DPH 26.11.2018 Poradca. s.r.o. 28.11.2018
      Faktúra 2018139 Lego, lego duplo, lego classic, lego classic, pokladňa, lego, lego, temp. farba 500 ml, odrážadlo, výkresy 200 ks, drevo/prstové maňušky, krepový papier 201,23 s DPH 2018056 26.11.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.11.2018
      Faktúra 2018137 telefón 35,39 s DPH ZMLUVA 23.11.2018 Slovak Telekom, a.s., 28.11.2018
      Faktúra 2018138 telefón 20,00 s DPH ZMLUVA 23.11.2018 Slovak Telekom, a.s., 28.11.2018
      Faktúra 1099 potraviny 52,05 s DPH 20.11.2018 Inmedia, spol. s r.o. 28.11.2018
      Faktúra 2018135 kanc. kreslo, USB Flasch Disk Toschiba 16 GB, tekuté mydlo antibakt., pero mix farieb 179,14 s DPH 2018054 16.11.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. 28.11.2018
      Faktúra 2018136 kanc. papier 159,01 s DPH 2018054 16.11.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. 28.11.2018
      Faktúra 1098 potraviny 32,68 s DPH 14.11.2018 Inmedia, spol. s r.o. 28.11.2018
      Faktúra 1097 potraviny 124,32 s DPH 13.11.2018 Inmedia, spol. s r.o. 28.11.2018
      Faktúra 1095 potraviny 156,33 s DPH 12.11.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 28.11.2018
      Faktúra 1096 potraviny 91,42 s DPH 12.11.2018 Inmedia, spol. s r.o. 28.11.2018
      Zmluva 188 školské ovocie 10/2018 6,03 s DPH 12.11.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 12.11.2018
      Faktúra 2018134 virtuálna knižnica 2019 39,89 s DPH 12.11.2018 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 28.11.2018
      Faktúra 2018133 šKOLSKé OVOCIE 9/2018 6,03 s DPH 12.11.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.11.2018
      Faktúra 2018132 BOZP a PO 42,00 s DPH 08.11.2018 Ing. Miroslav Rabčan 28.11.2018
      Faktúra 1094 potraviny 223,41 s DPH 08.11.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.11.2018
      Faktúra 2018131 telefón 61,01 s DPH ZMLUVA 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s., 28.11.2018
      Faktúra 1093 mäso 180,65 s DPH 06.11.2018 Bartošová Gabriela 28.11.2018
      Faktúra 2018130 ELEKTRICKá ENERGIA 296,00 s DPH ZMLUVA 06.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 28.11.2018
      Faktúra 1092 potraviny 183,19 s DPH 06.11.2018 Inmedia, spol. s r.o. 06.11.2018
      Faktúra 1091 potraviny 140,93 s DPH 05.11.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 06.11.2018
      Faktúra 2018129 stravovanie za 10/2018 178,64 s DPH 29.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 06.11.2018
      Faktúra 2018128 Registrácia Zelená škola 66,70 s DPH 29.10.2018 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 06.11.2018
      Faktúra 1090 potraviny 68,34 s DPH 23.10.2018 Inmedia, spol. s r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018127 pracovný plášť/blúza, zástera 76,97 s DPH 2018043 23.10.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 06.11.2018
      Faktúra 1089 šKOLSKé MLIEKO 3,36 s DPH 23.10.2018 Organika, s.r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018124 telefón 60,56 s DPH ZMLUVA 18.10.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.11.2018
      Faktúra 2018125 telefón 20,00 s DPH ZMLUVA 18.10.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.11.2018
      Faktúra 2018126 ELEKTRICKá ENERGIA 296,00 s DPH ZMLUVA 18.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 06.11.2018
      Faktúra 1088 potraviny 41,92 s DPH 17.10.2018 Inmedia, spol. s r.o. 06.11.2018
      Faktúra 1087 potraviny 94,92 s DPH 16.10.2018 Inmedia, spol. s r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018122 stravovanie za 9/2018 174,00 s DPH 12.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 15.10.2018
      Faktúra 2018123 licencia programu EduPage PRO malotriedka 99,00 s DPH 2018052 12.10.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 15.10.2018
      Faktúra 2018121 lampa do projektora 192,00 s DPH 2018049 12.10.2018 APM Technik, s.r.o. 15.10.2018
      Objednávka 2018052 licencia programu EduPage PRO malotriedka 99,00 s DPH 12.10.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018118 TELEFÓN 34,92 s DPH ZMLUVA 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s., 15.10.2018
      Faktúra 2018120 tovar pre dvoch žiakov HN podľa dodacie listu 33,20 s DPH 2018050 11.10.2018 DAFFER spol. s r.o. 15.10.2018
      Zmluva 177 školské ovocie 7,24 s DPH 11.10.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 11.10.2018
      Faktúra 1086 potraviny šj 100,73 s DPH 10.10.2018 Nordfood, s.r.o. 15.10.2018
      Faktúra 1085 potraviny 76,33 s DPH 09.10.2018 Inmedia, spol. s r.o. 15.10.2018
      Faktúra 2018117 šKOLSKé OVOCIE 9/2018 7,24 s DPH 09.10.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 15.10.2018
      Faktúra 2018115 likvidácia kuch. odpadu 9/2018 25,32 s DPH 08.10.2018 Peter Bolek - EKORAY 15.10.2018
      Faktúra 2018119 interaktívna tabuľa Nowline Truboard 75, konzola, intalačný materiál, montáž tabule, doprava 1 553,00 s DPH 2018049 08.10.2018 APM Technik, s.r.o. 15.10.2018
      Faktúra 1084 potraviny 103,77 s DPH 08.10.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 15.10.2018
      Faktúra 2018116 lepiace pásky, pastelky, výkresy, farby temp,, vodové 69,11 s DPH 2018047 08.10.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 15.10.2018
      Faktúra 2018114 BOZP a PO 42,00 s DPH 04.10.2018 Ing. Miroslav Rabčan 15.10.2018
      Faktúra 1083 potraviny 68,26 s DPH 03.10.2018 Inmedia, spol. s r.o. 15.10.2018
      Faktúra 2018112 VODA 96,58 s DPH 03.10.2018 OVS, a.s., Dolný Kubín 15.10.2018
      Faktúra 2018113 pracovná obuv, športové tričko, športová mikina 51,50 s DPH 2018044 03.10.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 15.10.2018
      Faktúra 1082 mäso 183,51 s DPH 02.10.2018 Bartošová Gabriela 15.10.2018
      Faktúra 1081 potraviny 53,22 s DPH 02.10.2018 Inmedia, spol. s r.o. 15.10.2018
      Faktúra 1080 potraviny 202,18 s DPH 30.09.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 15.10.2018
      Faktúra 1079 potraviny 143,09 s DPH 28.09.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 15.10.2018
      Faktúra 1078 šKOLSKé MLIEKO 6,72 s DPH 27.09.2018 Organika, s.r.o. 15.10.2018
      Faktúra 2018111 Pákový zakladač, prospektové obaly, laminovacie fólie, poznámkový stolový kalendár 2019, pracovný stolový kalendár, nástenný kalendár /Putovanie po SK, rýchloviazače závesné, modré, kancelársky papier 194,71 s DPH 2018048 26.09.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. 27.09.2018
      Objednávka 2018049 interaktívna tabuľa Nowline Truboard 75 1 553,00 s DPH 25.09.2018 APM Technik, s.r.o. 06.11.2018
      Objednávka 2018051 lampa do projektora 192,00 s DPH 25.09.2018 APM Technik, s.r.o. 06.11.2018
      Zmluva 18/21/50J/39 pracovné miesto kurič 5 596,56 s DPH 25.09.2018 UPSVAR Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 25.09.2018
      Objednávka 2018047 tovar podľa vlastného výberu 69,11 s DPH 25.09.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 06.11.2018
      Objednávka 2018048 Pákový zakladač 194,71 s DPH 25.09.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. 06.11.2018
      Objednávka 2018050 tovar pre dvoch žiakov HN podľa dodacie listu 33,20 s DPH 25.09.2018 DAFFER spol. s r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018110 učebnica prvouky 2. ročník 29,70 s DPH 2018045 20.09.2018 Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 27.09.2018
      Faktúra 2018109 TELEFÓN 38,71 s DPH ZMLUVA 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s., 27.09.2018
      Faktúra 2018108 TELEFÓN 21,10 s DPH ZMLUVA 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s., 27.09.2018
      Faktúra 2018107 registračný poplatok Zelená škola šk. rok 2018/2019 66,70 s DPH 2018046 19.09.2018 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 27.09.2018
      Objednávka 2018044 pracovná obuv 51,50 s DPH 18.09.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 06.11.2018
      Zmluva dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/054/73 refundácia mzdy 3 532,08 s DPH 18.09.2018 UPSVAR Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.09.2018
      Zmluva dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/054/73 refundácia mzdy 3 532,08 s DPH 18.09.2018 UPSVAR Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.09.2018
      Objednávka 2018043 pracovný plášť/blúza 76,97 s DPH 18.09.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 06.11.2018
      Objednávka 2018045 učebnica prvouky 2. ročník 29,70 s DPH 18.09.2018 Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 06.11.2018
      Objednávka 2018042 stravné lístky 324,00 s DPH 17.09.2018 DOXX stravné lístky s.r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018106 stravné lístky, poštovné, balné, poistné 324,00 s DPH 2018042 17.09.2018 DOXX stravné lístky s.r.o. 27.09.2018
      Faktúra 2018105 čierne uhlie eko hrášok 1 060,79 s DPH 2018041 14.09.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 27.09.2018
      Objednávka 2018046 registračný poplatok Zelená škola šk. rok 2018/2019 66,70 s DPH 14.09.2018 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 06.11.2018
      Objednávka 2018041 čierne uhlie eko hrášok 1 060,79 s DPH 14.09.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 06.11.2018
      Faktúra 2018104 učebnica matematiky pre štvrtákov 15,95 s DPH 2018036 12.09.2018 Aitec, s.r.o.. 27.09.2018
      Faktúra 2018103 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 11.09.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 27.09.2018
      Faktúra 2018101 Multimediálne CD k slabikáru K. Štefeková 29,00 s DPH 2018038 10.09.2018 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 27.09.2018
      Zmluva GDPR s DPH 10.09.2018 PC Support, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2018
      Faktúra 2018102 výmena valca a tonera v tlačiarňach Brother 7060D a 2500D 90,89 s DPH 2018040 10.09.2018 Dávid Vorčák 27.09.2018
      Objednávka 2018040 výmena valca a tonera v tlačiarňach Brother 7060D a 2500D 90,89 s DPH 07.09.2018 Dávid Vorčák 06.11.2018
      Zmluva nájom priestorov a poskytnutie služieb 1 200,00 s DPH 06.09.2018 ZUŠ Jánoš Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.09.2018
      Zmluva školské ovocie 2018/2019 s DPH 06.09.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.09.2018
      Faktúra 2018100 služba 60,88 s DPH ZMLUVA 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Faktúra 2018099 vrecko na prezúvky mix farieb 69,04 s DPH 06.09.2018 DAFFER spol. s r.o. 06.09.2018
      Objednávka 2018037 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie 4,13 s DPH 05.09.2018 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 06.11.2018
      Objednávka 2018038 Multimediálne CD k slabikáru K. Štefeková 29,00 s DPH 05.09.2018 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 06.11.2018
      Zmluva dodatok mobilný hlas, notebooky + wifi 2 ks 120,00 s DPH 05.09.2018 Slovak telekom, a.s. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.09.2018
      Faktúra 2018098 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie 4,13 s DPH 2018037 05.09.2018 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 06.09.2018
      Objednávka 2018036 učebnica matematiky pre štvrtákov 15,95 s DPH 04.09.2018 Aitec, s.r.o.. 06.11.2018
      Objednávka 2018039 vrecko na prezúvky mix farieb 69,04 s DPH 28.08.2018 DAFFER spol. s r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018097 služba 96,00 s DPH ZMLUVA 27.08.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Faktúra 2018096 TELEFÓN 21,74 s DPH ZMLUVA 27.08.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Faktúra 2018095 TRIEDNA KNIHA 13,82 s DPH 2018035 23.08.2018 CART PRINT s.r.o. 06.09.2018
      Faktúra 2018093 služby elektro pre zavedenie umývačky riadu do prevádzky, revízna správa 772,60 s DPH 2018019 13.08.2018 Svýba Jozef 06.09.2018
      Faktúra 2018094 TELEFÓN 37,09 s DPH ZMLUVA 13.08.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Faktúra 2018091 stravovanie 44,08 s DPH 13.08.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 06.09.2018
      Faktúra 2018092 vodoinštalačné práce a materiál v školskej jedálni 682,80 s DPH 2018034 13.08.2018 G-therm s.r.o. 06.09.2018
      Faktúra 2018090 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 13.08.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 06.09.2018
      Faktúra 2018089 detský koberec Papillon 17 fialový šírka 400 cm, obšitie 24 bm, koberec Serenity 430 mentolovo-zelený šírka 300 cm, obšitie kobercov 20 bm 545,97 s DPH 2018033 10.08.2018 Bytema, s.r.o. 06.09.2018
      Objednávka 2018035 TRIEDNA KNIHA 13,82 s DPH 10.08.2018 CART PRINT s.r.o. 06.11.2018
      Objednávka 2018033 detský koberec Papillon 17 fialový šírka 400 cm 545,97 s DPH 10.08.2018 Bytema, s.r.o. 06.11.2018
      Objednávka 2018034 vodoinštalačné práce a materiál v školskej jedálni 682,80 s DPH 10.08.2018 G-therm s.r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018087 TELEFÓN 39,35 s DPH ZMLUVA 08.08.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Zmluva poskytnutie verejných služieb s DPH 08.08.2018 Slovak telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.08.2018
      Faktúra 2018086 obkladačské práce v školskej jedálni 10,5 m2 200,00 s DPH 2018032 07.08.2018 Jančo Jaroslav 06.09.2018
      Zmluva dodatok verejná tel. služba Biznis linka M 19,99 s DPH 06.08.2018 Slovak telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.08.2018
      Faktúra 2018085 obklad At Mono glosy white 25x60 cm, adhézny mostík, silikón sivý 280 ml, skárovacia zmes sivá flex 2kg, lišta hliníková obláí vonk. 8 mm, 2,5m 182,28 s DPH 2018031 06.08.2018 MEDUSAKER - Terézia Jančeková 06.09.2018
      Faktúra 2018088 TELEFÓN 23,84 s DPH ZMLUVA 31.07.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Objednávka 2018029 Stiebel Eltron PSH 150 Trend bojler 294,79 s DPH 16.07.2018 ALZA,sk 06.11.2018
      Faktúra 2018084 Stiebel Eltron PSH 150 Trend bojler 294,79 s DPH 2018029 16.07.2018 ALZA,sk 06.09.2018
      Faktúra 2018083 funkčné inovačné vzdelávanie 130,00 s DPH 2018030 16.07.2018 Univerzita Komenského 06.09.2018
      Faktúra 2018082 likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018 62,40 s DPH 13.07.2018 Peter Bolek - EKORAY 06.09.2018
      Faktúra 2018100659 potraviny 14,85 s DPH 13.07.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
      Faktúra 1182207013 triedna kniha pre mš 56,41 s DPH 2018028 13.07.2018 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 13.07.2018
      Faktúra 2018081 triedna kniha pre mš, osobný spis, triedna kniha škd, rozvrh týždennej činost v škd, osobný spis v škd, katalogový list, obal z PVC, príloha katalog. listu, klasifikačný záznam, rozvrh hodín, záznam o práci vo volit. predmete, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné 56,41 s DPH 2018028 13.07.2018 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 06.09.2018
      Faktúra 8213121749 TELEFÓN 42,29 s DPH ZMLUVA 12.07.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Objednávka 2018030 funkčné inovačné vzdelávanie 130,00 s DPH 12.07.2018 Univerzita Komenského 06.11.2018
      Objednávka 2018031 obklad At Mono glosy white 25x60 cm 182,28 s DPH 12.07.2018 MEDUSAKER - Terézia Jančeková 06.11.2018
      Faktúra 2018080 TELEFÓN 42,29 s DPH ZMLUVA 12.07.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Objednávka 2018032 obkladačské práce v školskej jedálni 10,5 m2 200,00 s DPH 12.07.2018 Jančo Jaroslav 06.11.2018
      Faktúra 2018079 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 10.07.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 06.09.2018
      Faktúra 8212156010 TELEFÓN 30,72 s DPH ZMLUVA 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018076 TELEFÓN 30,72 s DPH ZMLUVA 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Faktúra 2018077 stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie, zmäkčovač vody LT - 12, 190x515, objem 12 l, vstupná teplota 8-25 oC, RM Clean umývací 12 kg, RM Rinse oplachovací 10 kg, kôš na taniere R BASE PV, kôš univerzálny (na poháre) R BASE, kontajner na príbory R CEST 08, prerábka vody + materiál, prerábka odpadu + materiál 400,20 s DPH 2018026 09.07.2018 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 06.09.2018
      Faktúra 2018078 BOZP a PO 42,00 s DPH 09.07.2018 Ing. Miroslav Rabčan 06.09.2018
      Faktúra 20180555 BOZP a PO 42,00 s DPH 09.07.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.07.2018
      Faktúra 5162018 stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie 400,20 s DPH 2018026 09.07.2018 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 5518014183 VODA 238,52 s DPH 06.07.2018 OVS, a.s., Dolný Kubín 13.07.2018
      Faktúra 2018075 VODA 238,52 s DPH 06.07.2018 OVS, a.s., Dolný Kubín 06.09.2018
      Faktúra 20180388 potraviny 161,35 s DPH 03.07.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 201806 stravovanie 223,88 s DPH 02.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.07.2018
      Faktúra 2018074 stravovanie 223,88 s DPH 02.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 06.09.2018
      Faktúra 20180024 mäso 145,55 s DPH 02.07.2018 Bartošová Gabriela 13.07.2018
      Objednávka 2018028 triedna kniha pre mš, osobný spis, triedna kniha škd, rozvrh týždennej činost v škd, osobný spis v škd, katalogový list, obal z PVC, príloha katalog. listu, klasifikačný záznam, rozvrh hodín, záznam o práci vo volit. predmete, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné 56,41 s DPH 29.06.2018 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 13.07.2018
      Faktúra 2018100585 potraviny 149,54 s DPH 29.06.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
      Faktúra 180600140 prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník 62,40 s DPH 28.06.2018 Vydavateľstvo Don Bosco 13.07.2018
      Faktúra 2018073 prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník 62,40 s DPH 28.06.2018 Vydavateľstvo Don Bosco 06.09.2018
      Faktúra 230814870 potraviny 59,22 s DPH 26.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018071 školské ovocie 3,00 s DPH 21.06.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 06.09.2018
      Faktúra 20180360 školské ovocie 3,00 s DPH 21.06.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.07.2018
      Zmluva deratizácia a dezinsekcia objektu 40,00 s DPH 20.06.2018 DERATO Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 20.06.2018
      Faktúra 230814524 potraviny 56,88 s DPH 20.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 8211320575 TELEFÓN 25,08 s DPH ZMLUVA 20.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018070 TELEFÓN 25,08 s DPH ZMLUVA 20.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 06.09.2018
      Faktúra 2018069 doprava Habovka a späť 80,00 s DPH 19.06.2018 Autobusová doprava Triebel Zdenek 06.09.2018
      Faktúra 230814364 potraviny 101,69 s DPH 19.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 786087236 predplatné poradca 2019 65,80 s DPH 18.06.2018 Poradca. s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018072 predplatné poradca 2019 65,80 s DPH 18.06.2018 Poradca. s.r.o. 06.09.2018
      Objednávka 2018026 stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie 400,20 s DPH 13.06.2018 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 230813933 potraviny 12,24 s DPH 13.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 4201802015 potraviny 75,08 s DPH 12.06.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018068 školské ovocie 12,29 s DPH 12.06.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 12.06.2018
      Faktúra 230813812 potraviny 150,54 s DPH 12.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Zmluva školské ovocie 5/2018 12,29 s DPH 12.06.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 12.06.2018
      Faktúra 20180332 školské ovocie 12,29 s DPH 12.06.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.07.2018
      Faktúra 2018065 BOZP a PO 42,00 s DPH 11.06.2018 Ing. Miroslav Rabčan 12.06.2018
      Faktúra 2018066 TELEFÓN 36,79 s DPH ZMLUVA 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 12.06.2018
      Faktúra 2018067 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 11.06.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 12.06.2018
      Faktúra 8211042070 TELEFÓN 36,79 s DPH ZMLUVA 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 20180465 BOZP a PO 42,00 s DPH 11.06.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.07.2018
      Faktúra 1850188 potraviny 133,87 s DPH 07.06.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.07.2018
      Faktúra 2018059 materiál na knihovničku, bez montáže 144,82 s DPH 2018020 05.06.2018 STRIME s.r.o. 12.06.2018
      Faktúra 230813105 potraviny 174,47 s DPH 05.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018061 pracovný plášť/košeľa/tričko 48,38 s DPH 2018018 05.06.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 12.06.2018
      Faktúra 2018062 pracovný plášť, pracovná obuv protišmyková, ochrana hlavy 115,27 s DPH 2018017 05.06.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 12.06.2018
      Faktúra 404180107 materiál na knihovničku, bez montáže 144,82 s DPH 2018020 05.06.2018 STRIME s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 406180013 materiál na knihovničku 5,01 s DPH 2018020 05.06.2018 STRIME s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 18000150 pracovný plášť/košeľa/tričko 48,38 s DPH 2018018 05.06.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 13.07.2018
      Faktúra 20180019 mäso 157,35 s DPH 05.06.2018 Bartošová Gabriela 13.07.2018
      Faktúra 18000154 pracovný plášť 115,27 s DPH 2018017 05.06.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 13.07.2018
      Faktúra 185024 doprava predškoláci Žilina 24.5.2018 a späť 100,00 s DPH 2018025 05.06.2018 František Hrkeľ - Autobusová doprava 13.07.2018
      Faktúra 8210031068 TELEFÓN 30,76 s DPH ZMLUVA 05.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018063 doprava predškoláci Žilina 24.5.2018 a späť 100,00 s DPH 2018025 05.06.2018 František Hrkeľ - Autobusová doprava 12.06.2018
      Faktúra 2018064 TELEFÓN 30,76 s DPH ZMLUVA 05.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 12.06.2018
      Faktúra 2018060 materiál na knihovničku 5,01 s DPH 2018020 05.06.2018 STRIME s.r.o. 12.06.2018
      Objednávka 2018027 doprava Habovka a späť 80,00 s DPH 01.06.2018 Autobusová doprava Triebel Zdenek 06.11.2018
      Faktúra 2018100474 potraviny 132,59 s DPH 31.05.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
      Faktúra 2018058 stravovanie 200,68 s DPH 31.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 12.06.2018
      Faktúra 20180282 potraviny 179,86 s DPH 31.05.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 201805 stravovanie 200,68 s DPH 31.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.07.2018
      Faktúra 720181262 modul GDPR mzdy 180,00 s DPH 2018024 30.05.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 13.07.2018
      Faktúra 2018057 modul GDPR mzdy 180,00 s DPH 2018024 30.05.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 12.06.2018
      Zmluva 562018 dohoda o zneškodnení odpadov dodatok s DPH 29.05.2018 Technické služby mesta Námestovo Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 29.05.2018
      Faktúra 4201801839 potraviny 215,66 s DPH 29.05.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Zmluva škola v prírode 2018 208,00 s DPH 29.05.2018 ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Vasiľov Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 29.05.2018
      Objednávka 2018024 modul GDPR mzdy 180,00 s DPH 28.05.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 12.06.2018
      Faktúra 14055235 šVP 1 340,00 s DPH ZMLUVA 2017 ŠvP 25.05.2018 CERES Slovakia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 140552351 šVP 208,00 s DPH ZMLUVA 2017 ŠvP 25.05.2018 CERES Slovakia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Zmluva GDPR 20,00 s DPH 25.05.2018 PC Support, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 25.05.2018
      Objednávka 2018023 pracovný zošit nábožentvo 1. ročník 62,40 s DPH 25.05.2018 Vydavateľstvo Don Bosco 06.11.2018
      Faktúra 2018055 šVP 1 340,00 s DPH ZMLUVA 2017 ŠvP 25.05.2018 CERES Slovakia, spol. s r.o. 29.05.2018
      Faktúra 1049 šKOLSKé MLIEKO 5,76 s DPH 25.05.2018 Organika, s.r.o. 29.05.2018
      Faktúra 201802786 šKOLSKé MLIEKO 5,76 s DPH 25.05.2018 Organika, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018056 šVP 208,00 s DPH ZMLUVA 2017 ŠvP 25.05.2018 CERES Slovakia, spol. s r.o. 29.05.2018
      Faktúra 1048 potraviny 50,09 s DPH 23.05.2018 Inmedia, spol. s r.o. 29.05.2018
      Faktúra 230811989 potraviny 50,09 s DPH 23.05.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 230811883 potraviny 72,11 s DPH 22.05.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1047 potraviny 72,11 s DPH 22.05.2018 Inmedia, spol. s r.o. 29.05.2018
      Objednávka 2018025 doprava predškoláci Žilina 24.5.2018 a späť 100,00 s DPH 22.05.2018 František Hrkeľ - Autobusová doprava 06.11.2018
      Faktúra 8209302884 TELEFÓN 30,35 s DPH ZMLUVA 18.05.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018054 TELEFÓN 30,35 s DPH ZMLUVA 18.05.2018 Slovak Telekom, a.s., 29.05.2018
      Faktúra 4201801641 potraviny 73,72 s DPH 15.05.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1046 potraviny 73,72 s DPH 15.05.2018 Nordfood, s.r.o. 29.05.2018
      Faktúra 230810968 potraviny 139,43 s DPH 11.05.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018052 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 11.05.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 29.05.2018
      Faktúra 2018053 telefon 33,08 s DPH 11.05.2018 Slovak Telekom, a.s., 29.05.2018
      Faktúra 1850157 potraviny 162,49 s DPH 11.05.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.07.2018
      Faktúra 8209027006 telefon 33,08 s DPH 11.05.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 1044 potraviny 162,49 s DPH 11.05.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 29.05.2018
      Faktúra 1045 potraviny 139,43 s DPH 11.05.2018 Inmedia, spol. s r.o. 29.05.2018
      Faktúra 20180264 školské ovocie 12,29 s DPH 10.05.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.07.2018
      Faktúra 17184507 slávik 2,50 s DPH 2018022 10.05.2018 ARES, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 20180213 potraviny 253,87 s DPH 10.05.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 20180358 BOZP a PO 42,00 s DPH 10.05.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.07.2018
      Faktúra 2018051 slávik 2,50 s DPH 2018022 10.05.2018 ARES, s.r.o. 10.05.2018
      Faktúra 2018050 BOZP a PO 42,00 s DPH 10.05.2018 Ing. Miroslav Rabčan 10.05.2018
      Faktúra 2018049 školské ovocie 12,29 s DPH 10.05.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 10.05.2018
      Faktúra 2018013 mäso 182,85 s DPH 09.05.2018 Bartošová Gabriela 13.07.2018
      Faktúra 230810659 potraviny 57,94 s DPH 09.05.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 8208022868 telefon 30,91 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Zmluva školské ovocie 4/2018 12,29 s DPH 07.05.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2018
      Objednávka 2018020 materiál na knihovničku, bez montáže 144,82 s DPH 07.05.2018 STRIME s.r.o. 12.06.2018
      Objednávka 2018019 služby elektro pre zavedenie umývačky riadu do prevádzky, revízna správa 772,60 s DPH 07.05.2018 Svýba Jozef 06.11.2018
      Faktúra 2018048 telefon 30,91 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s., 10.05.2018
      Objednávka 2018017 pracovný plášť 115,27 s DPH 04.05.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 06.11.2018
      Faktúra 2018047 vstupenky Muzikál Atlantída 330,00 s DPH 2018021 04.05.2018 Dom Kultúry - knižnica 10.05.2018
      Objednávka 2018018 pracovný plášť/košeľa/tričko 48,38 s DPH 04.05.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 12.06.2018
      Faktúra 0032018 vstupenky Muzikál Atlantída 330,00 s DPH 2018021 04.05.2018 Dom Kultúry - knižnica 13.07.2018
      Faktúra 4201801468 potraviny 133,23 s DPH 03.05.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018022 kniha Slávik 2018 2,50 s DPH 03.05.2018 ARES, s.r.o. 12.06.2018
      Faktúra 4201801474 potraviny 33,71 s DPH 03.05.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018046 pákový zakladač 7,5 cm, laminovacie fólie A4, číre, 100 ks, poznámkový samolepiaci bloček, 400 ks, lepidlo na papier 40 g, drôtiky do zošívačky 24/96, 5000 ks, lakový popisovač, popisovač Centropen, lepiaca páska s odvíjačom 18 mmx33 m, lepiaca páska Kores 19 mmx10m transparentná, kancelársky papier A4, 80 g, 500 listov 91,81 s DPH 2018016 30.04.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. 10.05.2018
      Faktúra 2018045 stravovanie 196,04 s DPH 30.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 10.05.2018
      Faktúra 5518007540 pákový zakladač 7,5 cm 91,81 s DPH 2018016 30.04.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 201804 stravovanie 196,04 s DPH 30.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.07.2018
      Faktúra 2018100364 potraviny 137,83 s DPH 30.04.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
      Faktúra 201802502 šk. mlieko 6,72 s DPH 27.04.2018 Organika, s.r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018016 pákový zakladač 7,5 cm 91,81 s DPH 27.04.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. 12.06.2018
      Faktúra 20180195 veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof 27,70 s DPH 2018015 25.04.2018 HOSPOL Slovakia s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018044 veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof, nastavec zatláčací na robot Kenwood, poštovné 27,70 s DPH 2018015 25.04.2018 HOSPOL Slovakia s.r.o. 10.05.2018
      Faktúra 4201801363 potraviny 165,87 s DPH 24.04.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Zmluva 320/V/2018 o výpožičke 0,00 s DPH 24.04.2018 Slovenský šachový zväz Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 27.04.2018
      Faktúra 230809501 potraviny 91,19 s DPH 24.04.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018015 veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof 27,70 s DPH 20.04.2018 HOSPOL Slovakia s.r.o. 06.11.2018
      Faktúra 320180287 IT konzultácie 158,04 s DPH 2018014 20.04.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 13.07.2018
      Faktúra 8207298540 telefon 26,32 s DPH 20.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018042 telefon 26,32 s DPH 20.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 24.04.2018
      Faktúra 2018043 IT konzultácie 158,04 s DPH 2018014 20.04.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 10.05.2018
      Faktúra 312804102 licencia programu Ikelp 49,00 s DPH 2018013 18.04.2018 Abiset s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018041 licencia programu Ikelp 49,00 s DPH 2018013 18.04.2018 Abiset s.r.o. 24.04.2018
      Faktúra 230809003 potraviny 65,56 s DPH 18.04.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018040 prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018 111,80 s DPH 2018012 17.04.2018 Libor Beňadik Bc. 24.04.2018
      Objednávka 2018014 IT konzultácie 158,40 s DPH 17.04.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 12.06.2018
      Faktúra 0112018 prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018 111,80 s DPH 2018012 17.04.2018 Libor Beňadik Bc. 13.07.2018
      Faktúra 230808840 potraviny 90,67 s DPH 17.04.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 183074 likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018 51,17 s DPH 13.04.2018 Peter Bolek - EKORAY 13.07.2018
      Faktúra 8207024827 telefon 35,59 s DPH 13.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018039 telefon 35,59 s DPH 13.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 24.04.2018
      Faktúra 2018038 likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018 51,17 s DPH 13.04.2018 Peter Bolek - EKORAY 24.04.2018
      Faktúra 2018037 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 11.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.04.2018
      Objednávka 2018013 licencia programu Ikelp 49,00 s DPH 11.04.2018 Abiset s.r.o. 06.11.2018
      Faktúra 230808245 potraviny 84,90 s DPH 10.04.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018036 školské ovocie 6,32 s DPH 10.04.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.04.2018
      Faktúra 4201801184 potraviny 346,65 s DPH 10.04.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018035 telefon 22,25 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 24.04.2018
      Zmluva školské ovocie 3/2018 6,32 s DPH 09.04.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.04.2018
      Zmluva tlačivá ševt s DPH 09.04.2018 ŠEVT, a.s., Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.04.2018
      Faktúra 8206024508 telefon 22,25 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018033 stravovanie 211,12 s DPH 06.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.04.2018
      Faktúra 1850099 potraviny 163,15 s DPH 06.04.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.07.2018
      Faktúra 2018034 BOZP a PO 42,00 s DPH 06.04.2018 Ing. Miroslav Rabčan 24.04.2018
      Faktúra 20180242 BOZP a PO 42,00 s DPH 06.04.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.07.2018
      Faktúra 201803 stravovanie 211,12 s DPH 06.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.07.2018
      Faktúra 20180143 potraviny 260,71 s DPH 05.04.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018011 skriňa spisová 302,40 s DPH 05.04.2018 B2Bpartner 06.11.2018
      Faktúra 2018032 skriňa spisová 302,40 s DPH 2018011 05.04.2018 B2Bpartner 24.04.2018
      Faktúra 18406046 skriňa spisová 302,40 s DPH 2018011 05.04.2018 B2Bpartner 13.07.2018
      Faktúra 2018031 licencia Ives 83,65 s DPH 04.04.2018 IVES Košice 24.04.2018
      Faktúra 5590027492 licencia Ives 83,65 s DPH 04.04.2018 IVES Košice 13.07.2018
      Faktúra 5518000299 VODA 170,74 s DPH 31.03.2018 OVS, a.s., Dolný Kubín 13.07.2018
      Faktúra 2018030 VODA 170,74 s DPH 31.03.2018 OVS, a.s., Dolný Kubín 24.04.2018
      Faktúra 2018100251 potraviny 125,99 s DPH 28.03.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
      Faktúra 20180012 mäso 142,40 s DPH 28.03.2018 Bartošová Gabriela 13.07.2018
      Faktúra 230807276 potraviny 35,23 s DPH 27.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018021 vstupenky Muzikál Atlantída 330,00 s DPH 26.03.2018 Dom Kultúry - knižnica 06.11.2018
      Faktúra 10180001 darčekové poukážky na masáž chrba 120,00 s DPH 2018010 26.03.2018 Bandíková Milada 13.07.2018
      Faktúra 2018029 darčekové poukážky na masáž chrba 120,00 s DPH 2018010 26.03.2018 Bandíková Milada 24.04.2018
      Zmluva zmluva o likvidácii - jedlé tuky a oleje s DPH 23.03.2018 EKORAY Peter Bolek Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2018
      Faktúra 2018028 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 22.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.04.2018
      Faktúra 2018027 telefon 26,73 s DPH 21.03.2018 Slovak Telekom, a.s., 22.03.2018
      Faktúra 230806788 potraviny 81,56 s DPH 21.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 8205306227 telefon 26,73 s DPH 21.03.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 1025 potraviny 81,56 s DPH 21.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 1024 potraviny 166,60 s DPH 20.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Objednávka 2018012 prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018 111,80 s DPH 20.03.2018 Libor Beňadik Bc. 12.06.2018
      Faktúra 230806643 potraviny 166,60 s DPH 20.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1023 šKOLSKé MLIEKO 4,80 s DPH 19.03.2018 Organika, s.r.o. 22.03.2018
      Faktúra 201802073 šKOLSKé MLIEKO 4,80 s DPH 19.03.2018 Organika, s.r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018010 darčekové poukážky na masáž chrba 120,00 s DPH 19.03.2018 Bandíková Milada 12.06.2018
      Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku s DPH 16.03.2018 Tulipánik s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 16.03.2018
      Faktúra 2018026 telefon 33,98 s DPH 13.03.2018 Slovak Telekom, a.s., 22.03.2018
      Zmluva zmluva o zriadení účtu školskej jedálne s DPH 13.03.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 13.03.2018
      Faktúra 1022 potraviny 101,35 s DPH 13.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 230805986 potraviny 101,35 s DPH 13.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 8205034724 telefon 33,98 s DPH 13.03.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 1021 potraviny 41,88 s DPH 08.03.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.03.2018
      Faktúra 1850070 potraviny 41,88 s DPH 08.03.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.07.2018
      Faktúra 230805490 potraviny 102,73 s DPH 07.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 8204042293 telefon 20,59 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018025 BOZP a PO 42,00 s DPH 07.03.2018 Ing. Miroslav Rabčan 22.03.2018
      Faktúra 20180158 BOZP a PO 42,00 s DPH 07.03.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.07.2018
      Faktúra 1020 potraviny 102,73 s DPH 07.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 2018024 telefon 20,59 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s., 22.03.2018
      Faktúra 2018371 publikácia účtovné súvsťažnosti 26,00 s DPH 06.03.2018 RVC Martin 13.07.2018
      Faktúra 2018022 publikácia účtovné súvsťažnosti 26,00 s DPH 06.03.2018 RVC Martin 22.03.2018
      Faktúra 2018023 školské ovocie 12,29 s DPH 06.03.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.03.2018
      Faktúra 1019 potraviny 200,74 s DPH 06.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 20180103 potraviny 71,35 s DPH 06.03.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1017 potraviny 71,35 s DPH 06.03.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 20180124 školské ovocie 12,29 s DPH 06.03.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.07.2018
      Faktúra 20180006 mäso 55,27 s DPH 06.03.2018 Bartošová Gabriela 13.07.2018
      Faktúra 230805388 potraviny 200,74 s DPH 06.03.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1018 mäso 55,27 s DPH 06.03.2018 Bartošová Gabriela 22.03.2018
      Zmluva školské ovocie 2/2018 12,29 s DPH 05.03.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.03.2018
      Faktúra 201802 stravovanie 142,68 s DPH 01.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.07.2018
      Faktúra 2018021 stravovanie 142,68 s DPH 01.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 22.03.2018
      Faktúra 230804795 potraviny 38,27 s DPH 28.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018100146 potraviny 55,48 s DPH 28.02.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
      Faktúra 1015 potraviny 55,48 s DPH 28.02.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.03.2018
      Faktúra 1016 potraviny 38,27 s DPH 28.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 1014 potraviny 46,17 s DPH 27.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 230804686 potraviny 46,17 s DPH 27.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018017 LICENCIA VEMA 2018 223,92 s DPH 26.02.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 22.03.2018
      Faktúra 1013 šk. mlieko 2,88 s DPH 26.02.2018 Organika, s.r.o. 22.03.2018
      Faktúra 2018015 telefon 35,18 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 22.03.2018
      Faktúra 2018020 čierne uhlie ekohrášok 684,44 s DPH 2018009 26.02.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 22.03.2018
      Faktúra 2018016 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 26.02.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.03.2018
      Faktúra 2018019 telefon 30,44 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 22.03.2018
      Faktúra 1800322 bROTHER TN 2220 199,86 s DPH 2018008 26.02.2018 EKO TONER s.r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018009 čierne uhlie ekohrášok 684,44 s DPH 26.02.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 06.11.2018
      Faktúra 1800014 čierne uhlie ekohrášok 684,44 s DPH 2018009 26.02.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 13.07.2018
      Faktúra 2018018 bROTHER TN 2220, BROTHER TN 2120, XEROX 106R01379, EPSON T0891 BLACK, EPSON T0892 CYAN, EPSON T0893 MAGENTA, EPSON T0894 YELLOW, ORIGINAL BROTHER BT-6000BK BLACK, ORIGINAL BROTHER BT-5000 CYAN, ORIGINAL BROTHER BT-5000 MAGENTA, ORIGINAL BROTHER BT-5000Y YELLOW, KOMPAT. CE285A 199,86 s DPH 2018008 26.02.2018 EKO TONER s.r.o. 22.03.2018
      Faktúra 720180677 LICENCIA VEMA 2018 223,92 s DPH 26.02.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 13.07.2018
      Faktúra 1206289203 telefon 35,18 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 201801809 šk. mlieko 2,88 s DPH 26.02.2018 Organika, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1012 potraviny 99,13 s DPH 14.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
      Faktúra 230803780 potraviny 99,13 s DPH 14.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 20180002 mäso 152,69 s DPH 13.02.2018 Bartošová Gabriela 13.07.2018
      Faktúra 230803704 potraviny 103,38 s DPH 13.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1011 potraviny 103,38 s DPH 13.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
      Faktúra 1010 mäso 152,69 s DPH 13.02.2018 Bartošová Gabriela 13.02.2018
      Faktúra 1850033 potraviny 217,58 s DPH 12.02.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.07.2018
      Faktúra 1009 potraviny 217,58 s DPH 12.02.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.02.2018
      Faktúra 2018014 vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU 24,00 s DPH 2018007 09.02.2018 IVES Košice 13.02.2018
      Faktúra 5570027718 vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU 24,00 s DPH 2018007 09.02.2018 IVES Košice 13.07.2018
      Faktúra 20180046 potraviny 202,11 s DPH 08.02.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 20180064 školské ovocie 12,29 s DPH 08.02.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.07.2018
      Zmluva internet s DPH 08.02.2018 DSI DATA, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.02.2018
      Faktúra 1008 potraviny 202,11 s DPH 08.02.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 13.02.2018
      Faktúra 2018013 školské ovocie 12,29 s DPH 08.02.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.02.2018
      Faktúra 2018011 telefon 20,88 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.02.2018
      Faktúra 8202067872 telefon 20,88 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 20180070 BOZP a PO 42,00 s DPH 07.02.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.07.2018
      Faktúra 2018012 BOZP a PO 42,00 s DPH 07.02.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.02.2018
      Objednávka 2018007 vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU 24,00 s DPH 05.02.2018 IVES Košice 06.11.2018
      Zmluva školské ovocie 1/2018 12,29 s DPH 05.02.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.02.2018
      Faktúra 2017014 rozrážač 42,00 s DPH 2018006 31.01.2018 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 13.07.2018
      Faktúra 1006 potraviny 113,33 s DPH 31.01.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.02.2018
      Faktúra 2018010 rozrážač 42,00 s DPH 2018006 31.01.2018 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 13.02.2018
      Faktúra 1007 potraviny 115,36 s DPH 31.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
      Faktúra 2018100032 potraviny 113,33 s DPH 31.01.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
      Faktúra 230802494 potraviny 115,36 s DPH 31.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018009 stravovanie 187,92 s DPH 31.01.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.02.2018
      Faktúra 201801 stravovanie 187,92 s DPH 31.01.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.07.2018
      Faktúra 20180232 učebnica mat1 2 časť 43,56 s DPH 2017028 30.01.2018 Aitec, s.r.o.. 13.07.2018
      Faktúra 230802392 potraviny 128,30 s DPH 30.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 2018008 učebnica mat1 2 časť 43,56 s DPH 2017028 30.01.2018 Aitec, s.r.o.. 13.02.2018
      Faktúra 1005 potraviny 128,30 s DPH 30.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
      Faktúra 1004 potraviny šj 246,31 s DPH 25.01.2018 Nordfood, s.r.o. 13.02.2018
      Faktúra 4201800336 potraviny šj 246,31 s DPH 25.01.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 18066 seminár RZD Mihál 53,00 s DPH 2018004 23.01.2018 Ing. Milada Dutková 13.07.2018
      Faktúra 2018007 seminár RZD Mihál 53,00 s DPH 2018004 23.01.2018 Ing. Milada Dutková 13.02.2018
      Zmluva zmluva o pedagogickej praxi s DPH 19.01.2018 Univerzita Mateja Bela Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.01.2018
      Objednávka 2018008 bROTHER TN 2220 199,86 s DPH 19.01.2018 EKO TONER s.r.o. 12.06.2018
      Objednávka 2018005 učebnica matematiky pre 1. roč 2 časť 43,56 s DPH 18.01.2018 Aitec, s.r.o.. 06.11.2018
      Faktúra 8201358137 telefon 27,22 s DPH 18.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018006 telefon 27,22 s DPH 18.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.02.2018
      Objednávka 2018004 seminár RZD Mihál 53,00 s DPH 16.01.2018 Ing. Milada Dutková 12.06.2018
      Objednávka 2018003 Licencia programu Malotriedka ZŠ 2018 99,00 s DPH 16.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.11.2018
      Faktúra 2018004 monitor Philips 223V5LSB2 21,5" 86,30 s DPH 2018002 16.01.2018 Datacomp s.r.o. 13.02.2018
      Faktúra 2018005 edupagepro malotriedka 99,00 s DPH 2017046 16.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.02.2018
      Faktúra 1801679 monitor Philips 223V5LSB2 21,5" 86,30 s DPH 2018002 16.01.2018 Datacomp s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 9180000152 edupagepro malotriedka 99,00 s DPH 2017046 16.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1003 potraviny 174,94 s DPH 16.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
      Faktúra 230801182 potraviny 174,94 s DPH 16.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Objednávka 2018006 rozrážač 42,00 s DPH 15.01.2018 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 12.06.2018
      Faktúra 2018003 čierne uhlie ekohrášok 584,99 s DPH 2018001 12.01.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 13.02.2018
      Faktúra 1800003 čierne uhlie ekohrášok 584,99 s DPH 2018001 12.01.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 13.07.2018
      Faktúra 8201095650 telefón 34,39 s DPH 11.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
      Faktúra 2018002 telefón 34,39 s DPH 11.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.02.2018
      Faktúra 2018166 likvidácia kuch. odpadu 4. q 57,29 s DPH zmluva 10.01.2018 Peter Bolek - EKORAY 04.02.2019
      Faktúra 1002 potraviny 165,45 s DPH 10.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
      Faktúra 230800574 potraviny 165,45 s DPH 10.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 230800406 potraviny 196,12 s DPH 09.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
      Faktúra 1001 potraviny 196,12 s DPH 09.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
      Faktúra 9180042036 el. energia 24,14 s DPH 07.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13.07.2018
      Faktúra 2018001 el. energia 24,14 s DPH 07.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13.02.2018
      Objednávka 2018002 monitor Philips 223V5LSB2 21,5" 86,30 s DPH 05.01.2018 Datacomp s.r.o. 12.06.2018
      Objednávka 2018001 uhlie ekohrášok čierne 584,99 s DPH 05.01.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 06.11.2018
      Faktúra 2017154 likvidácia kuch. odpadu za III. Q 2017 61,75 s DPH 31.12.2017 Peter Bolek - EKORAY 22.01.2018
      Faktúra 2017153 telefón 20,58 s DPH 31.12.2017 Slovak Telekom, a.s., 22.01.2018
      Faktúra 2017152 VODA 195,84 s DPH 2017009 31.12.2017 OVS, a.s., Dolný Kubín 22.01.2018
      Faktúra 2017151 pracovná obuv, montérková súprava, pracovné rukavice 88,85 s DPH 2017022 28.12.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Faktúra 2017150 led MONITOR 21.5" pHILIPS 223v5LSB2 423,40 s DPH 2017063 22.12.2017 ALZA,sk 08.01.2018
      Objednávka 2017063 led MONITOR 21.5" pHILIPS 223v5LSB2 423,40 s DPH 21.12.2017 ALZA,sk 08.01.2018
      Objednávka 2017061 UHLIE 479,68 s DPH 21.12.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 08.01.2018
      Faktúra 2017144 umývačka riadu QQ50, 1 200,00 s DPH 2017057 21.12.2017 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017145 UHLIE 479,68 s DPH 2017061 21.12.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 08.01.2018
      Faktúra 2017146 REVíZIA HAS. PRISTROJOV 21,22 s DPH 21.12.2017 RABČAN-GROUP, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017147 BOZP a PO za 12/2017 42,00 s DPH 21.12.2017 Ing. Miroslav Rabčan 08.01.2018
      Faktúra 2017148 stravovanie 170,52 s DPH 21.12.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 08.01.2018
      Faktúra 2017149 PC HP Compaq Elitte 8300 SFF 500 GB, Office 2015, klávesnica Genius KB 110X, myš Genius káblová 1 806,00 s DPH 2017062 21.12.2017 PC Slovakia, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017062 PC HP Compaq Elitte 8300 SFF 500 GB 1 806,00 s DPH 20.12.2017 PC Slovakia, s.r.o. 08.01.2018
      Zmluva škola v prírode 2018 2 363,80 s DPH 19.12.2017 CERES Slovakia, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.12.2017
      Faktúra 2017140 školské ovocie 11/2017 3,00 s DPH 19.12.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.01.2018
      Faktúra 2017139 telefón 32,32 s DPH 19.12.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 2017142 čerpanie SF 99,00 s DPH 2017059 19.12.2017 KUBham, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017143 chladnička s mrazničkou Whirpool 240,00 s DPH 2017059 19.12.2017 KUBham, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017141 podľa prílohy 233,86 s DPH 2017058 19.12.2017 INFRA Slovakia, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017057 umývačka riadu QQ50, 1 200,00 s DPH 19.12.2017 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017060 chladnička s mrazničkou Whirpool šedá, CBV278 240,00 s DPH 18.12.2017 KUBham, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017138 podľa objednávky 893,70 s DPH 2017056 30/2012 18.12.2017 NOMIland, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017058 podľa prílohy 233,86 s DPH 15.12.2017 INFRA Slovakia, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017137 rádiomagnetofon Philips 58,43 s DPH 2017055 15.12.2017 PreVašuDomácnosť, s.r.o. 08.01.2018
      Zmluva školské ovocie 3,00 s DPH 15.12.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2017
      Objednávka 2017055 rádiomagnetofon Philips 58,43 s DPH 15.12.2017 PreVašuDomácnosť, s.r.o. 08.01.2018
      Zmluva 562018 dohoda o zneškodnení odpadov s DPH 14.12.2017 Technické služby mesta Námestovo Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2017
      Objednávka 2017054 pracovná obuv 88,85 s DPH 14.12.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Objednávka 2017056 podľa objednávky 893,70 s DPH 30/2012 13.12.2017 NOMIland, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017136 telefón 33,08 s DPH 13.12.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 2017135 školské ovocie 11/2017 15,29 s DPH 12.12.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.01.2018
      Zmluva školské ovocie 15,29 s DPH 12.12.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 12.12.2017
      Faktúra 2017133 BOZP a PO za 10/2017 42,00 s DPH 06.12.2017 Ing. Miroslav Rabčan 08.01.2018
      Faktúra 2017134 telefón 20,58 s DPH 06.12.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Objednávka 2017059 čerpanie sf - vianočná kapustnica 99,00 s DPH 06.12.2017 KUBham, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017132 USB Toschiba 16 GB, obálky Office C5 samol. 50 ks, obálky samolepiace C4 50 ks, obálky DL samolepiace 50 ks, kovové klipy čierny 19 mm, 12 ks 83,45 s DPH 2017051 05.12.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017126 ELEKTRICKA ENERGIA 12/2017 275,00 s DPH 01.12.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.01.2018
      Faktúra 2017129 stravovanie 204,16 s DPH 30.11.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 08.01.2018
      Faktúra 1110 potraviny šj 152,43 s DPH 30.11.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 08.01.2018
      Objednávka 2017052 USB Toschiba 16 GB 83,45 s DPH 30.11.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017128 pákový zakladač 5 cm, čierny, pákový zakladač 5 cm červený, poznámkový samolepiaci bloče 5 farieb, 400 ks, kanc. papier 84,25 s DPH 2017051 29.11.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017127 KANC. PAPIER, stolový kalendár gazdinka, nástenný kalendár trojmesačný modrý 139,51 s DPH 2017050 29.11.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1106 školské mlieko 6,72 s DPH 28.11.2017 Organika, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017051 pákový zakladač 5 cm, čierny 84,25 s DPH 28.11.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017050 KANC. PAPIER 139,51 s DPH 28.11.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva s DPH 28.11.2017 Prima banka Slovensko, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2017
      Faktúra 1109 potraviny 41,34 s DPH 23.11.2017 RYBA KOSICE 08.01.2018
      Faktúra 1105 potraviny šj 74,02 s DPH 21.11.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017130 pracovná obuv, zástera pogumovaná biela, šiltovka biela so sieťkou, pracovný plášť dámsky 155,14 s DPH 2017022 21.11.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Faktúra 2017131 vkladacie puzzle 13,60 s DPH 2017047 30/2012 21.11.2017 NOMIland, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017053 pracovná obuv 155,14 s DPH 15.11.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Faktúra 2017125 telefón 33,08 s DPH 15.11.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 1104 potraviny šj 90,87 s DPH 14.11.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017124 telefón 32,30 s DPH 14.11.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 2017123 školské ovocie 10/2017 12,60 s DPH 14.11.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.01.2018
      Faktúra 2017122 virtuálna knižnica 2018 39,89 s DPH 10.11.2017 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 08.01.2018
      Objednávka 2017048 učebnica ANJ First Friends 2nd Level 2 Teacher´s 16,58 s DPH 10.11.2017 Distribučná agentúra AD REM 08.01.2018
      Faktúra 1103 potraviny šj 121,52 s DPH 09.11.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.01.2018
      Faktúra 1102 potraviny 218,11 s DPH 09.11.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017121 odvoz kontajnera 229,80 s DPH 2017049 09.11.2017 Technické služby Námestovo 08.01.2018
      Zmluva školské ovocie 12,60 s DPH 09.11.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 09.11.2017
      Faktúra 2017120 telefón 20,58 s DPH 09.11.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 2017119 elektrická energia 275,00 s DPH 08.11.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.01.2018
      Faktúra 1101 potraviny šj 43,80 s DPH 08.11.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017118 náhradné ovládače hokej 14,60 s DPH 2017039 07.11.2017 inSPORTline s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1099 potraviny 205,09 s DPH 07.11.2017 Bartošová Gabriela 08.01.2018
      Faktúra 1100 potraviny šj 120,96 s DPH 07.11.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1098 potraviny 309,61 s DPH 07.11.2017 Nordfood, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1097 potraviny 63,96 s DPH 06.11.2017 RYBA KOSICE 08.01.2018
      Faktúra 2017116 edupagepro malotriedka 99,00 s DPH 2017046 03.11.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017117 BOZP a PO za 10/2017 42,00 s DPH 03.11.2017 Ing. Miroslav Rabčan 08.01.2018
      Objednávka 2017045 ovládací mechanizmus hokej 14,60 s DPH 02.11.2017 inSPORTline s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017046 edupagepro malotriedka 99,00 s DPH 02.11.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017114 stavebnica Mecaniko 74, súbor hier, korálikové šnúrky, pumpa na balóny, balóny, kocky qbriksy, vkladacie puzle žabka, kôň, farebný papier A420 ks, pastelky plasticolor 300 ks, poštovné 162,87 s DPH 2017047 30/2012 02.11.2017 NOMIland, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017115 stravovanie 197,20 s DPH 02.11.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 08.01.2018
      Objednávka 2017047 stavebnica Mecaniko 74, súbor hier, korálikové šnúrky, pumpa na balóny, balóny, kocky qbriksy, vkladacie puzle žabka, kôň, farebný papier A420 ks, pastelky plasticolor 300 ks, poštovné 162,87 s DPH 30/2012 29.10.2017 NOMIland, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1096 potraviny šj 149,15 s DPH 27.10.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 08.01.2018
      Zmluva skupinové poistenie žiakov 97,44 s DPH 26.10.2017 Komunálna poisťovňa Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 26.10.2017
      Faktúra 1093 školské mlieko 8,64 s DPH 25.10.2017 Organika, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1094 školské mlieko 8,64 s DPH 25.10.2017 Organika, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1092 potraviny šj 84,98 s DPH 24.10.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017111 TELEFON 31,49 s DPH 19.10.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 2017112 TELEFON 26,03 s DPH 19.10.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 1091 POTRAVINY 60,52 s DPH 19.10.2017 RYBA KOSICE 08.01.2018
      Faktúra 1090 potraviny šj 70,86 s DPH 18.10.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1089 potraviny 162,36 s DPH 17.10.2017 Nordfood, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1088 potraviny šj 81,31 s DPH 17.10.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017109 likvidácia kuch. odpadu za III. Q 2017 22,32 s DPH 17.10.2017 Peter Bolek - EKORAY 08.01.2018
      Faktúra 2017110 hn učebné pomôcky 3 deti 49,80 s DPH 2017044 17.10.2017 DAFFER spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017107 školské ovocie 9/2017 3,00 s DPH 12.10.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.01.2018
      Faktúra 2017113 učebnica ANJ First Friends 2nd Level 2 Teacher´s 16,58 s DPH 2017048 12.10.2017 Distribučná agentúra AD REM 08.01.2018
      Objednávka 2017049 odvoz kontajnera 229,80 s DPH 12.10.2017 Technické služby Námestovo 08.01.2018
      Faktúra 2017108 pracovná obuv 83,84 s DPH 2017022 11.10.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Faktúra 1086 potraviny 205,26 s DPH 10.10.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1087 potraviny šj 104,75 s DPH 10.10.2017 Inmedia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1085 potraviny šj 135,25 s DPH 09.10.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.01.2018
      Faktúra 2017106 TELEFON 20,58 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Objednávka 2017043 PREDPLATNE PORADCA 2018 58,80 s DPH 09.10.2017 Poradca. s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017105 doplatok poradca 2016 58,80 s DPH 2017043 09.10.2017 Poradca. s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017104 stravovanie 178,64 s DPH 09.10.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 08.01.2018
      Objednávka 2017044 hn učebné pomôcky 3 deti 49,80 s DPH 08.10.2017 DAFFER spol. s r.o. 08.01.2018
      Zmluva školské ovocie 3,00 s DPH 06.10.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2017
      Faktúra 2017103 BOZP a PO za 9/2017 42,00 s DPH 06.10.2017 Ing. Miroslav Rabčan 08.01.2018
      Faktúra 2017102 volejbalová lopta, badmintonové košíky, badmintonové košíky, pumpa na lopty, brankový set 2v1, gymnastické švihadlo 169,70 s DPH 2017042 06.10.2017 TRINET Corp., s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017042 volejbalová lopta, badmintonové košíky, badmintonové košíky, pumpa na lopty, brankový set 2v1, gymnastické švihadlo 169,70 s DPH 06.10.2017 TRINET Corp., s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 1084 POTRAVINY 31,26 s DPH 06.10.2017 RYBA KOSICE 08.01.2018
      Faktúra 2017101 plášť prac., obuv protiskĺzna, ochrana hlavy, zástera pogumovaná 60,18 s DPH 2017022 06.10.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Faktúra 17030961 výmena valca Brother tlačiareň 34,00 s DPH 2017041 04.10.2017 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 2017099 ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017 275,00 s DPH 04.10.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.01.2018
      Faktúra 2017100 výmena valca Brother tlačiareň 34,00 s DPH 2017041 04.10.2017 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 08.01.2018
      Faktúra 2017096 náhradné figúrky hokej 13,00 s DPH 2017039 03.10.2017 inSPORTline s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017097 VODA 80,34 s DPH 2017009 03.10.2017 OVS, a.s., Dolný Kubín 08.01.2018
      Faktúra 2017098 tlačivá 6,12 s DPH 2017009 03.10.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.01.2018
      Faktúra 1172209704 tlačivá 6,12 s DPH 2017009 03.10.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 09.10.2017
      Faktúra 170736064 náhradné figúrky hokej 13,00 s DPH 2017039 03.10.2017 inSPORTline s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 5517017643 VODA 80,34 s DPH 2017009 03.10.2017 OVS, a.s., Dolný Kubín 09.10.2017
      Objednávka 2017034 Záznam o práci v záujmovom útvare 0,00 s DPH 03.10.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.01.2018
      Objednávka 2017041 výmena valca Brother tlačiareň 34,00 s DPH 03.10.2017 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 08.01.2018
      Faktúra 230723491 potraviny šj 267,03 s DPH 03.10.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 201700029 potraviny 163,96 s DPH 03.10.2017 Bartošová Gabriela 09.10.2017
      Faktúra 10170062 uhlie ekohrášok 973,06 s DPH 2017038 02.10.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 09.10.2017
      Faktúra 2017095 uhlie ekohrášok 973,06 s DPH 2017038 02.10.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 08.01.2018
      Objednávka 2017040 Záznam o práci v záujmovom útvare 6,12 s DPH 02.10.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.01.2018
      Faktúra 2017100910 chlieb, pečivo 117,08 s DPH 02.10.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 09.10.2017
      Objednávka 2017039 náhradné figúrky hokej 13,00 s DPH 29.09.2017 inSPORTline s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017038 uhlie ekohrášok 973,06 s DPH 29.09.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 08.01.2018
      Faktúra 2017094 lavička Dina, Anagram papierové reťaze, vianoce, poštovné, balné 142,03 s DPH 2017037 29.09.2017 Maquita, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 17090028 lavička Dina 142,03 s DPH 2017037 29.09.2017 Maquita, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017093 overenie váh 27,00 s DPH 2017036 29.09.2017 Slovenská legálna metrológie, n.o. 08.01.2018
      Faktúra 517321727 overenie váh 27,00 s DPH 2017036 29.09.2017 Slovenská legálna metrológie, n.o. 09.10.2017
      Objednávka 2017037 lavička Dina, Anagram papierové reťaze, vianoce, poštovné, balné 142,03 s DPH 28.09.2017 Maquita, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017036 overenie váh 27,00 s DPH 28.09.2017 Slovenská legálna metrológie, n.o. 08.01.2018
      Faktúra 103723296 koše na triedenie odpadu 119,08 s DPH 2017035 28.09.2017 Activa Slovakia s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017092 koše na triedenie odpadu 119,08 s DPH 2017035 28.09.2017 Activa Slovakia s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017091 stravné lístky 375,80 s DPH 2017030 27.09.2017 DOXX stravné lístky s.r.o. 08.01.2018
      Zmluva nákup potravín do školskej jedálne s DPH 27.09.2017 COOP Jednota Námestovo SD Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 27.09.2017
      Faktúra 3217907558 stravné lístky 375,80 s DPH 2017030 27.09.2017 DOXX stravné lístky s.r.o. 09.10.2017
      Objednávka 2017035 koše na triedenie odpadu 119,08 s DPH 27.09.2017 Activa Slovakia s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 230722718 potraviny šj 59,00 s DPH 26.09.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 7294056416 POTRAVINY 72,47 s DPH 26.09.2017 RYBA KOSICE 09.10.2017
      Faktúra 2017088 časopisy pre pedag. 45,00 s DPH 2017032 22.09.2017 Slovenská pošta, a.s 08.01.2018
      Faktúra 3419662662 TELEFON 26,03 s DPH 22.09.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017050 servis váh 37,00 s DPH 2017033 22.09.2017 Servis váh - Pavol Mičic 09.10.2017
      Faktúra 700648508 časopisy pre pedag. 45,00 s DPH 2017032 22.09.2017 Slovenská pošta, a.s 09.10.2017
      Objednávka 2017031 pracovná obuv 83,84 s DPH 22.09.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Objednávka 2017032 časopisy pre pedag. 45,00 s DPH 22.09.2017 Slovenská pošta, a.s 08.01.2018
      Objednávka 2017033 servis váh 37,00 s DPH 22.09.2017 Servis váh - Pavol Mičic 08.01.2018
      Faktúra 2017090 TELEFON 26,03 s DPH 22.09.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 2017089 servis váh 37,00 s DPH 2017033 22.09.2017 Servis váh - Pavol Mičic 08.01.2018
      Faktúra 2017086 telefón 32,18 s DPH 20.09.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Objednávka 2017030 stravné lístky 375,80 s DPH 20.09.2017 DOXX stravné lístky s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 3419510679 telefón 32,18 s DPH 20.09.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 230722019 potraviny šj 120,66 s DPH 19.09.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 21718689 právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 2017029 18.09.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 6565803473 poistenie počítačov 53,31 s DPH 18.09.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. 09.10.2017
      Objednávka 2017029 právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 18.09.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017084 poistenie počítačov 53,31 s DPH 18.09.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. 08.01.2018
      Faktúra 2017085 právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 2017029 18.09.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017087 ELEKTRICKA ENERGIA 9/2017 275,00 s DPH 15.09.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.01.2018
      Zmluva školské mlieko s DPH 14.09.2017 Organika s,.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.09.2017
      Faktúra 1538 prvouka pre druhákov 36,30 s DPH 2017028 13.09.2017 Aitec, s.r.o.. 09.10.2017
      Faktúra 2017083 prvouka pre druhákov 36,30 s DPH 2017028 13.09.2017 Aitec, s.r.o.. 08.01.2018
      Faktúra 230721275 potraviny šj 204,81 s DPH 12.09.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 7294053902 potraviny šj 104,80 s DPH 11.09.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 1750308 potraviny šj 43,27 s DPH 11.09.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 3799958381 telefón 21,00 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017082 telefón 21,00 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Objednávka 2017022 plášť prac. 60,18 s DPH 06.09.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Faktúra 21173623 učebnice mat pre 3 ročník 33,88 s DPH 2017026 05.09.2017 Aitec, s.r.o.. 09.10.2017
      Faktúra 5517012085 tyčinka lep 84,23 s DPH 2017025 05.09.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 1501700133 PC stôl 96,00 s DPH 2017027 05.09.2017 IDEA Nábytok, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017079 tyčinka lep, nožnice, karton kresl, prosp. obaly, drôtiky do zoš., drôtiky do zoš., dierovač, guma, pripináčky na kork. tabule, krúžky spevň., obálky dl, rozšívačka drôtikov, osviežovač vzduchu 84,23 s DPH 2017025 05.09.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017080 učebnice mat pre 3 ročník 33,88 s DPH 2017026 05.09.2017 Aitec, s.r.o.. 08.01.2018
      Faktúra 2017081 PC stôl 96,00 s DPH 2017027 05.09.2017 IDEA Nábytok, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017026 učebnice mat pre 3 ročník 33,88 s DPH 04.09.2017 Aitec, s.r.o.. 08.01.2018
      Objednávka 2017028 prvouka pre druhákov 36,30 s DPH 04.09.2017 Aitec, s.r.o.. 08.01.2018
      Faktúra 17034157 informačná tabuľka 102,98 s DPH 2017024 04.09.2017 LAMITEC, spol. s r.o. 09.10.2017
      Zmluva nájom priestorov a poskytnutie služieb 120,00 s DPH 04.09.2017 ZUŠ Jánoš Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 04.09.2017
      Faktúra 2017078 informačná tabuľka 102,98 s DPH 2017024 04.09.2017 LAMITEC, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017255 registračný poplatok program Zelená škola 84,20 s DPH 2017023 31.08.2017 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy 09.10.2017
      Faktúra 2017077 registračný poplatok program Zelená škola 84,20 s DPH 2017023 31.08.2017 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy 08.01.2018
      Faktúra 230720045 potraviny 291,63 s DPH 31.08.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230719972 potraviny šj 113,14 s DPH 30.08.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017076 Skicár, fatby vodové OBH malé, farebný papier sada 8 ks skolska, štetec plochý, stetec guľatý, plastelína 200g/10ks, vrecko na školskú lavicu, pastelky progreso 12 ks, nožnice 16 cm, lepiaca tyčinka 20 g 159,94 s DPH 30.08.2017 DAFFER spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017075 telefón 27,49 s DPH 30.08.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Objednávka 2017027 PC stôl 96,00 s DPH 30.08.2017 IDEA Nábytok, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017025 tyčinka lep 84,23 s DPH 30.08.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017023 registračný poplatok program Zelená škola 84,20 s DPH 30.08.2017 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy 08.01.2018
      Objednávka 2017024 informačná tabuľka 102,98 s DPH 30.08.2017 LAMITEC, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 170854521 Skicár 159,94 s DPH 30.08.2017 DAFFER spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 3418703092 telefón 27,49 s DPH 30.08.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 1170479 triedna kniha 13,82 s DPH 2017021 21.08.2017 CART PRINT s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017074 triedna kniha 13,82 s DPH 2017021 21.08.2017 CART PRINT s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017021 triedna kniha 13,82 s DPH 14.08.2017 CART PRINT s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017073 ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017 275,00 s DPH 14.08.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.01.2018
      Faktúra 3418534019 telefón 32,39 s DPH 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017072 telefón 32,39 s DPH 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 5517011188 PERO 71,29 s DPH 2017020 14.08.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017071 PERO, PERO, BLOčKY V KOCKE žLTé, tyčinka lepiaca, kocka biela, obálky samolepiace 1 bal 50 ks, páska lepiaca odstránit., papier kanc. 71,29 s DPH 2017020 14.08.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017020 PERO 71,29 s DPH 11.08.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017019 Skicár 159,94 s DPH 08.08.2017 DAFFER spol. s r.o. 08.01.2018
      Objednávka 2017018 plášť prac. 0,00 s DPH 08.08.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Objednávka 2017017 plášť prac. 0,00 s DPH 08.08.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 08.01.2018
      Faktúra 2017070 telefón 20,88 s DPH 07.08.2017 Slovak Telekom, a.s., 08.01.2018
      Faktúra 9798972001 telefón 20,88 s DPH 07.08.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 3417732203 telefón 26,03 s DPH 24.07.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017069 telefón 26,03 s DPH 24.07.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 2017068 školské ovocie 4/2017 11,52 s DPH 18.07.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2017
      Faktúra 20170388 školské ovocie 4/2017 11,52 s DPH 18.07.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 09.10.2017
      Faktúra 2017067 tlačivá 78,95 s DPH 2017009 18.07.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 26.07.2017
      Faktúra 2017066 likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017 68,40 s DPH 18.07.2017 Peter Bolek - EKORAY 26.07.2017
      Faktúra 173124 likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017 68,40 s DPH 18.07.2017 Peter Bolek - EKORAY 09.10.2017
      Faktúra 1172206868 tlačivá 78,95 s DPH 2017009 18.07.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 09.10.2017
      Faktúra 3417562578 telefón 35,09 s DPH 17.07.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017065 telefón 35,09 s DPH 17.07.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 1750263 potraviny šj 338,13 s DPH 12.07.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Zmluva školské ovocie s DPH 10.07.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.07.2017
      Zmluva školské ovocie rámcovázmluva s DPH 10.07.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.07.2017
      Faktúra 279986655 telefón 20,58 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017063 telefón 20,58 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 2017061 ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017 275,00 s DPH 07.07.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.07.2017
      Faktúra 201706 stravovanie 180,96 s DPH 07.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.10.2017
      Faktúra 2017062 stravovanie 180,96 s DPH 07.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.07.2017
      Faktúra 2017064 BOZP a PO za 4/2017 42,00 s DPH 06.07.2017 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2017
      Faktúra 20170537 BOZP a PO za 4/2017 42,00 s DPH 06.07.2017 Ing. Miroslav Rabčan 09.10.2017
      Faktúra 5517013031 VODA 190,81 s DPH 06.07.2017 OVS, a.s., Dolný Kubín 09.10.2017
      Faktúra 2017060 VODA 190,81 s DPH 06.07.2017 OVS, a.s., Dolný Kubín 26.07.2017
      Faktúra 20170347 potraviny 183,44 s DPH 03.07.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 201700022 potraviny 131,93 s DPH 30.06.2017 Bartošová Gabriela 09.10.2017
      Faktúra 2017100629 chlieb, pečivo 133,84 s DPH 30.06.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 09.10.2017
      Faktúra 2017059 telefón 28,61 s DPH 26.06.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 3416769265 telefón 28,61 s DPH 26.06.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 230716167 potraviny šj 79,72 s DPH 20.06.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230715642 potraviny šj 68,97 s DPH 14.06.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 3416594017 telefón 32,69 s DPH 13.06.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 20170322 školské ovocie 4/2017 7,20 s DPH 13.06.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 09.10.2017
      Faktúra 2017057 školské ovocie 4/2017 7,20 s DPH 13.06.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2017
      Faktúra 2017058 telefón 32,69 s DPH 13.06.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 1750220 potraviny šj 11,76 s DPH 13.06.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 1750219 potraviny šj 188,75 s DPH 13.06.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 201701923 školské mlieko 16,96 s DPH 12.06.2017 Organika, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230715291 potraviny šj 52,36 s DPH 09.06.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Zmluva školské ovocie 7,20 s DPH 09.06.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 09.06.2017
      Faktúra 2017055 BOZP a PO za 4/2017 42,00 s DPH 08.06.2017 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2017
      Faktúra 2017056 čistiace prostriedky 54,00 s DPH 2017016 08.06.2017 Puschapson s.r.o. 26.07.2017
      Faktúra 20170453 BOZP a PO za 4/2017 42,00 s DPH 08.06.2017 Ing. Miroslav Rabčan 09.10.2017
      Faktúra 4797004573 telefón 20,58 s DPH 08.06.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 20170160 čistiace prostriedky 54,00 s DPH 2017016 08.06.2017 Puschapson s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 20170308 potraviny 152,03 s DPH 08.06.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017054 telefón 20,58 s DPH 08.06.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Objednávka 2017016 čistiace prostriedky 54,00 s DPH 07.06.2017 Puschapson s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 230715045 potraviny šj 68,25 s DPH 07.06.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 201700017 potraviny šj 77,95 s DPH 06.06.2017 Bartošová Gabriela 09.10.2017
      Faktúra 2017052 ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017 275,00 s DPH 05.06.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.07.2017
      Faktúra 201705 stravovanie 175,16 s DPH 05.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.10.2017
      Faktúra 201704 stravovanie 142,68 s DPH 05.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.10.2017
      Faktúra 2017051 stravovanie 175,16 s DPH 05.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.07.2017
      Faktúra 2017050 stravovanie 142,68 s DPH 05.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.07.2017
      Faktúra 2017048 gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý 39,74 s DPH 2016062 02.06.2017 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 26.07.2017
      Faktúra 175017 prepravné 55,00 s DPH 2017013 02.06.2017 František Hrkeľ - Autobusová doprava 09.10.2017
      Faktúra 17030536 gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý 39,74 s DPH 2016062 02.06.2017 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 2017049 prepravné 55,00 s DPH 2017013 02.06.2017 František Hrkeľ - Autobusová doprava 26.07.2017
      Faktúra 230714279 potraviny šj 24,90 s DPH 31.05.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017100507 chlieb, pečivo 104,63 s DPH 31.05.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 09.10.2017
      Objednávka 2017014 gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý 39,74 s DPH 31.05.2017 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 08.01.2018
      Zmluva 562017 o zneškodnení odpadov s DPH 30.05.2017 Technické služby mesta Námestovo Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.06.2017
      Faktúra 220551121 ubytovanie a strava ŠvP Novoť 800,00 s DPH 2017015 2017 ŠvP 26.05.2017 CERES Slovakia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017053 ubytovanie a strava ŠvP Novoť 800,00 s DPH 2017015 2017 ŠvP 26.05.2017 CERES Slovakia, spol. s r.o. 26.07.2017
      Faktúra 230713922 potraviny šj 57,99 s DPH 26.05.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230713607 potraviny šj 34,79 s DPH 24.05.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 20170245 potraviny 153,62 s DPH 23.05.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 20170258 školské ovocie 4/2017 11,52 s DPH 23.05.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 09.10.2017
      Faktúra 2017047 školské ovocie 4/2017 11,52 s DPH 23.05.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2017
      Faktúra 201701621 šKOLSKE MLIEKO 22,72 s DPH 23.05.2017 Organika, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 7244036854 potraviny 46,68 s DPH 22.05.2017 RYBA KOSICE 09.10.2017
      Faktúra 2017046 telefón 27,59 s DPH 19.05.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 3415771907 telefón 27,59 s DPH 19.05.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 4201701849 POTRAVINY SJ 193,97 s DPH 16.05.2017 Nordfood, s.r.o. 09.10.2017
      Zmluva škola v prírode 2017 800,00 s DPH 15.05.2017 CERES Slovakia, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.05.2017
      Objednávka 2017013 prepravné 55,00 s DPH 15.05.2017 František Hrkeľ - Autobusová doprava 08.01.2018
      Objednávka 2017015 ubytovanie a stravovanie ŠvP Novoť 800,00 s DPH 2017 ŠvP 15.05.2017 CERES Slovakia, spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 2017045 ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017 275,00 s DPH 15.05.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.07.2017
      Faktúra 7796028588 telefón 20,58 s DPH 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 3415614821 telefón 32,99 s DPH 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017043 telefón 32,99 s DPH 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 2017044 telefón 20,58 s DPH 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Zmluva plavevký výcvik s DPH 12.05.2017 Mgr. Markéta Kotlínová Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2017
      Faktúra 1750174 potraviny šj 56,88 s DPH 10.05.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 1750173 potraviny šj 164,33 s DPH 10.05.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 230712106 potraviny šj 36,12 s DPH 10.05.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230711865 potraviny šj 126,91 s DPH 09.05.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 1700016 potraviny šj 116,45 s DPH 09.05.2017 Bartošová Gabriela 09.10.2017
      Faktúra 20170346 BOZP a PO za 4/2017 42,00 s DPH 09.05.2017 Ing. Miroslav Rabčan 09.10.2017
      Faktúra 2017042 BOZP a PO za 4/2017 42,00 s DPH 09.05.2017 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2017
      Zmluva školské ovocie 11,52 s DPH 08.05.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.05.2017
      Faktúra 2017041 čierne uhlie ekohrášok 374,40 s DPH 2017004 04.05.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 26.07.2017
      Faktúra 10170030 čierne uhlie ekohrášok 374,40 s DPH 2017004 04.05.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 09.10.2017
      Objednávka 2017012 čierne uhlie ekohrášok 374,40 s DPH 02.05.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 08.01.2018
      Faktúra 2017100393 potraviny šj 109,40 s DPH 28.04.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 09.10.2017
      Faktúra 2017040 školenie e-Government 25,00 s DPH 2017011 26.04.2017 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 26.07.2017
      Objednávka 2017011 školenie e-Government 25,00 s DPH 26.04.2017 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 201701316 šKOLSKE MLIEKO 38,96 s DPH 26.04.2017 Organika, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 201778377 školenie e-Government 25,00 s DPH 2017011 26.04.2017 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 4201701536 POTRAVINY SJ 149,96 s DPH 25.04.2017 Nordfood, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 20170188 nádoba pracovná na robot KENWOOD 31,50 s DPH 24.04.2017 HOSPOL Slovakia s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017039 nádoba pracovná na robot KENWOOD 31,50 s DPH 24.04.2017 HOSPOL Slovakia s.r.o. 26.07.2017
      Faktúra 3414811033 telefón 29,74 s DPH 20.04.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017038 telefón 29,74 s DPH 20.04.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 2017036 licencie programov 49,00 s DPH 19.04.2017 Abiset s.r.o. 26.07.2017
      Faktúra 3414637781 telefón 38,57 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 312704073 licencie programov 49,00 s DPH 19.04.2017 Abiset s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017037 telefón 38,57 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2017
      Faktúra 230709714 potraviny 34,43 s DPH 12.04.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017035 školské ovocie 15,19 s DPH 11.04.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2017
      Faktúra 20170192 školské ovocie 15,19 s DPH 11.04.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 09.10.2017
      Faktúra 20170234 BOZP a PO za I. Q 2017 126,00 s DPH 07.04.2017 Ing. Miroslav Rabčan 09.10.2017
      Faktúra 2017032 BOZP a PO za I. Q 2017 126,00 s DPH 07.04.2017 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2017
      Faktúra 2017033 tlačivá 5,58 s DPH 2017009 07.04.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 26.07.2017
      Faktúra 2017034 likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017 60,72 s DPH 07.04.2017 Peter Bolek - EKORAY 26.07.2017
      Faktúra 1172203245 tlačivá 5,58 s DPH 2017009 07.04.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 09.10.2017
      Faktúra 173055 likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017 60,72 s DPH 07.04.2017 Peter Bolek - EKORAY 09.10.2017
      Zmluva školské ovocie 15,19 s DPH 06.04.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 11.04.2017
      Faktúra 7294019922 potraviny 66,24 s DPH 06.04.2017 RYBA KOSICE 09.10.2017
      Faktúra 1750114 potraviny 13,76 s DPH 06.04.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 1750113 potraviny 146,28 s DPH 06.04.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 2795051764 telefón 20,58 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 20170181 potraviny šj 228,71 s DPH 06.04.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017031 telefón 20,58 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s., 06.04.2017
      Faktúra 4201701301 potraviny 135,31 s DPH 04.04.2017 Nordfood, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017030 ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017 275,00 s DPH 04.04.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 06.04.2017
      Faktúra 1700011 MASO 142,62 s DPH 04.04.2017 Bartošová Gabriela 09.10.2017
      Faktúra 230708944 potraviny 145,98 s DPH 04.04.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017029 VODA 158,17 s DPH 03.04.2017 OVS, a.s., Dolný Kubín 06.04.2017
      Objednávka 2017010 nádoba pracovná na robot KENWOOD 31,50 s DPH 03.04.2017 HOSPOL Slovakia s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 5517000128 VODA 158,17 s DPH 03.04.2017 OVS, a.s., Dolný Kubín 09.10.2017
      Objednávka 2017009 tlačivá 5,58 s DPH 03.04.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.01.2018
      Faktúra 2017028 stravovanie 169,36 s DPH 31.03.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 06.04.2017
      Faktúra 2017100279 chlieb, pečivo 110,28 s DPH 31.03.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 09.10.2017
      Faktúra 201703 stravovanie 169,36 s DPH 31.03.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.10.2017
      Faktúra 21714081 kontajner stredný ružová fuchsia 120,10 s DPH 2017008 30/2012 30.03.2017 NOMIland, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017027 kontajner stredný ružová fuchsia, kontajner veľký žltý, lišty na plast. kontajner, stolička plastová 35 cm modrá, stolička plastová 35 cm žltá, poštovné a balné 120,10 s DPH 2017008 30/2012 30.03.2017 NOMIland, s.r.o. 06.04.2017
      Faktúra 230708256 potraviny 61,76 s DPH 29.03.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230708097 potraviny 63,68 s DPH 28.03.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017026 telefón 26,03 s DPH 24.03.2017 Slovak Telekom, a.s., 06.04.2017
      Faktúra 3413828954 telefón 26,03 s DPH 24.03.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017025 licencia winibeau 2017 83,65 s DPH 23.03.2017 IVES Košice 06.04.2017
      Faktúra 5590024704 licencia winibeau 2017 83,65 s DPH 23.03.2017 IVES Košice 09.10.2017
      Objednávka 2017008 kontajner stredný ružová fuchsia, kontajner veľký žltý, lišty na plast. kontajner, stolička plastová 35 cm modrá, stolička plastová 35 cm žltá, poštovné a balné 120,10 s DPH 30/2012 23.03.2017 NOMIland, s.r.o. 08.01.2018
      Faktúra 201700927 šKOLSKE MLIEKO 18,88 s DPH 22.03.2017 Organika, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017024 HN školské potreby 49,80 s DPH 2017007 21.03.2017 DAFFER spol. s r.o. 06.04.2017
      Faktúra 230707513 potraviny 77,87 s DPH 21.03.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 170351610 HN školské potreby 49,80 s DPH 2017007 21.03.2017 DAFFER spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 7244019500 potraviny 123,53 s DPH 20.03.2017 RYBA KOSICE 09.10.2017
      Faktúra 2017023 telefón 35,39 s DPH 16.03.2017 Slovak Telekom, a.s., 06.04.2017
      Faktúra 3413665068 telefón 35,39 s DPH 16.03.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Objednávka 2017007 HN školské potreby 49,80 s DPH 14.03.2017 DAFFER spol. s r.o. 08.01.2018
      Faktúra 230706714 potraviny 61,63 s DPH 14.03.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 7294013589 potraviny 95,28 s DPH 13.03.2017 RYBA KOSICE 09.10.2017
      Faktúra 9794082672 telefón 21,23 s DPH 09.03.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 1760084 potraviny 36,24 s DPH 09.03.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 1760083 potraviny 95,02 s DPH 09.03.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 2017022 telefón 21,23 s DPH 09.03.2017 Slovak Telekom, a.s., 06.04.2017
      Faktúra 2017021 ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017 275,00 s DPH 08.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 06.04.2017
      Faktúra 230706107 potraviny 61,33 s DPH 08.03.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 170008 potraviny 105,73 s DPH 07.03.2017 Bartošová Gabriela 09.10.2017
      Faktúra 9170000152 licencia programu ASC Malotriedka 99,00 s DPH 2017006 07.03.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 20170130 školské ovocie 3,62 s DPH 07.03.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 09.10.2017
      Faktúra 230705967 potraviny 99,60 s DPH 07.03.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 20170119 potraviny 116,64 s DPH 07.03.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017020 licencia programu ASC Malotriedka 99,00 s DPH 2017006 07.03.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.04.2017
      Faktúra 2017019 školské ovocie 3,62 s DPH 07.03.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 06.04.2017
      Zmluva DAR SKOLSKE OVOCIE 3,62 s DPH 06.03.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2017
      Zmluva školské ovocie 3,62 s DPH 06.03.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2017
      Faktúra 2017018 konzultácie aplikácií VEMA 120,00 s DPH 2017005 06.03.2017 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 06.04.2017
      Faktúra 320170268 konzultácie aplikácií VEMA 120,00 s DPH 2017005 06.03.2017 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 09.10.2017
      Faktúra 2017017 stravovanie 140,36 s DPH 24.02.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 06.04.2017
      Faktúra 201702 stravovanie 140,36 s DPH 24.02.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.10.2017
      Faktúra 2017100153 chlieb, pečivo 74,26 s DPH 24.02.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 09.10.2017
      Faktúra 2017016 telefón 27,68 s DPH 23.02.2017 Slovak Telekom, a.s., 06.04.2017
      Faktúra 3412843463 telefón 27,68 s DPH 23.02.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Objednávka 2017005 konzultácie aplikácií VEMA 120,00 s DPH 23.02.2017 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 08.01.2018
      Faktúra 201700585 šKOLSKE MLIEKO 5,76 s DPH 23.02.2017 Organika, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 10170013 čierne uhlie ekohrášok 936,00 s DPH 2017004 20.02.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 09.10.2017
      Faktúra 2017015 čierne uhlie ekohrášok 936,00 s DPH 2017004 20.02.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 06.04.2017
      Faktúra 3412689175 telefon 34,14 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017014 telefon 34,14 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom, a.s., 06.04.2017
      Faktúra 230704073 potraviny 42,96 s DPH 14.02.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 4201700652 potraviny 296,47 s DPH 14.02.2017 Nordfood, s.r.o. 09.10.2017
      Faktúra 2017013 ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017 275,00 s DPH 10.02.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 06.04.2017
      Faktúra 022017 ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017 275,00 s DPH 10.02.2017 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 09.10.2017
      Faktúra 2017012 školské ovocie 15,19 s DPH 09.02.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 06.04.2017
      Faktúra 20170049 potraviny 156,71 s DPH 09.02.2017 MIRUTOMI, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 20170064 školské ovocie 15,19 s DPH 09.02.2017 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 09.10.2017
      Faktúra 7294006113 potraviny 68,70 s DPH 09.02.2017 RYBA KOSICE 09.10.2017
      Faktúra 6793116793 telefon 23,09 s DPH 09.02.2017 Slovak Telekom, a.s., 09.10.2017
      Faktúra 2017011 telefon 23,09 s DPH 09.02.2017 Slovak Telekom, a.s., 06.04.2017
      Objednávka 2017004 čierne uhlie ekohrášok 936,00 s DPH 07.02.2017 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 08.01.2018
      Faktúra 1700003 potraviny 94,78 s DPH 07.02.2017 Bartošová Gabriela 09.10.2017
      Zmluva školské ovocie 15,19 s DPH 07.02.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 07.02.2017
      Zmluva DAR SKOLSKE OVOCIE 15,19 s DPH 07.02.2017 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 07.02.2017
      Objednávka 2017003 šKOLENIE k poznámkam 39,00 s DPH 06.02.2017 RVC Martin 08.01.2018
      Faktúra 1750019 potraviny 38,28 s DPH 06.02.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 1750018 potraviny 89,30 s DPH 06.02.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 201700024 potraviny 76,02 s DPH 31.01.2017 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 09.10.2017
      Faktúra 201700244 potraviny 24,96 s DPH 27.01.2017 Organika, s.r.o. 09.10.2017
      Zmluva tovar 30,00 s DPH 26.01.2017 COOP Jednota Námestovo SD Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 26.01.2017
      Faktúra 230702119 potraviny 39,78 s DPH 25.01.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230701994 potraviny 115,69 s DPH 24.01.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Objednávka 2017002 tlačivá 6,24 s DPH 23.01.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.01.2018
      Faktúra 230701457 potraviny 31,25 s DPH 18.01.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 230701337 potraviny 103,52 s DPH 17.01.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Objednávka 2017001 tlačivá 34,80 s DPH 12.01.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 08.01.2018
      Faktúra 7294001028 potraviny 71,56 s DPH 12.01.2017 RYBA KOSICE 09.10.2017
      Faktúra 16500561 potraviny 25,72 s DPH 11.01.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 230700686 potraviny 64,02 s DPH 11.01.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Faktúra 16500560 potraviny 63,66 s DPH 11.01.2017 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 09.10.2017
      Faktúra 230700566 potraviny 129,80 s DPH 10.01.2017 Inmedia, spol. s r.o. 09.10.2017
      Objednávka 2017006 licencia programu ASC Malotriedka 99,00 s DPH 09.01.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.01.2018
      Zmluva BOZP a PO s DPH 01.01.2017 Ing. Miroslav Rabčan Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 01.01.2017
      Zmluva PZS - A020/2017 zdravotná služba s DPH 01.01.2017 Ing. Miroslav Rabčan Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 01.01.2017
      Zmluva ukončenie zmluvy zdravotná služba s DPH 31.12.2016 BOZKOPOL s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 31.12.2016
      Zmluva ukončenie BOZP a PO s DPH 31.12.2016 Štefan Kolenčík Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 31.12.2016
      Faktúra 2016171 zástava SR a EÚ 38,70 s DPH 2016083 29.12.2016 2U spol. s r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016171 zástava SR a EÚ 38,70 s DPH 2016083 29.12.2016 2U spol. s r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016170 prenájom priestorov - čerpanie SF 63,36 s DPH 28.12.2016 KUBham, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016168 Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW, doprava 524,80 s DPH 2016060 28.12.2016 Gastropro Lukáš Domiňák 07.02.2017
      Faktúra 2016168 Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW, doprava 524,80 s DPH 2016060 28.12.2016 Gastropro Lukáš Domiňák 07.02.2017
      Faktúra 2016170 prenájom priestorov - čerpanie SF 63,36 s DPH 28.12.2016 KUBham, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016169 kuchynka, kontajner stredný, doprava, kontajner veľký, plastové koľajničky 572,10 s DPH 2016067 30/2012 28.12.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016169 kuchynka, kontajner stredný, doprava, kontajner veľký, plastové koľajničky 572,10 s DPH 2016067 30/2012 28.12.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016165 STRAVOVANIE 12/2016 121,80 s DPH 22.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 07.02.2017
      Faktúra 2016166 SKOLSKE OVOCIE 7,25 s DPH 22.12.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
      Faktúra 2016167 ZDRAVOTNA SLUZBA IV.Q 2016 35,00 s DPH 062015/PZS 22.12.2016 BOZPOKOL, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016167 ZDRAVOTNA SLUZBA IV.Q 2016 35,00 s DPH 062015/PZS 22.12.2016 BOZPOKOL, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016166 SKOLSKE OVOCIE 7,25 s DPH 22.12.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
      Faktúra 2016165 STRAVOVANIE 12/2016 121,80 s DPH 22.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 07.02.2017
      Faktúra 2016162 TELEFÓN 30,05 s DPH 21.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016163 kovová skriňa 301,20 s DPH 2016080 21.12.2016 B2Bpartner 07.02.2017
      Faktúra 2016164 VODA 148,13 s DPH 21.12.2016 OVS, a.s., Dolný Kubín 07.02.2017
      Faktúra 2016163 kovová skriňa 301,20 s DPH 2016080 21.12.2016 B2Bpartner 07.02.2017
      Faktúra 2016164 VODA 148,13 s DPH 21.12.2016 OVS, a.s., Dolný Kubín 07.02.2017
      Faktúra 2016162 TELEFÓN 30,05 s DPH 21.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016161 licencia edupage pro malotriedka 69,00 s DPH 20.12.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016161 licencia edupage pro malotriedka 69,00 s DPH 20.12.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016160 MODEL SLNECNEJ SUSTAVY 48,40 s DPH 2016082 30/2012 19.12.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016159 premeny jednotiek, AJ pronouns, AJ Verbs TO BE 210,16 s DPH 2016081 19.12.2016 Publicom, s.r.o. 07.02.2017
      Zmluva DAR SKOLSKE OVOCIE 7,25 s DPH 19.12.2016 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 06.04.2017
      Faktúra 2016159 premeny jednotiek, AJ pronouns, AJ Verbs TO BE 210,16 s DPH 2016081 19.12.2016 Publicom, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016160 MODEL SLNECNEJ SUSTAVY 48,40 s DPH 2016082 30/2012 19.12.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Zmluva dohoda o zneškodnení odpadov s DPH 15.12.2016 Technické služby mesta Námestovo Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2016
      Faktúra 2016156 knihy 104,25 s DPH 2016078 15.12.2016 Martinus, sk, s.r.o. 07.02.2017
      Zmluva 56216 dohoda o zneškodnení odpadov s DPH 15.12.2016 Technické služby mesta Námestovo Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2016
      Faktúra 2016157 uhlie ekohrášok čierne 965,26 s DPH 2016079 15.12.2016 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 07.02.2017
      Faktúra 2016157 uhlie ekohrášok čierne 965,26 s DPH 2016079 15.12.2016 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 07.02.2017
      Faktúra 2016156 knihy 104,25 s DPH 2016078 15.12.2016 Martinus, sk, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016155 taška na florbal.hokejky, siete na lopty 62,64 s DPH 2016077 14.12.2016 Firma Košík-siete, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016154 predplatné Zriaďovateľ 2014 99,00 s DPH 2016076 14.12.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016153 IT služby 50,00 s DPH 14.12.2016 PC Support, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016152 náhradné diely k stolnému hokeju 13,00 s DPH 2016075 14.12.2016 inSPORTline s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016153 IT služby 50,00 s DPH 14.12.2016 PC Support, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016152 náhradné diely k stolnému hokeju 13,00 s DPH 2016075 14.12.2016 inSPORTline s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016154 predplatné Zriaďovateľ 2014 99,00 s DPH 2016076 14.12.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016155 taška na florbal.hokejky, siete na lopty 62,64 s DPH 2016077 14.12.2016 Firma Košík-siete, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016150 školské ovocie 11,57 s DPH 13.12.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
      Faktúra 2016150 školské ovocie 11,57 s DPH 13.12.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
      Faktúra 2016149 telefón 34,49 s DPH 12.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016151 učebné pomôcky 150,24 s DPH 2016074 12.12.2016 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 07.02.2017
      Faktúra 2016151 učebné pomôcky 150,24 s DPH 2016074 12.12.2016 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 07.02.2017
      Faktúra 2016149 telefón 34,49 s DPH 12.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016147 Vozík ESO na mapy 169,00 s DPH 2016064 09.12.2016 DAFFER spol. s r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016147 Vozík ESO na mapy 169,00 s DPH 2016064 09.12.2016 DAFFER spol. s r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016148 tonery 197,88 s DPH 2016071 09.12.2016 EKO TONER s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016148 tonery 197,88 s DPH 2016071 09.12.2016 EKO TONER s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016146 kanc. papier 131,41 s DPH 2016070 07.12.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016145 kancelársky materiál 174,18 s DPH 2016068 07.12.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016144 Plastová postielka žltá, červená, plachta, poštovné a balné 161,90 s DPH 2016065 30/2012 07.12.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016158 TELEFÓN 20,58 s DPH 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016158 TELEFÓN 20,58 s DPH 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016146 kanc. papier 131,41 s DPH 2016070 07.12.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016145 kancelársky materiál 174,18 s DPH 2016068 07.12.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016144 Plastová postielka žltá, červená, plachta, poštovné a balné 161,90 s DPH 2016065 30/2012 07.12.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Zmluva DAR SKOLSKE OVOCIE 11,57 s DPH 07.12.2016 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 06.04.2017
      Faktúra 2016143 elektrická energia 275,00 s DPH 05.12.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 07.02.2017
      Faktúra 2016143 elektrická energia 275,00 s DPH 05.12.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 07.02.2017
      Faktúra 2016142 doplatok poradca 2016 24,90 s DPH 01.12.2016 Poradca. s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016141 stravovanie 168,20 s DPH 01.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 07.02.2017
      Faktúra 2016141 stravovanie 168,20 s DPH 01.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 07.02.2017
      Faktúra 2016142 doplatok poradca 2016 24,90 s DPH 01.12.2016 Poradca. s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016138 tonery Brother 57,70 s DPH 2016062 30.11.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 07.02.2017
      Faktúra 2016138 tonery Brother 57,70 s DPH 2016062 30.11.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 07.02.2017
      Faktúra 2016137 súsvsťažnosti pre verejnú správu 6,97 s DPH 2016061 29.11.2016 Poradca. s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016139 vysávač podlahový Electrolux CEORIGINDB, Doprava 68,70 s DPH 2016063 29.11.2016 ELEKTROSPED, a.s. 07.02.2017
      Faktúra 2016140 MODELOVACIA HMOTA 8,00 s DPH 30/2012 29.11.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016139 vysávač podlahový Electrolux CEORIGINDB, Doprava 68,70 s DPH 2016063 29.11.2016 ELEKTROSPED, a.s. 07.02.2017
      Faktúra 2016137 súsvsťažnosti pre verejnú správu 6,97 s DPH 2016061 29.11.2016 Poradca. s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016140 MODELOVACIA HMOTA 8,00 s DPH 30/2012 29.11.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Objednávka 2016060 Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW 524,80 s DPH 25.11.2016 Gastropro Lukáš Domiňák 28.11.2016
      Faktúra 2016136 Podľa priloženej špecifikácie 138,10 s DPH 2016057 30/2012 24.11.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016136 Podľa priloženej špecifikácie 138,10 s DPH 2016057 30/2012 24.11.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016135 školské ovocie 0,00 s DPH zmluva 22.11.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
      Faktúra 2016135 školské ovocie 0,00 s DPH zmluva 22.11.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
      Faktúra 2016134 telefón 26,89 s DPH 21.11.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016134 telefón 26,89 s DPH 21.11.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
      Faktúra 2016133 Virtuálna knižnica 2017 39,89 s DPH VK/09/09/016 16.11.2016 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 07.02.2017
      Faktúra 2016133 Virtuálna knižnica 2017 39,89 s DPH VK/09/09/016 16.11.2016 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 07.02.2017
      Objednávka 2016059 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 11.11.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 11.11.2016
      Faktúra 2016129 telefón 32,29 s DPH 11.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016130 pracovná obuv, montérková súprava 80,35 s DPH 2016055 11.11.2016 Ing. Vladimír Petriska BORTEX Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016131 BOZP A PO ZA III.Q 2016 50,00 s DPH 11.11.2016 Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016132 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 2016059 11.11.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016126 školské ovocie 10/2016 10,82 s DPH 08.11.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 21.11.2016
      Faktúra 2016127 školenie uzávierka 2016 19,00 s DPH 2016058 08.11.2016 RVC Martin Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.11.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016058 školenie uzávierka 2016 19,00 s DPH 08.11.2016 RVC Martin 08.11.2016
      Faktúra 2016125 elektrická energia 11/2016 275,00 s DPH 08.11.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016123 telefón 20,65 s DPH 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2016 21.11.2016
      Zmluva DAR SKOLSKE OVOCIE 10,82 s DPH 07.11.2016 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2016
      Objednávka 2016056 tovar podľa vlastného výberu 150,00 s DPH 04.11.2016 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 04.11.2016
      Objednávka 2016055 pracovná obuv 80,35 s DPH 04.11.2016 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 04.11.2016
      Objednávka 2016057 Podľa priloženej špecifikácie 146,10 s DPH 30/2012 04.11.2016 NOMIland, s.r.o. 04.11.2016
      Faktúra 2016124 tlačiareň Brother DCP-T500W 211,19 s DPH 2016054 03.11.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016122 stravovanie 10/2016 118,32 s DPH 02.11.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016121 elektrická energia 275,00 s DPH 25.10.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016120 uhlie Eko hrášok 936,00 s DPH 2016053 25.10.2016 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 08.11.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016054 tlačiareň Brother DCP-T500W 211,19 s DPH 24.10.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 24.10.2016
      Zmluva DAR SKOLSKE OVOCIE 11,54 s DPH 24.10.2016 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 06.04.2017
      Objednávka 2016053 uhlie Eko hrášok 936,00 s DPH 21.10.2016 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 21.10.2016
      Faktúra 2016118 ŠKOLSKÉ OVOCIE 11,54 s DPH 18.10.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016119 alkohol tester Profi 28,99 s DPH 2016052 18.10.2016 TV PRODUCTS s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016117 TELEFÓN 33,29 s DPH 17.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016128 telefón 28,15 s DPH 17.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016052 alkohol tester Profi 28,99 s DPH 14.10.2016 TV PRODUCTS s.r.o. 14.11.2016
      Faktúra 2016116 výkres A4 10 ks, štetec plochý, štetec guľatý, plastelína, zošit 511 s pom. linajkou, zošit, gelové pero sda 4 ks, pero Tornádo, ceruza, ceruza, plastelína 12, nožnice 12-13,5 cm, lepiaca tyčinka 9,90 s DPH 2016051 13.10.2016 DAFFER spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016115 stravovanie zamestnancov 9/2016 133,40 s DPH 11.10.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 11.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016114 stôl umývací - jednodrez šj 419,64 s DPH 2016039 11.10.2016 GASTROLUX s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016112 poistenie skupinové 85,84 s DPH 10.10.2016 Komunálna poisťovňa Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016111 telefón 20,65 s DPH 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016110 CD pre 1. ročník inštrumentácia piesní, CD pre 3 ročník 2010, CD pre 4 ročník 2013, 1. časť, CD pre 4 ročník 2013, 2. časť, CD pre 1. - 4 ročník 2013, 1. časť, CD pre 4 ročník 2013, 2. časť 35,00 s DPH 2016050 10.10.2016 Pavelčákovci s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016113 BOZP A PO ZA II.Q 2016 50,00 s DPH 10.10.2016 Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016109 likvidácia kuch .odpadu za III. q 2016 22,80 s DPH 07.10.2016 Peter Bolek - EKORAY Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016050 CD pre 1. ročník inštrumentácia piesní 35,00 s DPH 06.10.2016 Pavelčákovci s.r.o. 06.10.2016
      Faktúra 2016108 predplatné Poradca 2017 49,80 s DPH 2016049 06.10.2016 Poradca. s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016049 predplatné Poradca 2017 49,80 s DPH 06.10.2016 Poradca. s.r.o. 06.10.2016
      Faktúra 2016107 uteráky papierové zelené 250 ks, zakladač kartónový pákový 7,5 cm, tyčinka lepiaca Office Depot, 40 g, dierovač Leitz Nexxt 5008, tmavomodrý, zošívačka Neceday, zošívačka Office Depot, koca biela 83,06 s DPH 2016048 05.10.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2016 21.11.2016
      Faktúra 2016105 vodné, stočné 70,31 s DPH 04.10.2016 OVS, a.s., Dolný Kubín Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016048 uteráky papierové zelené 250 ks 83,06 s DPH 04.10.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 04.10.2016
      Faktúra 2016106 Výkon BTS III. štvrťrok 2016 35,00 s DPH 04.10.2016 BOZPOKOL, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016051 výkres A4 10 ks 9,90 s DPH 04.10.2016 DAFFER spol. s r.o. 04.10.2016
      Faktúra 2016104 toner eko brother tn 2120 16,00 s DPH 2016047 30.09.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2016 21.11.2016
      Objednávka 2016047 toner eko brother tn 2120 16,00 s DPH 28.09.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 28.09.2016
      Faktúra 2016103 pracovná obuv, pracovný plášť, ochrana hlavy 41,80 s DPH 2016040 22.09.2016 Ing. Vladimír Petriska BORTEX Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 30.09.2016 29.09.2016
      Objednávka 2016046 papier kancelársky 186,31 s DPH 20.09.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 20.09.2016
      Objednávka 2016045 DVD/CD k Hupsovmu šlabikáru 15,60 s DPH 13.09.2016 Aitec, s.r.o.. 13.09.2016
      Objednávka 2016044 triedny výkaz pre primárne vzdelávanie 4,60 s DPH 07.09.2016 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 07.09.2016
      Objednávka 2016043 toner brother 17,90 s DPH 05.09.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 05.09.2016
      Objednávka 2016040 pracovná obuv 41,80 s DPH 02.09.2016 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 02.09.2016
      Objednávka 2016041 mliekovar 3 l Blaumann 26,81 s DPH 17.08.2016 DAS Slovakia, s.r.o. 17.08.2016
      Objednávka 2016042 KOBEREC MODRY+ METRážNY KOBEREC 252,72 s DPH 15.08.2016 F-PARKET s,r.o. 15.08.2016
      Objednávka 2016039 stôl umývací - jednodrez šj 419,64 s DPH 25.07.2016 GASTROLUX s.r.o. 25.07.2016
      Faktúra 2016083 35,00 s DPH 06/2015/pzs 25.07.2016 BOZPOKOL, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016083 zdrav.služba 35,00 s DPH 06/2015/pzs 25.07.2016 BOZPOKOL, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 25.07.2016 29.09.2016
      Faktúra 2016083 35,00 s DPH 06/2015/pzs 25.07.2016 BOZPOKOL, s.r.o. 07.02.2017
      Faktúra 2016082 stravné lístky 518,40 s DPH 2016038 13.07.2016 DOXX stravné lístky s.r.o. 29.09.2016
      Objednávka 2016038 stravné lístky 518,40 s DPH 08.07.2016 DOXX stravné lístky s.r.o. 08.07.2016
      Faktúra 2016081 elektrická energia 275,00 s DPH 07.07.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 29.09.2016
      Faktúra 2016080 vodné, stočné 225,12 s DPH 06.07.2016 OVS, a.s., Dolný Kubín 29.09.2016
      Faktúra 2016079 stravovanie zamestnancov 6/2016 143,84 s DPH 01.07.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 29.09.2016
      Faktúra 2016078 likvidácia kuch. odpadu za II. Q 2016 68,40 s DPH 30.06.2016 Peter Bolek - EKORAY 29.09.2016
      Faktúra 2016077 výroba pečiatky na archiváciu 64,12 s DPH 2016037 30.06.2016 Aureus Services, s.r.o. 29.09.2016
      Objednávka 2016037 výroba pečiatky na archiváciu 64,12 s DPH 28.06.2016 Aureus Services, s.r.o. 28.06.2016
      Faktúra 2016076 SKICAR A4, FARBY VODOVE OBH MALE, FAREBNY PAPEIR SADA 8 KS SKOLSKA, STETEC PLOCHY, STETEC GULATY, PLASTELINA 200 G/10 KS, VRECKO NA SKOLSKU LAVICU, PASTELKY PROGRESO 12 KS, NOZNICE 16 CM, LEPIACA TYCINKA 20 G 94,90 s DPH 2016036 27.06.2016 DAFFER spol. s r.o. 27.06.2016
      Faktúra 2016075 PRVOUKA PRE DRUHAKOV, MATETEMATIKA 2 UCEBNICA B-S, MET. PRIRUCKA SJ 3, SPIEVANKY - VYBRANKY, PZ K VYBRANYM SLOVAM, UCEBNICA INFV 3, MATEMATIKA 3 UCEBNICA, UCEBNICA INFV 4, MATEMATIKA 4 UCEBNICA, DVD K PRAVOUKE 1 213,71 s DPH 2016035 27.06.2016 Aitec, s.r.o.. 27.06.2016
      Objednávka 2016036 SKICAR A4 94,90 s DPH 24.06.2016 DAFFER spol. s r.o. 27.06.2016
      Faktúra 2016074 stavebnica Ozubené kolesá, vedecký mikroskop, poštovné a balné 108,00 s DPH 2016032 28/2012 24.06.2016 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 27.06.2016
      Objednávka 2016035 PRVOUKA PRE DRUHAKOV 213,71 s DPH 24.06.2016 Aitec, s.r.o.. 27.06.2016
      Faktúra 2016072 doprava škola v prírode Vasiľov - Terchová a späť 6.6.2016 a 10.6.2016 132,00 s DPH 2016033 23.06.2016 František Hrkeľ - Autobusová doprava 27.06.2016
      Faktúra 2016073 záznam o dieťati, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťata pre predprimárne vzdelávanie, zápisný lístok žiaka pre škd, triedna kniha v škd, rozvrh týždennej činnosti v škd, osobný spis dieťaťa v škd, záznamy o práci v záujmovom útvare, triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedna kniha pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, obal z PVC - červený, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín podľa tried, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, evidencia zastupovania, poštovné a balné 57,54 s DPH 2016034 23.06.2016 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 27.06.2016
      Faktúra 2016071 telefón 37,09 s DPH 21.06.2016 Slovak Telekom, a.s., 27.06.2016
      Faktúra 2016070 telefón 27,79 s DPH 20.06.2016 Slovak Telekom, a.s., 27.06.2016
      Objednávka 2016034 záznam o dieťati, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťata pre predprimárne vzdelávanie, zápisný lístok žiaka pre škd, triedna kniha v škd, rozvrh týždennej činnosti v škd, osobný spis dieťaťa v škd, záznamy o práci v záujmovom útvare, triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedna kniha pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, obal z PVC - červený, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín podľa tried, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, evidencia zastupovania, poštovné a balné 57,54 s DPH 20.06.2016 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 20.06.2016
      Faktúra 2016069 VLASTIVEDA I. Výučbový softvér, PAMIATKY A ĽUDOVÁ KULTÚRA V OBRAZOCH (12KS+MG.LEP.PÁSKA), Poštovné a balné 204,50 s DPH 2016030 28/2012 16.06.2016 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 27.06.2016
      Objednávka 2016032 stavebnica Ozubené kolesá, vedecký mikroskop, poštovné a balné 108,00 s DPH 28/2012 16.06.2016 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 16.06.2016
      Faktúra 2016068 ubytovanie a strava škola v prírode 968,00 s DPH 2016031 14.06.2016 OMNITRADE, a.sl 27.06.2016
      Faktúra 2016067 neblednúci papier oblaky 8,40 s DPH 2016016 30/2012 09.06.2016 NOMIland, s.r.o. 10.06.2016
      Objednávka 2016030 VLASTIVEDA I. Výučbový softvér, PAMIATKY A ĽUDOVÁ KULTÚRA V OBRAZOCH (12KS+MG.LEP.PÁSKA), Poštovné a balné 204,50 s DPH 28/2012 09.06.2016 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 27.06.2016
      Objednávka 2016029 učebné pomôcky predškol. 140,00 s DPH 09.06.2016 DAFFER spol. s r.o. 27.06.2016
      Faktúra 2016066 telefón 21,73 s DPH 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s., 10.06.2016
      Objednávka 2016031 ubytovanie a strava škola v prírode 968,00 s DPH 03.06.2016 OMNITRADE, a.sl 03.06.2016
      Objednávka 2016033 doprava škola v prírode Vasiľov - Terchová a späť 6.6.2016 a 10.6.2016 132,00 s DPH 02.06.2016 František Hrkeľ - Autobusová doprava 02.06.2016
      Faktúra 2016065 el. energia 275,00 s DPH 02.06.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 10.06.2016
      Faktúra 2016064 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2016 160,08 s DPH 01.06.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 10.06.2016
      Faktúra 2016063 kancelárske kreslo Miami 87,61 s DPH 2016026 30.05.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 31.05.2016
      Faktúra 2016062 záhradný altán 3x3 burgundy 129,00 s DPH 2016028 30.05.2016 Aga24, s.r.o. 31.05.2016
      Zmluva rámcová zmluva školské ovocie 2016/2017 s DPH 30.05.2016 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 30.05.2016
      Objednávka 2016027 Stôl ESO UNO notebok 668,00 s DPH 27.05.2016 DAFFER spol. s r.o. 28.11.2016
      Objednávka 2016026 kancelárske kreslo Miami 87,61 s DPH 27.05.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 27.05.2016
      Objednávka 2016028 záhradný altán 3x3 burgundy 129,00 s DPH 26.05.2016 Aga24, s.r.o. 26.05.2016
      Faktúra 2016061 tanier plytký EBRO, tanier dezertný EBRO 160,20 s DPH 2016025 24.05.2016 GASTROLUX s.r.o. 31.05.2016
      Faktúra 2016060 stravovanie 4/2016 135,72 s DPH 24.05.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 31.05.2016
      Faktúra 2016059 TELEFON 36,17 s DPH 23.05.2016 Slovak Telekom, a.s., 31.05.2016
      Faktúra 2016058 pracovný plášť, ochrana hlavy, pracovná obuv, gumové rukavice 189,98 s DPH 2016022 20.05.2016 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 31.05.2016
      Objednávka 2016025 tanier plytký EBRO 160,20 s DPH 18.05.2016 GASTROLUX s.r.o. 19.05.2016
      Faktúra 2016057 LICENCIA PROGRAMU IKELP JEDALEN 2016 49,00 s DPH 16.05.2016 Abiset s.r.o. 17.05.2016
      Faktúra 2016056 výroba pečiatky ZFK 79,86 s DPH 2016024 16.05.2016 Aureus Services, s.r.o. 17.05.2016
      Faktúra 2016055 detské uteráčiky Hello Kitty 16,48 s DPH 2016023 16.05.2016 EVENIT, s.r.o. 17.05.2016
      Objednávka 2016023 detské uteráčiky Hello Kitty 16,48 s DPH 13.05.2016 EVENIT, s.r.o. 13.05.2016
      Objednávka 2016024 výroba pečiatky ZFK 79,86 s DPH 13.05.2016 Aureus Services, s.r.o. 13.05.2016
      Zmluva 920/CVTISR/2016 DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU 648,60 s DPH 12.05.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 13.06.2016
      Faktúra 2016054 ELEKTRICKá ENERGIA 275,00 s DPH 12.05.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.05.2016
      Faktúra 2016053 TELEFÓN 32,10 s DPH 11.05.2016 Slovak Telekom, a.s., 17.05.2016
      Faktúra 2016052 telefón 21,17 s DPH 09.05.2016 Slovak Telekom, a.s., 17.05.2016
      Objednávka 2016022 pracovný plášť 189,98 s DPH 27.04.2016 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 27.04.2016
      Faktúra 2016051 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 3/2016 91,64 s DPH 27.04.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 17.05.2016
      Faktúra 2016050 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2016 125,28 s DPH 27.04.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 17.05.2016
      Faktúra 2016049 BOZP A PO I.Q 2016 50,00 s DPH 04/2011 20.04.2016 Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 17.05.2016
      Faktúra 2016048 VSTUPENKY MUZIKAL ATLANTIDA 420,00 s DPH 2016015 20.04.2016 Mestské kultúrne stredisko Námestovo 17.05.2016
      Faktúra 2016044 ručný šľahač BOSCH MFQ4730 49,92 s DPH 2016020 19.04.2016 K24 International, s.r.o. 17.05.2016
      Faktúra 2016045 servis IT techniky oprava interaktívnej tabule 36,00 s DPH 2016021 19.04.2016 Albín Prieceľ - APM Technik 17.05.2016
      Faktúra 2016046 telefon 32,80 s DPH 19.04.2016 Slovak Telekom, a.s., 17.05.2016
      Faktúra 2016047 TELEFON 20,74 s DPH 19.04.2016 Slovak Telekom, a.s., 17.05.2016
      Objednávka 2016020 ručný šľahač BOSCH MFQ4730 49,92 s DPH 17.04.2016 K24 International, s.r.o. 17.04.2016
      Faktúra 2016043 výtvarné potreby 92,85 s DPH 2016017 30/2012 13.04.2016 NOMIland, s.r.o. 21.04.2016
      Faktúra 2016042 PROGRAM OFFICE 2016 69,00 s DPH 2016019 12.04.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 21.04.2016
      Faktúra 2016041 TELEFON 24,86 s DPH 11.04.2016 Slovak Telekom, a.s., 21.04.2016
      Objednávka 2016019 PROGRAM OFFICE 2016 69,00 s DPH 08.04.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 27.04.2016
      Faktúra 2016040 KNIHA SLAVIK 2016 2,50 s DPH 2016018 08.04.2016 ARES, s.r.o. 21.04.2016
      Objednávka 2016018 KNIHA SLAVIK 2016 2,50 s DPH 08.04.2016 ARES, s.r.o. 27.04.2016
      Objednávka 2016017 výtvarné potreby 92,85 s DPH 30/2012 08.04.2016 NOMIland, s.r.o. 27.04.2016
      Faktúra 2016039 ELEKTRICKA ENERGIA 275,00 s DPH 07.04.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 21.04.2016
      Zmluva D8/742 bezplatný nájom gastrozariadenia s DPH 06.04.2016 RYBA KOŠICE spol. s r.o. Muťková Muťková ved. školskej jedálne 07.04.2016
      Faktúra 2016037 TONER VYMENA 15,98 s DPH 2016016 04.04.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 21.04.2016
      Faktúra 2016035 ZDRAVOTNA SLUZBA IV. Q 2015 35,00 s DPH 04.04.2016 BOZPOKOL, s.r.o. 21.04.2016
      Faktúra 2016036 zdravotna služba I. Q 2016 35,00 s DPH 04.04.2016 BOZPOKOL, s.r.o. 21.04.2016
      Faktúra 2016038 VODNE STOCNE I. Q 2016 153,38 s DPH 04.04.2016 OVS, a.s., Dolný Kubín 21.04.2016
      Objednávka 2016021 servis IT techniky oprava interaktívnej tabule 36,00 s DPH 02.04.2016 Albín Prieceľ - APM Technik 17.05.2016
      Objednávka 2016016 TONER VYMENA 15,98 s DPH 01.04.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 27.04.2016
      Faktúra 2016032 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I.Q 2016 68,40 s DPH 01.04.2016 Peter Bolek - EKORAY 21.04.2016
      Objednávka 2016015 VSTUPENKY MUZIKAL ATLANTIDA 420,00 s DPH 01.04.2016 Mestské kultúrne stredisko Námestovo 27.04.2016
      Faktúra 2016034 IVES LICENCIA 2015/2016 83,65 s DPH 01.04.2016 IVES Košice 21.04.2016
      Faktúra 2016033 PAPIER KANCEL., ZAKLADAC PAKOVY ECONOMY MODRY 7,5 CM, ZAKLADAC PAKOVY ESSELTE 5,00 CM CIERNY, PASTELKY, PERO SOLIDLY MIX, PROSPEKTOVE OBALY ZAVESNE A4 149,03 s DPH 2016014 01.04.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 21.04.2016
      Objednávka 2016014 PAPIER KANCEL. 149,03 s DPH 31.03.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 27.04.2016
      Faktúra 2016031 TELEFON 24,06 s DPH 23.03.2016 Slovak Telekom, a.s., 21.04.2016
      Faktúra 2016030 konzultácie IT 120,00 s DPH 2016012 22.03.2016 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 21.04.2016
      Faktúra 2016029 operačný systém OFFICE, WIN + inštalácia 87,08 s DPH 2016013 22.03.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 21.04.2016
      Faktúra 2016028 demontáž a montáž zárubní 304,00 s DPH 2016011 17.03.2016 MoDoS štúdio, s.r.o. 21.04.2016
      Faktúra 2016027 TELEFON 31,50 s DPH 15.03.2016 Slovak Telekom, a.s., 21.04.2016
      Objednávka 2016013 operačný systém OFFICE, WIN + inštalácia 87,08 s DPH 11.03.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 27.04.2016
      Faktúra 2016026 uhlie, palivá 937,96 s DPH 2016010 10.03.2016 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 21.04.2016
      Objednávka 2016012 konzultácie IT 120,00 s DPH 10.03.2016 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 27.04.2016
      Faktúra 2016025 ELEKTRICKA ENERGIA 275,00 s DPH 08.03.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 21.04.2016
      Objednávka 2016010 uhlie, palivá 937,96 s DPH 07.03.2016 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 27.04.2016
      Faktúra 2016023 NB asus, taška na NB, pam. karta, myš, usb kábel 392,34 s DPH 2016009 07.03.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 21.04.2016
      Faktúra 2016024 TELEFON 21,34 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s., 21.04.2016
      Faktúra 2016021 TELEFÓN 18,66 s DPH 26.02.2016 Slovak Telekom, a.s., 21.04.2016
      Faktúra 2016020 telefón 35,59 s DPH 26.02.2016 Slovak Telekom, a.s., 21.04.2016
      Faktúra 2016022 el. energia 275,00 s DPH 26.02.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 21.04.2016
      Objednávka 2016009 NB asus, taška na NB, pam. karta, myš, usb kábel 392,34 s DPH 25.02.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 27.04.2016
      Faktúra 2016019 zneškodnenie odpadov 165,82 s DPH 2016008 12.02.2016 Technické služby Námestovo 21.04.2016
      Faktúra 2016018 murárske práce po osadení zárubní 100,00 s DPH 2016006 12.02.2016 Podstrelený Lukáš 21.04.2016
      Faktúra 2016016 telefón 21,17 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, a.s., 21.04.2016
      Faktúra 2016017 licencíia programu VEMA 02/16-01/17 182,04 s DPH 10.02.2016 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 21.04.2016
      Faktúra 2016014 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 1/2016 96,28 s DPH 09.02.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 21.04.2016
      Faktúra 2016015 seminár Aplikácia finančnej kontroly podľa nového zákona 357/2015 Z.z. 20,00 s DPH 2016007 08.02.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.04.2016
      Objednávka 2016007 seminár Aplikácia finančnej kontroly podľa nového zákona 357/2015 Z.z. 20,00 s DPH 08.02.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 27.04.2016
      Objednávka 2016008 zneškodnenie odpadov 165,82 s DPH 56 2016 05.02.2016 Technické služby Námestovo 27.04.2016
      Zmluva 1296-31/2016 zmluva o pedagogickej praxi 21,78 s DPH 04.02.2016 Univerzita Mateja Bela Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.02.2016
      Faktúra 2016013 učebné pomôcky MŠ z popl. 25,50 s DPH 2014010 30/2012 25.01.2016 NOMIland, s.r.o. 10.02.2016
      Objednávka 2016005 školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo po novele zákona 19,00 s DPH 25.01.2016 RVC Martin 27.04.2016
      Faktúra 2016011 školenie Mzdovej účtovníčky 19,00 s DPH 2016004 25.01.2016 RVC Martin 10.02.2016
      Faktúra 2016010 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 51,38 s DPH 2016003 25.01.2016 Pyroteam Group s.r.o. 10.02.2016
      Faktúra 2016012 školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo po novele zákona 19,00 s DPH 2016005 25.01.2016 RVC Martin 10.02.2016
      Objednávka 2016004 školenie Mzdovej účtovníčky 19,00 s DPH 24.01.2016 RVC Martin 27.04.2016
      Faktúra 2016009 telefón 23,82 s DPH 20.01.2016 Slovak Telekom, a.s., 10.02.2016
      Faktúra 2016008 Učebné pomôcky ŠKD popl. 84,40 s DPH 2015066 obj. 17/2012 20.01.2016 EDUCAPLAY s.r.o. 10.02.2016
      Faktúra 2016007 náplň tonera HP 35,81 s DPH 2016002 19.01.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 10.02.2016
      Objednávka 2016002 náplň tonera HP 35,81 s DPH 18.01.2016 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 27.04.2016
      Faktúra 2016006 telefón 35,09 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom, a.s., 10.02.2016
      Faktúra 2016004 telefón 21,35 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom, a.s., 10.02.2016
      Faktúra 2016005 členský poplatok 2016 RVC Martin 67,72 s DPH 2016001 14.01.2016 RVC Martin 10.02.2016
      Faktúra 2016002 učebné pomôcky a hračky MŠ 144,20 s DPH 2015067 30/2012 14.01.2016 NOMIland, s.r.o. 10.02.2016
      Faktúra 2016003 výkon BTS a technika PO za IV.Q 2015 50,00 s DPH 04/2011 14.01.2016 Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 10.02.2016
      Faktúra 2016001 elektrická energia vyúčtovanie 2015 155,75 s DPH 13.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 10.02.2016
      Faktúra 1000 potraviny šj 304,79 s DPH 12.01.2016 Inmedia, spol. s r.o. 10.06.2016
      Objednávka 2016001 členský príspevok 2016 RVC Martin 67,72 s DPH 04.01.2016 RVC Martin 27.04.2016
      Objednávka 2016006 murárske práce po osadení zárubní 100,00 s DPH 04.01.2016 Podstrelený Lukáš 27.04.2016
      Zmluva dodatok č. 1 zber, vývoz a zhodnotenie kuch. odpadu s DPH 01.01.2016 EKORAY Peter Bolek šKOLA PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 04.01.2016
      Objednávka 2016011 demontáž a montáž zárubní 304,00 s DPH 31.12.2015 MoDoS štúdio, s.r.o. 27.04.2016
      Faktúra 2015161 KANC. POTREBY 177,95 s DPH 2015069 30.12.2015 OFFICE DEPOT, s.r.o. 11.01.2016
      Faktúra 2015160 UHLIE 963,30 s DPH 2015070 30.12.2015 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 11.01.2016
      Faktúra 2015159 dvere, zárubne, kľučka, vložka, montáž 1 707,68 s DPH 2015056 28.12.2015 MoDoS štúdio, s.r.o. 11.01.2016
      Faktúra 2015158 stravovanie zamestnancov 12/2015 117,16 s DPH 28.12.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 11.01.2016
      Faktúra 2015157 Osvedčenie o obsolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, list bianco 29,00 s DPH 2015068 21.12.2015 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 11.01.2016
      Faktúra 2015156 interaktívna tabuľa Qomo Basic 936,00 s DPH 2015061 21.12.2015 Viktor Palutka IT Hero 11.01.2016
      Faktúra 2015155 dataprojektor k interaktívnej tabuli 749,00 s DPH 2015062 21.12.2015 Viktor Palutka IT Hero 11.01.2016
      Faktúra 2015154 vodné, stočné 168,23 s DPH 21.12.2015 OVS, a.s., Dolný Kubín 11.01.2016
      Faktúra 2015153 telefón 22,21 s DPH 21.12.2015 Slovak Telekom, a.s., 11.01.2016
      Objednávka 2016003 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 51,38 s DPH 18.12.2015 Pyroteam Group s.r.o. 27.04.2016
      Faktúra 2015152 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 12/2015 22,80 s DPH 18.12.2015 Peter Bolek - EKORAY 11.01.2016
      Faktúra 2015151 telefón 36,40 s DPH 14.12.2015 Slovak Telekom, a.s., 11.01.2016
      Faktúra 2015150 toner Brother, atr. náplne do tlačiarne 161,25 s DPH 2015064 11.12.2015 Printmania s.r.o. 11.01.2016
      Faktúra 2015149 toner Canon 76,43 s DPH 2015063 11.12.2015 Ján Bureš FULL SERVIS 11.01.2016
      Faktúra 2015148 TELEFÓN 22,15 s DPH 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s., 09.12.2015
      Faktúra 2015147 likvidácia kuch. odpadu 22,80 s DPH 07.12.2015 Peter Bolek - EKORAY 09.12.2015
      Faktúra 2015146 Elektrická energia 262,00 s DPH 07.12.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 09.12.2015
      Faktúra 2015145 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 11/2015 153,12 s DPH 01.12.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.12.2015
      Zmluva 562016 dohoda o zneškodnení odpadov s DPH 30.11.2015 Technické služby mesta Námestovo šKOLA PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 01.12.2015
      Faktúra 2015144 skriňa dvojdverová, skriňa dvojdverová spodná, skriňa zásuvková spodná 1 092,00 s DPH 2015052 25.11.2015 DAFFER spol. s r.o. 09.12.2015
      Faktúra 2015142 stravovanie zamestnancov 9/2015 125,28 s DPH 24.11.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.12.2015
      Faktúra 2015143 STRAVOVANIE 10/2015 147,32 s DPH 24.11.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.12.2015
      Faktúra 2015140 notebok ASUS X553MA-XX402T W10, SPEAKER ESPERANZA, MYš GE MICRO BLACK S NAVIJAKOM, TLAčIAREň BROTHER DCP-L2500DY, KáBEL K TLAčIARNI 493,86 s DPH 2015060 23.11.2015 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 25.11.2015
      Faktúra 2015141 virtuálna knižnica 2016 39,89 s DPH VK/09/09/016 23.11.2015 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 25.11.2015
      Faktúra 2015139 ročné predplatné Zriaďovateľ 2016 99,00 s DPH 2015059 20.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015137 TELEFÓN 31,69 s DPH 19.11.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015136 TELEFON 20,93 s DPH 19.11.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015138 uhlie ekohrášok 963,30 s DPH 2015055 19.11.2015 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 25.11.2015
      Faktúra 2015135 elektrická energia 262,00 s DPH 18.11.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 25.11.2015
      Faktúra 2015132 skriňa šatňová dvojdverová na sokli 136,43 s DPH 2015047 12.11.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015133 stôl jedálenský 111,40 s DPH 2015058 12.11.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015134 telefón 21,66 s DPH 12.11.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015131 Edupage PRO asc agenda 69,00 s DPH 10.11.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015130 oprava valca tlačiarne Brother 51,90 s DPH 2015057 10.11.2015 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 25.11.2015
      Faktúra 2015129 likvidácia kuch. odpadu 10/2015 22,80 s DPH 06.11.2015 Peter Bolek - EKORAY 25.11.2015
      Faktúra 2015128 dvere preddavok 730,00 s DPH 2015056 05.11.2015 MôjDom štúdio, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015127 kancelárske potreby podľa prílohy 197,46 s DPH 2015053 04.11.2015 OFFICE DEPOT, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015125 BTS a PO III.Q 50,00 s DPH 04/2011 03.11.2015 Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 25.11.2015
      Faktúra 2015124 skriňa zasúvacia orech 91,80 s DPH 26.10.2015 B2Bpartner 25.11.2015
      Faktúra 2015122 telefón 19,06 s DPH 22.10.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015120 LEPIDLO 14,30 s DPH 30/2012 16.10.2015 NOMIland, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015121 výtvarné potreby predškoláci 106,50 s DPH 30/2012 16.10.2015 NOMIland, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015119 TELEFON 31,39 s DPH 15.10.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015118 toner eco hp 33,89 s DPH 2015051 15.10.2015 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 25.11.2015
      Faktúra 2015111 prírodoveda pracovná učebnica pre 2.ročník ZŠ, Busy BEE Starter učebnica, Busy BEE starter CD, dopravné 47,60 s DPH 2015046 12.10.2015 Distribučná agentúra AD REM 25.11.2015
      Faktúra 2015112 telefón 21,64 s DPH 12.10.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015113 kontrolná prehliadka a overenie váh a závažia 60,00 s DPH 2015048 12.10.2015 Servis váh - Pavol Mičic 25.11.2015
      Faktúra 2015117 učebné pomôcky mš predškoláci 86,70 s DPH 2015050 30/2012 12.10.2015 NOMIland, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015116 montáž gastrozariadenia 32,20 s DPH 2015045 12.10.2015 Peter Michalčík 25.11.2015
      Faktúra 2015115 toner canon ir 1020 40,55 s DPH 2015049 06.10.2015 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 25.11.2015
      Faktúra 2015114 zdravotná služba III.Q 2015 35,00 s DPH 06.10.2015 BOZPOKOL, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015108 LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU 9/2015 22,80 s DPH 02.10.2015 Peter Bolek - EKORAY 25.11.2015
      Faktúra 2015123 školenie účtovná závierka 2015 39,00 s DPH 02.10.2015 RVC Martin 25.11.2015
      Faktúra 2015109 DETSKé UTERáKY SAD PO 3 KS 79,38 s DPH 02.10.2015 EVENIT, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015110 Jedálenská stolička Lindy modrá 86,40 s DPH 2015044 02.10.2015 B2Bpartner 25.11.2015
      Faktúra 2015106 voda III.Q 2015 69,28 s DPH 01.10.2015 OVS, a.s., Dolný Kubín 25.11.2015
      Faktúra 2015107 telefón 34,56 s DPH 30.09.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015105 CISTIACE PROSTRIEDKY 133,50 s DPH 2015042 29.09.2015 ELEKTROSPED, a.s. 25.11.2015
      Faktúra 2015104 POISTENIE POčíTAčOV 53,31 s DPH 28.09.2015 Kooperativa poisťovňa, a.s. 25.11.2015
      Faktúra 2015103 KONTAJNER 4 ZASUVKY 139,74 s DPH 2015041 27.09.2015 B2Bpartner 25.11.2015
      Faktúra 2015102 POISTENIE žIAKOV 102,08 s DPH 25.09.2015 Komunálna poisťovňa 25.11.2015
      Faktúra 2015100 PRáVNY KURIéR PRE šKOLY 119,00 s DPH 2015040 24.09.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015101 ELEKTRICKA ENERGIA 262,00 s DPH 24.09.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 25.11.2015
      Faktúra 2015099 úRAZOVé POISTENIE DOBR. čINNOST 6,64 s DPH 5190019188 23.09.2015 Komunálna poisťovňa 25.11.2015
      Zmluva skupinové poistenie žiakov s DPH 22.09.2015 Komunálna poisťovňa Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2015
      Faktúra 2015098 STRAVNE LISTKY, PROVíZIA STR. LISTKY 427,80 s DPH 2015039 22.09.2015 DOXX stravné lístky s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015096 TELEFÓN 32,15 s DPH 18.09.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015093 STRAVOVANIE 141,52 s DPH 17.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.11.2015
      Faktúra 2015091 STRAVOVANIE 103,24 s DPH 17.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.11.2015
      Faktúra 2015090 STRAVOVANIE 125,28 s DPH 17.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.11.2015
      Faktúra 2015089 stravovanie zamestnancov v šj 12/2014 111,36 s DPH 17.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.11.2015
      Faktúra 2015092 STRAVOVANIE 168,20 s DPH 17.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.11.2015
      Faktúra 2015088 kontrola a čistenie komínov v objekte školy 30,00 s DPH 2015038 17.09.2015 Ivan Hubik, kominárstvo 25.11.2015
      Faktúra 2015094 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 150,80 s DPH 17.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.11.2015
      Faktúra 2015095 STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 142,68 s DPH 17.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.11.2015
      Faktúra 2015087 UčEBNICA PRAC. VYUčOVANIA PRE 3.ROčNíK, pedagogické diáre, distr.náklady 34,00 s DPH 2015036 14.09.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015086 KNIHA AJ PRE 3.ROč., KNIHA AJ PRE 4.ROč., KNIHA AJ PRE UČITEĽOV 269,96 s DPH 2015035 14.09.2015 Distribučná agentúra AD REM 25.11.2015
      Faktúra 2015085 predplatné Verejná správa 2016 78,00 s DPH 2015034 14.09.2015 Poradca. s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015084 TELEFÓN 21,17 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015083 ELEKTRICKá ENERGIA 262,00 s DPH 3208421800 08.09.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 25.11.2015
      Faktúra 2015081 asc agenda 2016 63,00 s DPH 03.09.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015082 telefón 27,19 s DPH 03.09.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015079 maliarska farba, farba ananásová, valec maliarsky, maliarska farbaa biela, maliarska farba, maliarska farba krémová, riedidlo 105,36 s DPH 2015033 38/2012 obj. 26.08.2015 COLORTOP s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015080 Plávajúca podlaha montáž + materiál 416,82 s DPH 2015031 26.08.2015 PS PARKETY Peter Švába 25.11.2015
      Faktúra 2015078 ratanový kvet 10 cm, ratanový star gold 15 cm, ratan star red 15 cm, doprava 23,96 s DPH 2015032 25.08.2015 Ing. Erik Pál - APEA 25.11.2015
      Faktúra 2015077 HNUTEľNE VECI ODPISOVANE 2 205,60 s DPH 2015030 20.08.2015 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015075 telefón 32,00 s DPH 14.08.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015076 elektrická energia 262,00 s DPH 14.08.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 25.11.2015
      Faktúra 2015073 telefón 21,70 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015074 služby BOZP a PO II.Q 50,00 s DPH 10.08.2015 Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 25.11.2015
      Faktúra 2015072 učebné pomôcky 335,99 s DPH 2015029 17.07.2015 DAFFER spol. s r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015071 telefón 30,43 s DPH 17.07.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015070 elektrická energia 262,00 s DPH 17.07.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 25.11.2015
      Faktúra 2015068 telefón 31,90 s DPH 16.07.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015069 tlačivá na šk. rok 2015/2016 43,75 s DPH 2015028 16.07.2015 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 25.11.2015
      Faktúra 2015067 telefón 21,17 s DPH 08.07.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015066 lyžička malá, pokrievka na kastról 86,53 s DPH 2015027 08.07.2015 GASTROLUX s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015065 čerpanie SF 38,00 s DPH 08.07.2015 Gábor Vladislav 25.11.2015
      Faktúra 2015064 farba na železo, drôtenná kefa, riedidlo, rukavice ochranné, oceľový kartáč, ochranné okuliare 131,13 s DPH 2015026 38/2012 obj. 02.07.2015 COLORTOP s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015063 likvidácia kuchynského odpadu 22,80 s DPH 02.07.2015 Peter Bolek - EKORAY 25.11.2015
      Faktúra 2015062 Zdravotná služba II.Q 35,00 s DPH 03/2015/PZS 02.07.2015 Beáta Kolenčíková 25.11.2015
      Zmluva 06/2015/PZS vykonávanie zdrav. dohľadu s DPH 01.07.2015 BOZKOPOL s.r.o. šKOLA PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.07.2015
      Faktúra 2015061 vodné, stočné 150,80 s DPH 01.07.2015 OVS, a.s., Dolný Kubín 25.11.2015
      Zmluva 03/2015/PZS ukončenie zmluvy s DPH 30.06.2015 Beáta Kolenčíková Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.07.2015
      Faktúra 2015060 toner HP 18,90 s DPH 2015024 26.06.2015 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 25.11.2015
      Faktúra 2015059 Tanierová súprava 18 dielna, služby 133,86 s DPH 2015023 26.06.2015 4home, as. 25.11.2015
      Faktúra 2015058 elektrická energia 262,00 s DPH 320842180 23.06.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 25.11.2015
      Faktúra 2015056 TELEFÓN 27,73 s DPH 22.06.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015057 doprava Vasiľov - Slanická Osada a spať 54,00 s DPH 2015022 22.06.2015 K.L.I.B.O.S., S.R.O. 25.11.2015
      Faktúra 2015055 telefón 32,39 s DPH 15.06.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015054 konzultácie k PAM, kontrola dát. prostredia 136,80 s DPH 11.06.2015 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 25.11.2015
      Zmluva 2015_PKR_GR_010-274 DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU 736,80 s DPH 10.06.2015 Metodicko-pedagogické centrum Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.06.2015
      Faktúra 2015053 likvidácia kuchynského odpadu 22,80 s DPH 08.06.2015 Peter Bolek - EKORAY 25.11.2015
      Faktúra 2015052 pracovný plášť, čiapka, šatka 40,90 s DPH 2015019 08.06.2015 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 25.11.2015
      Faktúra 2015050 PREDPLATNÉ VYCHOVÁVATEĽ 6,00 s DPH 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s 25.11.2015
      Faktúra 2015049 TELEFÓN 21,17 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015051 lyžica jed., nôž jedel., servírovací vozík, misa polievková nerez 3 l, konvica nerez 1,8 l 228,14 s DPH 2015020 08.06.2015 GASTROLUX s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015048 pracovná obuv, pracovná zástera, pracovná blúza, čiapka, pracovné rukavice 103,25 s DPH 2015016 29.05.2015 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 25.11.2015
      Faktúra 2015047 podľa priloženého súpisu 59,90 s DPH 2015018 27.05.2015 INSGRAF s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra 2015045 telefón 21,62 s DPH 20.05.2015 Slovak Telekom, a.s., 25.11.2015
      Faktúra 2015046 uhlie ekohrášok voľne ložený 575,26 s DPH 2015017 20.05.2015 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 25.11.2015
      Faktúra 2015044 likvidácia kuch. odpadu s DPH 18.05.2015 EKORAY Peter Bolek Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.05.2015
      Faktúra 2015043 el. energia 262,00 s DPH 16.05.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 16.05.2015
      Faktúra 2015042 program Jedáleň, aktualizácia na 1 rok 134,52 s DPH 2015015 14.05.2015 Abiset, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2015
      Faktúra 2015041 telefón 31,50 s DPH 14.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2015
      Faktúra 2015040 telefón 21,17 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 11.05.2015
      Faktúra 2015039 BOZP A PO 50,00 s DPH 29.04.2015 Štefan Kolenčík Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2015
      Faktúra 2015038 vodné, stočné 34,04 s DPH 29.04.2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2015
      Faktúra 2015037 toner 15,98 s DPH 2015014 28.04.2015 EFN plus, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 28.04.2015
      Faktúra 2015036 elektrická energia 262,00 s DPH 21.04.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.04.2015
      Faktúra 2015035 telefón 22,66 s DPH 20.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 20.04.2015
      Faktúra 2015034 toner 18,90 s DPH 16.04.2015 EFN plus, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 16.04.2015
      Faktúra 2015033 telefón 31,99 s DPH 14.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 14.04.2015
      Faktúra 2015032 výkon bezpeč.technika I.Q 2015 35,00 s DPH 09.04.2015 Beáta Kolenčíková Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 09.04.2015
      Faktúra 2015031 telefón 22,75 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 09.04.2015
      Faktúra 2015030 vodné, stočné I.Q 2015 165,40 s DPH 01.04.2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková 08.04.2015
      Faktúra 2015028 úrazové poistenie dobr. činnosť 6,64 s DPH 5190018974 31.03.2015 Komunálna poisťovňa Huráková 08.04.2015
      Faktúra 2015027 služby STP APV program Winibeu 83,65 s DPH R49/2011 20.03.2015 IVES Huráková 30.03.2015
      Faktúra 2015024 telefón 20,78 s DPH 19.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 23.03.2015
      Faktúra 2015025 elektrická energia 262,00 s DPH 32084214 16.03.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 23.03.2015
      Faktúra 2015023 oprava el. sporáka v šk. jedálni 59,31 s DPH 2015012 16.03.2015 Elektroopravovňa Ján Tomčík Huráková 23.03.2015
      Zmluva zber biologicky rozložiteľného kuch. odpadu s DPH 11.03.2015 EKORAY Peter Bolek šKOLA PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.03.2016
      Faktúra 2015022 Učebné pomôcky 147,70 s DPH 2015011 10.03.2015 Nomiland s.r.o. Huráková 16.03.2015
      Faktúra 2015021 telefón 21,55 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 10.03.2015
      Zmluva 2015 zber biologického rozložiteľného kuch. odpadu 22.80mesačne s DPH 09.03.2015 EKORAY Peter Bolek Huráková 10.03.2015
      Faktúra 2015020 kanc. papier, zakladače... 89,36 s DPH 2015009 05.03.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. Huráková 10.03.2015
      Faktúra 2015019 toner 18,90 s DPH 2015008 27.02.2015 EFN plus, s.r.o. Huráková 27.02.2015
      Faktúra 2015018 náplne do atr. tlačiarne 26,00 s DPH 2015007 27.02.2015 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Huráková 27.02.2015
      Faktúra 2015015 uhlie 998,40 s DPH 2015006 24.02.2015 uhoľné sklady Juraj Matis Huráková 26.02.2015
      Faktúra 2015026 školenie účtovníctvo 39,00 s DPH 2015010 17.02.2015 RVC Huráková 23.02.2015
      Faktúra 2015017 telefón 19,42 s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.02.2015
      Faktúra 2015014 elektrická energia 2/2015 262,00 s DPH 32084214 15.02.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 18.02.2015
      Faktúra 2015013 kniha piesní Slávik 2015 2,50 s DPH 2015005 12.02.2015 ARES spol. s.r.o. Huráková 13.02.2015
      Faktúra 2015011 telefón 31,50 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 10.02.2015
      Faktúra 2015012 ND na kotol úk 36,00 s DPH 2015004 09.02.2015 Kotly Lokca, s.r.o. Huráková 10.02.2015
      Faktúra 2015008 tonery 66,25 s DPH 06.02.2015 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Huráková 06.02.2015
      Faktúra 2015010 telefón 21,74 s DPH 06.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 06.02.2015
      Faktúra 2015009 licaencia Vema 2015 180,00 s DPH 06.02.2015 Vema, s.r.o. Huráková 06.02.2015
      Faktúra 2015007 toner 15,98 s DPH 2015003 03.02.2015 EFN plus, s.r.o. Huráková 04.02.2015
      Faktúra 2015004 kontroa hasiacich prístrojov 51,38 s DPH 2015002 21.01.2015 Pyroteam Group, s.r.o. Huráková 21.01.2015
      Faktúra 2015005 elektrická energia preplatok 136,07 s DPH 32084214 21.01.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 22.01.2015
      Faktúra 2015006 výkon BTS a PO za IV.Q 2014 50,00 s DPH 04/2011 21.01.2015 Štefan Kolenčík Huráková 21.01.2015
      Faktúra 2015003 telefón 22,52 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.01.2015
      Faktúra 2015002 telefón 32,45 s DPH 14.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.01.2015
      Faktúra 2015001 kancelársky stôl, skriňa 580,00 s DPH 2015001 14.01.2015 František Škombár Huráková 16.01.2015
      Faktúra 2014156 telefón 23,68 s DPH 08.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 08.01.2015
      Zmluva 03/2015/PZS Vykonávanie zdravotného dohľadu 35štvrťročne s DPH 30.12.2014 Beáta Kolenčíková Huráková 08.01.2015
      Faktúra 2014155 pc lenovo, cd 439,24 s DPH 29.12.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 29.11.2014
      Faktúra 2014153 voda 10-12/2014 175,13 s DPH 19.12.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková 19.12.2014
      Faktúra 2014154 telefón 18,96 s DPH 19.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 19.12.2014
      Faktúra 2014150 toner 40,25 s DPH 2014071 16.12.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 16.12.2014
      Faktúra 2014152 telefón 35,92 s DPH 16.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.12.2014
      Faktúra 2014151 elektrická energia 12/2014 281,00 s DPH 32084214 16.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 16.12.2014
      Faktúra 2014148 uhlie 954,46 s DPH 2014070 10.12.2014 uhoľné sklady Juraj Matis Huráková 10.12.2014
      Faktúra 2014149 predplatné Vychovávateľ 9,00 s DPH 10.12.2014 Slovenská pošta Huráková 10.12.2014
      Faktúra 2014146 telefón 21,55 s DPH 08.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 08.12.2014
      Faktúra 2014146 toner 15,98 s DPH 2014069 08.12.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 08.12.2014
      Faktúra 2014145 učebné pomôcky SJ, MAT, INF,PRI,HV.. 264,90 s DPH 2014068 03.12.2014 Publicom, s.r.o. Huráková 03.12.2014
      Faktúra 2014144 Chladnička s mrazničkou 249,00 s DPH 2014067 01.12.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Huráková 01.12.2014
      Faktúra 2014143 režijné náklady šj 11/2014 150,80 s DPH 01.12.2014 šj Vasiľov Huráková 01.12.2014
      Faktúra 2014141 kábel, toner, NB Asus 310,32 s DPH 2014066 01.12.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 01.12.2014
      Faktúra 2014142 učebné pomôcky MŠ a ZŠ 424,00 s DPH 2014064 01.12.2014 Nomiland s.r.o. Huráková 01.12.2014
      Faktúra 2014140 kanc. potreby 74,02 s DPH 2014065 28.11.2014 OFFICE DEPOT s.r.o. Huráková 28.11.2014
      Zmluva 562015 dohoda o zneškodnení odpadov s DPH 26.11.2014 Technické služby mesta Námestovo Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 27.11.2014
      Faktúra 2014138 režijné náklady šj 10/2014 158,92 s DPH 25.11.2014 šj Vasiľov Huráková 25.11.2014
      Zmluva 4/2014 dodávka tovaru s DPH 25.11.2014 COOP Jednota Huráková 28.11.2014
      Faktúra 2014139 režijné náklady šj 9/2014 19,20 s DPH 25.11.2014 šj Vasiľov Huráková 25.11.2014
      Zmluva 1/2014 dodávka tovaru s DPH 25.11.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 28.11.2014
      Zmluva 2/2014 palivá s DPH 25.11.2014 uhoľné sklady Juraj Matis Huráková 28.11.2014
      Faktúra 2014137 telefón 23,38 s DPH 24.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 25.11.2014
      Faktúra 2014134 učebné pomôcky mš 46,90 s DPH 2014063 20.11.2014 Nomiland s.r.o. Huráková 24.11.2014
      Faktúra 2014135 LG telefón 19,00 s DPH TBO140427414 20.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 24.11.2014
      Faktúra 2014132 telefón 33,59 s DPH 20.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 24.11.2014
      Faktúra 2014133 Virtuálna knižnica 2015 39,89 s DPH VK09/09/016 20.11.2014 Komensky, s.r.o. Huráková 24.11.2014
      Faktúra 2014131 učebné pomôcky, knihy do mš 493,65 s DPH 2014062 20.11.2014 Nomiland s.r.o. Huráková 24.11.2014
      Faktúra 2014130 korková nástenka 2 ks 63,60 s DPH 2014055 20.11.2014 B2Bpartner Huráková 24.11.2014
      Faktúra 2014136 elektrická energia 281,00 s DPH 32084214 16.11.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 17.11.2014
      Zmluva dodatok zmena paušálu s DPH 15.11.2014 Slovak Telekom, a.s. šKOLA PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 16.11.2014
      Zmluva dodatok zmena programu s DPH 15.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 17.11.2014
      Faktúra 2014128 školenie 17,00 s DPH 12.11.2014 RVC Huráková 17.11.2014
      Faktúra 2014129 telefón 21,17 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 17.11.2014
      Faktúra 2014127 učebné pomôcky škd 149,98 s DPH 2014054 11.11.2014 COOP Jednota Huráková 11.11.2014
      Faktúra 2014126 edupage program pre školy 99,00 s DPH 05.11.2014 ASC Applied Software Huráková 10.11.2014
      Zmluva 53/§50j/2014 príspevok na podporu zamestnanosti 3 670,56 s DPH 28.10.2014 UPSVAR Huráková 31.10.2014
      Faktúra 2014125 výkon BTS a PO III.Q 2014 50,00 s DPH 04/2011 27.10.2014 Štefan Kolenčík Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014124 odborná príprava nízkotlakové kotly 126,00 s DPH 2014061 27.10.2014 Pyrokomplex, s.r.o. Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014123 učebné pomôcky mš 33,50 s DPH 2014060 27.10.2014 Maquita, s.r.o. Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014122 telefón 28,56 s DPH 24.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014120 kanc. potreby 134,60 s DPH 23.10.2014 Lyreco, a.s. Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014111 vstupenky čerpanie SF 99,00 s DPH 2014051 23.10.2014 Dom Kultúry Huráková 17.10.2014
      Faktúra 2014121 učebné pomôcky AJ 53,00 s DPH 2014058 22.10.2014 Distribučná agentúra AD REM Huráková 22.10.2014
      Faktúra 2014119 odvoz odpadu 414,02 s DPH 20.10.2014 Technické služby mesta Námestovo Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014116 školenie 17,00 s DPH 20.10.2014 RVC Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014117 seminár APV 20,00 s DPH 20.10.2014 IVES Huráková 27.10.2014
      Faktúra 2014115 telefón 33,79 s DPH 16.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 20.10.2014
      Faktúra 2014118 učebné pomôcky AJ pre predškolákov 17,84 s DPH 2014059 16.10.2014 Distribučná agentúra AD REM Huráková 20.10.2014
      Faktúra 2014114 učebné pomôcky ZŠ 23,20 s DPH 2014053 15.10.2014 Aitec, s.r.o. Huráková 20.10.2014
      Faktúra 2014113 korková nástenka 2 ks 63,60 s DPH 2014055 15.10.2014 B2Bpartner Huráková 20.10.2014
      Faktúra 2014112 elektrická energia 281,00 s DPH 32084214 14.10.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 14.10.2014
      Faktúra 2014110 telefón 21,56 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 10.10.2014
      Faktúra 2014109 ochranné odevy a pomôcky 83,56 s DPH 2014048 07.10.2014 Bortex Vladimír Petriska Huráková 09.10.2014
      Faktúra 2014107 dvere zasúvacie do jedálne 60,00 s DPH 2014056 07.10.2014 Reality Shop s.r.o. Huráková 10.10.2014
      Faktúra 2014108 stoly do školskej jedálne 106,34 s DPH 2014057 07.10.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. Huráková 10.10.2014
      Faktúra 2014106 voda 7-9/2014 97,28 s DPH 02.10.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková 06.10.2014
      Faktúra 2014105 učebné pomôcky SJ 48,34 s DPH 2014050 02.10.2014 Martinus.sk, s.r.o. Huráková 06.10.2014
      Faktúra 2014103 tonery, usb 50,94 s DPH 2014049 01.10.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 06.10.2014
      Faktúra 2014104 poistenie počítačov 53,31 s DPH 6565803473 29.09.2014 Kooperativa Huráková 08.09.2014
      Faktúra 2014102 knihy do školskej knižnice 77,49 s DPH 2014047 26.09.2014 Fortuna libri, s.r.o. Huráková 29.09.2014
      Faktúra 2014101 predplatné Predškolská výchova 10,80 s DPH 22.09.2014 L.K.Permanent Huráková 25.09.2014
      Faktúra 2014097 stoličky a stoly do školskej jedálne 140,70 s DPH 2014030 19.09.2014 EDUCAPLAY, s.r.o. Huráková 19.09.2014
      Faktúra 2014100 učebné pomôcky 14,63 s DPH 2014046 19.09.2014 Distribučná agentúra AD REM Huráková 19.09.2014
      Faktúra 2014099 telefón 18,97 s DPH 19.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 19.09.2014
      Faktúra 2014098 právny kuriér pre školy ročné predplatné 119,00 s DPH 19.09.2014 Raabe Slovensko, s.r.o. Huráková 19.09.2014
      Faktúra 2014096 režijné náklady šj 5/2014 119,48 s DPH 18.09.2014 šj Vasiľov Huráková 26.02.2015
      Faktúra 2014095 režijné náklady šj 6/2014 118,32 s DPH 18.09.2014 šj Vasiľov Huráková 18.09.2014
      Faktúra 2014094 režijné náklady šj 120,64 s DPH 18.09.2014 šj Vasiľov Huráková 18.09.2014
      Faktúra 2014093 telefón 65,71 s DPH 18.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 18.09.2014
      Faktúra 2014092 stravné lístky 460,20 s DPH 2014044 18.09.2014 DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. Huráková 18.09.2014
      Faktúra 2014088 koberec do MŠ 20,00 s DPH 2014040 17.09.2014 Stejskal Jiří Huráková 17.09.2014
      Faktúra 2014089 palivo 969,58 s DPH 2014041 17.09.2014 uhoľné sklady Juraj Matis Huráková 17.09.2014
      Faktúra 2014090 skriňová zostava do triedy ZŠ 520,00 s DPH 2014042 17.09.2014 František Škombár Huráková 17.09.2014
      Faktúra 2014091 náhradné diely na stolné hry 17,90 s DPH 2014043 17.09.2014 inSPORTline. s.r.o. Huráková 17.09.2014
      Faktúra 2014087 predplatné Verejná správa 78,00 s DPH 2014038 08.09.2014 Poradca, s.r.o. Huráková 08.09.2014
      Faktúra 2014085 telefón 21,83 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 08.09.2014
      Faktúra 2014084 učebnica AJ 49,89 s DPH 2014037 08.09.2014 Distribučná agentúra AD REM Huráková 08.09.2014
      Faktúra 2014083 jedálenská súprava tanierov do ŠJ 69,97 s DPH 2014039 05.09.2014 4home, a.s. Huráková 05.09.2014
      Zmluva darovacia dar/za pranie dresov TJ 28,00 s DPH 04.09.2014 Jozef Bombjak PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 04.09.2014
      Faktúra 2014086 skupinové poistenie žiakov 95,12 s DPH 04.09.2014 Komunálna poisťovňa Huráková 08.09.2014
      Zmluva skupinové poistenie žiakov s DPH 04.09.2014 Komunálna poisťovňa Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.09.2014
      Faktúra 2014082 archivačná skriňa 239,70 s DPH 2014036 04.09.2014 B2Bpartner Huráková 04.09.2014
      Faktúra 2014081 materiál na vybudovanie šj z priestorov skladu 100,19 s DPH 2014035 04.09.2014 COLORTOP, s.r.o. Huráková 04.09.2014
      Faktúra 2014080 mlynček na mäso 102,18 s DPH 2014034 02.09.2014 EXPERT VENTURE S.R.O. Huráková 02.09.2014
      Faktúra 2014079 elektrická energia 281,00 s DPH 02.09.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 02.09.2014
      Faktúra 2014078 kuchynský robot KENWOOD 266,00 s DPH 2014033 02.09.2014 ELEKTROSPEED, a.s Huráková 02.09.2014
      Zmluva 41/§50j/2014 príspevok na podporu zamestnanosti 4 872,60 s DPH 26.08.2014 UPSVAR Huráková 28.08.2014
      Faktúra 2014076 pracovné odevy 184,92 s DPH 2014029 25.08.2014 Bortex Vladimír Petriska Huráková 25.08.2014
      Faktúra 2014077 telefón 14,95 s DPH 25.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 25.08.2014
      Zmluva 96/§51/2014 dohoda o zabezpečení abs. praxe s DPH 18.08.2014 Úrad práce, sociálnych vecí rodiny Huráková 18.08.2014
      Faktúra 2014074 telefón 34,63 s DPH 15.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 15.08.2014
      Faktúra 2014075 elektrická energia 281,00 s DPH 32084214 15.08.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 15.08.2014
      Faktúra 2014073 stoličky do jedálne 151,20 s DPH 2014031 13.08.2014 B2Bpartner Huráková 02.03.2015
      Faktúra 2014072 asc agenda malotriedka 63,60 s DPH 12.08.2014 ASC Applied Software Huráková 12.08.2014
      Faktúra 2014071 telefón 25,66 s DPH 11.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 11.08.2014
      Faktúra 2014070 vlajky, štátne symboly 59,20 s DPH 2014032 06.08.2014 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Huráková 06.08.2014
      Faktúra 2014069 výkon BTS a PO II.Q 2014 50,00 s DPH 04/2011 05.08.2014 Štefan Kolenčík Huráková 05.08.2014
      Faktúra 2014068 telefón 18,10 s DPH 18.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 18.07.2014
      Faktúra 2014067 telefón 34,09 s DPH 16.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.07.2014
      Faktúra 2014064 telefón 24,96 s DPH 08.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 08.07.2014
      Faktúra 2014063 tlačivá 63,60 s DPH 2014028 07.07.2014 ŠEVT a.s. Huráková 07.07.2014
      Faktúra 2014062 materiál na vybudovanie jedálne 116,41 s DPH 2014026 07.07.2014 Zuzana Jadroňová STAVEBNINY Huráková 07.07.2014
      Faktúra 2014061 materiál na vybud. jedálne dlažba 83,33 s DPH 2014027 02.07.2014 Medusaker, s.r.o. Huráková 02.07.2014
      Faktúra 2014066 elektrická energia 281,00 s DPH 32084214 01.07.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 01.07.2014
      Faktúra 2014058 služby IT PAM 117,00 s DPH 27.06.2014 Vema, s.r.o. Huráková 27.06.2014
      Faktúra 2014059 školské potreby škd 99,84 s DPH 2014019 27.06.2014 COOP Jednota Huráková 27.06.2014
      Faktúra 2014060 telefón 11,04 s DPH 27.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 27.06.2014
      Faktúra 2014057 knihy školská knižnica 16,61 s DPH 19.06.2014 Ing. Miroslav Mračko Huráková 19.06.2014
      Faktúra 2014055 elektrická energia 281,00 s DPH 32084214 16.06.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 16.06.2014
      Faktúra 2014056 telefón 42,94 s DPH 16.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.06.2014
      Faktúra 2014054 preprava žiakov Or. Lesná 40,00 s DPH 2014024 10.06.2014 František Hrkeľ - Autobusová doprava Huráková 10.06.2014
      Faktúra 2014052 časopis Vychovávateľ 6,00 s DPH 09.06.2014 Slovenská pošta Huráková 09.06.2014
      Faktúra 2014053 telefón 23,04 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 09.06.2014
      Faktúra 2014051 matrace a postielky do MŠ 505,75 s DPH 2014023 06.06.2014 EDUCAPLAY, s.r.o. Huráková 06.06.2014
      Faktúra 2014050 kancelárske potreby 125,77 s DPH 2014022 06.06.2014 Lyreco, a.s. Huráková 06.06.2014
      Faktúra 2014049 paplóny a obliečky, plachty do mš 434,74 s DPH 2014021 05.06.2014 Nomiland s.r.o. Huráková 05.06.2014
      Faktúra 2014047 tonry, usb 47,59 s DPH 2014013 02.06.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 02.06.2014
      Faktúra 2014048 učebné pomôcky 79,90 s DPH 2014020 02.06.2014 Publicom, s.r.o. Huráková 02.06.2014
      Faktúra 2014046 telefón 15,52 s DPH 21.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 21.05.2014
      Faktúra 2014045 režijné náklady šj 3/2014 122,96 s DPH 21.05.2014 šj Vasiľov Huráková 21.05.2014
      Faktúra 2014044 režijné náklady šj 142,68 s DPH 21.05.2014 šj Vasiľov Huráková 21.05.2014
      Faktúra 2014043 režijné náklady šj 2/2014 93,96 s DPH 21.05.2014 šj Vasiľov Huráková 21.05.2014
      Faktúra 2014042 režijné náklady šj 1/2014 141,52 s DPH 21.05.2014 šj Vasiľov Huráková 21.05.2014
      Faktúra 2014041 učebné pomôcky 20,40 s DPH 2014014 19.05.2014 Aladin s.r.o, Huráková 19.05.2014
      Faktúra 2014039 telefón 33,59 s DPH 14.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 14.05.2014
      Faktúra 2014038 elektrická energia 281,00 s DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 14.05.2014
      Faktúra 2014040 farebné náplne do tlačiarne 25,95 s DPH 2014016 12.05.2014 Soft-Tech, s.r.o. Huráková 12.05.2014
      Faktúra 2014037 učebné pomôcky mš 29,80 s DPH 2014010 09.05.2014 Nomiland s.r.o. Huráková 09.05.2014
      Faktúra 2014036 vstupenky na kult. predstavenie čerpanie SF 290,00 s DPH 2014011 09.05.2014 Dom Kultúry Huráková 09.05.2014
      Faktúra 2014035 telefón 24,44 s DPH 09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 09.05.2014
      Faktúra 2014034 voda 4/2014 38,92 s DPH 06.05.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková 06.05.2014
      Faktúra 2014033 učebné pomôcky mš 101,50 s DPH 2014010 30.04.2014 Nomiland s.r.o. Huráková 30.04.2014
      Faktúra 2014032 výkon BTS a PO I.Q 2014 50,00 s DPH 04/2011 28.04.2014 Štefan Kolenčík Huráková 28.04.2014
      Faktúra 2014031 predpatné Naša škola 2014/2015 14,40 s DPH 28.04.2014 Pamiko spol. s r.o. Huráková 28.04.2014
      Faktúra 2014030 učebné pomôcky na TV 560,00 s DPH 2014012 28.04.2014 Malunet, s.r.o. Huráková 28.04.2014
      Faktúra 2014027 licencia na mzdy 83,65 s DPH 775714439 R49/2011 28.04.2014 IVES Huráková 28.04.2014
      Faktúra 2014029 telefón 11,53 s DPH 24.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 24.04.2014
      Faktúra 2014028 telefón 41,78 s DPH 16.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.04.2014
      Faktúra 2014026 elektrická energia 281,00 s DPH 32084214 14.04.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 14.04.2014
      Faktúra 2014025 telefón 24,58 s DPH 10.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 10.04.2014
      Faktúra 2014023 voda 1-3/2014 199,45 s DPH 02.04.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková 02.04.2014
      Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 31.03.2014 Ivan Skirčák- - AQ PLUS Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 01.04.2014
      Faktúra 2014024 prenájom priestorov 40,00 s DPH 31.03.2014 Gábor Vladislav Huráková 31.03.2014
      Faktúra 2014022 telefón 12,72 s DPH 20.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 20.03.2014
      Faktúra 2014021 elektrická energia 3/2014 281,00 s DPH 32084214 17.03.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 17.03.2014
      Faktúra 2014020 telefón 33,59 s DPH 17.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 17.03.2014
      Faktúra 2014019 telefón 23,87 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 10.03.2014
      Faktúra 2014016 členstvo ZORVC Martin 67,66 s DPH 03.03.2014 RVC Huráková 03.03.2014
      Faktúra 2014017 úrazové poistenie dobr. činnosť 13,28 s DPH 51900086394 03.03.2014 Komunálna poisťovňa Huráková 03.03.2014
      Faktúra 2014018 tonery 31,88 s DPH 2014005 03.03.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 03.03.2014
      Faktúra 2014015 účtovné súvsťažnosti 23,00 s DPH 03.03.2014 RVC Huráková 03.03.2014
      Faktúra 2014014 palivá 807,04 s DPH 2014006 27.02.2014 uhoľné sklady Juraj Matis Huráková 27.02.2014
      Faktúra 2014013 licencie programu Vema 177,60 s DPH 26.02.2014 Vema, s.r.o. Huráková 26.02.2014
      Faktúra 2014012 telefón 15,36 s DPH 24.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 24.02.2014
      Faktúra 2014011 telefón 33,49 s DPH 24.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 24.02.2014
      Faktúra 2014010 elektrická energia 281,00 s DPH 32084214 13.02.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 13.02.2014
      Faktúra 2014007 telefón 24,90 s DPH 31.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 31.01.2014
      Faktúra 2014009 úrazové poistenie dobr. činnosť 6,64 s DPH 5190008585 31.01.2014 Komunálna poisťovňa Huráková 31.01.2014
      Faktúra 2014008 kanc. potreby 59,63 s DPH 2014003 31.01.2014 Lyreco, a.s. Huráková 31.01.2014
      Faktúra 2014004 školenie 17,00 s DPH 2014002 29.01.2014 RVC Huráková 29.01.2014
      Faktúra 2014005 elektrická energia 111,32 s DPH 32084214 29.01.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 29.01.2014
      Faktúra 2014003 kontrola hasiacich prístrojov 51,38 s DPH 2014001 23.01.2014 Pyroteam Group, s.r.o. Huráková 23.01.2014
      Faktúra 2014002 telefón 13,98 s DPH 21.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 21.01.2014
      Faktúra 2014006 výkon BTS a PO 50,00 s DPH 04/2011 21.01.2014 Štefan Kolenčík Huráková 21.01.2014
      Faktúra 2014001 telefón 36,17 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 09.01.2014
      Faktúra 2013145 telefón 23,82 s DPH 07.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Huráková 07.01.2014
      Faktúra 2013143 telefón 13,34 s DPH 20.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Huráková 20.12.2013
      Faktúra 2013144 vodné, stočné 10-12/2013 167,83 s DPH 19.12.2013 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková 19.12.2013
      Faktúra 2013142 futbalová lopta 2 ks 23,80 s DPH 60/2013 18.12.2013 Datakabinet, s.r.o. Huráková 18.12.2013
      Faktúra 2013141 Balík služieb Premium 399,00 s DPH 60/2013 18.12.2013 Datakabinet, s.r.o. Huráková 18.12.2013
      Faktúra 2013140 učebné pomôcky MAT, SJ, ETK 197,20 s DPH 58/2013 18.12.2013 Publicom, s.r.o. Huráková 18.12.2013
      Faktúra 2013139 telefón 35,27 s DPH 18.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Huráková 18.12.2013
      Faktúra 2013138 elektrická energia 320,00 s DPH 32084214 13.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 13.12.2013
      Faktúra 2013137 tonery, oprava kopírky Canon 207,83 s DPH 57/2013 10.12.2013 EFN plus, s.r.o. Huráková 10.12.2013
      Faktúra 2013136 telefón 24,30 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Huráková 09.12.2013
      Faktúra 2013135 stolička k PC 68,00 s DPH 55/2013 06.12.2013 Tempo Kondela, s.r.o. Huráková 06.12.2013
      Faktúra 2013134 predplatné Vychovávateľ 9,00 s DPH 56/2014 06.12.2013 Slovenská pošta Huráková 06.12.2013
      Faktúra 2013131 palivá ekohrášok 1 018,72 s DPH 47/2013 04.12.2013 uhoľné sklady Juraj Matis Huráková 04.12.2013
      Faktúra 2013132 kancelársky materiál 134,34 s DPH 53/2013 04.12.2013 Lyreco, a.s. Huráková 04.12.2013
      Faktúra 2013133 inštalácia audio, el. ovládanie dverí, oprava obeh. čerpadlo 149,00 s DPH 52/2013 04.12.2013 ELPEHU Huráková 04.12.2013
      Faktúra 2013130 stravovanie 11/2013 168,20 s DPH 02.12.2013 šj Vasiľov Huráková 02.12.2013
      Faktúra 2013129 žalúzie, sieťky, elektrozámok, izolačné sklo 397,08 s DPH 33/2013 02.12.2013 Herplast, s.r.o. Huráková 02.12.2013
      Faktúra 2013128 hračky MŠ a materiál ŠKD 226,60 s DPH 47/2013 25.11.2013 COOP Jednota Huráková 25.11.2013
      Faktúra 2013127 telefón 12,00 s DPH 21.11.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013125 osobné ochranné pomôcky 115,22 s DPH 46/2013 19.11.2013 Bortex Vladimír Petriska škola 22.11.2013
      Faktúra 2013124 poskytovanie služib Virtuálnej knižnice 2014 39,89 s DPH VK/09/09/016 18.11.2013 KOMENSKY, s.r.o. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013123 Vigo stôl so zásuvkou 90,90 s DPH 47/2013 18.11.2013 Insgraf s.r.o. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013126 el. energia 11/2013 320,00 s DPH 32084214 15.11.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013122 telefón 25,66 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013121 telefón 25,25 s DPH 12.11.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013120 náplň tonerov 31,80 s DPH 45/2013 11.11.2013 EFN plus, s.r.o. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013119 školenie účtovná závierka RO 17,00 s DPH 05.11.2013 RVC škola 22.11.2013
      Faktúra 2013118 stravovanie réžia 10/2013 182,12 s DPH 04.11.2013 šj Vasiľov škola 22.11.2013
      Faktúra 2013117 Edupage Pro na zverejň.faktúr program 100,00 s DPH 51/2013 28.10.2013 ASC Applied Software škola 22.11.2013
      Faktúra 2013115 predplatné Verejná správa 2014 78,00 s DPH 49/2013 25.10.2013 Poradca, s.r.o. škola 22.11.2013
      Faktúra 2013116 ochranné odevy a pomôcky 74,96 s DPH 50/2013 25.10.2013 Bortex Vladimír Petriska škola 22.11.2013
      Faktúra 2013114 služby BOZP a PO III.Q 2013 50,00 s DPH 04/2011 23.10.2013 Štefan Kolenčík škola 14.11.2013
      Faktúra 2013113 telefón 14,15 s DPH 22.10.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 22.10.2013
      Faktúra 2013112 školenie 60,00 s DPH 44/2013 22.10.2013 Prescont, s.r.o. škola 22.10.2013
      Faktúra 2013111 toner náplň 15,90 s DPH 43/2013 22.10.2013 EFN plus, s.r.o. škola 22.10.2013
      Faktúra 2013110 stravovanie šj réžia 9/2013 194,88 s DPH 18.10.2013 šj Vasiľov škola 14.11.2013
      Faktúra 2013109 telefón 34,19 s DPH 17.10.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 18.10.2013
      Zmluva 610/2013 DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU 5 166,39 s DPH 16.10.2013 Ústav informácií a prognóz školstva Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 17.10.2013
      Faktúra 2013108 uhlie 963,90 s DPH 42/2013 15.10.2013 uhoľné sklady Juraj Matis škola 14.11.2013
      Faktúra 2013107 el. energia 320,00 s DPH 32084214 15.10.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.10.2013
      Faktúra 2013106 právny kuriér pre školy predplatné 119,00 s DPH 14.10.2013 Raabe Slovensko, s.r.o. škola 15.10.2013
      Faktúra 2013105 telefón 28,33 s DPH 14.10.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 15.10.2013
      Faktúra 2013104 telefón 22,49 s DPH 07.10.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 07.10.2013
      Faktúra 2013102 vodné, stočné 143,50 s DPH 01.10.2013 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 03.10.2013
      Faktúra 2013103 stravné lístky 438,00 s DPH 49/2013 01.10.2013 DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. Huráková 03.10.2013
      Faktúra 2013101 servis váh v šj 60,00 s DPH 40/2013 27.09.2013 Servis váh - Pavol Mičic škola 03.10.2013
      Faktúra 2013096 poistenie počítačov 53,31 s DPH 6565803473 23.09.2013 Kooperativa Huráková 03.10.2013
      Faktúra 2013099 poistenie dobr.činnosť 6,64 s DPH 19.09.2013 Komunálna poisťovňa Huráková 19.09.2013
      Faktúra 2013098 poistenie školy 95,12 s DPH 19.09.2013 Komunálna poisťovňa Huráková 19.09.2013
      Zmluva 4801900168 skupinové poistenie žiakov 95,12 s DPH 18.09.2013 Komunálna poisťovňa Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.09.2013
      Faktúra 2013097 náhradný účtočník na stolový hokej 7,50 s DPH 39/2013 18.09.2013 Remesport, s.r.o. škola 19.09.2013
      Faktúra 2013095 šatňové skrine zš 227,63 s DPH 26/2013 18.09.2013 MY DVA Slovakia, s.r.o. škola 03.10.2013
      Faktúra 2013094 predplatné Predškolská výchova 10,80 s DPH 18.09.2013 L.K.Permanent škola 19.09.2013
      Zmluva 1575/2013851 DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU 2 222,32 s DPH 18.09.2013 Štátny pedagogický ústav Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.09.2013
      Faktúra 2013100 el. energia 320,00 s DPH 32084214 13.09.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 13.09.2013
      Faktúra 2013093 telefón 35,27 s DPH 13.09.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 19.09.2013
      Faktúra 2013092 oprava práčky a el. sporáka 120,00 s DPH 38/2013 11.09.2013 Peter Hurák škola 19.09.2013
      Faktúra 2013091 učebné pomôcky zš 17,40 s DPH 37/2013 11.09.2013 Aitec, s.r.o. Huráková 12.09.2013
      Zmluva 38/2013 sponzorská ovocie s DPH 09.09.2013 Boni Fructi, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2013
      Zmluva dodávka ovocia a zeleniny- školské ovocie s DPH 09.09.2013 Boni Fructi, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2013
      Faktúra 2013090 telefón 35,10 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 19.09.2013
      Faktúra 2013088 učebné pomôcky mš 69,99 s DPH 32/2013 05.09.2013 COOP Jednota škola 27.09.2013
      Faktúra 2013089 učebné pomôcky školský klub 64,91 s DPH 35/2013 05.09.2013 COOP Jednota škola 27.09.2013
      Faktúra 2013087 elektrospotrebiče 183,41 s DPH 36/2013 04.09.2013 Orava retail. s.r.o. škola 03.10.2013
      Faktúra 2013086 učebnice AJ 233,75 s DPH 36/2013 03.09.2013 Distribučná agentúra AD REM škola 03.10.2013
      Faktúra 2013083 vybavenie školskej jedálne 1 879,64 s DPH 23/2013 03.09.2013 GASTROLUX, s.r.o. škola 05.09.2013
      Faktúra 2013085 ASC agenda pre malotriedky 63,00 s DPH 02.09.2013 ASC Applied Software Huráková 12.09.2013
      Faktúra 2013084 interiérové vybavenie zš 1 000,00 s DPH 34/2013 30.08.2013 Škombár František škola 04.09.2013
      Faktúra 2013081 interiérové vybavanie školy a mš 652,08 s DPH 24/2013 26.08.2013 Insgraf s.r.o. škola 05.09.2013
      Faktúra 2013080 posuvné dvere do šj 47,00 s DPH 33/2013 26.08.2013 Dreváky, s.r.o škola 26.08.2013
      Faktúra 2013082 jedálenské stoly 413,35 s DPH 25/2013 26.08.2013 MY DVA Slovakia, s.r.o. škola 03.10.2013
      Faktúra 2013079 telefón 13,79 s DPH 22.08.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 23.08.2013
      Faktúra 2013078 oprava kosačky 81,27 s DPH 29/2013 20.08.2013 Janckulík s.r.o. Huráková 23.08.2013
      Faktúra 2013076 počítačová zostava s tlačiarňou 769,30 s DPH 28/2013 19.08.2013 EFN plus, s.r.o. Huráková 23.08.2013
      Faktúra 2013075 školenie ochrana os. údajov novelizácia 20,00 s DPH 19.08.2013 VPV-ARVA škola 19.08.2013
      Faktúra 2013077 počítač do MŠ 491,77 s DPH 27/2013 19.08.2013 EFN plus, s.r.o. Huráková 23.08.2013
      Faktúra 2013074 el. energia 320,00 s DPH 32084214 15.08.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.08.2013
      Faktúra 2013073 telefón 32,99 s DPH 14.08.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 15.08.2013
      Faktúra 2013069 uč. pomôcky pre mš 75,50 s DPH 26/2013 12.08.2013 Nomiland s.r.o. škola 12.08.2013
      Faktúra 2013072 služby BOZP a PO 50,00 s DPH 04/2011 12.08.2013 Štefan Kolenčík škola 12.08.2013
      Faktúra 2013068 tlačivá 71,57 s DPH 25/2013 12.08.2013 ŠEVT a.s. Huráková 12.08.2013
      Faktúra 2013070 telefón 28,08 s DPH 12.08.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 12.08.2013
      Faktúra 2013067 telefón 33,54 s DPH 15.07.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 15.07.2013
      Faktúra 2013066 el. energia 320,00 s DPH 32084214 15.07.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.07.2013
      Faktúra 2013065 stravovanie réžia šj 6/2013 149,64 s DPH 15.07.2013 šj Vasiľov škola 15.07.2013
      Faktúra 2013064 telefón 29,10 s DPH 15.07.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 15.07.2013
      Faktúra 2013071 telefón 21,17 s DPH 12.07.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 12.07.2013
      Faktúra 2013063 kanc. potreby 63,65 s DPH 24/2013 08.07.2013 Lyreco, a.s. škola 08.07.2013
      Faktúra 2013062 vodné, stočné 165,40 s DPH 28.06.2013 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 28.06.2013
      Faktúra 2013061 interiérové vybavenie školy 631,20 s DPH 26/2013 28.06.2013 B2Bpartner škola 28.06.2013
      Faktúra 2013059 predplatné Vychovávateľ 6,00 s DPH 26.06.2013 Slovenská pošta škola 26.06.2013
      Faktúra 2013058 vstupenky 117,00 s DPH 21/2013 26.06.2013 Dom Kultúry škola 26.06.2013
      Faktúra 2013057 odvoz kontajnera 236,03 s DPH 21.06.2013 Technické služby mesta Námestovo škola 21.06.2013
      Faktúra 2013056 telefón 10,28 s DPH 21.06.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 21.06.2013
      Faktúra 2013054 telefón 36,12 s DPH 18.06.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 18.06.2013
      Faktúra 2013055 uč. pomôcky pre mš 185,40 s DPH 22/2013 18.06.2013 Nomiland s.r.o. škola 18.06.2013
      Faktúra 2013060 el. energia 320,00 s DPH 32084214 15.06.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.06.2013
      Faktúra 2013053 telefón 29,54 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 07.06.2013
      Faktúra 2013051 stravovanie šj réžia 4/2013 160,08 s DPH 04.06.2013 šj Vasiľov škola 04.06.2013
      Faktúra 2013052 stravovanie šj réžia 5/2013 160,08 s DPH 04.06.2013 Školská jedáleň škola 04.06.2013
      Faktúra 2013050 telefón 10,49 s DPH 23.05.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 23.05.2013
      Faktúra 2013049 oprava el. spotrebičov 58,62 s DPH 20/2013 22.05.2013 Elektroopravovňa Ján Tomčík škola 22.05.2013
      Faktúra 2013048 služby IT 83,65 s DPH 16.05.2013 Vema, s.r.o. škola 16.05.2013
      Faktúra 2013047 telefón 32,99 s DPH 15.05.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 15.05.2013
      Faktúra 2013046 el.energia 320,00 s DPH 32084214 15.05.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.05.2013
      Faktúra 2013045 predplatné Naša škola 13,72 s DPH 19,/2013 14.05.2013 Pamiko spol. s r.o. škola 14.05.2013
      Faktúra 2013044 usb 20,54 s DPH 18/2013 10.05.2013 EFN plus, s.r.o. škola 10.05.2013
      Faktúra 2013043 náplň tonera 15,90 s DPH 10.05.2013 EFN plus, s.r.o. škola 07.05.2013
      Faktúra 2013042 telefón 26,98 s DPH 07.05.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 07.05.2013
      Faktúra 2013041 vodné, stočné 53,52 s DPH 06.05.2013 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 06.05.2013
      Faktúra 2013039 uč. pomôcky mš 99,84 s DPH 16/2013 02.05.2013 COOP Jednota škola 02.05.2013
      Faktúra 2013038 služby BOZP a PO I.Q. 2013 50,00 s DPH 04/2011 02.05.2013 Štefan Kolenčík škola 02.05.2013
      Faktúra 2013040 telefón 21,32 s DPH 22.04.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 22.04.2013
      Faktúra 2013036 telefón 13,19 s DPH 16.04.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 16.04.2013
      Faktúra 2013035 stravovanie šj réžia 3/2013 108,00 s DPH 16.04.2013 šj Vasiľov škola 25.04.2013
      Faktúra 2013032 opravy el. rozvádzača a kotlov 240,00 s DPH 11/2013 15.04.2013 Peter Hurák škola 15.04.2013
      Faktúra 2013037 el. energia 320,00 s DPH 32084214 15.04.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.04.2013
      Faktúra 2013030 telefón 24,46 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 10.04.2013
      Faktúra 2013031 náplň tonera 43,20 s DPH 15/2013 10.04.2013 EFN plus, s.r.o. škola 10.04.2013
      Faktúra 2013029 osušky, uteráky 36,00 s DPH 12/2013 09.04.2013 Ján Mušák - MADOS škola 09.04.2013
      Faktúra 2013028 oprava sporáka 14,31 s DPH 14/2013 05.04.2013 Elektroopravovňa Ján Tomčík škola 05.04.2013
      Faktúra 2013027 kanc. potreby 149,20 s DPH 13/2013 04.04.2013 Lyreco, a.s. škola 04.04.2013
      Faktúra 2013026 vodné, stočné 177,17 s DPH 03.04.2013 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 03.04.2013
      Faktúra 2013024 telefón 10,08 s DPH 22.03.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 22.03.2013
      Faktúra 2013023 IT kontroly dát. tabuliek 86,40 s DPH 18.03.2013 Vema, s.r.o. škola 18.03.2013
      Faktúra 2013025 el. energia 320,00 s DPH 32054214 15.03.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.03.2013
      Faktúra 2013022 telefón 52,79 s DPH 15.03.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 15.03.2013
      Faktúra 2013021 telefón 24,11 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 07.03.2013
      Faktúra 2013020 náplň tonerov 35,80 s DPH 09/2013 06.03.2013 EFN plus, s.r.o. škola 06.03.2013
      Faktúra 2013017 uhlie 982,60 s DPH 08/2013 04.03.2013 uhoľné sklady Juraj Matis škola 04.03.2013
      Faktúra 2013034 stravovanie šj réžia 2/2013 91,00 s DPH 28.02.2013 šj Vasiľov škola 15.04.2013
      Faktúra 2013016 užívateľské právo VEMA 02/13-01/14 177,60 s DPH 22.02.2013 Vema, s.r.o. škola 22.02.2013
      Faktúra 2013015 t elefón 41,93 s DPH 21.02.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 21.02.2013
      Faktúra 2013014 členské v RVC na rok 2013 67,51 s DPH 07/2013 19.02.2013 RVC škola 19.02.2013
      Faktúra 2013018 školenie koncoročná uzávierka 17,00 s DPH 10/2013 17.02.2013 RVC škola 04.03.2013
      Faktúra 2013013 telefón 21,53 s DPH 15.02.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 15.02.2013
      Faktúra 2013019 el. energia 320,00 s DPH 32084214 15.02.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.02.2013
      Faktúra 2013011 kancelársky materiál 79,32 s DPH 06/2013 06.02.2013 Lyreco, a.s. škola 06.02.2013
      Faktúra 2013010 čistiace prostriedky 43,37 s DPH 01/2013 06.02.2013 COOP Jednota škola 06.02.2013
      Faktúra 2013012 telefón 25,39 s DPH 06.02.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 06.02.2013
      Faktúra 2013033 stravovanie réžia 1/2013 116,00 s DPH 31.01.2013 šj Vasiľov škola 15.04.2013
      Faktúra 2013009 uhlie 795,70 s DPH 05/2013 28.01.2013 uhoľné sklady Juraj Matis škola 28.01.2013
      Faktúra 2013008 telefón 10,03 s DPH TBO131064845 23.01.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 23.01.2013
      Faktúra 2013007 telefón 31,56 s DPH 18.01.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 18.01.2013
      Faktúra 2013006 náplň tonerov, kanc. papier 15,48 s DPH 04/2013 18.01.2013 Anton Briš škola 18.01.2013
      Faktúra 2013005 služby BOZP a PO IV.Q 2012 50,00 s DPH 04/2011 18.01.2013 Štefan Kolenčík škola 18.01.2013
      Zmluva aktivácia programu s DPH 16.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 17.01.2013
      Faktúra 2013004 tlačivá 14,52 s DPH 03/2013 14.01.2013 ŠEVT a.s. škola 14.01.2013
      Faktúra 2013003 náplň tonera 20,40 s DPH 02/2013 11.01.2013 EFN plus, s.r.o. škola 11.01.2013
      Faktúra 2013002 el.energia vyúčtovanie 308,97 s DPH 32084214 11.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 11.01.2013
      Faktúra 2013001 telefón 29,40 s DPH 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. škola 10.01.2013
      Faktúra 2012128 učebné pomôcky AJ, SJ 325,95 s DPH 56/2012 28.12.2012 Wisdom charts s.r.o. Huráková 28.12.2012
      Faktúra 2012127 osobné ochr.pomôcky dobr. činnosť 26,70 s DPH 47/2012 28.12.2012 Bortex Vladimír Petriska škola 28.12.2012
      Faktúra 2012126 telefón 92,34 s DPH 21.12.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 21.12.2012
      Faktúra 2012125 školské potreby do MŠ 80,60 s DPH 53/2012 21.12.2012 COOP Jednota Huráková 21.12.2012
      Faktúra 2012123 vodné, stočné 10-12/2012 185,90 s DPH 852011 19.12.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 19.12.2012
      Faktúra 2012124 rekonštrukcia el.inštalácie a revízia v počít.triede 325,00 s DPH 52/2012 19.12.2012 Peter Hurák škola 19.12.2012
      Faktúra 2012122 Inovatívne a ktiviz. metódy vo výúčbe ZD 49,05 s DPH 55/2012 17.12.2012 Raabe Slovensko, s.r.o. Huráková 17.12.2012
      Faktúra 2012119 telefón 33,26 s DPH 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 10.12.2012
      Faktúra 2012120 el.energia 12/2012 277,00 s DPH 32084214 10.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 10.12.2012
      Faktúra 2012121 uhlie 977,14 s DPH 54/2012 10.12.2012 uhoľné sklady Juraj Matis Huráková 10.12.2012
      Faktúra 2012118 kontrola has.prístrojov 51,38 s DPH 52/2012 30.11.2012 Pyroteam Group, s.r.o. škola 30.11.2012
      Faktúra 2012117 predplatné Vychovávateľ 9,00 s DPH 30.11.2012 Slovenská pošta škola 30.11.2012
      Faktúra 2012116 el. revízia budovy a bleskozvodu 550,00 s DPH 51/2012 29.11.2012 Peter Hurák škola 29.11.2012
      Faktúra 2012114 usb kľúče 17,29 s DPH 50/2012 26.11.2012 EFN plus, s.r.o. škola 26.11.2012
      Faktúra 2012113 osobné ochranné pomôcky 116,42 s DPH 48/2012 26.11.2012 Bortex Vladimír Petriska škola 26.11.2012
      Faktúra 2012115 seminár financ. reg. školstva 20,00 s DPH 22.11.2012 NÚ CŽV škola 22.11.2012
      Faktúra 2012112 ochranné osobné pomôcky 40,00 s DPH 49/2012 21.11.2012 Šimulčíková Ľudmila škola 21.11.2012
      Faktúra 2012109 telefón 58,66 s DPH 21.11.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 21.11.2012
      Faktúra 2012111 virtuálna knižnica 2013 39,89 s DPH VK/09/09016 21.11.2012 KOMENSKY, s.r.o. škola 21.11.2012
      Faktúra 2012110 telefón 63,44 s DPH 20.11.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 20.11.2012
      Faktúra 2012108 el.energia 11/2012 277,00 s DPH 32084214 15.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 15.11.2012
      Faktúra 2012107 právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 46/2012 14.11.2012 Raabe Slovensko, s.r.o. škola 14.11.2012
      Faktúra 2012106 telefón pevná linka 35,96 s DPH 08.11.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 08.11.2012
      Faktúra 2012105 verejná správa predplatné 2013 57,60 s DPH 45/2012 08.11.2012 Poradca, s.r.o. škola 08.11.2012
      Faktúra 2012104 kanc. potreby 83,44 s DPH 44/2012 06.11.2012 Lyreco, a.s. škola 06.11.2012
      Faktúra 2012103 el.energia vyúčtovanie 38,65 s DPH 32084214 25.10.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 25.10.2012
      Faktúra 2012102 školenie k účt. závierke 2012 17,00 s DPH 24.10.2012 RVC škola 24.10.2012
      Faktúra 2012101 telefón 55,32 s DPH 23.10.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.10.2012
      Faktúra 2012100 BOZP III. štvrťrok 2012 50,00 s DPH 04/2011 22.10.2012 Štefan Kolenčík škola 22.10.2012
      Faktúra 2012099 učebné pomôcky, knihy 50,16 s DPH 43/2012 15.10.2012 Aitec, s.r.o. škola 15.10.2012
      Faktúra 2012099 učebné pomôcky 50,16 s DPH 43/2012 15.10.2012 Aitec, s.r.o. škola 19.10.2012
      Faktúra 2012098 telefón 30,00 s DPH 15.10.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 19.10.2012
      Faktúra 2012097 náplň tonera 20,40 s DPH 42/2012 15.10.2012 VS - Laser Viktor Sameljak škola 19.10.2012
      Faktúra 2012095 úrazové poistenie dobr. činnosť MŠ 6,64 s DPH 4315108412 10.10.2012 Komunálna poisťovňa škola 19.10.2012
      Faktúra 2012096 skupinové poistenie škola 85,84 s DPH 1192793 09.10.2012 Komunálna poisťovňa škola 19.10.2012
      Faktúra 2012093 rohože, kanc. potreby 154,45 s DPH 41/2012 03.10.2012 Lyreco, a.s. škola 19.10.2012
      Faktúra 2012092 vodné, stočné 7-9/2012 108,24 s DPH 02.10.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 19.10.2012
      Faktúra 2012094 montáž a demontáž svietidiel 54,00 s DPH 40/2012 28.09.2012 ELPEHU škola 19.10.2012
      Faktúra 2012091 uhlie 992,26 s DPH 39/2012 27.09.2012 uhoľné sklady Juraj Matis škola 01.10.2012
      Faktúra 2012090 materiál na opravu školy 110,93 s DPH 38/2012 20.09.2012 COLORTOP, s.r.o. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012089 ASC agenda malotriedka 63,00 s DPH 20.09.2012 ASC Applied Software škola 01.10.2012
      Faktúra 2012088 inštalácia interaktívnej tabule s kabelážou 150,00 s DPH 36/2012 19.09.2012 Ing. Dušan Darmo - FALIKO škola 01.10.2012
      Faktúra 2011083 právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 37/2011 19.09.2012 Raabe Slovensko, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011084 ochr. odevy 66,41 s DPH 38/2011 19.09.2012 Bortex Vladimír Petriska škola 23.04.2012
      Faktúra 2012087 oprava sporáka v šj 83,62 s DPH 35/2012 17.09.2012 Elektroopravovňa Ján Tomčík škola 28.09.2012
      Faktúra 2012086 poistenie počítač. učebne 53,31 s DPH 6565803473 17.09.2012 Kooperativa škola 28.09.2012
      Faktúra 2011085 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 14.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2012085 prepravné náklady interakt. tabuľa 45,00 s DPH 14.09.2012 STIEFEL EUROCART s.r.o. škola 28.09.2012
      Zmluva dodávka ovocia a zeleniny- školské ovocie s DPH 14.09.2012 Boni Fructi, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.09.2012
      Zmluva darovacia dar s DPH 14.09.2012 Boni Fructi, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.09.2012
      Faktúra 2012084 náplň tonera 44,15 s DPH 33/2012 10.09.2012 EFN plus, s.r.o. škola 28.09.2012
      Faktúra 2012083 telefón 28,76 s DPH 07.09.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 28.09.2012
      Faktúra 2012082 dvojkreslo, 2 ks kreslá 296,00 s DPH 32/2012 06.09.2012 Tempo Kondela, s.r.o. škola 28.09.2012
      Faktúra 2012081 stropné svietidlá, žiarivky do telocvične 176,00 s DPH 31/2012 06.09.2012 Ing. Ján Ovsák škola 28.09.2012
      Faktúra 2012080 elektrická energia 9/2012 277,00 s DPH 32084214 32084214 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 01.10.2012
      Faktúra 2011079 náplň tonera Canon 30,50 s DPH 35/2011 05.09.2012 EFN plus, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011081 dlažba, leidlá, škárovacia zmes 431,64 s DPH 36/2011 05.09.2012 Medusaker, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2012079 predplatné Predškolská výchova 2012 10,80 s DPH 30.08.2012 L.K.Permanent škola 01.10.2012
      Faktúra 2012076 projektor Hitachi, konzola 760,00 s DPH 28/2012 28.08.2012 STIEFEL EUROCART s.r.o. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012075 interaktívna tabuľa Qomo 78 infrared, ker.povrch 974,00 s DPH 28/2012 28.08.2012 STIEFEL EUROCART s.r.o. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012077 seminár ŠJ 5,00 s DPH 27.08.2012 VPV-ARVA škola 01.10.2012
      Faktúra 2012078 telefón 1,00 s DPH 24.08.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012074 telefón 27,61 s DPH 24.08.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 01.10.2012
      Faktúra 2011076 telefón 27,61 s DPH 23.08.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011078 stravné lístky 124,51 s DPH 34/2011 22.08.2012 Edenred Slovakia, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2012072 elektrická energia 8/2012 277,00 s DPH 32084214 32084214 15.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 01.10.2012
      Faktúra 2011075 náplň tonera, usb 38,33 s DPH 32/2011 10.08.2012 EFN plus, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2012073 plastové stoly a stoličky, paplóny, obliečky, nábytková zostava do MŠ 1 255,50 s DPH 30/2012 09.08.2012 Nomiland s.r.o. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012071 telefón 27,32 s DPH 08.08.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012070 školské tlačivá 39,01 s DPH 06.08.2012 ŠEVT a.s. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012068 kovové šatníkové skrine 6 ks 1 347,77 s DPH 29/2012 06.08.2012 MY DVA Slovakia, s.r.o. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012067 telefón 61,09 s DPH 06.08.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 19.10.2012
      Faktúra 2012066 výkon BTS a PO II. štvrťrok 2012 50,00 s DPH 04/2011 06.08.2012 Štefan Kolenčík škola 19.10.2012
      Faktúra 2011073 elektrická energia 315,00 s DPH 3208412 05.08.2012 Stredoslovenská energitaka, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2012069 elektrická energa 7/2012 277,00 s DPH 32084214 32084214 16.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 01.10.2012
      Faktúra 2012065 telefón 27,42 s DPH 13.07.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 05.08.2012
      Faktúra 2011069 vysvedčenia, triedne knihy - tlačoviny 58,74 s DPH 30/2011 05.07.2012 ŠEVT a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2012064 stravné lístky 383,10 s DPH 27/2012 04.07.2012 DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. škola 11.07.2012
      Faktúra 2012063 kovové stoličky 18 ks do MŠ 396,00 s DPH 18/2012 02.07.2012 Alex kovový a školský nábytok škola 19.10.2012
      Zmluva 12K112031 stravné lístky s DPH 02.07.2012 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 03.07.2012
      Faktúra 2012062 vodné, stočné 3-6/2012 192,96 s DPH 852011 852011 27.06.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 08.07.2012
      Faktúra 2012061 telefón 39,70 s DPH 25.06.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 19.10.2012
      Faktúra 2012059 náplň tonera 20,40 s DPH 26/2012 15.06.2012 VS - Laser Viktor Sameljak škola 25.06.2012
      Faktúra 2012058 oprava automatickej práčky 39,76 s DPH 25/2012 14.06.2012 Elektroopravovňa Ján Tomčík škola 25.06.2012
      Faktúra 2012060 elektrická energa 277,00 s DPH 32084214 32084214 12.06.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 25.06.2012
      Faktúra 2011061 služby IT 214,20 s DPH 26/2011 12.06.2012 Mičica Andrej ICI škola 23.04.2012
      Faktúra 2012057 Časopis Vychovávateľ 2-4/2012 6,00 s DPH 11.06.2012 Slovenská pošta škola 21.06.2012
      Faktúra 2012056 telefón 31,10 s DPH 08.06.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 11.06.2012
      Faktúra 2012055 dezinfekčný prostriedok Sirafan Speed 7,60 s DPH 24/2012 06.06.2012 GASTROLUX, s.r.o. škola 11.06.2012
      Faktúra 2012054 predplatné časopisu Naša škola šk.r. 2012/2013 12,72 s DPH 01.06.2012 Pamiko spol. s r.o. škola 11.06.2012
      Faktúra 2012053 elektronický terč, chrániče florbal 53,50 s DPH 23/2012 01.06.2012 Duvlan, s.r.o., škola 11.06.2012
      Faktúra 2012052 súprava stôl+lavice 2 ks 157,80 s DPH 22/2012 31.05.2012 Ing. Roman Krampl-CKD Market šKOLA 11.06.2012
      Faktúra 2012051 florbalové hokejky a rozlišovacie dresy 72,68 s DPH 21/2012 31.05.2012 Sportobchod.cz.s.r.o. škola 11.06.2012
      Faktúra 2012052 stôl+2 ks lavíc, 2 sady 157,80 s DPH 22/2012 31.05.2012 Ing. Roman Krampl-CKD Market škola 11.06.2012
      Zmluva 2012_PKR_GR_3135 DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU 736,80 s DPH 30.05.2012 Metodicko-pedagogické centrum Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 31.05.2012
      Faktúra 2012050 oprava elektrospotrebičov 15,00 s DPH 20/2012 25.05.2012 ELPEHU škola 28.05.2012
      Faktúra 2012049 postieľky, matrace 439,00 s DPH 17/2012 25.05.2012 EDUCAPLAY, s.r.o. škola 28.05.2012
      Faktúra 2012048 dosky plast.,kuch.nože HACCP, stojan na dosky 153,29 s DPH 19/2012 22.05.2012 GASTROLUX, s.r.o. škola 28.05.2012
      Faktúra 2012047 telefón 31,07 s DPH 21.05.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 28.05.2012
      Faktúra 2011053 lavičky 4 ks 282,20 s DPH 22/2011 20.05.2012 Maquita, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2012046 elektrická energia 277,00 s DPH 32084214 15.05.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 28.05.2012
      Faktúra 2012045 Dina lavička 100,00 s DPH 16/2012 09.05.2012 Maquita, s.r.o. škola 28.05.2012
      Faktúra 2012043 diskety 3,5 8,83 s DPH 15/2012 30.04.2012 Lyreco, a.s. škola 07.05.2012
      Faktúra 2012042 telefón 32,74 s DPH 20.04.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012040 náplň tonera 20,40 s DPH 13/2012 18.04.2012 VS - Laser Viktor Sameljak škola 24.04.2012
      Faktúra 2012041 výkon BTS a PO 50,00 s DPH 04/2011 18.04.2012 Štefan Kolenčík škola 24.04.2012
      Faktúra 2012038 elektrická energia 277,00 s DPH 32084214 16.04.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012037 telefón 37,51 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012036 školské potrey škd 34,95 s DPH 11/2012 11.04.2012 COOP Jednota škola 24.04.2012
      Faktúra 2012035 ochranné odevy 66,22 s DPH 9/2012 03.04.2012 Bortex Vladimír Petriska škola 24.04.2012
      Faktúra 2012034 vodné,stočné 1-3/2012 235,32 s DPH 852011 02.04.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012033 virtuálna knižnica 3-12/2012 36,56 s DPH VK09/09/016 29.03.2012 Komensky, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012032 školské potreby mš 74,99 s DPH 10/2012 29.03.2012 COOP Jednota škola 24.04.2012
      Faktúra 2012030 uhlie 529,20 s DPH 9/2012 28.03.2012 uhoľné sklady Juraj Matis škola 24.04.2012
      Faktúra 2012031 oprava ovládanie kotla 78,00 s DPH 12/2012 24.03.2012 ELPEHU škola 24.04.2012
      Faktúra 2012028 telefón 22,81 s DPH 23.03.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012029 lavička 2,m 100,00 s DPH 23.03.2012 Maquita, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012027 školské potreby HN 16,60 s DPH 21.03.2012 Daffer, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012022 služby APV 2012 83,65 s DPH 775714439 R49/2011 21.03.2012 IVES škola 24.04.2012
      Faktúra 2012026 smernice a organizačné predpisy 2012 46,79 s DPH 19.03.2012 Verlag Dashofer vydavateľstvo škola 24.04.2012
      Faktúra 2012039 kanc.potreby 93,36 s DPH 14/2012 16.03.2012 Lyreco, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012025 školenie 17,00 s DPH 15.03.2012 VPV-ARVA škola 24.04.2012
      Faktúra 2012023 účtovné súvzťažnosti 2012 24,50 s DPH 07.03.2012 RVC škola 24.04.2012
      Faktúra 2012021 telefón 40,30 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012020 kanc. potreby dobr. činnosť 25,20 s DPH 02.03.2012 Daffer, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012019 ND bojler v šj 53,40 s DPH 8/2012 29.02.2012 Matkulčík Zdeno elektroservis škola 24.04.2012
      Faktúra 2012018 telefón 61,37 s DPH 23.02.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012017 Vemaautorske práva 2/12-1/13 171,60 s DPH 20939 23.02.2012 Vema, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012015 elektrická energia 277,00 s DPH 32084214 15.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012013 uhlie 1 039.50 s DPH 7/2012 10.02.2012 uhoľné sklady Juraj Matis škola 24.04.2012
      Faktúra 2012010 náplň tonera 20,40 s DPH 05/2012 08.02.2012 VS - Laser Viktor Sameljak škola 24.04.2012
      Faktúra 2012009 stojan pod počítač, kanc.papier 39,12 s DPH 04/2012 08.02.2012 Lyreco, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012012 telefón 38,52 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012008 kanc. potreby dobr. činnosť 25,20 s DPH 03/2012 07.02.2012 Lyreco, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012011 predtlače vysvedčení 9,82 s DPH 06/2012 07.02.2012 ŠEVT a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012006 členstvo ZORVC na rok 2012 67,48 s DPH 2/2012 03.02.2012 RVC škola 24.04.2012
      Faktúra 2012007 školenie 17,00 s DPH 31.01.2012 RVC škola 24.04.2012
      Faktúra 2012005 predplatné časopisu Škola 20,00 s DPH 1/2012 27.01.2012 JurisDat-M.Medlen, redakcia Škola škola 24.04.2012
      Faktúra 2012014 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 25.01.2012 Komensky, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012016 virtuálna knižnica 2/2012 3,32 s DPH VK/09/09/016 22.01.2012 Komensky, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012004 telefón 35,04 s DPH 16.01.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012002 telefón 44,50 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012001 služby BTS a PO 50,00 s DPH 04/2011 03.01.2012 Štefan Kolenčík škola 24.04.2012
      Faktúra 2011144 športové potreby Florbal - dresy,hokejky,bránky 223,03 s DPH 74/2011 23.12.2011 Sport Obchod cz.s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011143 telefón 40,64 s DPH 23.12.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011140 vodné, stočné 9/12/2011 163,87 s DPH 852011 21.12.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2012003 elektrická energia 277,00 s DPH 32084214 20.12.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011135 materiál 216,15 s DPH 69/2011 19.12.2011 Stamar - František Martvoň škola 24.04.2012
      Faktúra 2011139 uhlie 982,80 s DPH 71/2011 14.12.2011 uhoľné sklady Juraj Matis škola 24.04.2012
      Faktúra 2011138 nábytok do MŠ - stoly, stoličky 581,40 s DPH 70/2011 12.12.2011 Alex kovový a školský nábytok škola 24.04.2012
      Faktúra 2011137 virtuálna knižnica 12/2011 3,32 s DPH VK/09/09/016 12.12.2011 Komensky, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011136 virtuálna knižnica 11/2011 3,32 s DPH VK/09/09/016 12.12.2011 Komensky, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011141 školenie 37,00 s DPH 72/2011 09.12.2011 RVC škola 24.04.2012
      Faktúra 2011134 predplatné Vychovávateľ 6/10/2012 9,00 s DPH 68/2011 08.12.2011 Slovenská pošta škola 24.04.2012
      Faktúra 2011133 smernice pre školstvo 79,20 s DPH 67/2011 08.12.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo škola 24.04.2012
      Faktúra 2011131 telefón 33,95 s DPH 07.12.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011142 podložky pod myš PC 20,64 s DPH 73/2011 06.12.2011 EFN plus, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011130 predplatné Poradca 2012 48,80 s DPH 65/2011 02.12.2011 Poradca, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011129 kontrola a výmena hasiacich prístrojov 98,46 s DPH 64/2011 02.12.2011 Pyroteam Group, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011128 náplň tonera 20,40 s DPH 63/2011 02.12.2011 VS - Laser Viktor Sameljak škola 24.04.2012
      Faktúra 2011124 elektrická energia 12/2011 250,00 s DPH 32084214 01.12.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011132 čistenie kanalizačného potrubia 84,00 s DPH 66/2011 30.11.2011 Hanes Ján škola 24.04.2012
      Faktúra 2011126 náplň tonera CANON IR 44,50 s DPH 62/2011 30.11.2011 EFN plus, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011125 seminár 10,00 s DPH 30.11.2011 VPV-ARVA škola 24.04.2012
      Faktúra 2011123 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 29.11.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011127 školský manažment vzdelávanie 90,00 s DPH 29.11.2011 Škola plus, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011122 telefón 45,68 s DPH 24.11.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011121 školenie V4 Vema jednoužívateľský certifikát 78,00 s DPH 61/2011 21.11.2011 Vema, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011120 oprava elektrospotrebičov, montáž svietidiel 135,40 s DPH 60/2011 14.11.2011 Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov škola 24.04.2012
      Faktúra 2011117 školské potreby HN 16,60 s DPH 59/2011 14.11.2011 Daffer, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011119 poistenie budovy 53,31 s DPH 4415033387 14.11.2011 Kooperativa škola 24.04.2012
      Faktúra 2011116 likvidácia odpadu - kontajner 219,77 s DPH 58/2011 14.11.2011 Technické služby mesta Námestovo škola 24.04.2012
      Faktúra 2011115 telefón 34,14 s DPH 07.11.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011118 dobropis - elektrická energia preplatok 339,32 s DPH 32084214 07.11.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011114 kanc. potreby 15,05 s DPH 57/2011 04.11.2011 Lyreco, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011113 náplň tonera 22,50 s DPH 56/2011 04.11.2011 EFN plus, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011112 elektromateriál 188,86 s DPH 55/2011 04.11.2011 SK ELSPOL, S.R.O. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011111 IT služby 24,00 s DPH 54/2011 04.11.2011 Mičica Andrej ICI škola 24.04.2012
      Faktúra 2011110 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 04.11.2011 Komensky, s.r.o. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011109 školenie účt. uzávierka 37,00 s DPH 04.11.2011 RVC škola 24.04.2012
      Faktúra 2011107 oprava elektrospotrebičov šj 38,00 s DPH 52/2011 04.11.2011 Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov škola 24.04.2012
      Faktúra 2011108 oprava práčky 22,98 s DPH 53/2011 02.11.2011 Elektroopravovňa Tomčík škola 24.04.2012
      Faktúra 2011106 uhlie 1 020,60 s DPH 51/2011 28.10.2011 uhoľné sklady Juraj Matis škola 24.04.2012
      Faktúra 2011102 výroba a montáž vešiakov 58,00 s DPH 49/2011 17.10.2011 Miroslav Judiak škola 24.04.2012
      Faktúra 2011105 telefón 72,19 s DPH 17.10.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011101 školské potreby mš 108,01 s DPH 48/2011 13.10.2011 COOP Jednota škola 24.04.2012
      Faktúra 2011100 rozáržač - ND na kotol 19,20 s DPH 47/2011 13.10.2011 Kotly Lokca, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011104 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 12.10.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
      Faktúra 2011098 servis váh 48,50 s DPH 46/2011 10.10.2011 Servis váh - Pavol Mičic škola 23.04.2012
      Faktúra 2011103 Florbal - príručka 6,10 s DPH 50/2011 07.10.2011 Občianske združenie JUVENTA škola 24.04.2012
      Faktúra 2011099 výkon BTS a PO 50,00 s DPH 04/2011 06.10.2011 Štefan Kolenčík škola 23.04.2012
      Faktúra 2011097 telefón 27,74 s DPH 06.10.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011092 vodné,stočné8-9/2011 45,65 s DPH 852011 03.10.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011093 virtuálna knižnica 3,32 s DPH 03.10.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011094 skartovač,laminátor,kanc.potreby 212,39 s DPH 44/2011 03.10.2011 Lyreco, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011096 školské potreby školský klub 50,23 s DPH 45/2011 03.10.2011 COOP Jednota škola 23.04.2012
      Zmluva 15E/2011 DAR SKOLSKE OVOCIE s DPH 24.09.2011 Boni Fructi, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 25.09.2011
      Zmluva dodávka ovocia a zeleniny- školské ovocie s DPH 24.09.2011 Boni Fructi, spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 25.09.2011
      Faktúra 2011091 materiál na opravu školy 56,71 s DPH 43/2011 23.09.2011 Stamar - František Martvoň škola 23.04.2012
      Faktúra 2011090 telefón 76,86 s DPH 22.09.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011089 asc agenda malotriedky 59,00 s DPH 42/2011 20.09.2011 ASC Applied Software škola 23.04.2012
      Faktúra 2011088 asc agenda 50,00 s DPH 41/2011 20.09.2011 ASC Applied Software škola 23.04.2012
      Faktúra 2011086 služby IT 72,00 s DPH 39/2011 19.09.2011 Mičica Andrej ICI škola 23.04.2012
      Faktúra 2011087 vešiaky 59,00 s DPH 40/2011 12.09.2011 Miroslav Judiak škola 23.04.2012
      Faktúra 2011082 telefón 57,13 s DPH 07.09.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011080 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 06.09.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Zmluva dodávka ovocia a zeleniny do šj s DPH 01.09.2011 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 02.09.2011
      Zmluva ODBER ODPADU ZO šJ s DPH 16.08.2011 Špaglík Jozef Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 17.08.2011
      Faktúra 2011077 stravné lístky 245,08 s DPH 33/2011 09.08.2011 Edenred Slovakia, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011074 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 05.08.2011 KOMENSKY, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011072 telefón 29,50 s DPH 05.08.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011068 vodné, stočné 3-7/2011 159,73 s DPH 852011 03.08.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011070 telefón 49,94 s DPH 20.07.2011 Slovak Telekom, a.as. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011071 predplatné predškolská výchova 7,20 s DPH 31/2011 15.07.2011 L.K.Permanent škola 23.04.2012
      Faktúra 2011066 telefón 31,36 s DPH 05.07.2011 Slovak Telekom, a.as. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011067 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 04.07.2011 Stredoslovenská energitaka, a.s. obec Vasiľov 23.04.2012
      Faktúra 2011065 kanc. potreby 37,60 s DPH 29/2011 02.07.2011 Lyreco, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011062 športové náradie 62,30 s DPH 27/2011 30.06.2011 Trinet Corp, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011064 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09016 30.06.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011052 predplatné vychovávateľ 1-4/2011 6,00 s DPH 21/2011 25.06.2011 Slovenská pošta škola 23.04.2012
      Faktúra 2011060 telefón 43,43 s DPH 21.06.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011063 Hracia zostava, prevažovadlo 1 615,00 s DPH 28/2011 13.06.2011 FUN TIME, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011057 telefón 23,57 s DPH 05.06.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011055 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 31.05.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011058 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 31.05.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011059 knihy mš 9,20 s DPH 25/2011 31.05.2011 Slovenská pošta škola 23.04.2012
      Faktúra 2011056 oprava elektr.sporáka šj 71,00 s DPH 24/2011 31.05.2011 Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov škola 23.04.2012
      Faktúra 2011054 ochranné odevy 50,51 s DPH 23/2011 27.05.2011 Bortex Vladimír Petriska škola 23.04.2012
      Faktúra 2011050 náplň tonera 22,20 s DPH 20/2011 25.05.2011 EFN plus s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011047 telefón 52,20 s DPH 23.05.2011 Slovak Telekom,, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011051 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 22.05.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011039 služby APV program WinIbeau 83,65 s DPH 15/2011 775714439 R49/2011 19.05.2011 IVES škola 23.04.2012
      Faktúra 2011049 aktualizácia programu ŠJ 30,00 s DPH 19/2011 19.05.2011 Jozef Krajčík škola 23.04.2012
      Faktúra 2011048 inšt.práce, nastavenie programu 123,00 s DPH 18/2011 19.05.2011 Vema, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011046 predplatné Naša škola 2011/2012 12,72 s DPH 17/2011 07.05.2011 PAMIKA s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011045 telefón 40,46 s DPH 05.05.2011 Slovak Telekom, a.as. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011044 virtuálna knižnica 4/2011 3,32 s DPH VK/09/09/016 02.05.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011043 štátny znak 8,40 s DPH 16/2011 29.04.2011 Tlačiareň Kubík škola 23.04.2012
      Faktúra 2011040 telefón 15,35 s DPH 27.04.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011041 výkon BTS a PO 1.Q 2011 50,00 s DPH 04/2011 27.04.2011 Štefan Kolenčík škola 23.04.2012
      Faktúra 2011042 telefón 17,27 s DPH 27.04.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011038 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 10.04.2011 Stredoslovenská energitaka, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011037 nájom rohoží 6,36 s DPH 07.04.2011 Lindstrom, s.r.o. obec 23.04.2012
      Faktúra 2011036 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 07.04.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011035 vodné, stočné 1-3/2011 122,40 s DPH 852011 07.04.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011034 telefón 22,18 s DPH 07.04.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011033 rohož vchodová 51,92 s DPH 14/2011 04.04.2011 Lyreco, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011032 elektrická energia 315,00 s DPH 3208421 4 29.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011031 oprava valca na tlačiarni CANON IR 131,50 s DPH 13/2011 29.03.2011 EFN plus, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011029 telefón 32,90 s DPH 21.03.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011030 ekonomická publikácia 19,60 s DPH 12/2011 21.03.2011 RVC, združenie obcí škola 23.04.2012
      Faktúra 2011028 predplatné 2011 mzd.účtovníctvo 48,00 s DPH 11/2011 18.03.2011 Ajfa+Avis, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011027 PC stoly 202,74 s DPH 10/2011 16.03.2011 Tempo Kondela, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011026 uhlie čierne ekohrášok 881,62 s DPH 9/2011 10.03.2011 Kotly Lokca, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011025 telefón 46,42 s DPH 07.03.2011 Slovak Telekom, a.s. obec 23.04.2012
      Faktúra 2011024 nájom rohoží 16,32 s DPH 03.03.2011 Lindstrom, s.r.o. obec 23.04.2012
      Faktúra 2011023 virtuálna knižnica 2/2011 3,32 s DPH VK/09/09/016 01.03.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Zmluva R_49/2011 IVES PROGRM účtovníctvo s DPH 25.02.2011 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 2020762480 PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 26.02.2011
      Faktúra 2011022 náplň tonera 22,20 s DPH 8/2011 25.02.2011 EFN plus, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011015 telefón 11,00 s DPH 25.02.2011 Slovak Telekom a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011021 oprava elektrospotrebičov v ŠJ 88,70 s DPH 7/2011 25.02.2011 Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov škola 23.04.2012
      Faktúra 2011020 tlačenie šekov ŠJ 25,20 s DPH 6/2011 24.02.2011 Tlačiareň Kubín škola 23.04.2012
      Faktúra 2011010 predplatné časopisu Škola 20,00 s DPH 2/2011 24.02.2011 JurisDat-M.Medlen, redakcia Škola škola 20.04.2012
      Faktúra 2011017 telefon - mesačné poplatky 2,28 s DPH 23.02.2011 Slovak Telekom škola 23.04.2012
      Faktúra 2011019 školské potreby mš 134,05 s DPH 5/2011 23.02.2011 COOP Jednota škola 23.04.2012
      Faktúra 2011018 nedoplatok elektrickej energie 2010 108,67 s DPH 3208421 3 3208421 3 22.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. obec 23.04.2012
      Zmluva dodávka a distribúcia elektriny s DPH 17.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.02.2011
      Faktúra 2011011 Virtuálna knižnica 1/2011 3,32 s DPH VK/09/09/016 14.02.2011 KOMENSKY, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011016 kanc. kreslá 2 ks 238,00 s DPH 4/2011 14.02.2011 Tempo Kondela, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011008 vysvedčenia tlačivá 13,08 s DPH 10.02.2011 ŠEVT a.s. škola 20.04.2012
      Zmluva 20939 licencia programu VEMA MZDY s DPH 09.02.2011 Vema, s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.02.2011
      Faktúra 2011014 programové vybavenie VEMA 783,60 s DPH 3/2011 07.02.2011 Vema, s.r.o. škola PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 23.04.2012
      Faktúra 2011012 telefón 66,00 s DPH 0722984363 07.02.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011013 nájom rohoží 1/2011 16,32 s DPH 07.02.2011 Lindstrom s.r.o. obec 23.04.2012
      Faktúra 2011003 BOZP a PO 90,00 s DPH 33/2009 31.01.2011 Štefan Kolenčík obec Vasiľov 20.04.2012
      Faktúra 2011006 vodné, stočné 9-12/2010 443,94 s DPH 1672006 1672006 31.01.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. obec Vasiľov 20.04.2012
      Faktúra 2011004 el. energia 231,00 s DPH 3208421 3 31.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. obec Vasiľov 20.04.2012
      Faktúra 2011005 prenájom rohoží 2010 11,66 s DPH 31.01.2011 Lindstrom s.r.o. obec Vasiľov 31.03.2012
      Faktúra 2011007 bio čistenie odpadu 150,00 s DPH 31.01.2011 Petr Mrázek obec Vasiľov 01.01.1970
      Faktúra 2011001 stočné 6-9/2010 232,72 s DPH 1672006 31.01.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vasiľov 28.02.2011
      Faktúra 2011002 telefon 12/2010 35,88 s DPH 5721873425 31.01.2011 Slovak telekom, a.s. obec Vasiľov 20.04.2012
      Faktúra 2011009 PC, tlačiareň, win 778,02 s DPH 1/2011 25.01.2011 EFN plus, s.r.o. škola 20.04.2012
      Zmluva 852011 zmluva o dodávke vody s DPH 01.01.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.01.2011
      Zmluva 004/2011 BOZP a PO s DPH 01.01.2011 Štefan Kolenčík Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.01.2011
      Faktúra 2012044 telefón 34,08 s DPH 23.05.2002 Slovak Telekom, a.s. škola 28.05.2012
      Faktúra soľ s DPH 24.10.2023
      Faktúra 20200508 BOZP, PO 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.09.2020
      Faktúra 5262516986 telefón 24,08 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 1020052234 výkon zodpovednej osoby 04/2020 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
      Faktúra 8041716670 MOP 36,20 s DPH € internet Mall Slovakia, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8262261132 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 3020935092 stravovanie SL 507,90 s DPH zmluva € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8262155236 telefón 70,96 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 2071121 prenájom rohoží 56,28 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2063622 prenájom rohoží 18,14 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1020062245 výkon zodpovednej osoby 04/2020 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
      Faktúra 202010922 publikácie 20,00 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8260062459 telefón 23,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 2052299 prenájom rohoží 60,48 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2061183 prenájom rohoží 52,08 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1200326 TLAčIVá 26,76 s DPH € CART PRINT s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 20030603 toner 17,90 s DPH € EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 230009697 soľ do umývačky 3,65 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8264147305 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 20100183 pracovná obuv 89,74 s DPH 15 € BORTEX, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1020082274 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
      Faktúra 20200006 obloženie stien a radiátorov v telocvični 2 000,00 s DPH 17 € Oravia Wood s. r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8264400078 telefón 23,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 1202205625 tlačivá podľa súpisu 66,40 s DPH 16 € ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 22.09.2020
      Faktúra 5520014763 VODA 75,36 s DPH ZMLUVA € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.09.2020
      Faktúra 203108 LIKVIDACIA KUCH ODPADU 24,72 s DPH ZMLUVA € Peter Bolek - EKORAY 22.09.2020
      Faktúra 5520013266 mat 104,84 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 202015419 UčEBNICE 108,00 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1212004770 UčEBNICE 53,24 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.09.2020
      Faktúra 8264041925 telefón 70,57 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 1212004744 UčEBNICE 608,52 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.09.2020
      Faktúra 1020072298 výkon zodpovednej osoby 04/2020 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
      Faktúra 20200602 BOZP, PO 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.09.2020
      Faktúra 230015194 POTRAVINY 165,97 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8258633920 telefón 70,57 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 20200393 zelenina, ovocie 26,72 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230014861 POTRAVINY 104,64 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230008804 POTRAVINY 75,60 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra poplatky s DPH 15.05.2020
      Faktúra 3020926404 stravné lístky 445,50 s DPH zmluva € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8259741053 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200414 BOZP, PO 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.09.2020
      Faktúra 202010170 publikácie 47,80 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230009692 POTRAVINY 194,05 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20000192 tepláková súprava 16,60 s DPH 12 € BORTEX, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 1020042309 výkon zodpovednej osoby 04/2020 15,48 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
      Faktúra 20200210 školské ovocie 3/2020 3,29 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
      Faktúra 8257783726 telefón 23,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 8256362712 telefón 63,58 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 230008835 POTRAVINY 107,96 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230009684 POTRAVINY 76,41 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8265903648 telefón 46,07 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 20200351 zelenina, ovocie 20,50 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230013741 POTRAVINY 140,17 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230013693 POTRAVINY 154,66 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 202009031 potraviny šj 18,75 s DPH € KaMa Orava s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2020101517 potraviny 11,98 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra 230012850 POTRAVINY 292,58 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230012829 POTRAVINY 63,57 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2050174 POTRAVINY 7,62 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 202002743 školské mlieko 2,37 s DPH ZMLUVA € Organika, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 201159 mäso 156,19 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 20200297 zelenina, ovocie 338,67 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2050160 POTRAVINY 85,59 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 230010478 POTRAVINY 37,39 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2020101246 potraviny 158,18 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra 230010087 POTRAVINY 111,57 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230010068 POTRAVINY 68,79 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 20000263 zdravotná obuv, košeľa kuchárska, sieťka na vlasy, zástera do pása 221,93 s DPH 14 € BORTEX, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 952020 pracovný poriadok prepracovanie 30,00 s DPH € JUDr. Danica Bedlovičová 22.09.2020
      Faktúra 8266009995 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 8280747576 TELEFON 30,70 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 230101640 potraviny 107,00 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230101607 potraviny 77,20 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 213081 LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q 37,50 s DPH ZMLUVA € Peter Bolek - EKORAY 22.11.2021
      Faktúra 202107011 školské dokumenty 45,35 s DPH zmluva € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21500056 OOPP SJ 139,12 s DPH 1 € BORTEX, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8280856430 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 1021042259 GDPR 3/2021 36,00 s DPH ZMLUVA 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 230102493 potraviny 75,34 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 706976741 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 210102054 mat 15,48 s DPH € Dva, s. r. o. 22.11.2021
      Faktúra 5521000117 VODA I.Q 2021 115,74 s DPH ZMLUVA € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
      Faktúra 20210281 BOZP A PO ZA 3/21 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 2159402 služby 61,32 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21000180 HN šk. potreby 16,60 s DPH 1 € BORTEX, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230102538 potraviny 210,48 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2021100371 potraviny 67,15 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 2100018 UHLIE 998,90 s DPH ZMLUVA € Uhoľné sklady Matis s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210125 POTRAVINY 350,89 s DPH ZMLUVA € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 210778 POTRAVINY 61,20 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230105621 potraviny 111,46 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1202309483 tabuľa nalepovacia 17,20 s DPH DEMINAS, s.r.o. 08.03.2024
      Faktúra 230105608 potraviny 294,64 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2150082 POTRAVINY 133,62 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 210655 POTRAVINY 80,84 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2021100633 potraviny 169,29 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 230103434 potraviny 257,73 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230104350 potraviny 255,00 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 210499 POTRAVINY 80,63 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 210357 POTRAVINY 103,31 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2150044 POTRAVINY 113,13 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 20210092 ovocie, zelenina 16,93 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 20210084 ovocie, zelenina 139,74 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 230103483 potraviny 106,92 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21410090 ROHOžE 98,40 s DPH € B2Bpartner 22.11.2021
      Faktúra 21409186 spotreba materiálu 798,00 s DPH € B2Bpartner 22.11.2021
      Faktúra 2079796 prenájom rohoží 30,24 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 3208421 elektrická energia 670,33 s DPH zmluva € Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.11.2021
      Faktúra 210125 LICENCIA 119,90 s DPH ZMLUVA € E-LICENCIE 22.11.2021
      Faktúra 20200624 SKOLSKE OVOCIE 12/2020 16,80 s DPH ZMLUVA € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 5570037446 vykonanie ročnej uzávierky 30,00 s DPH € IVES Košice 22.11.2021
      Faktúra 2142197 služby 59,41 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1021022255 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 20210083 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 202148 členstvo RVC 2021 67,66 s DPH ZMLUVA € RVC Martin 22.11.2021
      Faktúra 8277053400 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 9121000104 licencia programu asc 2021 129,00 s DPH zmluva € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1021012290 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 2020215 monitorovanie deratizácia 45,00 s DPH zmluva € Ján Štajer DERATO 22.09.2020
      Faktúra 202035764 misa na kuch. robot Kenwood FP970 62,58 s DPH 28 € Pavel Dvořák 22.09.2020
      Faktúra 202002992 čítanka pre 1. roč + abeceda 117,00 s DPH 19 € Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8266261721 telefón 23,94 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 8412102658 LICENCIA PROGRAMU VEMA 300,60 s DPH ZMLUVA € SOLITEA VEMA 22.11.2021
      Faktúra 8277163383 TELEFON 29,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 1153975 spotreba materiálu 225,00 s DPH € EMI - Sabinov, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21404380 SKRINA ARCHIV 188,40 s DPH € B2Bpartner 22.11.2021
      Faktúra 8278904313 TELEFON 33,11 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 8279011576 TELEFON 35,43 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 8279264569 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 5590035513 LICENCIE 83,65 s DPH ZMLUVA € IVES Košice 22.11.2021
      Faktúra 2100014 UHLIE 990,58 s DPH ZMLUVA € Uhoľné sklady Matis s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210179 BOZP A PO 2/2021 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 2152012 služby 63,86 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 10210016 OPRAVA VCHODOVYCH DVERI 276,00 s DPH ZMLUVA € ALUWING s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202102285 šKOLSKé DOKUMENTY 46,05 s DPH ZMLUVA € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210070 PZS 144,00 s DPH ZMLUVA € PZS ORAVA s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1021032253 GDPR 3/2021 36,00 s DPH ZMLUVA 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 202101109 SKOLSKE MLIEKO 3,24 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8277416488 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 3021910643 STRAVNE LISTKY 548,70 s DPH ZMLUVA € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 5521004105 KANC. MATERIAL 84,20 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 203076 likvidácia kuch. odpadu I.Q 50,40 s DPH zmluva € Peter Bolek - EKORAY 22.09.2020
      Faktúra 2020054888 publikácie 17,00 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 202004658 publikácie 45,35 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230002280 POTRAVINY 87,90 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230002213 POTRAVINY 23,40 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230001590 POTRAVINY 96,04 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230001541 POTRAVINY 112,41 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 200251 mäso 208,99 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 202001464 školské mlieko 3,96 s DPH ZMLUVA € Organika, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230000852 POTRAVINY 174,46 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Faktúra 2020100101 potraviny 142,44 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra 20200035 zelenina, ovocie 436,60 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Faktúra 230004145 POTRAVINY 100,08 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 230005153 POTRAVINY 36,12 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 200477 mäso 88,84 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200106 zelenina, ovocie 234,67 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2020100270 potraviny 77,80 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230004154 POTRAVINY 91,87 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230003507 POTRAVINY 136,60 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 2050016 POTRAVINY 196,92 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230002821 POTRAVINY 211,03 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka laminátor Leitz, kalendár nástenný trojmesačný modrý s pozn, kalendár stolový Praktický kalendár s DPH 26.11.2019
      Faktúra 230005217 POTRAVINY 217,53 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka prospektové obaly, kanc. papier s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka tenisky s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka košeľa kuchárska, čiapka/sieťka na vlasy s DPH 30.05.2019
      Objednávka baliaca páska, prospektové obaly, kriedy Milan, mix farieb, 100 ks, kresliaci kartón, laminovacie fólie, 100 ks, lepiaca tyčinka 40 g, papierové dosky s troma chlopňami, 50 ks s DPH 26.11.2019
      Objednávka športové tričko, športová mikina s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka kartónový pákový základač Esselte 7,5 cm modrý, rozšívačka drôtikov, prospektové obaly A4, lepiaca páska Niceday 19 mmx33m, lepiaca páska Kores 19 mm x 10 m s DPH 30.05.2019
      Objednávka oplachovací prostriedok do umývačky riadu s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Objednávka s DPH 30.05.2019
      Faktúra 1206289202 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka pákový zakladač 7,5 cm mramorový, kovové klipy 25 mm, laminovacie fólie OD, A4 lesk, drôtiky do zošívačiek 24/6, 5000 ks, kalendár stolový plánovací green coll, kalendár nástenný trojmesačný zelený, podložka offic, pevná, papierový rozraďovač, mix far. 100 ks s DPH 26.11.2019
      Objednávka kuchárska košeľa, ochrana hlavy, zástera kuchárska pogum., pracovný plášť s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka výkresy A4 s DPH 26.11.2019
      Objednávka TRIČKO s DPH 26.11.2019
      Objednávka poštovné s DPH 26.11.2019
      Objednávka SPIRO potrubie 250 s príslušenstvom, regulátor otáčok turistorový MLV600, stôl pracovný PSJ 5, polica nástenná NP1 s DPH 26.11.2019
      Objednávka provízia, poštovné s DPH 26.11.2019
      Objednávka pero modré Foray, kovové klipy 19 mm, papierové uteráky zelené 250 ks, korekčný strojček, papierový rozraďovač 100ks modrý, konferenčná stolička, kanc. papier A4, 500 hárkov, blok A5 so špirálou, 50 listov, linajkový s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka s DPH 26.11.2019
      Objednávka doprava s DPH 26.11.2019
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 8255198240 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 2000010 uhlie, palivá 955,48 s DPH € Uhoľné sklady Matis s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8254093702 telefón 61,32 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200183 BOZP, PO 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.09.2020
      Faktúra 2033617 prenájom rohoží 60,48 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra uteráky papierové zelené Z 250 ks, cif 2v1 deziinf, rukavice vinyl, obálky DL samolepiace, papierová utierka v rolkácvh Katrin biela, kovové klipy 19 mm s DPH 15.05.2020
      Faktúra TONER bROTHER 2120, TONER BROTHER KOMP. S HP CE285A, TONER BROTHER LC-3619XL, NAPLň MAGENTA, TONER YELLOW, TONER CYAN s DPH 15.05.2020
      Faktúra 9160083 TONER BROTHER TN 2320, TONER BROTHER KOMP. S HP CE285A, TONER BROTHER LC-3619XL, NAPLň MAGENTA, TONER YELLOW, TONER CYAN 223,44 s DPH 11 € DAMEDIS S.R.O. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 2020292 účTOVNé SúVSťAžNOSTI 33,00 s DPH € RVC Martin 22.09.2020
      Faktúra 720201942 LICENCIA PROGRAMU 288,72 s DPH ZMLUVA € Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 22.09.2020
      Faktúra 120001 SLUZBY IT 55,00 s DPH € JMD Plus s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8253252344 telefón 23,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 5520005590 čistič Sorun 5 l, cif 2v1 deziinf, rukavice vinyl, obálky DL samolepiace, papierová utierka v rolkácvh Katrin biela, kovové klipy 19 mm 86,08 s DPH 13 € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8202000060 nivelizácia podláh 1 470,00 s DPH € František Nemec STAVREM s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 5520000107 VODNE, STOCNE 212,63 s DPH ZMLUVA € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.09.2020
      Faktúra 202101558 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20040098 publikácie Orava 360,25 s DPH zmluva € CBS, s.r..o. 22.09.2020
      Faktúra 8257464259 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200281 BOZP, PO 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.09.2020
      Faktúra 20200139 školské ovocie 1/2020 11,36 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200138 školské ovocie 1/2020 14,90 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 2042546 prenájom rohoží 1 56,28 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 820200067 DODAVKA A MONTAZ PVC PODLAHY 2 537,23 s DPH € František Nemec STAVREM s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 5590032925 licencia programu Winibeau 83,65 s DPH zmluva € IVES Košice 22.09.2020
      Faktúra 20206286 MLYNčEK NA MäSO 144,40 s DPH € BN SIGNAL 22.09.2020
      Faktúra 2020118792 LAMPA DO INT. TABULE 86,52 s DPH € Web Retail s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2050064 POTRAVINY 70,68 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra 2020100503 potraviny 76,32 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
      Faktúra 19204050 KNIHA SLáVIK 2020 3,00 s DPH € ARES, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 8251010638 telefón 65,02 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 202093 členstvo RVC 2020 67,60 s DPH ZMLUVA € RVC Martin 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 9120000100 licencia programu asc 2020 129,00 s DPH zmluva € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 0512020 RM Clean umývacé 12 kg 134,40 s DPH 3 € Gastro Vrábeľ, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 2050093 POTRAVINY 48,04 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200171 zelenina, ovocie 243,26 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra 200668 mäso 138,87 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 230005920 POTRAVINY 186,42 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra RM rinse oplachovací 10 kg s DPH 15.05.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 8251842368 telefón 61,31 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 5570034420 IT SLUZBY 27,96 s DPH € IVES Košice 22.09.2020
      Faktúra 8252937639 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 5520003084 KANC. MAT 143,90 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200019 PO 26,38 s DPH ZMLUVA € RABČAN-GROUP, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20200050 školské ovocie 1/2020 6,57 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
      Faktúra 20200078 BOZP, PO 1/2020 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 2024753 prenájom rohoží 1 56,28 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 202001071 školské dokumenty január 47,10 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra s DPH 15.05.2020
      Faktúra 20056 seminár Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni 2020 58,00 s DPH 4 € Ing. Milada Dutková 22.09.2020
      Faktúra 8281107829 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 20210416 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 202101557 SKOLSKE MLIEKO 9,72 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      s DPH 06.04.2017
      Faktúra Základná škola s materskou školou s DPH 07.02.2017
      Faktúra 02951, Vasiľov, Vasiľov 58 s DPH 07.02.2017
      Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 07.02.2017
      Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 28, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 s DPH 07.02.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      VO: Výnimka zo zákona s DPH 06.04.2017
      Zmluva s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      VO: Súhrnná správa s DPH 06.04.2017
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Objednávka s DPH 06.04.2017
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra S4 úzka skriňa 3-zásuvková, spodná s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      Faktúra s DPH 21.11.2016
      s DPH 06.04.2017
      VO: Výnimka zo zákona s DPH 06.04.2017
      Objednávka MISKY NA VODOVE FARBY, FAREBNY PAPEIR SADA 8 KS SKOLSKA, STETEC PLOCHY, STETEC GULATY, PLASTELINA 200 G/10 KS, VRECKO NA SKOLSKU LAVICU, PASTELKY PROGRESO 12 KS, NOZNICE 16 CM, LEPIACA TYCINKA 20 G s DPH 27.06.2016
      s DPH 06.04.2017
      VO: Zákazka malého rozsahu s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      Zmluva s DPH 06.04.2017
      Zmluva s DPH 06.04.2017
      VO: Zákazka malého rozsahu s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      Zmluva s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      VO: Súhrnná správa s DPH 06.04.2017
      VO: Zákazka malého rozsahu s DPH 06.04.2017
      Objednávka s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      Faktúra s DPH 02.03.2022
      Faktúra s DPH 02.03.2022
      Faktúra 212706 POTRAVINY 62,23 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      VO: Výnimka zo zákona s DPH 06.04.2017
      VO: Zákazka malého rozsahu s DPH 06.04.2017
      VO: Výnimka zo zákona s DPH 06.04.2017
      VO: Podlimitná zákazka s DPH 06.04.2017
      Zmluva s DPH 06.04.2017
      Zmluva s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      VO: Súhrnná správa s DPH 06.04.2017
      VO: Podlimitná zákazka s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      VO: Podlimitná zákazka s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      s DPH 06.04.2017
      VO: Výnimka zo zákona s DPH 06.04.2017
      VO: Zákazka malého rozsahu s DPH 06.04.2017
      Faktúra s DPH Riadteľka školy 16.05.2024
      Objednávka UC INFV2, MET. PRIRUCKA SJ 3, SPIEVANKY - VYBRANKY, PZ K VYBRANYM SLOVAM, UCEBNICA INFV 3, MATEMATIKA 3 UCEBNICA, UCEBNICA INFV 4, MATEMATIKA 4 UCEBNICA, DVD K PRAVOUKE 1 s DPH 27.06.2016
      Faktúra 230121945 potraviny 144,33 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 26.07.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra , NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM CERVENE, VINYLOVY SEDAK, PAPIEROVE UTERAKY DO ZASOBNIKA 250 KS/ s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra 2015097 učebné pomôcky 27,10 s DPH 2015037 Aitec, s.r.o.. 25.11.2015
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra , TONER EPSON WF s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra SOľ STOLOVA s DPH 31.05.2023
      Faktúra 2015126 predplatné Poradca 2016 24,90 s DPH 2015054 Poradca. s.r.o. 25.11.2015
      Faktúra TONER EPSON WF s DPH 26.07.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra , nálepky na stenu- čísla v kruhoch, 9358f s DPH 24.10.2023
      Faktúra , KOPIROVACI PAPIER A4 80 G MULTILASER, ZOSIVACKA PLUC MINI, ZELENA s DPH 24.10.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra s DPH 26.07.2023
      Faktúra s DPH 26.07.2023
      Faktúra , TONER EPSON WF-C5890 XL, CIERNY, ADAPTER ACER 45W 19V, SERVIS SIETE A PROGRAMOV s DPH 26.07.2023
      Faktúra NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM CERVENE, VINYLOVY SEDAK, PAPIEROVE UTERAKY DO ZASOBNIKA 250 KS/ s DPH 26.07.2023
      Faktúra pracovná obuv protišmyková, pracovný plášť/košeľa +nohavice, ochrana hlavy/čiapka, šiltovka, zástera pogumovaná, pracovné rukavice s DPH 24.10.2023
      Faktúra 230000888 POTRAVINY 447,01 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
      Faktúra tričko pracovné s DPH 26.07.2023
      Faktúra , pracovný zošit 4. ročník náboženstvo s DPH 24.10.2023
      Faktúra doplnková mapa - Hľadanie pokladu, doplnková mapa - Môj svet, Kniha s metodikou mTiny s DPH 26.07.2023
      Faktúra nohavice kuchárske, košeľa kuchárska, ochrana hlavy, plášť pracovný, zástera kuchárska, pracovné rukavice s DPH 26.07.2023
      Faktúra PREDPLATNE ADAMKO s DPH 26.07.2023
      Faktúra , OVERENIE ODBORNYCH VEDOMOSTI NA OBSLUHU VTZ, DOPRAVNE s DPH 24.10.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Objednávka s DPH 27.06.2016
      Objednávka s DPH 27.06.2016
      Objednávka s DPH 27.04.2016
      Objednávka s DPH 27.04.2016
      Objednávka s DPH 27.04.2016
      Objednávka ZAKLADAC PAKOVY MRAMOR 7.5 CM, ZAKLADAC PAKOVY ESSELTE 5,00 CM CIERNY, PASTELKY, PERO SOLIDLY MIX, PROSPEKTOVE OBALY ZAVESNE A4 s DPH 27.04.2016
      Objednávka s DPH 27.04.2016
      Objednávka prepravné s DPH 27.06.2016
      Objednávka nohavice pracovné, pracovná obuv, gumové rukavice s DPH 27.06.2016
      Objednávka s DPH 27.04.2016
      Objednávka poštovné s DPH 27.06.2016
      Objednávka výroba pečiatka ZŠ s DPH 27.06.2016
      Objednávka tanier hlboky EBRO s DPH 27.06.2016
      Objednávka s DPH 27.06.2016
      Objednávka S4 úzka skriňa 3-zásuvková, spodná s DPH 27.06.2016
      Objednávka s DPH 27.06.2016
      Objednávka s DPH 27.06.2016
      Objednávka s DPH 27.04.2016
      Objednávka s DPH 27.04.2016
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra STRUHADLO STOLOVE, šPAGAT POLYPROP, 100 G BIELY, LEPIACA PASKA, ETIKETA SMOLEPIACA s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra VLAJKA EU 100X150 s DPH 31.05.2023
      Faktúra SKARTOVACK SHREDSTAR S10 6MM s DPH 24.10.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Objednávka s DPH 20.02.2019
      Faktúra stôl, dopravné s DPH 31.05.2023
      Faktúra s DPH 31.05.2023
      Faktúra ODKLADACIA MAPA S GUMICKOU FIALOVA, RYCHLOVIAZAC ECO 102X240 MM MODRY, ROZRADOVAC ECO ZELENY 100 KS/BAL, ETIKETA SAMOLELPIACA A4 68X36 MM, 24KS, PORADAC A4 2-KRUZKOVY SUMMER FLOWER, KALENDAR STOLOVY, ETIKETA SAMOLEPIACA A4 105X57 MM, 10 KS/ s DPH 24.10.2023
      Faktúra , List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné s DPH 31.05.2023
      Faktúra , Family and Friends 2nd Edition 2 WB sk s DPH 24.10.2023
      Faktúra 114 tabuľa nalepovacia 17,20 s DPH DEMINAS, s.r.o. 24.10.2023
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra 230121864 potraviny 101,94 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230121286 potraviny 218,40 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra s DPH 24.10.2023
      Faktúra 21773822 pvc lišty na schody a lepidlo 30,60 s DPH € INTERIER INVEST s.r.o 22.11.2021
      Faktúra 21308952 koberec do mš 354,39 s DPH € DAVS s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1021082242 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 8288495060 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 20210472 školské stoly 1/1 1 257,60 s DPH € Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1502100550 pc stoly 276,50 s DPH € IDEA Nábytok, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2151092608 KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA 1 138,50 s DPH € TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín 22.11.2021
      Faktúra 8288240490 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 6382021 oprava umývačky 93,84 s DPH € Gastro Vrábeľ, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202112559 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 8288124667 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 8286646618 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 1212205210 tlačivá podľa súpisu 45,59 s DPH 16 € ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 22.11.2021
      Faktúra 213189 LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q 66,00 s DPH ZMLUVA € Peter Bolek - EKORAY 22.11.2021
      Faktúra 8286393811 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 202110852 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 1210393 triedne knihy, klasif. záznamy 36,70 s DPH € CART PRINT s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1212105650 učebnice 24,20 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 20210633 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 8290341874 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 20211532 rúška, respirátory 87,60 s DPH € pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 210954355 učebné pomôcky 593,00 s DPH € DAFFER spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202117609 školské dokumenty 45,35 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1212107478 Učebné pomôcky 26,44 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 1021092238 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 8290087093 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 202100916 notbook 559,00 s DPH € Dávid Vorčák 22.11.2021
      Faktúra 230115182 soľ do umývačky 5,52 s DPH zmluva € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 3021411348 poplatky 604,80 s DPH € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21055194 kanc. materiál 232,72 s DPH € LAMITEC, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21211379 rúška 38,28 s DPH € pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21000292 OOPP SJ 133,56 s DPH 1 € BORTEX, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202113811 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 8289973690 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 20210349 PZS 144,00 s DPH ZMLUVA € PZS ORAVA s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8286277872 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 1021072272 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 5521019778 voda II.Q 118,42 s DPH zmluva € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
      Faktúra 2171341 NáJOM 18,19 s DPH ZMLUVA € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202101841 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8282953287 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 2150138 mat 32,68 s DPH € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 521000938 knihy 97,97 s DPH € preskoly.sk s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 5521011422 KANC. MAT 142,49 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 210297 MAPY 208,80 s DPH € WORD MAPS 22.11.2021
      Faktúra 202105003 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 20210543 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 8282700068 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 8282589568 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 102105252 GDPR 3/2021 36,00 s DPH ZMLUVA 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 202108129 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 2101836 INVENTAR SJ 258,78 s DPH € IRIS NAGY 22.11.2021
      Faktúra 5211346963 TELEFON 114,88 s DPH € ALZA,sk 22.11.2021
      Faktúra 32084205 el. energia 252,00 s DPH ZMLUVA € Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.11.2021
      Faktúra 42021 KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021 25,00 s DPH ZMLUVA € Ivan Hubik, kominárstvo 22.11.2021
      Faktúra 20210002 demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom 235,00 s DPH 3 € IVAN JANIGA 22.11.2021
      Faktúra 5521015111 voda II.Q 269,14 s DPH zmluva € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
      Faktúra 202111612 školské dokumenty 46,05 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 4192021 MATERIAL 67,20 s DPH € Gastro Vrábeľ, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202100058 MAT 37,90 s DPH € REBIZ s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20211119 MAT 139,46 s DPH € Marián Ondrejka 22.11.2021
      Faktúra 210652994 MATERIAL 52,78 s DPH € DAFFER spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 210096 vlajky 41,20 s DPH € Gajdoš Gabriel - REPREZENT 22.11.2021
      Faktúra 8284800097 TELEFON 25,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 202102164 SKOLSKE MLIEKO 4,32 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8284434600 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 202102165 SKOLSKE MLIEKO 4,40 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1212104401 UCEBNICE 869,11 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 1212104402 OFFINE CD 105,60 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 8284546773 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 5521013048 KANC. MAT 87,79 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202109480 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 1021062266 GDPR 3/2021 36,00 s DPH ZMLUVA 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 521319872 overenie váh 36,00 s DPH zmluva € Slovenská legálna metrológie, n.o. 22.11.2021
      Faktúra 1021102241 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 2150361 POTRAVINY 90,54 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 211452 POTRAVINY 105,15 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2150247 POTRAVINY 14,39 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 20210318 ovocie, zelenina 32,00 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 2021101674 POTR 36,65 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 20210296 ovocie, zelenina 508,05 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 2150209 POTRAVINY 185,26 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 211615 POTRAVINY 28,34 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230112383 potraviny 107,87 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230115181 potraviny 334,34 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230112359 potraviny 49,79 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2021101493 POTR 207,48 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 230111885 potraviny 27,05 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230111896 potraviny 120,25 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2150166 POTRAVINY 147,20 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 230110593 potraviny 83,07 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230110610 potraviny 149,94 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230115153 potraviny 152,72 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210380 ovocie, zelenina 36,11 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 230109906 potraviny 102,70 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230118951 potraviny 100,31 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2021110268 POTR 174,65 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 212820 POTRAVINY 37,40 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210475 ovocie, zelenina 222,46 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 230120284 potraviny 269,47 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230120238 potraviny 88,77 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230118975 potraviny 301,32 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2150293 POTRAVINY 135,65 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 212323 POTRAVINY 81,55 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210439 ovocie, zelenina 300,25 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 212529 POTRAVINY 122,11 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2021102373 POTR 163,58 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 230117608 potraviny 77,52 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230117702 potraviny 326,80 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230116939 potraviny 90,05 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230116973 potraviny 167,32 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 211266 POTRAVINY 130,31 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230109894 potraviny 133,67 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202115124 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 21000324 UCEBNE POMôCKY HN 16,60 s DPH € BORTEX, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1021112171 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 8293674848 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 20211110 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 2100036 UHLIE 969,40 s DPH ZMLUVA € Uhoľné sklady Matis s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8702021 čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA 103,20 s DPH € Gastro Vrábeľ, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8292193666 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 213304 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 37,50 s DPH zmluva € Peter Bolek - EKORAY 22.11.2021
      Faktúra 9121004690 LICENCIA PROGRAMU 129,00 s DPH ZMLUVA € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8291825649 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 212014621 MATERIAL 167,45 s DPH € DAFFER spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 200105 GDPR 500,00 s DPH ZMLUVA € PC Support, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8291937333 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 202196537 LIKVIDACIA ODPADU 596,28 s DPH ZMLUVA € Technické služby Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 5221350002 KENWOOD ROBOT 295,44 s DPH € ALZA,sk 22.11.2021
      Faktúra 202100988 LICENCIA PROGRAMU 90,00 s DPH € Dávid Vorčák 22.11.2021
      Faktúra 21078122 KANC. MATERIAL 111,46 s DPH € LAMITEC, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2110923 tonery 182,52 s DPH € DAMEDIS S.R.O. 22.11.2021
      Faktúra 2021101174 potraviny 199,92 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 2150121 POTRAVINY 239,27 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 230109325 potraviny 36,93 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230109393 potraviny 95,90 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230108786 potraviny 159,88 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230108689 potraviny 74,02 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 211093 POTRAVINY 19,82 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230108108 potraviny 79,81 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 210933 POTRAVINY 132,34 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2110934 náplne do far. tlačiarní 80,40 s DPH € DAMEDIS S.R.O. 22.11.2021
      Faktúra 20210187 POTRAVINY 414,51 s DPH ZMLUVA € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 230107421 potraviny šj 487,49 s DPH zmluva € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2021100891 potraviny 209,26 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      Faktúra 230106846 potraviny 207,23 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230106830 potraviny 151,00 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 3 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH ZMLUVA € Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.11.2021
      Faktúra 20212015 respirátory 108,00 s DPH € pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210248 ovocie, zelenina 461,15 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      << | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-4580/4580
      verzia pre tlač
      • Odkazy

        • Správca obsahu
        • Technická podpora
        • Vyhlásenie o prístupnosti
        • Právne informácie
        • Zásady ochrany osobných údajov
        • Údaje o prevádzkovateľovi
        • Mapa stránok
        • O škole
        • Kontakt
        • Novinky
      • Kontakt

        • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
        • zssmsvasilov@gmail.com
        • 043 5591251
        • 0903 428 098
        • 029 51 Vasiľov 58
          Vasiľov
          Slovakia
        • 0904 238 269
        • 42214254
        • 2023129746
        • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
          Poplatky MŠ a ŠKD
        • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
          Úhrada za stravu v školskej jedálni
        • Mgr. Stanislava Kotúľová
      • Prihlásenie

        • Neviem prihlasovacie meno alebo heslo
    • Bezbariérová verzia + -
    • Powered by aSc EduPage